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武昌区人民政府徐家棚街2015年部门预算公开说明

  • 2015-02-09 08:49
  • 来源: 徐家棚街

  

一、基本情况

  (一)部门主要职能

  1、宣传和执行党的路线、方针、政策和国家的法律、法规、对居民群众进行思想政治教育和法制教育。

  2、指导、支持社区居民委员会工作,加强社区的组织建设、制度建设。发挥社区居民委员会自我教育、自我管理、自我服务的能力。

  3、加强社区服务建设,组织开展便民利民的社区服务,兴办社会福利事业,做好有关社会保障工作。

  4、开展社会治安综合治理,做好法制宣传教育、人民调解、治安防范工作,保护残疾人、老年人、妇女、青少年儿童的合法权益,维护辖区社会稳定。

  5、协调、指导抓好街道经济工作,促进街道经济发展。

  6、抓好辖区内爱国卫生、环境卫生管理工作,美化、绿化、净化城市环境。

  7、依法做好计划生育工作。

  8、参与检查、督促新建、改建住宅的公共配套设施的落实,指导、监督住宅小区物业管理工作,配合做好暂住人口管理、防火救灾、安全生产等工作。

  9、向区人民政府和有关部门反映居民的意见和要求,处理群众来访事项。

  10、办理区人民政府交办的其他事项。

  (二)部门预算单位构成

  武昌区徐家棚街办事处由机关及下属4 个二级单位组成,其中:行政单位1个,差额拨款事业单位2个,自收自支事业单位2个,另外城管局下派城管驻街中队参照公务员法管理事业单位1个。

  (三)部门人员构成

  武昌区徐家棚街办事处总编制人数44人,其中:政编制28 人,行政工勤编制1人,事业编制15人。在职实有人数55人,其中:行政编制32人,事业编制12人,另外城管局下派城管驻街中队参照公务员法管理11人。

  离退休人员42人,其中:离休0人,退休42人。

  二、收支预算情况

  2015 年部门预算总收入3870.25万元。其中:财政拨款(补助)收入3870.25万元,其他收入0万元。

  2015 年部门预算总支出3870.25万元。主要包括一般公共服务支出 1319.75 万元,公共安全支出22万元,文化体育与传媒支出19.66万元,社会保障和就业支出790.11万元,城乡社区支出1050.13 万元,医疗卫生支出52.29万元,住房保障支出131.3 万元,其他支出485万元。

  三、财政拨款(补助)预算情况

  2015年财政拨款(补助)预算数  3870.25 万元,比2014年预算增2656.88万元,增长  45.67 %,安排情况如下:

  (一)基本支出  2835.25 万元,比2014年预算增加1034.61万元,增长174.04 %,其中:

  1、工资福利支出715.36万元,其中:行政人员407.25万元;参公人员132.54万元;文化人员15.98万元;其他事业人员127.99万元;社会保障缴费31.6万元。

  2、商品和服务支出1855.63万元,其中:日常公用支出89.6万元,比2014年减少12.74万元;“三公经费”支出  31.64  万元;专项业务费 1734.39万元。

  专项业务费指单位开展专项业务工作所需的公用支出,2014年在项目经费中反映,2015年进行结构调整列入基本支出反映,为2015年基本支出新增项目,是基本支出(商品和服务支出)增长较快的主要原因,其中:

  (1)、经济发展工作经费45.22万元,主要用于招商引资、协税、安全生产等工作。

  (2)、党群工作经费(社区基层党组织活动经费)10.55万元,主要用于社区党组织活动等支出。

  (3)、党群工作经费200万元,其中:文明创建工作经费180万元,争先创优工作经费5万元,企业党建工作经费5万元,纪检监察工作经费5万元,人大工作经费3万元,征兵工作经费2万元。

  (4)、综治维稳工作经费55.5万元,其中:综治维稳工作经费28万元,综合治理表彰经费8万元,社区综合治理工作经费10.5万元,社区技防电费9万元。

  (5)、网格管理工作补贴52.32万元,主要用于网格化管理员工资发放。

  (6)、流动人口服务管理站办公费10.5万元,主要用于流动人口计生管理工作支出。

  (7)、党群工作经费(社区支部委员生活补贴)18.48万元,主要用于发放社区支部委员生活补贴。

  (8)、社区工会工作经费2.1万元,主要用于社区工会活动的工作经费。

  (9)、基层兼职统战委员工作补贴5.04万元,主要用于基层统战工作支出。

  (10)、社区消防室建设经费22万元,只要用于社区消防室建设工作经费。

  (11)、社会事务管理工作经费4.5万元,其中:再就业工作经费2万元,劳动保障工作经费0.5万元,文化活动费2万元。

  (12)、街道老龄经费0.4万元,主要用于老龄工作经费支出。

  (13)、社区工作经费231.93万元,主要用于社区办公经费。

  (14)、“一键通”工作经费42万元,主要用于老弱病残群体日常帮扶电子终端服务工作经费。

  (15)、社区纳凉经费10.5万元,主要用于社区夏季纳凉电费。

  (16)、冬季取暖补贴10.5万元,主要用于社区冬季取暖电费。

  (17)、城市综合管理工作经费161.2万元,主要用于城市管理工作支出。

  (18)、环卫工作补助经费731.37万元,主要用于环境卫生管理等支出。

  (19)、社区换届经费70.28万元,主要用于社区换届工作支出。

  (20)、街道综合工作经费50万元,主要用于弥补各专项经费的不足.

  2、对个人和家庭补助支出264.25万元,其中:行政人员退休工资131.68万元;其他事业人员退休工资30.59万元,医疗补助20.69万元,住房公积金62.14万元,提租补贴19.16万元。

  (二)项目支出1035万元,比2014年预算减少105.28万元,下降9.23 %,下降较快的原因是专项业务费调整到基本支出中核算。项目支出明细为:

  1、社区惠民资金420万元,主要用于社区惠民工作经费支出。

  2、社区老旧物业50万元,主要用于社区老旧物业改造经费

  3、文明创建迎检经费80万元,主要用于文明创建迎检工作。

  4、其他支出485万元,按工作需要,用于年度内办事处各专项工作经费调剂使用。

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