武汉市武昌区妇幼保健院2022年单位预算
目 录
第一部分 武汉市武昌区妇幼保健院2022年单位预算公开说明
一、单位基本情况
(一)单位主要职能
(二)单位预算单位构成
(三)单位人员构成
二、年度工作目标及主要任务
三、单位收支预算总体安排情况
(一)2022年单位预算总收入
(二)2022年单位预算总支出
四、一般公共预算财政拨款预算情况
(一)基本支出
(二)项目支出
五、一般公共预算“三公”经费支出预算情况
六、政府性基金预算财政拨款支出预算情况
七、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费情况
(二)政府采购预算情况
(三)政府购买服务预算安排情况
(四)国有资产占有使用情况
(五)绩效目标设置情况
(六)国有资本经营预算支出安排情况说明
八、名词解释
第二部分 武汉市武昌区妇幼保健院2022年单位预算表
一、2022年单位收支总表
二、2022年单位收入总表
三、2022年单位支出总表
四、2022年财政拨款收支总表
五、2022年一般公共预算支出表
六、2022年一般公共预算基本支出表
七、2022年一般公共预算“三公”经费支出表
八、2022年政府性基金预算支出表
九、项目支出绩效目标表
十、项目支出表
第一部分
武汉市武昌区妇幼保健院2022年单位预算公开说明
一、单位基本情况
(一)单位主要职能
以保健为中心,保健与临床相结合,为妇女儿童提供孕产保健、妇女健康、儿童保健、妇女计划生育技术等服务;开展遗传病筛查、产前诊断、婚前保健、高危孕妇筛查,生育指导和避孕咨询,计划生育手术服务;妇幼卫生保健人员和计划生育工作者培训;辖区助产机构母婴保健和计划生育技术指导。
(二)单位预算单位构成
本单位无下属基层单位。此次公开内容为本单位经费预算。
(三)单位人员构成
武汉市武昌区妇幼保健院总编制人数75人,其中:事业编制75人。在职实有人数61人,事业实有61人。
离退休人员49人,其中:退休49人。
二、年度工作目标及主要任务
一是改善人才缺乏问题,积极主动争取上级部门支持,通过一定的形式引进高素质、高水平的专业技术人才,满足妇女儿童对妇幼保健服务的需求。
二是踏实推进各项惠民服务品牌的建设工作,积极完成政府各项绩效目标任务,进一步优化服务流程,提升服务质量,使服务群众的幸福感、获得感得到提升。
三是加强基层督导。不断加强对辖区母婴保健机构的督导,进一步规范出生医学证明管理,降低辖区剖宫产发生率及孕产妇死亡率,积极保障母婴安全。对社区机构和托幼机构妇幼保健人员的加强技术指导,提高其工作水平,确保各项妇幼指标的全面完成。
四是努力提高医疗保健服务水平,加强在岗人员培训考核,积极探索和建立有效的竞争激励机制,激发全体职工全身心投入妇幼保健事业,在岗位上积极争先创优。
五是积极搭建辖区托育机构管理中心平台,为规范辖区托育机构建设、人员资质管理、幼儿保健服务等内容做好信息数据系统建设工作。
六是勇担社会责任,在志愿服务、社区共建方面开展特色服务活动,积极发挥自身优势更好地服务于辖区妇幼群体。
三、单位收支预算总体安排情况
(一)2022年单位预算总收入1758.04万元。其中:一般公共预算财政拨款收入1758.04万元。比2021年预算减少44.22万元,下降2.45%,主要原因是2022年度无事业收入预算,根据要求纳入往来资金核算。
(二)2022年单位预算总支出1758.04万元。其中:基本支出1648.04万元,项目支出110万元。比2021年预算减少44.22万元,下降2.45%,主要原因是2022年度无事业收入预算,根据要求纳入往来资金核算。
按照支出功能分类科目,主要用于:
社会保障和就业支出204.17万元;卫生健康支出1346.63万元;住房保障支出207.24万元。
按照支出经济分类科目,主要用于:
工资福利支出1454.64万元;商品和服务支出112.86万元;对个人和家庭的补助190.54万元。
四、一般公共预算财政拨款预算情况
2022年一般公共预算财政拨款支出预算1758.04万元,其中:当年预算1758.04万元,比2021年预算减少44.22万元,下降2.45%,下降原因:2022年度无事业收入预算,根据要求纳入往来资金核算。
主要安排情况如下:
(一)基本支出1648.04万元,比2021年预算增加119.78万元,增长7.83%,主要原因:人员经费的增加。其中:
1.人员经费1535.18万元,包括:
(1)工资福利支出1344.64万元,主要用于在职人员工资福利支出。
(2)对个人和家庭的补助190.54万元,主要用于退休人员退休费发放。
2. 商品和服务支出112.86万元,包括日常公用支出106.5万元;“三公”经费支出6.36万元。
(二)项目支出110万元,比2021年预算减少164万元,下降59.85%,主要原因:2022年度无事业收入预算,根据要求纳入往来资金核算。其中:
1.外聘人员工资项目110万元。主要用于外聘人员工资发放及社保缴纳。
五、一般公共预算“三公”经费支出预算情况
(一)“三公”经费的单位范围
本单位无下属基层单位。此次公开内容为本单位经费预算。
(二)“三公”经费财政拨款预算情况
2022年一般公共预算财政拨款资金安排“三公”经费预算6.36万元,比2021年预算减少0.02万元,下降0.3%。其中:
1.公务用车购置及运行维护费6万元,与2021年预算相比无增减变动。其中:
公务用车运行维护费6万元,比2021年预算相比无增减变动,主要原因:公车数量2台,与2021年相比未发生变化。
2.公务接待费预算0.36万元,比2021年预算减少0.02万元,主要原因:根据人数压减“三公”经费开支。
六、政府性基金预算财政拨款支出预算情况
武汉市武昌区妇幼保健院2022年没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出。
七、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费情况
武汉市武昌区妇幼保健院2022年无机关运行经费。
(二)政府采购预算情况
按照现行政府采购管理规定,2022年单位预算中纳入政府采购预算支出合计112万元。包括:货物类63万元,工程类25万元,服务类 24万元。
(三)政府购买服务预算安排情况
2022年单位政府购买服务预算支出合计0万元。
(四)国有资产占有使用情况
截至2021年12月31日,单位共有车辆2辆。其中:业务用车2辆。
(五)绩效目标设置情况
2022年单位项目均实行绩效目标管理,涉及一般公共预算当年财政拨款110万元。
(六)国有资本经营预算支出安排情况说明
2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
八、名词解释
(一)财政拨款收入:指本级财政当年拨付的资金。
(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
(四)其他收入:指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。
(五)机关(事业)运行经费:行政单位和参照公务员法管理的事业单位为保障单位运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出,包括办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、维修费、公务用车运行维护费及其他费用等。
第二部分
武汉市武昌区妇幼保健院2022年单位预算表
一、2022年单位收支总表
附表4-1 |
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|
收支总表 |
部门/单位: |
|
|
单位:万元 |
收 入 |
支 出 |
项 目 |
预算数 |
项 目 |
预算数 |
一、一般公共预算拨款收入 |
1,758.04 |
一、一般公共服务支出 |
0.00 |
二、政府性基金预算拨款收入 |
0.00 |
二、国防支出 |
0.00 |
三、国有资本经营预算拨款收入 |
0.00 |
三、公共安全支出 |
0.00 |
四、财政专户管理资金收入 |
0.00 |
四、教育支出 |
0.00 |
五、事业收入 |
0.00 |
五、科学技术支出 |
0.00 |
六、事业单位经营收入 |
0.00 |
六、文化旅游体育与传媒支出 |
0.00 |
七、上级补助收入 |
0.00 |
七、社会保障和就业支出 |
204.17 |
八、附属单位上缴收入 |
0.00 |
八、卫生健康支出 |
1,346.63 |
九、其他收入 |
0.00 |
九、节能环保支出 |
0.00 |
|
|
十、城乡社区支出 |
0.00 |
|
|
十一、农林水支出 |
0.00 |
|
|
十二、交通运输支出 |
0.00 |
|
|
十三、资源勘探工业信息等支出 |
0.00 |
|
|
十四、商业服务业等支出 |
0.00 |
|
|
十五、金融支出 |
0.00 |
|
|
十六、援助其他地区支出 |
0.00 |
|
|
十七、自然资源海洋气象等支出 |
0.00 |
|
|
十八、住房保障支出 |
207.24 |
|
|
十九、粮油物资储备支出 |
0.00 |
|
|
二十、国有资本经营预算支出 |
0.00 |
|
|
廿一、灾害防治及应急管理支出 |
0.00 |
|
|
廿二、其他支出 |
0.00 |
|
|
廿三、债务还本支出 |
0.00 |
|
|
廿四、债务付息支出 |
0.00 |
|
|
廿五、债务发行费用支出 |
0.00 |
|
|
|
|
本年收入合计 |
1,758.04 |
本年支出合计 |
1,758.04 |
上年结转结余 |
0.00 |
年终结转结余 |
0.00 |
收 入 总 计 |
1,758.04 |
支 出 总 计 |
1,758.04 |
二、2022年单位收入总表
附表4-2 |
|
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收入总表 |
部门/单位: |
|
|
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|
|
|
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|
单位:万元 |
部门(单位)代码 |
部门(单位)名称 |
合计 |
本年收入 |
上年结转结余 |
小计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
财政专户管理资金 |
事业收入 |
事业单位经营收入 |
上级补助收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
小计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
财政专户管理资金 |
单位资金 |
|
合计 |
1,758.04 |
1,758.04 |
1,758.04 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
503 |
武昌区卫生健康局 |
1,758.04 |
1,758.04 |
1,758.04 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
503004 |
武昌区妇幼保健院 |
1,758.04 |
1,758.04 |
1,758.04 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
三、2022年单位支出总表
附表4-3 |
|
|
|
|
支出总表 |
部门/单位: |
|
|
|
单位:万元 |
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
合计 |
1,758.04 |
1,648.04 |
110.00 |
208 |
社会保障和就业支出 |
204.17 |
204.17 |
0.00 |
20805 |
行政事业单位养老支出 |
204.17 |
204.17 |
0.00 |
2080502 |
事业单位离退休 |
150.87 |
150.87 |
0.00 |
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
53.30 |
53.30 |
0.00 |
210 |
卫生健康支出 |
1,346.63 |
1,236.63 |
110.00 |
21004 |
公共卫生 |
1,195.50 |
1,085.50 |
110.00 |
2100403 |
妇幼保健机构 |
1,195.50 |
1,085.50 |
110.00 |
21011 |
行政事业单位医疗 |
151.13 |
151.13 |
0.00 |
2101101 |
行政单位医疗 |
26.65 |
26.65 |
0.00 |
2101103 |
公务员医疗补助 |
124.48 |
124.48 |
0.00 |
221 |
住房保障支出 |
207.24 |
207.24 |
0.00 |
22102 |
住房改革支出 |
207.24 |
207.24 |
0.00 |
2210201 |
住房公积金 |
127.98 |
127.98 |
0.00 |
2210202 |
提租补贴 |
27.18 |
27.18 |
0.00 |
2210203 |
购房补贴 |
52.08 |
52.08 |
0.00 |
四、2022年财政拨款收支总表
附表4-4 |
|
|
|
财政拨款收支总表 |
部门/单位: |
|
|
单位:万元 |
收 入 |
支 出 |
项目 |
预算数 |
项目 |
预算数 |
一、本年收入 |
1,758.04 |
一、本年支出 |
1,758.04 |
(一)一般公共预算拨款 |
1,758.04 |
(一)一般公共服务支出 |
|
(二)政府性基金预算拨款 |
|
(二)国防支出 |
|
(三)国有资本经营预算拨款 |
|
(三)公共安全支出 |
|
二、上年结转 |
|
(四)教育支出 |
|
(一)一般公共预算拨款 |
|
(五)科学技术支出 |
|
(二)政府性基金预算拨款 |
|
(六)文化旅游体育与传媒支出 |
|
(三)国有资本经营预算拨款 |
|
(七)社会保障和就业支出 |
204.17 |
|
|
(八)卫生健康支出 |
1,346.63 |
|
|
(九)节能环保支出 |
|
|
|
(十)城乡社区支出 |
|
|
|
(十一)农林水支出 |
|
|
|
(十二)交通运输支出 |
|
|
|
(十三)资源勘探工业信息等支出 |
|
|
|
(十四)商业服务业等支出 |
|
|
|
(十五)金融支出 |
|
|
|
(十六)援助其他地区支出 |
|
|
|
(十七)自然资源海洋气象等支出 |
|
|
|
(十八)住房保障支出 |
207.23 |
|
|
(十九)粮油物资储备支出 |
|
|
|
(二十)国有资本经营预算支出 |
|
|
|
(廿一)灾害防治及应急管理支出 |
|
|
|
(廿二)其他支出 |
|
|
|
(廿三)债务还本支出 |
|
|
|
(廿四)债务付息支出 |
|
|
|
(廿五)债务发行费用支出 |
|
|
|
|
|
|
|
二、年终结转结余 |
|
|
|
|
|
收 入 总 计 |
1,758.04 |
支 出 总 计 |
1758.03828 |
五、2022年一般公共预算支出表
附表4-5 |
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|
|
|
一般公共预算支出表 |
部门/单位: |
|
|
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|
单位:万元 |
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
小计 |
人员经费 |
公用经费 |
|
合计 |
1,758.04 |
1,648.04 |
1,535.18 |
112.86 |
110.00 |
208 |
社会保障和就业支出 |
204.17 |
204.17 |
204.17 |
0.00 |
0.00 |
20805 |
行政事业单位养老支出 |
204.17 |
204.17 |
204.17 |
0.00 |
0.00 |
2080502 |
事业单位离退休 |
150.87 |
150.87 |
150.87 |
0.00 |
0.00 |
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
53.30 |
53.30 |
53.30 |
0.00 |
0.00 |
210 |
卫生健康支出 |
1,346.63 |
1,236.63 |
1,123.77 |
112.86 |
110.00 |
21004 |
公共卫生 |
1,195.50 |
1,085.50 |
972.64 |
112.86 |
110.00 |
2100403 |
妇幼保健机构 |
1,195.50 |
1,085.50 |
972.64 |
112.86 |
110.00 |
21011 |
行政事业单位医疗 |
151.13 |
151.13 |
151.13 |
0.00 |
0.00 |
2101101 |
行政单位医疗 |
26.65 |
26.65 |
26.65 |
0.00 |
0.00 |
2101103 |
公务员医疗补助 |
124.48 |
124.48 |
124.48 |
0.00 |
0.00 |
221 |
住房保障支出 |
207.24 |
207.24 |
207.24 |
0.00 |
0.00 |
22102 |
住房改革支出 |
207.24 |
207.24 |
207.24 |
0.00 |
0.00 |
2210201 |
住房公积金 |
127.98 |
127.98 |
127.98 |
0.00 |
0.00 |
2210202 |
提租补贴 |
27.18 |
27.18 |
27.18 |
0.00 |
0.00 |
2210203 |
购房补贴 |
52.08 |
52.08 |
52.08 |
0.00 |
0.00 |
六、2022年一般公共预算基本支出表
附表4-6 |
|
|
|
|
一般公共预算基本支出表 |
部门/单位: |
|
|
|
单位:万元 |
部门预算支出经济分类科目 |
本年一般公共预算基本支出 |
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
人员经费 |
公用经费 |
|
合计 |
1,648.04 |
1,535.18 |
112.86 |
301 |
工资福利支出 |
1,344.64 |
1,344.64 |
0.00 |
30101 |
基本工资 |
214.72 |
214.72 |
0.00 |
30102 |
津贴补贴 |
113.49 |
113.49 |
0.00 |
30103 |
奖金 |
534.37 |
534.37 |
0.00 |
30107 |
绩效工资 |
186.07 |
186.07 |
0.00 |
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
53.31 |
53.31 |
0.00 |
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
26.65 |
26.65 |
0.00 |
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
85.32 |
85.32 |
0.00 |
30112 |
其他社会保障缴费 |
2.73 |
2.73 |
0.00 |
30113 |
住房公积金 |
127.98 |
127.98 |
0.00 |
30199 |
其他工资福利支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
302 |
商品和服务支出 |
112.86 |
0.00 |
112.86 |
30201 |
办公费 |
13.97 |
0.00 |
13.97 |
30202 |
印刷费 |
10.00 |
0.00 |
10.00 |
30203 |
咨询费 |
1.00 |
0.00 |
1.00 |
30204 |
手续费 |
0.50 |
0.00 |
0.50 |
30205 |
水费 |
1.00 |
0.00 |
1.00 |
30206 |
电费 |
19.00 |
0.00 |
19.00 |
30207 |
邮电费 |
20.00 |
0.00 |
20.00 |
30209 |
物业管理费 |
0.50 |
0.00 |
0.50 |
30211 |
差旅费 |
5.00 |
0.00 |
5.00 |
30213 |
维修(护)费 |
10.00 |
0.00 |
10.00 |
30214 |
租赁费 |
0.50 |
0.00 |
0.50 |
30215 |
会议费 |
0.50 |
0.00 |
0.50 |
30216 |
培训费 |
3.22 |
0.00 |
3.22 |
30217 |
公务接待费 |
0.36 |
0.00 |
0.36 |
30226 |
劳务费 |
1.00 |
0.00 |
1.00 |
30228 |
工会经费 |
4.29 |
0.00 |
4.29 |
30229 |
福利费 |
5.37 |
0.00 |
5.37 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
6.00 |
0.00 |
6.00 |
30299 |
其他商品和服务支出 |
10.65 |
0.00 |
10.65 |
303 |
对个人和家庭的补助 |
190.54 |
190.54 |
0.00 |
30302 |
退休费 |
151.38 |
151.38 |
0.00 |
30307 |
医疗费补助 |
39.16 |
39.16 |
0.00 |
七、2022年一般公共预算“三公”经费支出表
附表4-7 |
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一般公共预算“三公”经费支出表 |
部门/单位: |
|
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单位:万元 |
“三公”经费合计 |
因公出国(境)费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 |
6.36 |
0.00 |
6.00 |
0.00 |
6.00 |
0.36 |
八、2022年政府性基金预算支出表
附表4-8 |
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政府性基金预算支出表 |
部门/单位: |
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单位:万元 |
科目编码 |
科目名称 |
本年政府性基金预算支出 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
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备注:本单位2022年没有使用政府性基金拨款安排的支出 |
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九、项目支出绩效目标表
2022年武昌区部门预算项目申报表(含绩效目标)
资金单位:万元
项目名称 |
外聘人员工资 |
项目代码 |
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项目主管部门 |
武昌区卫生健康局 |
项目执行单位 |
武昌区妇幼保健院 |
项目负责人 |
李丹 |
联系电话 |
88872864 |
项目申请理由 |
外聘人员工资 |
项目主要内容 |
我院核定外聘人员30人,按要求安排6万/人标准计算 |
项目总预算 |
110万元 |
项目当年预算 |
110万元 |
项目前两年预算及当年预算变动情况 |
2020年申请180万,2021年调减10万,2022年财政拨款预算110万 |
项目资金来源 |
资金来源项目 |
金额 |
合计 |
110 |
1.财政拨款收入 |
|
其中:申请当年预算拨款 |
110 |
2.纳入财政专户管理的非税收入安排的资金 |
0 |
3.上级补助收入 |
0 |
4.事业收入 |
110 |
5.事业单位经营收入 |
0 |
6.附属单位上缴收入 |
0 |
7.其他收入 |
0 |
8.上年结转、结余 |
0 |
其中:使用上年度财政拨款结余结转 |
0 |
9.往来资金 |
0 |
|
依据项目支出预算及测算 |
项目支出明细测算 |
项目支出明细 |
金额 |
合计 |
|
1 |
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2 |
|
3 |
|
4 |
|
5 |
|
6 |
|
7 |
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测算依据及说明 |
根据上年预算执行情况 |
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项目绩效总目标 |
保障外聘人员的工资薪酬 |
项目年度
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
指标内容 |
指标内容 |
指标值 |
备注 |
产出指标 |
数量指标 |
外聘人员完成工作量 |
外聘人员履行岗位职责日常工作的完成率 |
≥90% |
|
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|
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|
|
|
| |
质量指标 |
外聘人员完成工作质量 |
按照工作计划高质量完成工作考核达标率 |
≥90% |
|
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| |
时效指标 |
|
成本指标 |
| |
效益指标 |
社会效益指标 |
|
可持续影响指标 |
|
社会公众或服务对象满意度指标 |
服务对象对外聘工作人员满意度 |
对外聘人员工作的投诉处理回访满意率 |
100% |
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说明 :项目支出明细栏目不应按经济分类填写,按照开展的具体子项目或单独工作任务分类填写。
十、项目支出表
项目支出预算表 |
预算单位:武昌区妇幼保健院 |
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单位:万元 |
功能科目编码 |
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单位名称(科目) |
项目名称 |
按项目类型分类 |
按经济科目分类 |
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类 |
款 |
项 |
合计 |
工作性项目 |
政策性项目 |
合计 |
工资福利支出 |
商品和服务支出 |
对个人和家庭的补助支出 |
其他资本性支出 |
其他支出 |
对企业补助 |
工作性项目合计 |
经常性项目 |
一次性项目(当年完成) |
一次性项目(跨年度) |
政策性项目合计 |
经常性项目 |
一次性项目(当年完成) |
一次性项目(跨年度) |
210 |
04 |
03 |
妇幼保健机构 |
(妇幼)外聘人员工资 |
110.00 |
110.00 |
110.00 |
|
|
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|
|
|
110.00 |
110.00 |
|
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