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2019年度武汉市武昌区人民政府中南路街办事处部门决算

  • 2020-10-28 17:48
  • 来源: 中南路街


   

第一部分  武汉市武昌区人民政府中南路街办事处概况

一、部门主要

二、部门决算位构成

三、部门构成

第二部分  武汉市武昌区人民政府中南路街办事处2019年度部门决算表

一、收入支出决算总(表1)

二、收入决算表(表2)

三、支出决算表(表3)

四、财款收入支出决算(表4)

五、一般公共预款支出决算表(表5)

六、一般公共预款基本支出决算表(表6)

七、一般公共预款“三公”经费支出决算表(表7)

八、政府性基金预款收入支出决算表(表8)

第三部分  武汉市武昌区人民政府中南路街办事处2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、预算绩效情况说明

十、其他重要事项情况

第四部分  2019年重点工作完成情况

第五部分  名词解释

第一部分  武汉市武昌区人民政府中南路街办事处概况

一、部门主要职能

街道党工委主要职责

⑴贯彻执行党的路线、方、政策和国家法律、法组织实施上组织的决

 ⑵讨论决定本街道的重大问题,支持街道法行使各项行政管理能,保机关的有关政令、指示各区的贯彻执行。

  ⑶加强对街道经济工作和新工作的领导,促街道经济和社会展。

 ⑷负责抓好党的思想建组织、作,加强对组织领导和党管理工作。

 ⑸加强街道思想政治工作和精神文明建,搞好地区社会治安合治理。

 ⑹按照干部管理权限,做好本街道干部的教育、培养、选拔、考核任用和督管理工作。

⑺负责做好党的检查工作,加廉政建

 ⑻做好党的统战、人民武装等工作,指工会、共青妇联等群团组织合各自特点开展工作。

 ⑼办理区委交的其他事

街道办主要职责

⑴宣传行党的路线、方、政策和国家的法律、法规居民群众行思想政治教育和法制教育。

⑵指、支持社区居民委会工作,加社区的、制度建发挥社区居民委会自我教育、自我管理、自我服务的自治能力。

⑶加强社区服组织开展便民利民的社区服兴办社会福利事,做好有关社会保障工作。

⑷开展社会治安综合治理,做好法制宣教育、人民调解、治安防范工作,保残疾人、老年人、女、青少年儿童的合法权益,维护辖区社会定。

⑸协调、指抓好街道经济工作,促街道经济发展。

⑹抓好辖区内生、生管理工作,美化、绿化、化城市境。

 ⑺依法做好计划生育工作。

       ⑻参与检查、督促新建、改建住宅的公共配套施的落,指督住宅小区物管理工作,配合做好住人口管理、防火救灾、安全生等工作。
       ⑼向区人民政府和有关部门
反映居民的意和要求,理群众来访
       ⑽办
理区人民政府交的其他事

咨询电话027-68783708

二、部门决算单位构成

从决算单位构成来看,武汉市武昌区人民政府中南路街办事处部门决算由纳入独立核算的单位本级决算和4个下属单位决算组成。其中:行政单位 1 个、参照公务员法管理事业单位 1 个、全额拨款事业单位4个。

纳入武汉市武昌区人民政府中南路街办事处2019年度部门决算编制范围的二级预算单位包括:

1.武汉市武昌区中南路街文化体育站;

2.武汉市武昌区中南路街计划生育服务站;

3.武汉市武昌区中南路街社区服务中心;

4.武汉市武昌区中南路街财政所。

三、部门人员构成

武汉市武昌区人民政府中南路街办事处在职实有人数62人,其中:行政28人,事业34人(其中:参照公务员法管理16人)。

离退休人员41人,其中:离休0人,退休41人。


第二部分  武汉市武昌区人民政府中南路街办事处2019年度部门决算表


 


第三部分  武汉市武昌区人民政府中南路街办事处2019年度部门决算情况说明

一、2019年度收入支出决算总体情况说明

2019年度收、支总计7,413.52万元。与2018年相比,收、支总计各增加30.04万元,增长0.41%,主要原因是各部门项目支出转移到街道。

图1:收、支决算总计变动情况


二、2019年度收入决算情况说明

2019年度本年收入合计7,413.52万元。其中:财政拨款收入7,413.52万元,占本年收入100.00%;上级补助收入0.00万元,占本年收入0.00%;事业收入0.00万元,占本年收入0.00%;经营收入0.00万元,占本年收入0.00%;附属单位上缴收入0.00万元,占本年收入0.00%;其他收入0.00万元,占本年收入0.00%。

图2:收入决算结构


三、2019年度支出决算情况说明

2019年度本年支出合计7,413.52万元。其中:基本支出1,899.51万元,占本年支出25.62%;项目支出5,514.01万元,占本年支出74.38%;上缴上级支出0.00万元,占本年支出0.00%;经营支出0.00万元,占本年支出0.00%;对附属单位补助支出0.00万元,占本年支出0.00%。

图3:支出决算结构

四、2019年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收、支总计7,413.52万元。与2018年相比,财政拨款收、支总计各增加30.04万元,增长0.41%。主要原因是各部门项目支出转移到街道。

图4:财政拨款收、支决算总计变动情况



五、2019年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况。

2019年度财政拨款支出7,413.52万元,占本年支出合计的100.00%。与2018年相比,财政拨款支出增加30.04万元,增长0.41%。主要原因是各部门项目支出转移到街道。

(二)财政拨款支出决算结构情况。

2019年度财政拨款支出7,413.52万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出1,814.51万元,占24.48%;国防(类)支出0.00万元,占0.00%;公共安全(类)支出0.00万元,占0.00%;教育(类)支出0.00万元,占0.00%;科学技术(类)支出30.00万元,占0.40%;文化旅游体育与传媒(类)支出31.04万元,占0.42%;社会保障和就业(类)支出1,571.59万元,占21.20%;卫生健康(类)支出406.45万元,占5.48%;节能环保(类)支出0.00万元,占0.00%;城乡社区(类)支出3,241.29万元,占43.72%;农林水(类)支出0.00万元,占0.00%;交通运输(类)支出0.00万元,占0.00%;资源勘探信息等(类)支出0.00万元,占0.00%;商业服务业等(类)支出0.00万元,占0.00%;金融(类)支出0.00万元,占0.00%;援助其他地区(类)支出0.00万元,占0.00%;自然资源海洋气象等(类)支出0.00万元,占0.00%;住房保障(类)支出269.95万元,占3.64%;粮油物资储备(类)支出0.00万元,占0.00%;灾害防治及应急管理(类)支出48.69万元,占0.66%;其他(类)支出0.00万元,占0.00%。

(三)财政拨款支出决算具体情况。

2019年一般公共预算财政拨款支出年初预算为6,313.14万元,支出决算为7,413.52万元,完成年初预算的117.43%。其中:基本支出1,899.51万元,项目支出5,514.01万元。项目支出主要用于:

(1)代表活动费21.77万元,支持和保障辖区人大代表依法执行人大代表职务。组织开展各项人大代表活动,听取代表建议;组织人大代表开展相关调研活动,更好参政议政。

(2)扫黑除恶工作经费15万元。把打击各类违法行为作为开展扫黑除恶专项斗争的重要抓手,铲除涉黑势力,消灭套路贷、强揽工程、非法聚集等黑恶行为,着力打造平安中南。

(3)综合治理及维稳工作经费130万元。完善治安防控体系,社会环境平安稳定;全年进京劝访16批次30人次,提前预警劝返买票进京人员12人次,录入阳光系统信件104件,已全部办结,信访答复满意率达99%。加强对辖区老旧电线隐患进行排查整治,共排查出需要更换、捆扎老化电线的社区11个共计59882米。投入20余万元为老旧居民区5700余个消防灭火器进行换粉。      

(4)红色引擎工程经费40万元。订阅或购买用于开展党员教育的报刊、资料和设备,进行党内宣传教育活动和组织活动;培训党员和入党积极分子;开展表彰优秀党员活动;慰问生活困难党员等。街道专职党群工作者、义务组织员报酬待遇经费,要按照人员配备情况及时足额发放,严格落实到人头,不得截留或挪作他用。“红色引擎工程”宣传氛围更加浓厚,“红色物业”宣传展板的制作,党员教育活动的开展等使推进更加有力,党员学习教育活动更加多样化,党组织的凝聚力进一步增强。

(5)网格管理工作经费96.77万元,进一步提升网格员管理和服务水平,加强网格员服务意识,促进社区网格员敬岗爱业,提升居民生活幸福感,促进社区治理现代化等方面落实。

(6)地方志编撰经费3万元,以“存史、资政、育人”为目标,全面、系统、客观、准确地记述街道辖区内自然、政治、经济、文化和社会等方面的历史与现状, 通过编纂街道誌充分反映改革开放和社会主义现代化建设的进程和成果,为武昌建设创新型城区和国家中心城市核心区作贡献。

(7)协税工作经费60万元,主要成效优化企业发展环境,区域经济平稳发展;紧扣服务企业、属地纳税及纳税服务,着力推进辖区经济又好又快发展,各项经济发展指标位居全区前列。以服务企业为抓手,精准有力地解决企业在经营发展中遇到的困难,助力辖区内经济高质量发展。 街道在服务企业的同时,切实加强协税护税力度,扎实开展属地纳税工作。

  (8)党群工作经费(综合经费)7万元。严格落实全面从严治党主体责任,积极开展“不忘初心、牢记使命”主题教育。以满足居民对美好生活的向往为出发点,制定《中南路街关于街道“大工委”社区“大党委”工作实施细则》,调整街道“大工委”、街道两新综合党委成员,联合地铁11号线项目部开展红色引擎党建基地“道德讲堂”暨主题党日活动,被长江日报报道。各社区联合辖区单位开展共驻共建活动100余次。持续打造楼宇党建品牌。强化新时代商务中心楼宇示范点建设,以点带面,辐射帝斯曼、保利、5.5创意产业园、新时代等周边重点楼宇,形成楼宇党建氛围全面提升的良好局面。着力转变和改进基层工作作风,扎实开展主题教育活动,基层党建工作成绩突出。

(9)文明创建工作经费160万元,主要成效进一步提升文明创建常态化管理水平、迎检国家及市级检查,通过文明创建常态化管理经费,文明劝导水平、宣传氛围营造、迎检工作准备等各方面得到有效落实。

(10)行政事务和网格指挥中心工作经费30万元,行政事务服务中心营造出良好的、人性化的服务环境。网格指挥中心拉近了街道和居民的距离,及时解决居民的诉求。

(11)党群工作经费(社区基层党组织活动)16.9万元,加强基层党组织建设,推进“两学一做”学习教育常态化制度化,进一步发挥基层党组织的战斗堡垒作用。

(12)综合经济工作经费20万元,促进街道经济发展,对街道固定资产投资、税收等经济指标的实现有积极意义。

(13)安全生产工作经费3万元,保障街道公共安全,开展定期与不定期安全检查,防患于未然,提升居民安全感。

(14)街道综合工作经费45.45万元,街道办事处紧紧围绕深化平安建设、推进法治建设,加强队伍建设,加快建设平安中南,扎实开展矛盾纠纷排查化解活动,推进积案化解,畅通信访渠道,规范信访秩序,不断创新信访工作机制,有效推动信访改革和业务提升,使群众诉求表达的渠道更加优化畅通。使信访形势持续保持平稳、有序、可控的良好局面,为维护全处社会稳定。

(15)经济普查经费53.12万元,用于街道经济普查相关工作,了解辖区第一手经济资料,为街道经济决策提供相关依据。

(16) “四上”企业奖励经费28.92万元,支持辖区“四上”企业发展,为经济添活力,促进企业高质量发展。

(17)社区统计信息经费29.76万元,按时组织完成基层报表联网直报工作;严格贯彻“先进库、再有数”的原则,凡具有审批或者登记企事业单位的部门,应向区统计局报送有关资料,共同做好基本单位名录库建设。

(18)追加区统计局工作经费6.74万元,统计辖区各类经济数据,更好呈现街道经济发展情况。

(19)回民补贴经费22.63万元,用于回民住宿餐饮等少数民族的相关支出,关心关爱少数民族群众,促进辖区居民团结互助、共享发展成果。

(20)社区工会经费2.4万元,用于社区各项工会活动等相关支出,彰显组织关爱,提升居民幸福感。

(21)基层兼职统战委员工作补贴5.76万元,对标要求,全面梳理辖区统战工作中存在的差距和不足,找准统一战线各领域存在的重点难点问题、统一战线工作实践中遇到的新情况新问题,促进街道统一战线工作全面提升。

(22)2019年社会治安综合治理激励性转移支付资金1万元,促进辖区综合治理,加强安防建设,提升安防、人防、技防水平。

(23)重大节日慰问经费3.35万元,关爱、关心干部员工、居民等,烘托节日气氛,体现组织关爱。

(24)科普活动经费30万元,用于科普知识宣传资料分发、免费咨询、科普文化长廊和科普活动等相关支出,普及科学知识,贯彻科教兴国战略。

(25)社会事务管理工作经费10万元,着力解决公共事务难题,化解社会矛盾。

(26)社区工作者体检27.52万元,按照中共中央国务院“共建共享,全民健康”的建设健康中国的战略部署,以中南路街领导对社区工作者体检工作要求为指导,为辖区内的社区工作者提供体检服务。

(27)社区惠民资金575万,在社区推行“四民”工作法,合理利用惠民资金,社区引入社会组织14家,为17个社区提供服务,累计开展活动230余场;完成社区环境改造、整治工作151处,包括老旧小区楼道粉刷、路面修补、雨水管维修,以及晒衣架、休闲桌椅、防盗门、电动车棚、小区监控、防爬刺、楼道灯、遮阳棚、楼道扶手等基础设施安装,美化社区环境;完成各项社区服务、社会管理及活动类项目覆盖24个社区。

(28)社区工作经费279.41万元,保障社区日常办公必须的各种开支,促进社区更好的为居民服务。

(29)晒湖社区党员服务中心用房520.28万元,为晒湖社区提供办公用房,加强基层党组织建设,完善晒湖社区服务居民、服务党员的硬件设施。

(30)社区纳凉取暖经费48万元,为困难群众开立纳凉取暖点,彰显政策关爱。为服务群众,让城乡低保对象、城市“三无”对象、农村“五保”对象、优抚对象、残疾对象、环卫工、农民工及其他家庭生活困难的群众,重点关注空巢独居老人、未成年人和农村“留守”人员安稳度夏过冬,开辟社区纳凉、取暖点服务。

(31)医疗卫生管理综合工作经费0.8万元,促进街道医疗卫生机构健康运营,更大限度保障公共卫生安全。

(32)计划生育服务经费217.41万元,用于辖区计划生育有关政策的宣传、计生用品的发放及计生需求家庭的关爱等。

(33)城市综合管理工作经费995.59万元。城市综合管理工作复杂繁复,需要资金支持。按照《市容环境卫生管理条例》等法律法规要求完成市、区环境卫生管理相关绩效目标健全城管工作机制,市容环境逐步改善;对辖区环境进行综合整治。全城管工作机制,市容环境逐步改善;对辖区环境进行综合整治。投入环卫清扫保洁经费833.76万元,主要用于老旧小区、街巷道路清扫保洁、道路清洗、城市家具清洗等。融雪防冻物资1万元。主要用于购置防滑麻袋、草垫、铁锹融雪防冻物资。

(34)环境卫生工作经费1886.75万元,按照《市容环境卫生管理条例》等法律法规要求完成市、区环境卫生管理相关绩效目标。主要根据街道实际清扫面积按一定基础标准量化安排。以清扫面积10平方为基数,按550万元标准安排,街道每增加10万平方清扫面积,相应增加经费50万元。10万平米以内400万元,以此类推。城区生活垃圾日产日清,保障辖区良好市容环境卫生。

(35)2019年中心城区房管专岗工作经费72万元,房管员工资薪酬支出,房管员相关业务培训等。

(36)消防业务经费48.68万元,用于街道防火减灾各项宣传、灭火器安装更新、消防车维修等各项消防支出,将火灾隐患降到最低。

1.一般公共服务支出(类)。年初预算为1,630.30万元,支出决算为1,814.51万元,完成年初预算的111.30%,支出决算数大于年初预算数的主要原因一是人大代表活动费、社区代表接待站规范建设工作经费、界别街道联络员工作经费、“四上”企业奖励经费等是年中追加预算;二是街道专项工作经费43.39万元由其他支出年初预留款调入使用。主要用于党群、经济发展、综治维稳工作经费,落实党建工作基本规范,推进重点项目建设,优化企业发展环境,完善治安防控体系等。

2.国防支出(类)。年初预算为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0%。

3. 公共安全支出(类)。年初预算为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0%。

4.教育支出(类)。年初预算为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0%。

5.科学技术支出(类)。年初预算为0.00万元,支出决算为30.00万元,支出决算数大于年初预算数的主要原因追加科普助推计划资金、科普项目经费预算。主要用于社区科普宣传及活动。

6.文化旅游体育与传媒支出(类)。年初预算为31.44万元,支出决算为31.04万元,完成年初预算的98.73%,支出决算数小于年初预算数。主要用于群众文化活动及宣传。

7.社会保障和就业支出(类)。年初预算为1,020.34万元,支出决算为1,571.59万元,完成年初预算的154.03%,支出决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加党群服务中心建设经费预算。主要用于劳动保障、街道再就业工作及社区建设等。

8.卫生健康支出(类)。年初预算为171.20万元,支出决算为406.45万元,完成年初预算的237.42%,支出决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加计划生育支出预算。主要用于计生宣传教育、服务试点、幸福家庭保险、统计抽样等工作。

9.节能环保支出(类)。年初预算为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0%。

10.城乡社区支出(类)。年初预算为2,758.30万元,支出决算为3,241.29万元,完成年初预算的117.51%,支出决算数大于年初预算数的主要原因是城管协管员生活补助不足由其他支出年初预留款调入使用。主要用于市容环境逐步改善、对辖区环境进行综合整治、购置分类垃圾车、垃圾桶、垃圾分类宣传栏等。

11.农林水支出(类)。年初预算为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0%。

12.交通运输支出(类)。年初预算为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0%。

13.资源勘探信息等支出(类)。年初预算为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0%。

14.商业服务业等支出(类)。年初预算为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0%。

15.金融支出(类)。年初预算为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0%。

16.援助其他地区支出(类)。年初预算为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0%。

17.自然资源海洋气象等支出(类)。年初预算为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0%。

18.住房保障支出(类)。年初预算为198.36万元,支出决算为269.95万元,完成年初预算的136.09%,支出决算数大于年初预算数的主要原因年中追加房管专岗工作经费预算。

19.粮油物资储备支出(类)。年初预算为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0%。

20.灾害防治及应急管理支出(类)。年初预算为0.00万元,支出决算为48.69万元,完成年初预算的0%。

21.其他支出(类)。年初预算为503.20万元,支出决算为0.00万元,支出决算数小于年初预算数的主要原因一是街道专项工作经费不足由其他支出年初预留款调剂使用;二是城管协管员生活补助不足由其他支出年初预留款调剂使用。

六、2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019度一般公共预算财政拨款基本支出1,899.50万元,其中,人员经费1,753.96万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助;公用经费145.57万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、国内债务付息、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、费用补贴、其他对企业补助、对民间非营利组织和群众性自治组织补贴。

七、2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费的单位范围。

武汉市武昌区人民政府中南路街办事处有一般公共预算财政拨款预算安排“三公”经费的单位包括武汉市武昌区人民政府中南路街办事处本级及下属1个行政单位、1个参公事业单位、4个全额拨款事业单位。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况。

2019年度“三公”经费财政拨款年初预算数为12.12万元,支出决算为2.80万元,完成年初预算的23.10%,其中:

1.因公出国(境)费支出决算为0.00万元,完成年初预算的0%。

2019年武汉市武昌区人民政府中南路街办事处因公出国(境)团组0个,0人次,实际发生支出0万元。其中:住宿费0万元、旅费0万元、伙食补助费0万元、培训费0万元、杂费0万元。

2.公务用车购置及运行费支出决算为2.80万元,完成年初预算的93.33%;其中:

(1)公务用车购置费0.00万元,完成年初预算的0%,比年初预算增加(减少) 0.00万元。本年度购置(更新)公务用车1辆,年末公务用车保有量1辆。

(2)公务用车运行费2.80万元,完成年初预算的93.33%,比年初预算增加(减少) -0.20万元,主要原因是公务用车维护费及燃料费支出的减少。主要用于公务用车维护费、保险费及燃料费。其中:燃料费0.5万元;维修费1.42万元;过桥过路费0.07万元;保险费0.51万元;安全奖励费用0.3万元。

3.公务接待费支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%,比年初预算减少9.12万元,主要原因是严格执行公务接待标准,实际未产生公务接待费用。

2019年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2018年减少19.74万元,下降87.58%,其中:因公出国(境)支出决算减少1.08万元,下降-100.00%;公务用车购置及运行费支出决算减少18.66万元,下降86.96%,公务接待支出决算增加0万元,增长0%。公务用车购置及运行费支出决算减少的主要原因是2019年度城管执法车调出公务用车范畴,属于业务工作用车

八、2019年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

2019年政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00万元,本年收入0.00万元,本年支出0.00万元,年末结转和结余0.00万元。具体支出情况为:

(一)文化体育与传媒支出(类)。支出决算为0.00万元。

(二) 社会保障和就业支出(类)。支出决算为0.00万元。

(三) 城乡社区支出(类)。支出决算为0.00万元。

(四)农林水支出(类)。支出决算为0.00万元。

(五)交通运输支出(类)。支出决算为0.00万元。

九、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求,武汉市武昌区人民政府中南路街道办事处组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,共涉及项目36个,资金5514.01万元。组织对7个部门开展整体支出绩效自评,资金5514.01万元。从绩效评价情况来看,从绩效评价情况来看,项目投入评价、项目过程评价、项目效果评价等级为优,项目产出评价等级为良。

代表活动费21.77万元、扫黑除恶工作经费15万元、综合治理及维稳工作经费130万元、红色引擎工程经费40万元、网格管理工作经费96.77万元、地方志编撰经费3万元、协税工作经费60万元、党群工作经费(综合经费)7万元、文明创建工作经费160万元、行政事务和网格指挥中心工作经费30万元、党群工作经费(社区基层党组织活动)16.9万元、综合经济工作经费20万元、安全生产工作经费3万元、街道综合工作经费45.45万元、经济普查经费53.12万元、“四上”企业奖励经费28.92万元、社区统计信息经费29.76万元、追加区统计局工作经费6.74万元、回民补贴经费22.63万元、社区工会经费2.4万元、基层兼职统战委员工作补贴5.76万元、2019年社会治安综合治理激励性转移支付资金1万元、重大节日慰问经费3.35万元、科普活动经费30万元、社会事务管理工作经费10万元、社区工作者体检27.52万元、社区惠民资金575万元、社区工作经费279.41万元、晒湖社区党员服务中心用房520.28万元、2019年纳凉取暖市级补助资金24万元、社区纳凉取暖经费24万元、医疗卫生管理综合工作经费0.8万元、计划生育服务经费及其他计划生育服务经费217.41万元、城市综合管理工作经费995.59万元、环境卫生工作经费1886.75万元、2019年中心城区房管专岗工作经费72万元、消防业务经费48.68万元,共计5514.01万元。

(二)绩效自评结果。

武汉市武昌区人民政府中南路街办事处今年在市级部门决算中反映所有项目绩效自评结果。

(1)代表活动费项目绩效自评综述:项目全年预算数为0万元,执行数为21.77万元,因工作需要年中追加预算。主要产出和效果:一是各项调研成果突出,更好的建言献策;二是紧扣发展和民生两大主题,开展相关活动,社会效益凸显。发现的问题及原因:1、代表工作中信息化建设还须进一步优化,原因是信息化建设进展较慢;2、监督工作中、监督手段还须进一步增加。原因是专项资金绩效监控不完善。下一步改进措施:1、加强人大信息化建设,注重干部队伍的建设;2、切实完善对财政专项资金使用的事中绩效监控。

(2)扫黑除恶工作经费项目绩效自评综述:项目全年预算数为15万元,执行数为15万元,完成预算的100 %。主要产出和效果:一是辖区内黄赌毒等案件明显减少;二是居民的安全感增强。发现的问题及原因:1、长效机制需要完善;2、隐蔽性黑恶势力的铲除难度较大。下一步改进措施:1、建立扫黑除恶的长效机制,把黑恶势力彻底扼杀;2、多利用网络、多发动群众,形成扫黑除恶的高压态势。

(3)综合治理及维稳工作经费项目绩效自评综述:项目全年预算数为130万元,执行数为130万元,完成预算的100 %。主要产出和效果:一是信访满意度提高;二是居民生活、工作环境更安全。发现的问题及原因:1、居民诉求依然较多,后期维稳压力依然较大;2、相关政策宣传不到位,居民享受好政策有些滞后。

下一步改进措施:1、多与居民沟通,积极帮助居民排忧解难;2、加大政策宣传力度,把好政策带到每个居民家中。

(4)红色引擎工程经费项目绩效自评综述:项目全年预算数为40万元,执行数为40万元,完成预算的100 %。主要产出和效果:一是“红色引擎工程”宣传氛围更加浓厚;二是“红色物业”宣传展板的制作,党员教育活动的开展等使推进更加有力,党员学习教育活动更加多样化,党组织的凝聚力进一步增强。发现的问题及原因:1、红色引擎相关活动举行的频率不高;2、宣传途径较为单一。下一步改进措施:1、发动辖区社区、物业等多组织红色引擎工程有关活动,提升居民、党员的参与度;2、通过网络、小喇叭、宣传折页等加大宣传力度。

(5)网格管理工作经费项目绩效自评综述:项目全年预算数为96.77万元,执行数为96.77万元,完成预算的100 %。主要产出和效果:一是提升网格服务居民的水平;二是提高网格员的业务能力。发现的问题及原因:1、网格员流动性较大;2、居民需求多样化,跟进服务有所欠缺。下一步改进措施:1、对网格员加大业务培训力度,进一步提升业务能力;2、通过网格文化,进一步留住网格员。

(6)地方志编撰经费项目绩效自评综述:项目全年预算数为12万元,执行数为12万元,完成预算的100 %。主要产出和效果:一是根据武昌政办【2017】10号文件精神,以“存史、资政、育人”为目标,全面、系统、客观、准确地记述街道辖区内自然、政治、经济、文化和社会等方面的历史与现状,于2018年底完成初稿撰写;二是用于撰稿人员聘用、资料收集、培训、评审等经费支出。发现的问题及原因:1、地方志编撰是一项较为复杂的工作,受限于编撰人员的知识水平,编撰的内容还有丰富的空间;2、资料调阅范围较为狭窄。下一步改进措施:1、广泛发动社会各界力量,积极支持地方志编撰;2、深入群众,积极获取更多的地方志信息。

(7)协税工作经费项目绩效自评综述:项目全年预算数为60万元,执行数为60万元,完成预算的100 %。主要产出和效果:一是优化企业发展环境,区域经济平稳发展;二是紧扣服务企业、属地纳税及纳税服务,着力推进辖区经济又好又快发展,各项经济发展指标位居全区前列;三是全年招商引资完成101.34亿元,超额完成目标。发现的问题及原因:1、企业融资难、融资贵问题依然较为突出;2、企业生产成本较往年有所上升。下一步改进措施:1、继续优化营商环境,组织辖区内企业、工商、税务、银行等部门,帮助企业降低经营成本;2、鼓励企业实施创新发展战略,严控生产、人力成本。

(8)党群工作经费(综合经费)项目绩效自评综述:项目全年预算数为7万元,执行数为7万元,完成预算的100 %。主要产出和效果:一是各社区联合辖区单位开展共驻共建活动100余次。持续打造楼宇党建品牌;二是着力转变和改进基层工作作风,扎实开展主题教育活动,基层党建工作成绩突出发现的问题及原因:1、党建活动形式有待进一步丰富;2、基层凝聚力有待加强。下一步改进措施:1、丰富基层党组织活动形式,更好发挥战斗堡垒作用;2、加强队伍建设,提升凝聚力。

(9)文明创建工作经费项目绩效自评综述:项目全年预算数为160万元,执行数为160万元,完成预算的100 %。主要产出和效果:一是提高文明创建常态化水平,“小红帽”等文明宣传氛围得到有效落实;二是通过国家及市级检查,文明劝导水平得以提升,各种不文明现象显著减少。发现的问题及原因:1、文明创建还没有深入到每一个居民的心中;2、资金使用效率不高,存在一定的滞后性。下一步改进措施:1、多组织文明创建活动,广泛发动群众参与文明创建中;2、扩大文明创建的宣传范围,提高资金使用效率。

(10)行政事务和网格指挥中心工作经费项目绩效自评综述:项目全年预算数为30万元,执行数为30万元,完成预算的100 %。主要产出和效果:一是行政事务服务中心营造出良好的、人性化的服务环境;二是网格指挥中心拉近了街道和居民的距离,及时解决居民的诉求。发现的问题及原因:1、存在服务不细致、不到位现象;2、居民需求较多,服务质量要求更高。下一步改进措施:1、细化服务、优化服务;2、结合居民需求,丰富服务途径,高质量服务。

(11)党群工作经费(社区基层党组织活动)项目绩效自评综述:项目全年预算数为16.9万元,执行数为16.9万元,完成预算的100 %。主要产出和效果:一是常态化开展支部学习活动,提升党员综合素质;二是基层党组织凝聚力、战斗力得以增强。发现的问题及原因:1、社区基层党建活动参与度有待提高;2、学习方式单一化。下一步改进措施:1、加大基层党组织活动的宣传力度;2、丰富学习方式,可通过视频、实践操作等加大学习力度。

(12)综合经济工作经费项目绩效自评综述:项目全年预算数为20万元,执行数为20万元,完成预算的100 %。主要产出和效果:一是打造更好的营商环境,促进固定资产投资;二是促进辖区税收增长。发现的问题及原因:1、复工复产因疫情原因,压力依然较大;2、企业生产信心有所不足。下一步改进措施:1、继续优化营商环境,吸引更多优质企业来街道投资;2、强信心,全力复工复产。

(13)安全生产工作经费项目绩效自评综述:项目全年预算数为3万元,执行数为3万元,完成预算的100 %。主要产出和效果:一是辖区居民安全感提升;二是开展各类安全检查,提高辖区居民安全生产意识。发现的问题及原因:1、老旧小区安全生产压力较大;2、少数居民安全意识薄弱。下一步改进措施:1、加强老旧小区安全生产改造,提高安全生产能力;2、加大安全生产宣传力度,提高居民安全生产意识。

(14)街道综合工作经费项目绩效自评综述:项目全年预算数为45.45万元,执行数为45.45万元,完成预算的100 %。主要产出和效果:一是信访形势持续保持平稳、有序、可控的良好局面;二是扎实开展矛盾纠纷排查化解活动,加快建设平安中南。发现的问题及原因:1、非法上访现象依然存在;2、矛盾纠纷偶有发生。下一步改进措施:1、坚持法治建设,畅通依法上访渠道;2、依法治国、依规管理,化解居民矛盾。

(15)经济普查经费项目绩效自评综述:项目全年预算数为0万元,执行数为53.12万元,因工作需要年中追加预算主要产出和效果:一是对辖区经济状况有了更深入、更细致的了解;二是摸清经济家底,经济发展决策更有针对性。发现的问题及原因:1、经济普查数据存在一定的滞后性;2、企业发展变化较快,难以实时跟踪。下一步改进措施:1、对辖区企业经济数据进行动态跟踪;2、利用大数据分析经济数据。

(16) “四上”企业奖励经费项目绩效自评综述:项目全年预算数为0万元,执行数为28.92万元,因工作需要年中追加预算。主要产出和效果:一是优化营商环境,区域经济加快发展;二是增添企业家信息,为发展添动力。发现的问题及原因:1、企业发展融资成本依然较高;2、高新技术企业发展有所不足。下一步改进措施:1、为企业牵线搭桥,降低融资成本;2、差异化奖励金额,鼓励高新技术企业发展。

(17)社区统计信息经费项目绩效自评综述:项目全年预算数为29.76万元,执行数为29.76万元,完成预算的100 %。主要产出和效果:一是及时准确反映相关统计数据;二是完善单位名录,及时掌握相关信息。发现的问题及原因:1、社区统计数量大,信息维护有一定滞后性;2、相关企业信息变化,名录库未及时更新。下一步改进措施:1、定期与不定期核实相关信息,及时跟进异动情况;2、建立信息共联,及时更新名录库。

(18)追加区统计局工作经费项目绩效自评综述:项目全年预算数为0万元,执行数为6.74万元,因工作需要年中追加预算。主要产出和效果:一是统计数据更完整、更及时;二是名录库建设更完整。发现的问题及原因:1、事中监控手段较单一;2、事后监督办法不多。下一步改进措施:1、事中资金监控需要更加细化、优化;2、加强事后监督,多人复核。

(19)回民补贴经费项目绩效自评综述:项目全年预算数为0万元,执行数为22.63万元,因工作需要年中追加预算。主要产出和效果:一是民政政策得以进一步贯彻;二是少数民族群众也能享受到发展成果。发现的问题及原因:1、少数民族群众需求更多,服务要求高;2、辖区人员流动较大,人员信息掌握存在一定漏洞。下一步改进措施:1、针对少数民族群众的需求,灵活使用经费;2、及时掌握更新流动人员信息情况,弥补相关漏洞。

(20)社区工会经费项目绩效自评综述:项目全年预算数为2.4万元,执行数为2.4万元,完成预算的100 %。主要产出和效果:一是组织工会活动,提升居民幸福感;二是拉近了与社区居民的距离。发现的问题及原因:1、社区工会经费组织活动形式单一;2、社区工会成本控制压力较大。下一步改进措施:1、优化社区工会活动,形式多样、丰富;2、进一步控制工会成本,节约支出。

(21)基层兼职统战委员工作补贴项目绩效自评综述:项目全年预算数为5.76万元,执行数为5.76万元,完成预算的100 %。主要产出和效果:一是补足街道统战工作短板,重点问题得以解决;二是针对新情况、新问题都得以妥善解决。发现的问题及原因:1、资金监控存有不足;2、资金使用效益有待提高。下一步改进措施:1、完善事前、事中、事后监控;2、高效率使用工作经费。

(22)2019年社会治安综合治理激励性转移支付资金项目绩效自评综述:项目全年预算数为0万元,执行数为1万元,因工作需要年中追加预算。主要产出和效果:一是街道治安更加安全;二是街道环境更加整洁。发现的问题及原因:1、治安隐患仍存隐忧;2、人口多,管理难度相对较大。下一步改进措施:1、从根本上推进治安管理,用活资金;2、加强正能量宣传,提升辖区居民满意度。

(23)重大节日慰问经费项目绩效自评综述:项目全年预算数为0万元,执行数为3.35万元,因工作需要年中追加预算。主要产出和效果:一是干部员工关爱得以彰显;二是凝聚力、向心力得以加强发现的问题及原因:1、关爱不及时;2、慰问手续监管有隐忧。下一步改进措施:1、提前做好节日慰问谋划,及时关爱;2、严格执行慰问手续,确保手续合规、完整。

(24)科普活动经费项目绩效自评综述:项目全年预算数为0万元,执行数为30万元,因工作需要年中追加预算。主要产出和效果:一是开展多项科普活动,科学知识得到进一步普及;二是发放科普宣传资料,将科学知识传播到居民家中。发现的问题及原因:1、居民对科普宣传认识度不够;2、科普活动形式不丰富。下一步改进措施:1、加大科普知识宣传力度,丰富宣传方式;2、丰富科普活动形式,通过讲座、体验式参与等让居民更好地吸收科普知识。

(25)社会事务管理工作经费项目绩效自评综述:项目全年预算数为10万元,执行数为10万元,完成预算的100 %。主要产出和效果:一是社会矛盾问题进一步得到妥善解决;二是社会公共难题逐步得到解决。发现的问题及原因:1、社会矛盾得到化解,但复杂性问题依然存在;2、企业生产成本较往年有所上升。下一步改进措施:1、继续优化营商环境,组织辖区内企业、工商、税务、银行等部门,帮助企业降低经营成本;2、鼓励企业实施创新发展战略,严控生产、人力成本。

(26)社区工作者体检项目绩效自评综述:项目全年预算数为27.52万元,执行数为27.52万元,完成预算的100 %。主要产出和效果:一是落实“健康中国”理念,关爱基层员工;二是体现以人为本的理念,关爱社区工作者,增强了他们的幸福感、获得感。发现的问题及原因:1、社区工作者对体检项目需求不一,体检不能满足个性化需求;2、体检安排的医院较为固定,部分社区居民对体检医院有不同的需求。下一步改进措施:做好需求调查,了解社区工作者体检需求,结合医院实际,提供个性化体检服务。

(27)社区惠民资金项目绩效自评综述:项目全年预算数为575万元,执行数为575万元,完成预算的100 %。主要产出和效果:惠民项目丰富且贴合居民的需求。在社区服务中,对社区活动室进行改造;在社区活动中,社区举办活动庆祝儿童节、重阳节、端午节等,开展艺术节等活动;在社区环境改造中,楼道粉刷、防盗门维修、楼道灯安装、破损道路维修、楼栋雨水管的更换、电动车棚的制作,社区宣传展板的制作、休闲桌椅的安装,考虑到居民实实在在的生活;在社区日常管理中,建立社区安防视频监控系统、加装小区防盗门及对讲系统、配置灭火器、灭火箱等。发现的问题及原因:1.惠民项目进展缓慢。惠民工程推进慢于计划,工程实施相对滞后,存在惠民项目尚未实施的情况。部分社区服务类、活动类项目的完成率低于年初计划安排。2.惠民项目后期维护跟进不力。中南路街道制定了惠民项目规范运作、工作实施步骤流程、内部控制制度规范等文件,但贯彻执行不彻底,后期监督不够,惠民项目维护跟进不力,缺少相应督察回访工作。3.惠民项目总结提炼不够。中南路街道对过去一年的惠民项目,总结提炼不够,缺乏完整、系统的总结文件。下一步改进措施:1.加强惠民项目监督管理。组织专门人员,成立惠民项目监督管理小组,配备相应办公设备,成立纪检监督小组,对社区惠民项目进行定期与不定期的跟踪管理,确保跟上进度,做好后期项目维护,将该任务制度化规范化,并做好相关留痕工作。2.积极总结惠民项目工作经验,提高尽职履责能力。由多个部门联动进行惠民项目汇总,依据社区惠民资金的分配办法,将惠民资金应用于解决社区居民最关心、最直接、最现实的利益问题,形成完整、系统的惠民总结文件,并做好存档查询。

(28)社区工作经费项目绩效自评综述:项目全年预算数为279.41万元,执行数为279.41万元,完成预算的100 %。主要产出和效果:一是满足了社区日常工作的各项开支,为社区正常工作开展提供了充足的资金支持;二是促进社区进一步为居民服务,提升服务质量,满足居民需求。发现的问题及原因:1、社区居民的服务要求越来越高,对经费的需求量加大;2、各社区间经费使用存有差距,部分社区经费使用效益较低。下一步改进措施:1、做优、做细对居民的服务,更有效率的使用有限资金;2、做好调研,促进各社区更加高效使用资金。

(29)晒湖社区党员服务中心用房项目绩效自评综述:因工作需要年中追加预算。项目全年预算数为520.28万元,执行数为520.28万元,完成预算的100 %。主要产出和效果:一是完善晒湖社区硬件设施;二是办公用房有保障、为居民服务提供良好场地条件。发现的问题及原因:1、资金量大,监管压力较大;2、相关手续较为复杂,易出纰漏。下一步改进措施:1、严格按照流程办理资金支付,多汇报、多研讨;2、强化资金监管手续。

(30)社区纳凉取暖经费项目绩效自评综述:项目全年预算数为48万元,执行数为48万元,完成预算的100 %。主要产出和效果:一是帮扶困难群众,彰显组织关爱;二是突出社会关爱,扶持弱势群体。发现的问题及原因:1、纳凉点、取暖点监管存有缺失;2、纳凉点、取暖点利用率偏低。下一步改进措施:1、多下社区,关注纳凉点、取暖点开设情况;2、多宣传纳凉取暖点,提高利用率。

(31)医疗卫生管理综合工作经费项目绩效自评综述:项目全年预算数为0万元,执行数为0.8万元,因工作需要年中追加预算。主要产出和效果:一是辖区社区卫生服务中心正常运营;二是防控辖区传染病风险。发现的问题及原因:1、辖区医疗卫生机构较多,经费紧张;2、居民公共卫生意识稍显薄弱。下一步改进措施:1、多走访辖区医疗卫生机构,防控传染病风险;2、加大公共卫生宣传,提高居民公共卫生安全意识。

(32)计划生育服务经费项目绩效自评综述:项目全年预算数为0万元,执行数为217.41万元,因工作需要年中追加预算。主要产出和效果:一是辖区计划生育政策得以进一步贯彻,发放计生宣传资料,普及计生知识;二是计生需求家庭得到关爱。发现的问题及原因:1、计生用品不能有效满足居民需求;2、宣传方式较为单一,居民对计生政策了解度不够。下一步改进措施:1、贯彻计划生育政策,有效满足居民需求;2、加大计生政策宣传力度,解决居民疑惑。

(33)城市综合管理工作经费项目绩效自评综述:项目全年预算数为995.59万元,执行数为995.59万元,完成预算的100 %。主要产出和效果:一是市容环境逐步改善;二是辖区环境进行了综合整治发现的问题及原因:1、环境改善与居民的需求还有差距;2、市容市貌有待及时更新。下一步改进措施:1、持续开展环境整治工作;2、关注市容市貌,及时改进。

(34)环境卫生工作经费项目绩效自评综述:项目全年预算数为1886.75万元,执行数为1886.75万元,完成预算的100 %。主要产出和效果:一是城区生活垃圾日产日清;二是保障辖区良好市容环境卫生。发现的问题及原因:1、辖区环境卫生得到保证,但乱丢乱放现象依然存在;2、日常消杀有所欠缺。下一步改进措施:1、加大环境卫生宣传力度,惩治乱丢乱放现象;2、常态化清扫,常态化消杀。

(35)2019年中心城区房管专岗工作经费项目绩效自评综述:项目全年预算数为0万元,执行数为72万元,因工作需要年中追加预算。主要产出和效果:房管员工资薪酬得到保证。发现的问题及原因:1、房管专岗工资求平均,绩效突出不明显;2、房管专岗培训频率不高。下一步改进措施:1、突出房管专岗绩效;2、加大房管专岗的培训力度。                                                                                                                                         

(36)消防业务经费项目绩效自评综述:项目全年预算数为0万元,执行数为48.68万元,因工作需要年中追加预算。主要产出和效果:一是防火减灾宣传到位,居民安全意识提高;二是灭火器、消防车等及时维修、更新。发现的问题及原因:1、消防培训、消防演练需要加强;2、老旧小区安全隐患较大。下一步改进措施:1、定期与不定期开展消防演练,提升消防自救能力;2、关注老旧小区消防设备,消除安全隐患。

(项目支出绩效自评表见附件)

十、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费支出情况。

2019年度武汉市武昌区人民政府中南路街办事处(含参照公务员法管理的事业单位)机关运行经费支出145.57万元,比2018年减少4463.16万元,下降97%。主要原因是2019年机关运行经费统计范围改变,专项业务费并入项目经费中核算,2019年机关运行经费不包括委托业务费、劳务费等专项业务费。

(二)政府采购支出情况。

2019年度武汉市武昌区人民政府中南路街办事处政府采购支出总额843.60万元,其中:政府采购货物支出191.80万元、政府采购工程支出400.00万元、政府采购服务支出251.80万元。授予中小企业合同金额843.60万元,占政府采购支出总额的100.00%,其中:授予小微企业合同金额333.60万元,占政府采购支出总额的39.54%。

(三)国有资产占用情况。

截至2019年12月31日,武汉市武昌区人民政府中南路街办事处共有车辆5辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆,主要领导干部用车0辆,机要通信用车0辆,应急保障用车1辆、执法执勤用车4辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆;单价50 万元(含)以上通用设备0台(套),单价100万元(含)以上专用设备0台(套)。

第四部分 2019年重点工作完成情况

一、重点工作完成情况

(一)完善企业服务举措,推动经济高质量发展

严格落实班子成员重点企业定期走访制度,及时了解企业诉求,全力协调解决企业发展难题,积极促成各项优惠政策的落地见效,助力企业更好发展。推进楼宇经济提质增效。统筹推进武商梦时代广场、帝斯曼、保利广场的高端发展,积极优化老牌商务楼宇的品牌产业结构,培育以文化创意、商务商贸和金融服务等为主的特色楼宇,形成以亿元楼宇和特色楼宇为主导的楼宇经济优势。固定资产投资统计。全年目标71.7亿元,1-12月累计完成75.8亿元,进度105.7%。

(二)提升社会治理能力,织密民生保障网,增进民生福祉。

大力推进“三微”改造。以“老而不旧,便民宜居”为目标,提升老旧小区生活品质。一是立足实际“微规划”。积极发动7个社区组团参加全区“三微”项目赋能培训,开阔思维,拓宽眼界,量身打造符合社区实际需求的项目规划,我街5个社区入选武昌区十佳“社区三微”优秀方案。二是提升品质“微改造”。投入541万惠民资金,对老旧小区居民反映强烈的安全防盗、道路微整、环境绿化和活动阵地等公共设施硬件进行“微改造”,新加装电梯12部,总计加装电梯达46部,老旧小区生活环境和品质得到提升,国家住建部、天津市新海区等多个考察团对我街电梯加装和老旧小区改造项目进行了考察调研,给予了肯定和好评;投入180万元精心打造了6个老年服务中心,3个社区 “互联网+”嵌入式和1个中心式居家养老服务网点,其中,位于向阳佳苑B座的中心式居家养老服务中心面积达2400平方,床位达110张。以居民需求为导向,以问题为目标,积极创建9个幸福驿站,创建数量全区第一。三是全员参与“微治理”。莲溪寺社区“‘智·芬’志愿服务积分兑换计划”和静安社区“三微改造,助老上楼”入选全区社会治理创新和“一居一品”项目前十,百瑞景社区“运动传递健康,公益促进和谐”、小刘家湾社区 “青银共创美好家园”2个项目获武昌区第六届公益创投大赛10强;为计生特殊家庭对象开展活动和联谊交流,在梅苑社区打造武昌区第一家“暖心家园”中国计生协项目点。百瑞景社区作为武昌区唯一代表荣获武汉市“五星级”科普社区称号。

(三)加大公共管理环境治理力度,提升城市文明形象

加大力度巩固军运会环境综合整治成果。全面推动全辖区城市综合管理工作上档次、求发展。真正实现“社区环境干净整洁,街道面貌提档升级,营商秩序标准规范,市民出行便捷畅通,市容市貌更加靓丽”的工作目标。加大违法建设控管力度。确保责任区域每日巡查控管到位,实现新增违法建设零增长。继续推进精致城管示范区建设。全面提升城市综合功能,竭力营造宜居宜商良好环境。继续推进民生工程建设。保证完成2020年35个小区二次供水改造,将完成3年总目标数的95%以上。深化生态环境治理。积极开展汽修露天违规喷漆专项整治。落实河湖长制,加大晒湖外围暴露垃圾和违法建设巡查管控力度。积极推进生活垃圾分类工作,推进梅苑小区、省建工局小区两个垃圾分类示范小区建设,总结经验做法向全辖区推广落实。

(四)推进安全防范建设  维护辖区安全稳定

大力加强平安建设。充分发挥“民呼我应”指挥调度中心屏巡和大数据作用,提升辖区安全防范水平。打造星星和向阳两个智慧平安社区,提升群众安全感。持续深入开展扫黑除恶专项斗争宣传。做好“七五”普法宣传。有效防范社会风险。加强特殊人群监管和帮教。严厉打击“法轮功”等邪教组织的违法犯罪活动。切实加强对社区矫正人员、刑事解教人员、吸毒人员的监管。开展全领域消防安全隐患排查整改、消防安全宣传和培训演练。畅通群众诉求渠道。完善矛盾纠纷排查调处机制,争取矛盾纠纷早发现,早化解。做好群众来信来访和领导大接访,倾听群众诉求,认真分析梳理,积极搭建协商平台促进问题的解决。

(五)落实全面从严治党主体责任,发挥党建引领作用

发挥楼宇优势,深化区域化党建工作。一是以新时代商务中心楼宇为示范点,辐射帝斯曼,新东方大厦等周边重点楼宇,组建楼宇综合党委。搭建楼宇区域化党建平台,形成街道楼宇党建联盟;二是强化制度创新,探索流动党员“线上+线下”管理机制。三是加大教育管理,促进干部素质能力提升。分级分类开展教育培训,实现街道机关干部、社区工作者、“两新”党组织党员培训全覆盖。严格落实意识形态主体责任。一是建立理论水平高,文字功底强的网评队伍,做好网络跟评工作,加强正面引导;二是开展党组织讲引领、党员群众讲变化、群众搞社会治理,宣传中南"人从众"三人治理模式;三是加大正面宣传,彰显中南之治。以"一勺米"模式开启中南全面建成小康社会体验之旅,让群众全面参与到主题活动中来,展现文化自信,传递中南声音。抓守纪,切实落实“两个责任”。开展党风廉政建设,牢固树立宗旨意识,履行监督执纪职责,从增强警示教育的针对性、实效性和经常性着手,促进作风转变。积极开展“不忘初心、牢记使命”主题教育活动。各社区联合辖区单位开展共驻共建活动100余次。持续打造楼宇党建品牌。强化新时代商务中心楼宇示范点建设,以点带面,辐射帝斯曼、保利、5.5创意产业园、新时代等周边重点楼宇,形成楼宇党建氛围全面提升的良好局面。召开楼宇党建群团座谈会、街道大工委会议,推行活动轮值制度,全年组织开展军运会志愿者培训、周周讲、参观绿地中心、参观“不忘初心——马克思主义在中国早期传播”专题展等特色活动20余次。着力转变和改进基层工作作风,扎实开展主题教育活动,基层党建工作成绩突出。

二、重点工作事项

序号

重要事项

工作内容及目标

完成情况

1

高质量发展

固定资产投资

75.8亿元

2

新技术产业产值

增长22%

3

招商引资

135.2亿元

4

社会消费品零售总额

193.4亿元

5

优化营商环境

已完成全年目标2312户

6

做好统计工作

应统尽统、法制建设、基础工作,各项工作均已完成。

7

织密民生保障网

二次供水

100%完成

8

积极布局实施“微改造”

对老旧小区居民反映强烈的安全防盗、道路微整、环境绿化和活动阵地等公共设施硬件进行“微改造”,新加装电梯12部,总计加装电梯达46部,老旧小区生活环境和品质得到提升

9

扎实推进老旧小区拓面提质工程

170个拓面点、3个提质点

10

推进社区养老服务,打造居家养老亮点

4个社区创建老年宜居社区,3个社区成立老年服务中心。

11

公共管理

城市综合管理

停车泊位完成1466个, 超额完成全年目标

12

河湖长制及湖泊保护工作

及时处理破坏晒湖环境的问题, 目前晒湖水质逐步提升,周边环境更加整洁美观。全面推进河湖长制落实完成

13

生态环保工作

落实大气污染防治“严管月”等工作

14

规范使用惠民资金

社区引入社会组织14家,累计开展活动230余场;完成社区环境改造、整治工作151处;完成各项社区服务、社会管理及活动类项目覆盖24个社区。

15

依法依规开展计生服务工作

用于辖区计划生育有关政策的宣传、计生用品的发放及计生需求家庭的关爱等。

16

维护稳定

非法聚集、非访活动均为零

17

公共安全

食品安全工作

设立高标准的食品药品安全科普宣传教育基地

法治建设

紧紧围绕深化平安建设、推进法治建设,加强队伍建设,建设平安中南

18

社会治安综合治理

完善治安防控体系,社会环境平安稳定;阳光系统信件104件,已全部办结,信访答复满意率达99%。

安全生产

排查出需要更换、捆扎老化电线的社区11个共计59882米。投入20余万元为辖区5700余个消防灭火器进行换粉。

19

党建引领

党建项目亮点纷呈

开展红色引擎党建基地“道德讲堂”暨主题党日活动,持续打造楼宇党建品牌。

20

落实意识形态工作责任制

开展中心组学习,武昌周周讲主题学习中南路街子讲堂等活动

第五部分  名词解释

(一)一般公共预算财政拨款收入:指市级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二)政府性基金预算财政拨款收入:指市级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

(三)上级补助收入:指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(四)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

(五)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(六)其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

(七)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的一般公共预算财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(八)年初结转和结余:指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

(九)本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

1.一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)

2.…

(参考《2019年政府收支分类科目》说明逐项解释。)

(十)结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

(十一)年末结转和结余:指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行,结转到以后年度继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。

(十二)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十三)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

(十四)上缴上级支出:指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

(十五)经营支出:指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十六)“三公”经费:纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费,是指市直部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(十七)机关运行经费:指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十八)各单位其他专用名词解释。

公开咨询电话:027-68783708

附件:项目支出绩效自评报告

中南路街2019年度项目绩效自评报告 .docx


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