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武昌区委直属机关工委2021年部门预算

  • 2021-02-01 11:07
  • 来源: 武昌机关工委


目  录

第一部分    武昌区委直属机关工委2021年部门预算公开说明

一、部门基本情况

(一)部门主要职能

(二)部门预算单位构成

(三)部门人员构成

二、年度工作目标及主要任务

三、部门收支预算总体安排情况

(一)2021年部门预算总收入

(二)2021年部门预算总支出

四、一般公共预算财政拨款预算情况

(一)基本支出

(二)项目支出

五、一般公共预算“三公”经费支出预算情况

六、政府性基金预算财政拨款支出预算情况

七、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费情况

(二)政府采购预算情况

(三)政府购买服务预算安排情况

(四)国有资产占有使用情况

(五)绩效目标设置情况

八、名词解释

第二部分    武昌区委直属机关工委2021年部门预算表

一、2021年部门收支总表

二、2021年部门收入总表

三、2021年部门支出总表

四、2021年财政拨款收支总表

五、2021年一般公共预算支出表

六、2021年一般公共预算基本支出表

七、2021年一般公共预算“三公”经费支出表

八、2021年政府性基金预算支出表

九、部门整体支出绩效目标表

十、项目支出绩效目标表


第一部分

武昌区委直属机关工委2021年部门预算公开说明

一、部门基本情况

(一)部门主要职能

负责机关日常运转工作;指导所属机关党组织坚持党的组织制度,加强基层组织建设;承担工委配合区委有关部门抓好所属机关领导班子思想政治建设和作风建设的具体工作;指导所属机关党组织换届选举工作;负责所属机关基层党组织选出的书记、副书记的审批;指导所属机关基层党组织加强思想政治工作和精神文明建设;领导所属区直属机关工会联合会、共青团区直属机关工作委员会、区直属机关妇委会等群团组织的工作。

(二)部门预算单位构成

纳入武昌区委直属机关工委2021年部门预算编制范围的预算单位包括本级机关及下属0个二级单位。

(三)部门人员构成

武昌区委直属机关工委总编制人数6人,其中:行政编制6人,工勤编制0人,事业编制0人(其中:参照公务员法管理0人)。在职实有人数6人,其中:行政实有6人,工勤实有0人,事业实有0人(其中:参照公务员法管理0人)。

离退休人员8人,其中:离休0人,退休8人。

二、年度工作目标及主要任务

打造“红色引擎+五线推进”升级版,新增党建品牌;深入推进区直机关党组织“两学一做”学习教育常态化制度化,落实全面从严治党要求,开展落实党内政治生活专项抽查;夯实党建工作责任,完善机关党组织书记述职评议制度;跟进机关党组织建设相关工作,机关党组织按时换届;培育”红色头雁“,提升党务干部能力素质,举办“党务干部讲坛”活动;发挥区直机关文明单位和党员干部引领示范作用,开展文明单位创建;加强机关作风建设,深入开展区直机关作风建设“十佳勤政廉政标兵”争创评选活动;丰富活跃机关文化生活,关注干部职工身心健康,组织开展机关群众性文体活动。

三、部门收支预算总体安排情况

(一)2021年部门预算总收入296.85万元。其中:一般公共预算财政拨款收入296.85万元,其他收入0万元,上年结转0万元。比2020年预算增加15.4万元,增长5.47%,主要原因是办公设备购置、在职人员工资增长、退休人员相关费用增加。

(二)2021年部门预算总支出296.85万元。其中:基本支出276.21万元,项目支出20.64万元。比2020年预算增加15.4万元,增长5.47%,主要原因是办公设备购置、在职人员工资增长、退休人员相关费用增加。

按照支出功能分类科目,主要用于:

一般公共服务支出202.24万元;社会保障和就业支出39.75万元;卫生健康支出26.37万元;住房保障支出28.49万元;其他支出0万元。

按照支出经济分类科目,主要用于:

工资福利支出191.28万元;商品和服务支出64.61万元;对个人和家庭的补助38.32万元;资本性支出2.64万元;其他支出0万元。

四、一般公共预算财政拨款预算情况

2021年一般公共预算财政拨款支出预算296.85万元,其中:当年预算296.85万元,比2020年预算增加15.4万元,增长5.47%,增长原因:办公设备购置、在职人员工资增长、退休人员相关费用增加;上年结转0万元。主要安排情况如下:

(一)基本支出276.21万元,比2020年预算增加12.76万元,增长4.84%,主要原因:在职人员工资增长、退休人员相关费用增加。其中:

1.人员经费229.6万元,包括:

(1)工资福利支出191.28万元,主要用于职工的基本工资、津贴补贴、奖金、养老保险及医疗保险、公积金等社会保障缴费、住房改革支出等。

(2)对个人和家庭的补助38.32万元,主要用于退休人员有关经费支出。

2.商品和服务支出46.61万元,包括日常公用支出10.26万元;“三公经费”支出0.27万元;公务交通费6.08万元;业务补助经费30万元。

(二)项目支出20.64万元,比2020年预算增加2.64万元,增长14.67%,主要原因:根据上级要求增加办公设备专用购置项目支出。其中:

1.文体活动项目18万元。主要用于开展机关文化体育活动的各项费用,包括场租费、比赛用品、裁判人员劳务费用、奖品和奖励金等费用。

2.办公设备专用购置项目2.64万元。主要用于按照上级要求购置专业办公设备。

五、一般公共预算“三公”经费支出预算情况

(一)“三公”经费的单位范围

武昌区委直属机关工委安排“三公”经费的单位由机关及下属0个二级单位组成。

(二)“三公”经费财政拨款预算情况

2021年一般公共预算财政拨款资金安排“三公”经费预算0.27万元,比2020年预算减少0.81万元,下降75%。其中:

1.因公出国(境)经费预算0万元,比2020年预算增加(减少)0万元,主要原因:我区因公出国(境)经费年初不编入部门预算,年中如有发生,根据区因公出国计划审批后调配使用。

2.公务用车购置及运行维护费0万元,比2020年预算增加(减少)0万元。其中:

(1)公务用车购置费0万元,比2020年预算增加(减少)0万元,主要原因:车改后取消一般公务用车。

(2)公务用车运行维护费0万元,比2020年预算增加(减少)0万元,主要原因:车改后取消一般公务用车。

3.公务接待费预算0.27万元,比2020年预算减少0.81万元,主要原因:厉行节俭,减少非必要公务接待。

六、政府性基金预算财政拨款支出预算情况

武昌区委直属机关工委2021年没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出。

七、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费情况

2021年部门机关及下属0家参照公务员法管理事业单位的机关运行经费46.61万元。主要包括:办公费、印刷费、差旅费、会议费、福利费、维修费及其他费用等。

(二)政府采购预算情况

按照现行政府采购管理规定,2021年部门预算中纳入政府采购预算支出合计29.5万元。包括:货物类18万元,工程类0万元,服务类11.5万元。

(三)政府购买服务预算安排情况

2021年部门政府购买服务预算支出合计0万元。其中:基本公共服务0万元,社会管理性服务0万元,行业管理与协调性服务0万元,技术性服务0万元,政府履职所需辅助性服务0万元,其他0万元。

(四)国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日,部门共有车辆0辆。其中:机要通信用车0辆,应急用车0辆,一般执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,业务用车0辆。

(五)绩效目标设置情况

2021年部门项目均实行绩效目标管理,涉及一般公共预算当年财政拨款20.64万元。

八、名词解释

(一)财政拨款收入:指本级财政当年拨付的资金。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(四)其他收入:指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

(五)机关(事业)运行经费:行政单位和参照公务员法管理的事业单位为保障单位运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出,包括办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、维修费、公务用车运行维护费及其他费用等。

第二部分

武昌区委直属机关工委2021年部门预算表


一、2021年部门收支总表 


二、2021年部门收入总表


三、2021年部门支出总表


四、2021年财政拨款收支总表


五、2021年一般公共预算支出表


六、2021年一般公共预算基本支出表


七、2021年一般公共预算“三公”经费支出表


八、2021年政府性基金预算支出表


九、部门整体支出绩效目标表

_武昌区委直属机关工委2021年部门整体支出绩效目标表
部门名称 武昌区委直属机关工委
填报人 张黎 联系电话 88936069
部门总体资金情况(万元) 总体资金情况 当年预算收支
占比 近两年收支情况
__2019__年 _2020_年
收入构成 财政拨款 296.85
100% 291.45 281.45
其他资金 0
0 0 0
合计 296.85
100% 291.45 281.45
支出构成 基本支出 276.21
93% 244.67 263.45
项目支出 20.64
7% 46.78 18
合计 296.85
100% 291.45 281.45
部门职能概述 指导所属机关党组织坚持党的组织制度,加强基层组织建设;承担工委配合区委有关部门抓好所属机关领导班子思想政治建设和作风建设的具体工作;指导所属机关党组织换届选举工作;负责所属机关基层党组织选出的书记、副书记的审批;指导所属机关基层党组织加强思想政治工作和精神文明建设;领导所属区直属机关工会联合会、共青团区直属机关工作委员会、区直属机关妇委会等群团组织的工作。
年度工作任务 打造“红色引擎+五线推进”升级版,新增党建品牌;深入推进区直机关党组织“两学一做”学习教育常态化制度化,落实全面从严治党要求,开展落实党内政治生活专项抽查;夯实党建工作责任,完善机关党组织书记述职评议制度;跟进机关党组织建设相关工作,机关党组织按时换届;培育”红色头雁“,提升党务干部能力素质,举办“党务干部讲坛”活动;发挥区直机关文明单位和党员干部引领示范作用,开展文明单位创建;加强机关作风建设,深入开展区直机关作风建设“十佳勤政廉政标兵”争创评选活动;丰富活跃机关文化生活,关注干部职工身心健康,组织开展机关群众性文体活动。
整体绩效目标 长期目标 年度目标
落实全面从严治党要求,打造“走在前、作表率”的模范机关。 目标1:加强区直机关党的建设                                               目标2:加强区直机关干部队伍建设 
长期目标1: 落实全面从严治党要求,打造“走在前、作表率”的模范机关。
长期绩效目标 一级指标 二级指标 指标名称 指标值 绩效标准
产出指标 _质量_指标 工作完成率 100% 计划标准
效益指标 _社会效益_指标 营造风清气正党的机关 逐步加强 历史标准
_政治效益_指标 强化区直机关党的建设 逐步加强 历史标准
_政治效益_指标 加强党务干部队伍建设 逐步加强 历史标准
年度目标1: 加强区直机关党的建设
年度绩效目标 一级指标 二级指标 指标名称 指标值
绩效标准
近两年指标值 预期当年实现值
_2019_ _2020_
产出指标 _数量_指标 党建品牌创建 4个 5个 3个 计划标准
_数量_指标 开展落实党内政治生活专项抽查 2次 2次 2次 计划标准
_质量_指标 文明单位创建率 90% 90% 90% 计划标准
效益指标 _政治效益_指标 区直机关基层党组织按期换届选举 100% 100% 100% 计划标准
_社会效益_指标 干部职工志愿服务活动支持率 90% 90% 90% 计划标准
_服务对象满意度_指标 党政机关工作群众满意度 85% 85% 85% 计划标准
年度目标2: 加强区直机关干部队伍建设
年度绩效目标 一级指标 二级指标 指标名称 指标值
绩效标准
近两年指标值 预期当年实现值
_2019_ _2020_
产出指标 _数量_指标 举办“党务干部讲坛”活动 3场 3场 3次 计划标准
_数量_指标 举办文体活动 3次 3次 3次 计划标准
_质量_指标 基层党组织书记述职评议 完成 完成 完成 计划标准
效益指标 _社会效益_指标 开展“十佳”评选 10个 10个 10个 计划标准
_服务对象满意度_指标 文体活动干部职工满意率 90% 90% 90% 计划标准
备注:1.“整体绩效目标”:请结合部门职能、工作规划、项目支出投向等编报。
        2.“二级指标”中“产出指标”请选择填报数量、质量、时效、成本等指标;“效益指标”请选择填                                                                          
          报社会效益、经济效益、生态效益、可持续发展影响、服务对象满意度等指标。 
      3.“绩效标准”:设定绩效指标值时的依据或参考标准。


十、项目支出绩效目标表

1.文体活动费项目申报表


2.办公设备专用购置经费项目申报表


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