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武汉市武泰闸体育场2021年单位预算

  • 2021-02-01 09:00
  • 来源: 区文化和旅游局

第一部分 武汉市武泰闸体育场2021年单位预算公开说明

一、单位基本情况

()单位主要职能

()单位预算单位构成

()单位人员构成

二、年度工作目标及主要任务

三、单位收支预算总体安排情况

()2021年单位预算总收入

()2021年单位预算总支出

四、一般公共预算财政拨款预算情况

()基本支出

()项目支出

五、一般公共预算“三公”经费支出预算情况

六、政府性基金预算财政拨款支出预算情况

七、其他重要事项的情况说明

()机关运行经费情况

()政府采购预算情况

()政府购买服务预算安排情况

()国有资产占有使用情况

()绩效目标设置情况

八、名词解释


第二部分 武汉市武泰闸体育场2021年单位预算表

一、2021年单位收支总表

二、2021年单位收入总表

三、2021年单位支出总表

四、2021年财政拨款收支总表

五、2021年一般公共预算支出表

六、2021年一般公共预算基本支出表

七、2021年一般公共预算“三公”经费支出表

八、2021年政府性基金预算支出表

九、项目支出绩效目标表


第一部分

武汉市武泰闸体育场2021年单位预算公开说明

一、单位基本情况

()单位主要职能

1、坚持武泰闸体育场对社会开放。

2、开展文化和体育相关活动。

()单位预算单位构成

武汉市武泰闸体育场2021年部门预算编制范围的预算单位包括武汉市武泰闸体育场1个单位。

()单位人员构成

武汉市武泰闸体育场总编制人数7人,其中:事业编制7人,在职实有人数6.

离退休人员3人,其中:离休0人,退休3人。

二、年度工作目标及主要任务

1、坚持对群众开放

2组织体育、文化活动

三、单位收支预算总体安排情况

()2021年单位预算总收入97.27元。其中:一般公共预算财政拨款收入97.27万元,其他收入0 万元,上年结转0万元。比2020年预算减少31.51万元,减少24.47%,主要原因是人员经费减少。

()2021年单位预算总支出97.27万元。其中:基本支出97.27万元,项目支出0万元。比2020年预算减少31.51万元,减少24.47%,主要原因是人员经费减少。

按照支出功能分类科目,主要用于:

一般公共服务支出0万元;文化旅游体育与传媒支出53.88万元;社会保障和就业支出13.26万元;卫生健康支出13.90万元;住房保障支出16.23万元;其他支出0万元。

按照支出经济分类科目,主要用于:

工资福利支出77.17万元;商品和服务支出9.98万元;对个人和家庭的补助10.12万元;资本性支出 0万元;其他支出0万元。

四、一般公共预算财政拨款预算情况

2021年一般公共预算财政拨款支出预算97.27万元,其中:当年预算97.27万元,2020年预算减少31.51万元,减少24.47%,主要原因是人员经费减少。

主要安排情况如下:

()基本支出97.27万元,2020年预算减少31.51万元,减少24.47%,主要原因是人员经费减少。

其中:

1.人员经费 97.27万元,包括:

(1)工资福利支出77.17万元,主要用于在职职工的基本工资、津贴补贴、年终一次性奖金、基本医疗保险及生育保险在职人员住房公积金、养老保险、住房补贴、其他工资福利支出等支出

(2)对个人和家庭的补助10.12万元,主要用于离退休人员的离退休费、退休人员医疗费支出

2.商品和服务支出9.98万元,包括日常公用支出9.94    万元;“三公”经费支出0.04万元;公务交通费0万元;业务补助经费 0万元。

二、本单位无项目经费。

五、一般公共预算“三公”经费支出预算情况

()“三公”经费的单位范围

纳入武汉市武泰闸体育场2021年部门预算编制范围的预算单位包括武汉市武泰闸体育场1个单位。

()“三公”经费财政拨款预算情况

2021年一般公共预算财政拨款资金安排“三公”经费预算0.04万元,比2020年预算减少0.15万元,下降78.94 %。其中:

1.因公出国()经费预算0万元,比2020年预算增加0万元,主要原因:我区因公出国(境)经费年初不编入部门预算,年中如有发生,根据区因公出国计划审批后调配使用。

2.公务用车购置及运行维护费0万元,比2020年预算增加(减少) 0 万元。其中:

(1)公务用车购置费0万元,比2020年预算增加(减少) 0 万元,主要原因单位没有公务车辆。

(2)公务用车运行维护费0万元,比2020年预算增加(减少) 0 万元,主要原因单位没有公务车辆。

3.公务接待费预算0.04万元,比2020年预算减少0.15万元,主要原因:公务接待费标准调整。


六、政府性基金预算财政拨款支出预算情况

武汉市武泰闸体育场2021年没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出。

七、其他重要事项的情况说明

()机关运行经费情况

2021年单位机关运行经费0万元。主要包括:办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、维修费、公务用车运行维护费及其他费用等。

()政府采购预算情况

按照现行政府采购管理规定,2021年单位预算中纳入政府采购预算支出合计0万元。货物类0万元,工程类0万元,服务类0万元。

()政府购买服务预算安排情况

2021年部门政府购买服务预算支出合计0万元。其中:基本公共服务0万元,政府履职所需辅助性服务0万元

()国有资产占有使用情况

截至20201231日,部门共有车辆0 辆。其中:机要通信用车0辆,应急用车0辆,一般执法执勤用车0 辆,特种专业技术用车0辆,业务用车0辆。

()绩效目标设置情况

2021年本单位无项目经费,无项目绩效目标表。

九、名词解释

()财政拨款收入:指本级财政当年拨付的资金。

()事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

()经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

()其他收入:指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

()机关(事业)运行经费:行政单位和参照公务员法管理的事业单位为保障单位运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出,包括办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、维修费、公务用车运行维护费及其他费用等。


第二部分

武汉市武泰闸体育场2021年单位预算表


一、单位收支总表


单位收支总表
单位名称:武泰闸体育场



单位:万元
收入支出
项目预算数项目预算数项目预算数
一、一般公共预算拨款97.271、一般公共服务支出0.00支出类别分类
二、政府性基金预算拨款0.002、国防支出0.00一、基本支出97.27
三、事业收入0.003、公共安全支出0.00    工资福利支出77.17
四、事业单位经营收入0.004、教育支出0.00    对个人和家庭的补助10.12
五、其他收入0.005、科学技术支出0.00    商品和服务支出9.98
六、上级补助收入0.006、文化旅游体育与传媒支出53.88

七、附属单位上缴收入0.007、社会保障和就业支出13.26二、项目支出0.00
八、纳入财政专户管理的非税收入0.008、卫生健康支出13.90三、上缴上级支出0.00


9、节能环保支出0.00四、对附属单位补助支出0.00


10、城乡社区支出0.00五、事业单位经营支出0.00


11、农林水支出0.00



12、交通运输支出0.00



13、资源勘探工业信息等支出0.00支出经济分类


14、商业服务业等支出0.00301工资福利支出77.17


15、金融支出0.00302商品和服务支出9.98


16、援助其他地区支出0.00303对个人和家庭的补助10.12


17、自然资源海洋气象等支出0.00307债务利息及费用支出0.00


18、住房保障支出16.23309资本性支出(基本建设)0.00


19、粮油物资储备支出0.00310资本性支出0.00


20、灾害防治及应急管理支出0.00311对企业补助(基本建设)0.00


21、预备费0.00312对企业补助0.00


22、其他支出0.00313对社会保障基金补助0.00


23、债务付息支出0.00399其他支出0.00


24、债务发行费用支出0.00

本年收入合计97.27本年支出合计97.27本年支出合计97.27
用事业基金弥补收支差额0.00结转下年
结转下年0.00
上年结转0.00









收入总计97.27支出总计97.27支出总计97.27

二、单位收入总表


单位收入总表
单位名称:武泰闸体育场











单位:万元
科目编码科目名称合计一般公共预算财政拨款收入政府性基金预算财政拨款收入事业收入上级补助收入附属单位上缴收入事业单位经营收入其他收入用事业基金弥补收支差额纳入专户管理的非税收入上年结转
财政拨款其他
**123456789101112

合计97.2797.270.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00
207文化旅游体育与传媒支出53.8853.880.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00
20703  体育53.8853.880.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00
    2070307体育场馆53.8853.880.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00
208社会保障和就业支出13.2613.260.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00
20805行政事业单位养老支出13.2613.260.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00
    2080502事业单位离退休7.877.870.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00
    2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出5.395.390.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00
210卫生健康支出13.9013.900.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00
21011行政事业单位医疗13.9013.900.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00
    2101102事业单位医疗2.702.700.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00
    2101103公务员医疗补助11.2111.210.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00
221住房保障支出16.2316.230.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00
22102住房改革支出16.2316.230.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00
    2210201住房公积金13.4313.430.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00
    2210202提租补贴2.802.800.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00


三、单位支出总表


单位支出总表
单位名称:武泰闸体育场





单位:万元
科目编码科目名称合计基本支出项目支出上缴上级支出事业单位经营支出对附属单位补助支出
****123456

合计97.2797.270.000.000.000.00
207文化旅游体育与传媒支出53.8853.880.000.000.000.00
  20703  体育53.8853.880.000.000.000.00
    2070307    体育场馆53.8853.880.000.000.000.00
208社会保障和就业支出13.2613.260.000.000.000.00
  20805  行政事业单位养老支出13.2613.260.000.000.000.00
    2080502    事业单位离退休7.877.870.000.000.000.00
    2080505    机关事业单位基本养老保险缴费支出5.395.390.000.000.000.00
210卫生健康支出13.9013.900.000.000.000.00
  21011  行政事业单位医疗13.9013.900.000.000.000.00
    2101102    事业单位医疗2.702.700.000.000.000.00
    2101103    公务员医疗补助11.2111.210.000.000.000.00
221住房保障支出16.2316.230.000.000.000.00
  22102  住房改革支出16.2316.230.000.000.000.00
    2210201    住房公积金13.4313.430.000.000.000.00
    2210202    提租补贴2.802.800.000.000.000.00



四、财政拨款收支总表


财政拨款收支总表
单位名称:武泰闸体育场







单位:万元
收入支出
项目预算数项目合计一般公共预算政府性基金预算项目合计一般公共预算政府性基金预算
一、一般公共预算拨款97.271、一般公共服务支出0.000.00
支出类别分类


二、政府性基金预算拨款0.002、国防支出0.000.00
一、基本支出97.2797.27


3、公共安全支出0.000.00
    工资福利支出77.1777.17


4、教育支出0.000.00
    对个人和家庭的补助10.1210.12


5、科学技术支出0.000.00
    商品和服务支出9.989.98


6、文化旅游体育与传媒支出53.8853.88






7、社会保障和就业支出13.2613.26
二、项目支出0.000.00


8、卫生健康支出13.9013.90
三、上缴上级支出0.000.00


9、节能环保支出0.000.00
四、对附属单位补助支出0.000.00


10、城乡社区支出0.000.00
五、事业单位经营支出0.000.00


11、农林水支出0.000.00

0.00



12、交通运输支出0.000.00

0.00



13、资源勘探工业信息等支出0.000.00
支出经济分类0.00



14、商业服务业等支出0.000.00
301工资福利支出77.1777.17


15、金融支出0.000.00
302商品和服务支出9.989.98


16、援助其他地区支出0.000.00
303对个人和家庭的补助10.1210.12


17、自然资源海洋气象等支出0.000.00
307债务利息及费用支出0.000.00


18、住房保障支出16.2316.23
309资本性支出(基本建设)0.000.00


19、粮油物资储备支出0.000.00
310资本性支出0.000.00


20、灾害防治及应急管理支出0.000.00
311对企业补助(基本建设)0.000.00


21、预备费0.000.00
312对企业补助0.000.00


22、其他支出0.000.00
313对社会保障基金补助0.000.00


23、债务付息支出0.000.00
399其他支出0.000.00


24、债务发行费用支出0.000.00




本年收入合计97.27本年支出合计97.2797.27
本年支出合计97.2797.27
上年结转0.00结转下年


结转下年0.000.00




















收入总计97.27支出总计97.2797.270.00支出总计97.2797.270.00

五、一般公共预算支出表


一般公共预算支出表
单位名称:武泰闸体育场


单位:万元
科目编码科目名称2021年预算数
小计基本支出项目支出
****123

合计97.2797.270.00
207文化旅游体育与传媒支出53.8853.880.00
  20703  体育53.8853.880.00
    2070307    体育场馆53.8853.880.00
208社会保障和就业支出13.2613.260.00
  20805  行政事业单位养老支出13.2613.260.00
    2080502    事业单位离退休7.877.870.00
    2080505    机关事业单位基本养老保险缴费支出5.395.390.00
210卫生健康支出13.9013.900.00
  21011  行政事业单位医疗13.9013.900.00
    2101102    事业单位医疗2.702.700.00
    2101103    公务员医疗补助11.2111.210.00
221住房保障支出16.2316.230.00
  22102  住房改革支出16.2316.230.00
    2210201    住房公积金13.4313.430.00
    2210202    提租补贴2.802.800.00



六、一般公共预算基本支出表


一般公共预算基本支出表
单位名称:武泰闸体育场


单位:万元
经济分类科目2021年基本支出
科目编码科目名称合计人员经费公用经费
****123

合计97.2787.299.98
301工资福利支出77.1777.170.00
  30101  基本工资22.7022.700.00
  30102  津贴补贴6.086.080.00
  30107  绩效工资17.6517.650.00
  30108  机关事业单位基本养老保险缴费5.395.390.00
  30110  职工基本医疗保险缴费2.702.700.00
  30111  公务员医疗补助缴费8.958.950.00
  30112  其他社会保障缴费0.270.270.00
  30113  住房公积金13.4313.430.00
302商品和服务支出9.980.009.98
  30201  办公费3.500.003.50
  30202  印刷费0.500.000.50
  30205  水费0.560.000.56
  30206  电费2.500.002.50
  30213  维修(护)费1.520.001.52
  30216  培训费0.340.000.34
  30217  公务接待费0.040.000.04
  30228  工会经费0.450.000.45
  30229  福利费0.570.000.57
303对个人和家庭的补助10.1210.120.00
  30302  退休费7.877.870.00
  30307  医疗费补助2.262.260.00



七、一般公共预算“三公”经费支出表


一般公共预算“三公”经费支出表
单位名称:武泰闸体育场




单位:万元
功能科目编码功能科目名称预算数
合计因公出国(境)费公务用车购置及运行费公务接待费
公务用车购置费公务用车运行费
1234567

合计0.040.000.000.000.04
207文化旅游体育与传媒支出0.040.000.000.000.04
  20703  体育0.040.000.000.000.04
    2070307    体育场馆0.040.000.000.000.04



八、政府性基金预算支出表


政府性基金预算支出表
单位名称:武泰闸体育场


单位:万元
科目编码科目名称本年政府性基金预算支出
合计基本支出项目支出
****123





说明:武泰闸体育场2021年没有使用政府性基金拨款安排的支出




人大