
2017年度武汉市武昌区教育局部门决算
- 2018-10-24 15:53
- 来源: 区教育局
目录
第一部分 武汉市武昌区教育局概况
一、部门主要职能
二、部门决算单位构成
三、部门人员构成
第二部分2017年度部门决算表
一、收入支出决算总表(表1)
二、收入决算表(表2)
三、支出决算表(表3)
四、财政拨款收入支出决算总表(表4)
五、一般公共预算财政拨款支出决算表(表5)
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表(表6)
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(表7)
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(表8)
第三部分2017年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明九、关于2017年度预算绩效情况说明
十、其他重要事项的情况说明
第四部分 2017年重点工作完成情况
第五部分名词解释
第一部分 武汉市武昌区教育局概况
一、部门主要职能
武昌区教育局主要职能是贯彻落实党和国家的教育方针政策、法律法规,研究制定本区教育改革与发展战略、政策并监督执行;组织编制武昌区教育事业发展规划、计划并指导、协调、监督实施。会同有关部门规划、调整区属各类学校及幼儿园的布局,审核本区新建小区配套建设中的中小学校及幼儿园的规划、布局和教育设施的设置;审批中等以下(含中等)学校的建立、撤消、变更;指导和监督全区基础教育设施建设和闲置教育资产的处置工作。综合管理全区学前教育、基础教育和中等职业技术教育、成人教育,按权限管理民办教育,负责实施学历教育(初中、小学)、学前教育的民办学校及其他非学历民办文化教育培训机构的设立、变更、终止的审批;负责民办高中阶段学校设立、变更、终止的初审。参与研究和制定我区经济、科技体制改革方案,协调指导全区办学体制和教育体制改革。研究制定筹措教育经费、教育基建投资、教育预算标准的政策和办法;负责提出区级教育部门教育年度经费综合预算计划建议并监督使用;制定我区教育系统劳动工资及人事管理工作的规定和办法,协助管理区教育系统教职工编制,指导和检查学校内设机构、岗位设置;按区政府规定,管理区招生考试办公室;管理教育系统各类学校和区教研培训中心等局属事业单位;指导教育学会、协会等教育类社团组织的工作。负责实施区人民政府教育督导室日常事务及教育督导工作。管理全区语言文字工作。负责局机关及所属单位行政监察和审计工作。
公开咨询电话:027-87131628
二、部门决算单位构成
从决算单位构成来看,武汉市武昌区教育局部门决算由纳入独立核算的单位本级决算和86个下属单位决算组成。其中:行政单位1个、参照公务员法管理事业单位0个、全额拨款事业单位85个、差额拨款事业单位0个、自收自支事业单位0个。
纳入武汉市武昌区教育局2017年度部门决算编制范围的二级预算单位包括:
1.机构情况
武昌区教育局决算单位86所。由机关1所及下属18所幼儿园、30所小学、18所区属中学、7所区属高中、1所特殊教育中心、1所职业高中、1所社区学院和9个二级单位组成,其中:行政单位1个、全额拨款事业单位85个。今年合并1所义务段学校:武汉市积玉桥学校(2017年7月与粮道街中学合并)。
三、部门人员构成
武汉市武昌区教育局总编制人数5,542人,其中:行政编制31人,事业编制5,511人(其中:参照公务员法管理0人)。在职实有人数5,902人,其中:行政20人,事业5,882人(其中:参照公务员法管理0人)。
离退休人员6,135人,其中:离休69人,退休6,066人。
第二部分 2017年度部门决算表
2017年度收入支出决算总表(表1) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
单位:万元 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
收 入 |
支 出 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项 目 |
行次 |
决算数 |
项 目 |
行次 |
决算数 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
栏次 |
1 |
栏次 |
1 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
一、财政拨款收入 |
1 |
229,009 |
一、一般公共服务支出 |
28 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
二、上级补助收入 |
2 |
二、外交支出 |
29 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
三、事业收入 |
3 |
3,542 |
三、国防支出 |
30 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
四、经营收入 |
4 |
四、公共安全支出 |
31 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
五、附属单位上缴收入 |
5 |
五、教育支出 |
32 |
230,913 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
六、其他收入 |
6 |
六、科学技术支出 |
33 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 |
七、文化体育与传媒支出 |
34 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 |
八、社会保障和就业支出 |
35 |
1,460 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 |
九、医疗卫生与计划生育支出 |
36 |
102 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 |
十、节能环保支出 |
37 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 |
十一、城乡社区支出 |
38 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 |
十二、农林水支出 |
39 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 |
十三、交通运输支出 |
40 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 |
十四、资源勘探信息等支出 |
41 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 |
十五、商业服务业等支出 |
42 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 |
十六、金融支出 |
43 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 |
十七、援助其他地区支出 |
44 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 |
十八、国土海洋气象等支出 |
45 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 |
十九、住房保障支出 |
46 |
67 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 |
二十、粮油物资储备支出 |
47 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 |
二十一、其他支出 |
48 |
9 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 |
二十二、债务还本支出 |
49 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 |
二十三、债务付息支出 |
50 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
本年收入合计 |
24 |
232,551 |
本年支出合计 |
51 |
232,551 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
用事业基金弥补收支差额 |
25 |
结余分配 |
52 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
年初结转和结余 |
26 |
年末结转和结余 |
53 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
合计 |
27 |
232,551 |
合计 |
54 |
232,551 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24行=(1+2+3+4+5+6)行;27行=(24+25+26)行; |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
51行=(28+29+…+50)行; 54行=(51+52+53)行。 |
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2017年度收入决算表(表2) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
单位:万元 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
合计 |
232,551 |
229,009 |
3,542 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
205 |
教育支出 |
230,913 |
227,371 |
3,542 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20501 |
教育管理事务 |
1,255 |
1,255 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2050101 |
行政运行 |
1,255 |
1,255 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20502 |
普通教育 |
197,987 |
194,869 |
3,118 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2050201 |
学前教育 |
13,724 |
12,223 |
1,501 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2050202 |
小学教育 |
67,057 |
67,048 |
9 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2050203 |
初中教育 |
74,722 |
74,702 |
20 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2050204 |
高中教育 |
42,472 |
40,884 |
1,588 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2050299 |
其他普通教育支出 |
12 |
12 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20503 |
职业教育 |
7,103 |
7,070 |
33 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2050304 |
职业高中教育 |
6,994 |
6,961 |
33 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2050399 |
其他职业教育支出 |
109 |
109 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20507 |
特殊教育 |
1,363 |
1,363 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2050701 |
特殊学校教育 |
1,363 |
1,363 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20509 |
教育费附加安排的支出 |
11,593 |
11,593 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2050999 |
其他教育费附加安排的支出 |
11,593 |
11,593 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20599 |
其他教育支出 |
11,612 |
11,221 |
391 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2059999 |
其他教育支出 |
11,612 |
11,221 |
391 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
208 |
社会保障和就业支出 |
1,460 |
1,460 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20805 |
行政事业单位离退休 |
1,460 |
1,460 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
944 |
944 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
516 |
516 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
102 |
102 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21011 |
行政事业单位医疗 |
102 |
102 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2101101 |
行政单位医疗 |
14 |
14 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2101103 |
公务员医疗补助 |
88 |
88 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
221 |
住房保障支出 |
67 |
67 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22102 |
住房改革支出 |
67 |
67 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2210201 |
住房公积金 |
45 |
45 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2210202 |
提租补贴 |
22 |
22 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
229 |
其他支出 |
9 |
9 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22960 |
彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出 |
9 |
9 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2296003 |
用于体育事业的彩票公益金支出 |
9 |
9 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1栏各行=(2+3+4+5+6+7)栏各行。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2017年度支出决算表(表3) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
单位:万元 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
合计 |
232,551 |
216,371 |
16,180 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
205 |
教育支出 |
230,913 |
214,763 |
16,150 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20501 |
教育管理事务 |
1,255 |
1,254 |
1 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2050101 |
行政运行 |
1,255 |
1,254 |
1 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20502 |
普通教育 |
197,987 |
194,253 |
3,734 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2050201 |
学前教育 |
13,724 |
13,491 |
233 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2050202 |
小学教育 |
67,057 |
65,634 |
1,423 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2050203 |
初中教育 |
74,722 |
73,245 |
1,477 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2050204 |
高中教育 |
42,472 |
41,883 |
589 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2050299 |
其他普通教育支出 |
12 |
12 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20503 |
职业教育 |
7,103 |
6,582 |
521 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2050304 |
职业高中教育 |
6,994 |
6,473 |
521 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2050399 |
其他职业教育支出 |
109 |
109 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20507 |
特殊教育 |
1,363 |
1,338 |
25 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2050701 |
特殊学校教育 |
1,363 |
1,338 |
25 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20509 |
教育费附加安排的支出 |
11,593 |
11,593 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2050999 |
其他教育费附加安排的支出 |
11,593 |
11,593 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20599 |
其他教育支出 |
11,612 |
11,336 |
276 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2059999 |
其他教育支出 |
11,612 |
11,336 |
276 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
208 |
社会保障和就业支出 |
1,460 |
1,460 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20805 |
行政事业单位离退休 |
1,460 |
1,460 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
944 |
944 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
516 |
516 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
102 |
81 |
21 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21011 |
行政事业单位医疗 |
102 |
81 |
21 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2101101 |
行政单位医疗 |
14 |
14 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2101103 |
公务员医疗补助 |
88 |
67 |
21 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
221 |
住房保障支出 |
67 |
67 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22102 |
住房改革支出 |
67 |
67 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2210201 |
住房公积金 |
45 |
45 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2210202 |
提租补贴 |
22 |
22 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
229 |
其他支出 |
9 |
9 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22960 |
彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出 |
9 |
9 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2296003 |
用于体育事业的彩票公益金支出 |
9 |
9 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
注:本表反映部门本年度各项支出情况。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1栏各行=(2+3+4+5+6)栏各行。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2017年度财政拨款收入支出决算总表(表4) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
单位:万元 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
收 入 |
支 出 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项 目 |
行次 |
决算数 |
项目(按功能分类) |
行次 |
决算数 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
小计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
栏 次 |
1 |
栏 次 |
2 |
3 |
4 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
229,000 |
一、一般公共服务支出 |
30 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
9 |
二、外交支出 |
31 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 |
三、国防支出 |
32 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 |
四、公共安全支出 |
33 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 |
五、教育支出 |
34 |
227,371 |
227,371 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 |
六、科学技术支出 |
35 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 |
七、文化体育与传媒支出 |
36 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 |
八、社会保障和就业支出 |
37 |
1,460 |
1,460 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 |
九、医疗卫生与计划生育支出 |
38 |
102 |
102 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 |
十、节能环保支出 |
39 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 |
十一、城乡社区支出 |
40 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 |
十二、农林水支出 |
41 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 |
十三、交通运输支出 |
42 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 |
十四、资源勘探信息等支出 |
43 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 |
十五、商业服务业等支出 |
44 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 |
十六、金融支出 |
45 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 |
十七、援助其他地区支出 |
46 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 |
十八、国土海洋气象等支出 |
47 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 |
十九、住房保障支出 |
48 |
67 |
67 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 |
二十、粮油物资储备支出 |
49 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 |
二十一、其他支出 |
50 |
9 |
9 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 |
二十二、债务还本支出 |
51 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 |
二十三、债务付息支出 |
52 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
本年收入合计 |
24 |
229,009 |
本年支出合计 |
53 |
229,009 |
229,000 |
9 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
年初财政拨款结转和结余 |
25 |
年末财政拨款结转和结余 |
54 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
一、一般公共预算财政拨款 |
26 |
55 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
二、政府性基金预算财政拨款 |
27 |
56 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28 |
57 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
总计 |
29 |
229,009 |
总计 |
58 |
229,009 |
229,000 |
9 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24行=(1+2)行;25行=(26+27)行;29行=(24+25)行; |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
53行=(30+31+…+52)行;58行=(53+54)行。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2017年度一般公共预算财政拨款支出决算表(表5) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
单位:万元 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
合计 |
229,000 |
212,829 |
16,171 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
205 |
教育支出 |
227,371 |
211,221 |
16,150 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20501 |
教育管理事务 |
1,255 |
1,254 |
1 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2050101 |
行政运行 |
1,255 |
1,254 |
1 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20502 |
普通教育 |
194,869 |
191,135 |
3,734 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2050201 |
学前教育 |
12,223 |
11,990 |
233 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2050202 |
小学教育 |
67,048 |
65,625 |
1,423 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2050203 |
初中教育 |
74,702 |
73,225 |
1,477 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2050204 |
高中教育 |
40,884 |
40,295 |
589 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2050299 |
其他普通教育支出 |
12 |
12 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20503 |
职业教育 |
7,069 |
6,548 |
521 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2050304 |
职业高中教育 |
6,960 |
6,439 |
521 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2050399 |
其他职业教育支出 |
109 |
109 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20507 |
特殊教育 |
1,364 |
1,339 |
25 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2050701 |
特殊学校教育 |
1,364 |
1,339 |
25 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20509 |
教育费附加安排的支出 |
11,593 |
11,593 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2050999 |
其他教育费附加安排的支出 |
11,593 |
11,593 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20599 |
其他教育支出 |
11,221 |
10,945 |
276 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2059999 |
其他教育支出 |
11,221 |
10,945 |
276 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
208 |
社会保障和就业支出 |
1,460 |
1,460 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20805 |
行政事业单位离退休 |
1,460 |
1,460 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
944 |
944 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
516 |
516 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
102 |
81 |
21 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21011 |
行政事业单位医疗 |
102 |
81 |
21 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2101101 |
行政单位医疗 |
14 |
14 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2101103 |
公务员医疗补助 |
88 |
67 |
21 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
221 |
住房保障支出 |
67 |
67 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22102 |
住房改革支出 |
67 |
67 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2210201 |
住房公积金 |
45 |
45 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2210202 |
提租补贴 |
22 |
22 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1栏各行=(2+3)栏各行。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表(表6) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
单位:万元 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
人员经费 |
公用经费 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
301 |
工资福利支出 |
106,924 |
302 |
商品和服务支出 |
26,133 |
310 |
其他资本性支出 |
2,110 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30101 |
基本工资 |
27,011 |
30201 |
办公费 |
3,397 |
31002 |
办公设备购置 |
1,826 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30102 |
津贴补贴 |
5,093 |
30202 |
印刷费 |
346 |
31003 |
专用设备购置 |
163 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30103 |
奖金 |
224 |
30203 |
咨询费 |
7 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
15 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30104 |
其他社会保障缴费 |
4,051 |
30204 |
手续费 |
31013 |
公务用车购置 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30106 |
伙食补助费 |
30205 |
水费 |
365 |
31019 |
其他交通工具购置 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30107 |
绩效工资 |
20,277 |
30206 |
电费 |
908 |
31099 |
其他资本性支出 |
106 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
874 |
30207 |
邮电费 |
314 |
304 |
对企事业单位的补贴 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30109 |
职业年金缴费 |
475 |
30208 |
取暖费 |
30401 |
企业政策性补贴 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30199 |
其他工资福利支出 |
48,919 |
30209 |
物业管理费 |
1,458 |
30402 |
事业单位补贴 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
303 |
对个人和家庭的补助 |
77,662 |
30211 |
差旅费 |
79 |
30499 |
其他对企事业单位的补贴 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30301 |
离休费 |
807 |
30212 |
因公出国(境)费用 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30302 |
退休费 |
50,365 |
30213 |
维修(护)费 |
7,508 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30303 |
退职(役)费 |
30214 |
租赁费 |
46 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30304 |
抚恤金 |
741 |
30215 |
会议费 |
1 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30305 |
生活补助 |
69 |
30216 |
培训费 |
550 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30306 |
救济费 |
30217 |
公务接待费 |
1 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30307 |
医疗费 |
10,255 |
30218 |
专用材料费 |
169 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30308 |
助学金 |
174 |
30224 |
被装购置费 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30309 |
奖励金 |
98 |
30225 |
专用燃料费 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30310 |
生产补贴 |
30226 |
劳务费 |
5,990 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30311 |
住房公积金 |
11,417 |
30227 |
委托业务费 |
36 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30312 |
提租补贴 |
3,706 |
30228 |
工会经费 |
422 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30313 |
购房补贴 |
30229 |
福利费 |
258 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30315 |
物业服务补贴 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
57 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30399 |
其他对个人和家庭的补助支出 |
30 |
30239 |
其他交通费用 |
50 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30240 |
税金及附加费用 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30299 |
其他商品和服务支出 |
4,171 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
人员经费合计 |
184,586 |
公用经费合计 |
28,243 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(表7) |
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单位:万元 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2017年度预算数 |
2017年度决算数 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
合计 |
因公出国(境)费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
合计 |
因公出国(境)费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 |
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
74 |
16 |
57 |
57 |
1 |
74 |
16 |
57 |
57 |
1 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中,2017年度预算数为“三公”经费调整预算数,决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1栏=(2+3+6)栏;3栏=(4+5)栏;7栏=(8+9+12)栏;9栏=(10+11)栏。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2017年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(表8) | |||||||||
单位:万元 | |||||||||
项目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 | |||||
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 | |||||
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
合计 |
9 |
9 |
9 |
||||||
229 |
其他支出 |
9 |
9 |
9 |
|||||
22960 |
彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出 |
9 |
9 |
9 |
|||||
2296003 |
用于体育事业的彩票公益金支出 |
9 |
9 |
9 |
|||||
注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 | |||||||||
6栏各行=(1+2-3)栏各行;3栏各行=(4+5)栏各行。 | |||||||||
第三部分2017年度部门决算情况说明
一、2017年度收入支出决算总体情况说明
2017年度收、支总计232,551万元。与2016年相比,收、支总计各增加26,456万元,增长12.84%,主要原因是改善办学条件投入加大;在职和离退休奖金增加;增加2018年退休工资代调等。
图1:收、支决算总计变动情况
二、2017年度收入决算情况说明
2017年度本年收入合计232,551万元。其中:财政拨款收入229,009万元,占本年收入98.48%;上级补助收入0万元,占本年收入0.00%;事业收入3,542万元,占本年收入1.52%;经营收入0万元,占本年收入0.00%;附属单位上缴收入0万元,占本年收入0.00%;其他收入0万元,占本年收入0.00%。
图2:收入决算结构
三、2017年度支出决算情况说明
2017年度本年支出合计232,552万元。其中:基本支出216,372万元,占本年支出93.04%;项目支出16,180万元,占本年支出6.96%;上缴上级支出0万元,占本年支出0.00%;经营支出0万元,占本年支出0.00%;对附属单位补助支出0万元,占本年支出0.00%。
图3:支出决算结构
四、2017年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
2017年度财政拨款收、支总计229,009万元。与2016年相比,财政拨款收、支总计各增加26,449万元,增长13.06%。主要原因是改善办学条件投入加大;在职和离退休奖金增加;增加2018年退休工资代调等。
图4:财政拨款收、支决算总计变动情况
五、2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)财政拨款支出决算总体情况。
2017年度财政拨款支出229,000万元,占本年支出合计的98.47%。与2016年相比,财政拨款支出增加26,440万元,增长13.05%。主要原因是改善办学条件投入加大;在职和离退休奖金增加;增加2018年退休工资代调等。
(二)财政拨款支出决算结构情况。
2017年度财政拨款支出229,000万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出0万元,占0.00%;国防支出0万元,占0.00%;公共安全支出0万元,占0.00%;教育支出227,371万元,占99.29%;科学技术支出0万元,占0.00%;文化体育与传媒支出0万元,0.00%;社会保障和就业支出1,460万元,占0.64%;医疗卫生与计划生育支出102万元,占0.04%;节能环保支出0万元,占0.00%;城乡社区支出0万元,占0.00%;农林水支出0万元,占0.00%;交通运输支出0万元,占0.00%;资源勘探信息等支出0万元,占0.00%;商业服务业等支出0万元,占0.00%;援助其他地区支出0万元,占0.00%;国土海洋气象等支出0万元,占0.00%;住房保障支出67万元,占0.03%;粮油物资储备支出0万元,占0.00%;其他支出0万元,占0.00%;债务付息支出0万元,占0.00%。
(三)财政拨款支出决算具体情况。
2017年一般公共预算财政拨款支出年度预算229,000万元(包括年初部门预算、基本建设等专项资金、上级下达的专项转移支付资金及年初结转和结余资金等),支出决算为229,000万元,完成年度预算的100.00%。其中:基本支出212,829万元,项目支出16,171万元。项目支出主要用于:
1.学校校园安全及基础设施完善经费项目2,500万元。用于7所小学1200万;10所初中600万;6所高中700万。
2.重点工程专项经费项目7,500万元。1、用于积玉桥学校、南湖二小、南湖一小、陆家街中学、珞珈山小学等。
3.幼儿园改扩建专项经费项目 1,000万元。主要用于完善东亭幼儿园、四美塘幼儿园等安全与基础设施、完成了等级园创建,完善后长街幼儿园、中北路幼儿园、紫阳湖幼儿园新建幼儿园配套设施。
4.信息化建设专项经费项目 1,500万元。用于学校信息化建设基本标准:(1)千兆校园网、(2)电子白板、液晶触摸一体机等“班班通”终端设备覆盖率达100%,(3)学校“生机比”达到7:1,(4)“师机比”达到1:1、(5)互联网光纤接入。拓展性标准:(1)录播教室、(2)智慧教室【平板】(3)无线覆盖、(4)创客工作室等。 2017投入基础标准类:1024万占68%,拓展标准类:478万占32%。
5.教育教学设备购置专项经费项目 1,500万元。用于各校安排设备购置1100万;解决服务类项目400万。
6.三年体育行动计划专项经费项目250万元。根据《武汉市学校体育三年行动计划》规定,各区须建立学校体育专项经费,用于24所学校扶持体艺活动建设;6所学校运动会团体操展示;疾病防控、体艺活动其它工作需要。
7.初中特色学校评估专项经费项目 1,000万元。5所小学素质督导400万;8所初中素质督导 600万。用于学校电增容、体育馆外立面、教学楼、功能室及操场维修、校园文化、阶梯教室装修、楼顶、操场维修、下水管网改造等。
8.职业教育专项经费项目700万元,用于职业学校信息化建设、会计专业课程建设、烹饪专业实习实训基地建设经费。
9.市级转移支付221万元。主要用于国际化专项、中职助学金补助、中职免杂费、普高助学金等专项经费补助;各学段公用经费。主要成效是中小学校园环境得到改善,教育教学设备得到更新,师生人身安全得到保障等。
(一)教育支出(类)。年度预算为227,371万元,支出决算为227,371万元,完成年度预算的100.00%。
(二)社会保障和就业支出(类)。年度预算为1,460万元,支出决算为1,460万元,完成年度预算的100.00%,。
(三)医疗卫生与计划生育支出(类)。年度预算为102万元,支出决算为102万元,完成年度预算的100.00%。
(四)住房保障支出(类)。年度预算为67万元,支出决算为67万元,完成年度预算的100.00%。
(五)其他支出(类)。年度预算为9万元,支出决算为9万元,完成年度预算的100.00%。
六、2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2017度一般公共预算财政拨款基本支出212,829万元,其中,人员经费184,586万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费、助学金、奖励金、生产补贴、住房公积金、提租补贴、购房补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出;公用经费28,243万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、 租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、 税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、其他资本性支出、企业政策性补贴、事业单位补贴、其他对企事业单位的补贴。
七、2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)“三公”经费的单位范围
武汉市武昌区教育局有一般公共预算财政拨款预算安排“三公”经费的单位包括武汉市武昌区教育局本级及下属1个行政单位、0个参公事业单位、85个全额拨款事业单位。
(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况
2017年度“三公”经费财政拨款年度预算数为184.46万元,支出决算为74万元,为预算的40.12%,其中:
1.因公出国(境)费用支出决算为16万元,为预算的0%,比预算增加16万元,主要原因是坚决执行中央八项规定,因公出国(境)费用预算由财政局统一做,财政局按实际发生金额追加各单位预算。
2017年因公出国(境)团组5次,6人次,实际发生支出16万元。其中:住宿费0.66万元、旅费0万元、伙食补助费0.34万元、培训费0万元、杂费0.27万元、团费14.73万元。主要主要用于台湾交流团组1个、1人次;学生法国参加桥牌竞标赛组1个、1人次;美国“中小学名校长领航班”研修组1个、1人次;澳门“2017年大中华地区小班化教育研讨会”组1个、2人次;澳大利亚、新西兰引进优质教育资源,开展中外合作办学组1个、1人次。通过国际交流与合作,了解国外办学模式并加强校与校交流,提高办学效率。
2.公务用车购置及运行维护费支出决算为57万元,完成预算的61.29%;其中:
(1)公务用车购置费0万元,为预算的0%,比预算增加(减少)0.00万元,主要原因是主要原因是坚决执行中央八项规定没有购置公务用车。本年度购置(更新)公务用车0.00辆,年末公务用车保有量27辆。
(2)公务用车运行维护费57万元,为预算的61.29%,比预算减少36万元,主要原因是学校按厉行节约的原则有的学校公车已处于处置状态。主要用于公务用车运行维护,其中:租车费0万元;燃料费 14.36 万元;维修费32.50 万元;过桥过路费0.85万元;保险费8.91万元;安全奖励费用0万元;其他填写具体项目等0万元。
3.公务接待费支出决算为1万元,为预算的0%,比预算减少91.46万元,主要原因是主要原因是坚决执行中央八项规定,严格控制公务接待费支出。主要用于5批次36人次(其中外事接待3批次25人次)。
2017年执行公务和开展业务活动开支公务接待费1万元。其中:国际访问0.49万元,主要用于瑞典访问团的接待工作2批次18人次(其中:陪同2人次);俄罗斯访问团的接待工作1批次7人次(其中:陪同4人次);大型活动0万元,主要用于的接待工作0批次0人次(其中:陪同0人次);外省市交流接待0.09万元,主要用于蕲春三中的接待工作1批次8人次(其中:陪同3人次);及督导检查等接待活动0.04万元,主要用于督导检查的接待工作1批次3人次(其中:陪同2人次)。
2017年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2016年增加1万元,增长1.37%,其中:因公出国(境)支出决算增加4万元,增长33.33%;公务用车购置及运行费支出决算减少2万元,降低3.39%,公务接待支出决算增加(减少)0.00万元,增长(降低)0.00%。因公出国(境)费用支出增加的主要原因是学生比赛;引进优质教育资源,开展中外合作办学。公务用车购置及运行费支出决算减少的主要原因是学校按厉行节约的原则有的学校公车已处于处置状态。公务接待支出决算2016年和2017年持平。
八、2017年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况
2017年政府性基金预算财政拨款上年结转和结余0万元,本年收入9万元,本年支出9万元,年末结转和结余0万元。具体支出情况为:
(七)其他支出 (类)。支出决算为9万元,主要用于体育事业的彩票公益金支出。
九、关于2017年度预算绩效情况说明
(一)预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求,武汉市武昌区教育局组织对2017年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,共涉及项目7个,资金26,415.60 万元。组织对85个下属事业单位开展整体支出绩效自评,资金26,415.60万元。从绩效评价情况来看,4月教育局根据财政预算管理要求组织相关业务科室及二级单位对2017年预算支出生均公用经费、学前教育专项经费、义务段保安及安保维护经费、信息化建设专项经费、教育教学设备购置专项经费、初级特色学校评估专项经费、学校校园安全及基础设施完善专项经费7个项目支出进行自评,评价等级全部为优。9月底区财政局委托湖北普华立信会计师事务有限公司对教育局2017年预算支出中5个项目,资金16,859.58 万元支出进行重点评价,项目名称为学前教育专项经费、重点工程专项经费、信息化建设专项经费、学校校园安全及基础设施完善专项经费、关爱教师专项经费。
(二)绩效评价结果
武汉市武昌区教育局今年在部门决算中反映所有项目绩效复评结果(不包括涉密项目)。
关爱教师专项经费项目绩效评价综述:项目全年预算数为2,935.28万元,执行数为2,675.81万元,完成预算的91.16%。主要产出和效果:一是促进教师爱岗敬业。通过实施关爱项目,对教师安排体检,提供伙食补助,落实提高教师待遇,尊师重教,促进教师爱岗敬业,取得了良好的社会效果,促进教师爱岗敬业;二是武昌区教育局项目管理制度完备,机构人员满足需要,后续经费持费保障。发现的问题及原因:一是项目实施时间偏晚;二是绩效指标体系有待细化完善。下一步改进措施:一是完善项目绩效评价指标体系,增强项目绩效目标的细化、完整性与可衡量性;二是由于项目单位及人数多,体检项目实施期应延长。
关爱教师专项经费项目绩效评价综述:准则分值100分,评价得分91.43分,评价等级为优。
学校校园安全及基础设施改善专项经费项目绩效评价综述:项目全年预算数为2,500万元,执行数为2,500万元,完成预算的100%。主要产出和效果:一是学改善办学条件、保障教育场所安全;二是通过完善内部治理结构、规范部门管理职能和人员岗位职责,营造良好的系统运营环境,规范工作流程,保障项目后期运营经费,有效地保证了义务教育阶段建设工作的有序、高效开展,为本地区的义务教育发展的持续稳定打下基础。发现的问题及原因:一是绩效目体体系有待细化完善;二是工程项目档案管理不严谨。下一步改进措施:一是完善项目绩效评价指标体系,增强项目绩效目标的细化、可衡量性,编实 编细预算,加强项目资金预算编制的科学性、针对性,合理规划资金分配。;二是工程档案资料必须严格审核,确实保证资料的完整性。
学校校园安全及基础设施改善专项经费项目绩效评价综述:准则分值100分,评价得分94.2分,评价等级为优。
附件:学校校园安全及基础设施改善专项经费绩效评价报告.docx
教育信息化建设经费项目绩效评价综述:项目全年预算数为1,500万元,执行数为1,294.47万元,完成预算的86.3%。主要产出和效果:一是做好信息化教育顶层设计,统筹安排教育信息化专项经费,优化信息化教育发展结构,建立充满活力、布局合理、效果良好及监管完备的信息化教育服务体系,推进全区范围内各学段信息化教育基础设施建设,开展“互联网+环境”下教育信息规模化创新应用,深化信息技术与教育教学融合,提升信息化建设及应用水平,推进了武昌教育现代化发展;二是以培养学生实践能力和创新精神为切入点,探索开展中小学“创客”教育研究及实践活动,提升学生创新能力,促进学生个性化发展,从创客空间建设,课程开发,活动策划,师资培训,文化推广等各角度全面推广中小学创客教育,并逐步建立一批专业型的工作室推进教育信息化的应用。发现的问题及原因:一是绩效目标的细化、量化有待改善;二是验收手续不完善。下一步改进措施:一是进一步完善教育信息化建设经费资金项目绩效评价指标体系,增强项目绩效目标的细化、可衡量性;二是结合项目的实际特点、业务操作规程、相关的政策规定等,要完善本项目的管理制度,尤其是质量验收制度,让制度成为项目执行的重要基础和保障,规范验收的手续。
教育信息化建设经费项目绩效评价综述:准则分值100分,评价得分87.6分,评价等级为良。
附件:教育信息化建设专项经费绩效评价报告.docx.docx
重点工程专项经费项目绩效评价综述:项目全年预算数为7,500万元,执行数为5,141.60万元,完成预算的68.55%。主要产出和效果:一是改善学校基础设施和促进义务教育均衡发展;二是通过完善内部治理结构、规范部门管理职能和人员岗位职责,营造良好的系统运营环境,规范工作流程,保障项目后期运维经费,有效地保证了义务教育段建设工作的有序、高效开展,为本地区的义务教育发展的持续稳定打下基础。发现的问题及原因:一是绩效目标的细化、量化不够;二是工程未按照计划如期完工。下一步改进措施:一是进一步完善重点工程专项经费项目绩效评价指标体系,增强项目绩效目标的细化、可衡量性;二是加大工程对外协调力度,致力解决重点工程进度滞后问题,加快推进项目建设,减少或杜绝进度滞后现象。
重点工程专项经费项目绩效评价综述:准则分值100分,评价得分90.4分,评价等级为优。
学前教育专项经费项目绩效评价综述:项目全年预算数为2,424.3万元,执行数为3,735.18万元,完成预算的154.07%。主要产出和效果:一是对公办及普惠性民办幼儿在园占比及聘用教师增长比率进行评价,该项目的实施得到社会关怀和帮助,社会效益显著;二是通过完善内部治理结构、规范部门管理职能和人员岗位职责,营造良好的系统运营环境,规范工作流程,保障项目后期运营经费,有效地保证了学前教育工作的有序、高效开展,为学前教育优质均衡发展和持续稳定发展打下基础。发现的问题及原因:一是绩效指标不够细化完整,可衡量性有待改善;二是新、改、扩建幼儿园的速度跟不上人口增长的速度,公办幼儿园数量不足;民办幼儿园收费偏高,普惠性学位供给不足;学前教育管理有待进一步规范,办园质量参差不齐。下一步改进措施:一是加强项目资金预算编制的科学性、针对性,进一步完善绩效评价指标体系,增强绩效指标的细化以及完整性;二是优化布局结构,扩大公办园区和普惠学位。
学前教育专项经费项目绩效评价综述:准则分值100分,评价得分98分,评价等级为优。
十、2017年度其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费支出情况。
2017年度武汉市武昌区教育局(含参照公务员法管理的事业单位)机关运行经费支出6,783万元,比2016年增加3,656万元,增长116.92%。主要原因是预算口径调整,人员增加。
(二)政府采购支出情况。
2017年度武汉市武昌区教育局政府采购支出总额16,141万元,其中:政府采购货物支出8,421万元、政府采购工程支出7,719万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额16,141万元,占政府采购支出总额的100.00%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。
(三)国有资产占用情况。
截至2017年12月31日,武汉市武昌区教育局共有车辆35辆,其中,一般公务用车0.00辆,一般执法执勤用车0.00辆,特种专业技术用车0.00辆,其他用车35辆,其他用车主要是各学校开始运试卷等;单位价值50 万元(含)以上通用设备0.00台(套),单价100万元(含)以上专用设备0.00台(套)。
第四部分 2017年重点工作完成情况
一、加强党的建设,落实全面从严治党工作
以巡察整改全面压实党建责任,以实施“红色引擎工程”整体提升党建水平。通过实施全面从严治党“四个体系”促落地、抓实党建联盟搭平台、探索党建工作室破难点、创新“党润童心”重传承等四大党建重点项目,形成了公办民办全部覆盖、党建责任全面压实、政治引领坚强有力、红色细胞充满活力的武昌教育党建特色。11月21日,市委教育工委在武昌召开专题现场会,向全市推广武昌教育党建典型经验。
二、中高考质量继续领跑全市
2017年武昌区高考重点本科上线率65%,以绝对优势领先全省各区县。实验中学、华师一以较大优势雄踞全市前两名;600分以上高分考生全面覆盖全区9所高中,总人数占全市中心城区近二分之一,占全省近九分之一。全区中考重点率、普高率、一次性合格率继续稳居全市第一。
三、义务教育实现从基本均衡到优质均衡新跨越
全区“优质义务教育片区”“特色教育联盟”“中小幼三段两衔接”等共建共享机制基本形成。挂牌成立实验中学初中部铁四院校区、武汉小学珞珈山分校,原积玉桥学校整体并入粮道街中学,武昌优质教育资源覆盖面进一步扩大,目前正积极创建全市首批义务教育优质均衡发展示范区。12月20日,武昌区代表武汉市接受全国义务教育基本均衡督导检查,受到检查组高度评价。
四、公办普惠学前教育资源持续扩充
普及三年学前教育,幼儿毛入园率为95.07%。新增教办园3所,全区教办园在园幼儿数4502人。地区公办幼儿园生均公用经费每年1200元,修订《武昌区普惠性民办幼儿园认证奖补管理规定》,新增普惠园18所,全区普惠园在园幼儿数8332人,全面完成“公办普惠幼儿园在园幼儿占比80%以上”工作目标,普惠奖补资金达2650万元,就读普惠性民办幼儿园的家长每年获政府补贴2000-4000元,家长获得感明显增强。
五、名优教师培养成效显著
落实教师三级培训,以“名师工作室”为依托,加大名优教师培养力度,全年新增市级名优班主任15人,市黄鹤英才教育名师4人,市学科带头人24人,市优秀青年教师44人,21名教师入选武汉名师工作室培养对象,胡国新、宋红兵被评为湖北省名师工作室主持人,雷方丽被评为湖北省十佳师德标兵,武昌名优教师数量全市第一。省实验中学耿喜玲喜获武汉市2017年年度教师称号(全市仅评1人),受到万勇市长接见。
六、教育信息化水平整体提高
升级班班通642套,更新学生机房18套,购置教学移动终端1625套,互联网接入带宽由3.8GB提升到7.1GB,教育信息设施全面提档升级。以“移动终端在教育教学中的应用”为中心,组织15所试点校开展应用实验,12人次获全国移动终端智慧教学大赛一等奖。武昌教育局云管理应用、三道街小学数字化魔方课堂、中华路小学慕课课程应用等项目代表武汉市在全国教育信息化创新应用成果展览会进行展示。
七、争创全国中小学校责任督学挂牌督导创新区
武昌区中小学责任督学挂牌督导实现全覆盖,创新探索区本规划、实施、管理与队伍培养等机制,开创挂牌督导工作新局面。11月15日,挂牌督导工作接受教育部实地核查,获得教育部高度评价。以中小学校责任督学挂牌督导为依托,积极推进义务教育优质、特色发展,16所学校参加武汉市义务教育现代化学校和素质教育特色学校督导评估,助推武昌教育优质均衡发展,“学在武昌”品牌日益深入人心。
八、社区教育“班长议事会”荣获全国终身学习品牌项目
创新社会治理,以社区教育为平台,从街道清洁管理到小区牛皮癣防治、缓解小区停车难、楼道清洁卫生等各类公共事务问题入手,发动街道社区教育分校学员献计献策,并组织班长及利益相关方代表召开班长议事会,招募成立各类志愿服务队,在街道分校、社区的指导与支持下有效破解社会治理难题,《中国社会报》头版头条给予报道,《湖北日报》《楚天都市报》等媒体进行了跟踪报道。
序号 |
重要事项 |
工作内容及目标 |
完成情况 |
1 |
加强党的建设 |
全面从严治党“四个体系”促落地、抓实党建联盟搭平台、探索党建工作室破难点、创新“党润童心”重传承 |
形成了公办民办全部覆盖、党建责任全面压实、政治引领坚强有力、红色细胞充满活力的武昌教育党建特色。11月21日,市委教育工委在武昌召开专题现场会,向全市推广武昌教育党建典型经验。 |
2 |
中高考 |
全区中考重点率、普高率、一次性合格率继续稳居全市第一 |
2017年武昌区高考重点本科上线率65%,以绝对优势领先全省各区县。实验中学、华师一以较大优势雄踞全市前两名;600分以上高分考生全面覆盖全区9所高中,总人数占全市中心城区近二分之一,占全省近九分之一 |
3 |
义务教育均衡 |
全区“优质义务教育片区”“特色教育联盟”“中小幼三段两衔接”等共建共享机制基本形成 |
挂牌成立实验中学初中部铁四院校区、武汉小学珞珈山分校,原积玉桥学校整体并入粮道街中学,武昌优质教育资源覆盖面进一步扩大,目前正积极创建全市首批义务教育优质均衡发展示范区。12月20日,武昌区代表武汉市接受全国义务教育基本均衡督导检查,受到检查组高度评价 |
4 |
普惠学前教育 |
全面完成“公办普惠幼儿园在园幼儿占比80%以上”工作目标 |
普及三年学前教育,幼儿毛入园率为95.07%。新增教办园3所,全区教办园在园幼儿数4502人。地区公办幼儿园生均公用经费每年1200元,修订《武昌区普惠性民办幼儿园认证奖补管理规定》,新增普惠园18所,全区普惠园在园幼儿数8332人,全面完成“公办普惠幼儿园在园幼儿占比80%以上”工作目标,普惠奖补资金达2650万元,就读普惠性民办幼儿园的家长每年获政府补贴2000-4000元,家长获得感明显增强 |
5 |
名优教师培养 |
新增市级名优班主任15人,市黄鹤英才教育名师4人,市学科带头人24人,市优秀青年教师44人,21名教师入选武汉名师工作室培养对象 |
落实教师三级培训,以“名师工作室”为依托,加大名优教师培养力度,全年新增市级名优班主任15人,市黄鹤英才教育名师4人,市学科带头人24人,市优秀青年教师44人,21名教师入选武汉名师工作室培养对象,胡国新、宋红兵被评为湖北省名师工作室主持人,雷方丽被评为湖北省十佳师德标兵,武昌名优教师数量全市第一。省实验中学耿喜玲喜获武汉市2017年年度教师称号(全市仅评1人),受到万勇市长接见 |
6 |
教育信息化水平 |
教育信息设施全面提档升级 |
升级班班通642套,更新学生机房18套,购置教学移动终端1625套,互联网接入带宽由3.8GB提升到7.1GB,教育信息设施全面提档升级。以“移动终端在教育教学中的应用”为中心,组织15所试点校开展应用实验,12人次获全国移动终端智慧教学大赛一等奖。武昌教育局云管理应用、三道街小学数字化魔方课堂、中华路小学慕课课程应用等项目代表武汉市在全国教育信息化创新应用成果展览会进行展示 |
7 |
责任督学 |
武昌区中小学责任督学挂牌督导实现全覆盖,开创挂牌督导工作新局面 |
武昌区中小学责任督学挂牌督导实现全覆盖,创新探索区本规划、实施、管理与队伍培养等机制,开创挂牌督导工作新局面。11月15日,挂牌督导工作接受教育部实地核查,获得教育部高度评价。以中小学校责任督学挂牌督导为依托,积极推进义务教育优质、特色发展,16所学校参加武汉市义务教育现代化学校和素质教育特色学校督导评估,助推武昌教育优质均衡发展,“学在武昌”品牌日益深入人心 |
8 |
社区教育 |
“班长议事会”荣获全国终身学习品牌项目 |
创新社会治理,以社区教育为平台,从街道清洁管理到小区牛皮癣防治、缓解小区停车难、楼道清洁卫生等各类公共事务问题入手,发动街道社区教育分校学员献计献策,并组织班长及利益相关方代表召开班长议事会,招募成立各类志愿服务队,在街道分校、社区的指导与支持下有效破解社会治理难题,《中国社会报》头版头条给予报道,《湖北日报》《楚天都市报》等媒体进行了跟踪报道 |
第五部分名词解释
(一)财政拨款收入:指单位从本级财政部门取得的财政拨款。
(二)上级补助收入:指从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
(三)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
(四)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
(五)其他收入:单位取得的除上述收入以外的各项收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。
(六)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
(七)年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
(八)各支出功能分类科目(到项级)
1.一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)
2.…
(九)结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余中提取的职工福利基金、事业基金等。
(十)年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
(十一)基本支出:指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
(十二)项目支出:指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。
(十三)经营支出:指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
(十四)“三公”经费:指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国(境)费用反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。
(十五)机 关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、 日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、委托业务费、公务用车运行维护费以及其他费用。
(十六)各单位其他专用名词解释。
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