武昌区大数据中心2022年部门预算
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第一部分 武昌区大数据中心2022年部门预算公开说明
一、部门基本情况
(一)部门主要职能
(二)部门预算单位构成
(三)部门人员构成
二、年度工作目标及主要任务
三、部门收支预算总体安排情况
(一)2022年部门预算总收入
(二)2022年部门预算总支出
四、一般公共预算财政拨款预算情况
(一)基本支出
(二)项目支出
五、一般公共预算“三公”经费支出预算情况
六、政府性基金预算财政拨款支出预算情况
七、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费情况
(二)政府采购预算情况
(三)政府购买服务预算安排情况
(四)国有资产占有使用情况
(五)绩效目标设置情况
八、名词解释
第二部分 武昌区大数据中心2022年部门预算表
一、2022年部门收支总表
二、2022年部门收入总表
三、2022年部门支出总表
四、2022年财政拨款收支总表
五、2022年一般公共预算支出表
六、2022年一般公共预算基本支出表
七、2022年一般公共预算“三公”经费支出表
八、2022年政府性基金预算支出表
九、部门整体支出绩效目标表
十、项目支出绩效目标表
第一部分
武昌区大数据中心2022年部门预算公开说明
一、部门基本情况
(一)部门主要职能
1.贯彻执行国家、省、市电子政务和有关信息化工作的法律、法规和方针、政策,参与研究全区电子政务、智慧武昌、数字政府发展战略,参与编制发展规划、专项规划和年度计划并指导实施。
2.建立电子政务统筹协调机制,承担区级电子政务项目的技术方案备案评审和验收评估工作,指导项目实施。
3.承担区级电子信息系统的维护和技术保障工作,指导、协调各街道、各部门的政务信息系统建设;承担区政府门户网站的建设和维护等技术支撑工作。
4.统筹推进政务信息系统整合共享,组织推进资源归集、治理、共享、开放、利用,建设管理政务数据资源共享交换平台,对接市级共享交换平台。
5.执行国家网络和信息安全管理规定和技术标准,完善全区网络安全保障体系,承担全区政务网络以及网站等区级政务信息系统的安全保障工作。
6.承担区级政务网络的日常维护工作,并为全区重大会议、活动的开展和应急事务的处理等提供网络保障。
7.建立电子政务专家委员会制度,承担技术培训和指导工作,推进具有自主知识产权的新一代信息技术在电子政务中的应用,承担电子政务和信息化工作的对外交流与合作工作。
8.承办上级交办的其他事项。
(二)部门预算单位构成
纳入武昌区大数据中心2022年部门预算编制范围的预算单位包括本级机关及下属0个二级单位。
(三)部门人员构成
武昌区大数据中心总编制人数18人,其中:行政编制0人,事业编制18人(其中:参照公务员法管理0人)。在职实有人数15人,其中:行政实有0人,事业实有15人(其中:参照公务员法管理0人)。
离退休人员0人,其中:离休0人,退休0人。
二、年度工作目标及主要任务
根据区委、区政府确定的2022年工作目标及主要任务。如下:
(一)优化项目统筹管理机制。调整项目评审相关制度,优化项目审核流程;完善政务信息系统效能评估工作范围和流程,细化政务信息系统个性化指标,形成评审、建设、验收、评估全过程监管。
(二)做强全区统一“数据资源湖”。结合武汉市城市大脑建设,持续治理部门区级数据资源,争取市级数据回流,充实区级数据种类和量级,新建业务系统要最大限度利用已有的资源集约化建设。积极对接武汉市城市大脑,争取垂管部门的数据回流,充实区级数据种类和量级。构建场景大数据治理模式,构建“问题推动场景建设、场景驱动数据挖掘、数据反哺场景延伸”的治理架构。助力优化营商环境,做好全市“一网通办”数据共享考核工作。
(三)推动智慧应用场景建设。围绕“高效办成一件事”,按照“推出一批、谋划一批、储备一批”要求,继续组织第二批惠企利民十大智慧应用场景建设。探索利用视频智能化、物联网等基础平台汇聚的物联网资源,推动物联感知技术在城市治理和服务领域的广泛应用。打造武昌数字孪生城市“一张图”,将典型智慧场景与3D地图结合,为“一网统管”提供平台支撑。
(四)深化政务应用一体化集成建设。深化“对内办公一个平台”建设,加快与武汉政务电子公文系统对接,推动机关内部办事“不用跑”“马上办”。深化“对外服务一个网站”建设,提升服务企业群众能力,做实“一网全收集、一站直通、一事一景”政务公开工作,探索“一图总览”、“一表分析”等创新功能,提高智能化决策水平。
(五)强化基础设施运维。进一步优化政务网络和互联网出口架构,加强政务专网和外网间的信息安全交换能力;整合机房资源,将智慧武昌大数据中心机房设备纳入网络综合运维管理平台监管,实现新旧机房设备及计算、存储资源的统一管理和分配。
(六)加强安全防护体系。以网络综合运维管理平台为基础,完善政务网安全防护体系,实现集安全态势、网络态势、线路监测、环境监测等多维度于一体的全面安全防护,做好重要时间节点安全保障。
三、部门收支预算总体安排情况
(一)2022年部门预算总收入2334.12万元。其中:一般公共预算财政拨款收入2334.12万元,其他收入0万元,上年结转0万元。比2021年预算增加365.94万元,增加18.59%,主要原因是“智慧武昌”项目建设预算因实际需求调整。
(二)
2022年部门预算总支出2334.12万元。其中:基本支出434.12万元,项目支出1900万元。比2021年预算增加365.94万元,增加18.59%,主要原因是“智慧武昌”项目建设预算因实际需求调整。
按照支出功能分类科目,主要用于:
一般公共服务支出2231.67万元;社会保障和就业支出20.06万元;卫生健康支出31.78万元;住房保障支出50.61万元;其他支出0万元。
按照支出经济分类科目,主要用于:
工资福利支出352.22万元;商品和服务支出1981.9万元;对个人和家庭的补助0万元;资本性支出0万元;其他支出0万元。
四、一般公共预算财政拨款预算情况
2022年一般公共预算财政拨款支出预算2334.12万元,其中:当年预算2334.12万元,比2021年预算增加365.94万元,增加18.59%,增加原因:“智慧武昌”项目建设预算因实际需求调整;上年结转0万元。主要安排情况如下:
(一)基本支出434.12万元,比2021年预算增加72.1万元,增长19.92%,主要原因:新增人员和人员政策性工资调整。其中:
1.人员经费352.22万元,包括:
(1)工资福利支出352.22万元,主要用于在职职工的基本工资、津贴补贴、年终一次性奖金、基本医疗保险及生育保险、在职人员住房公积金、养老保险、住房补贴、其他工资福利支出等支出。
(2)对个人和家庭的补助0万元。
2.商品和服务支出81.9万元。其中:日常公用支出21.3万元;“三公经费”支出0.6万元;公务交通费0万元;业务补助经费60万元。
(二)项目支出1900万元,比2021年预算增加293.84万元,增加18.29%,主要原因:“智慧武昌”建设预算因实际需求调整。
五、一般公共预算“三公”经费支出预算情况
(一)“三公”经费的单位范围
武昌区大数据中心安排“三公”经费的单位由机关及下属0二级单位组成。
(二)“三公”经费财政拨款预算情况
2022年一般公共预算财政拨款资金安排“三公”经费预算0.6万元,比2021年预算增加0.1万元,增加20%。其中:
1.因公出国(境)经费预算0万元,比2021年预算增加(减少)0万元,主要原因:我区因公出国(境)经费年初不编入部门预算,年中如有发生,根据区因公出国计划审批后调配使用。
2.公务用车购置及运行维护费0万元,比2021年预算增加(减少)0万元。其中:
(1)公务用车购置费0万元,比2021年预算增加(减少)0万元,主要原因:我单位无公务用车。
(2)公务用车运行维护费0万元,比2021年预算增加(减少)0万元,主要原因:我单位无公务用车。
3.公务接待费预算0.6万元,比2021年预算增加0.1万元,主要原因:三公经费预算拨款上调。
六、政府性基金预算财政拨款支出预算情况
武昌区大数据中心2022年没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出。
七、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费情况
2022年机关运行经费0万元。
(二)政府采购预算情况
按照现行政府采购管理规定,2022年部门预算中纳入政府采购预算支出合计1855万元。包括:货物类0万元,工程类0万元,服务类1855万元。
(三)政府购买服务预算安排情况
2022年部门政府购买服务预算支出合计1855万元。其中:基本公共服务0万元,社会管理性服务0万元,行业管理与协调性服务0万元,技术性服务0万元,政府履职所需辅助性服务1855万元,其他0万元。
(四)国有资产占有使用情况
截至2021年12月31日,部门共有车辆0辆。其中:机要通信用车0辆,应急用车0辆,一般执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,业务用车0辆。
(五)绩效目标设置情况
2022年部门项目均实行绩效目标管理,涉及一般公共预算当年财政拨款1900万元。
八、名词解释
(一)财政拨款收入:指本级财政当年拨付的资金。
(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
(四)其他收入:指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。
(五)机关(事业)运行经费:行政单位和参照公务员法管理的事业单位为保障单位运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出,包括办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、维修费、公务用车运行维护费及其他费用等。
第二部分
武昌区大数据中心2022年部门预算表
一、2022年部门收支总表
单位收支总表 |
单位名称:武昌区大数据中心 |
|
| 单位:万元 |
收入 | 支出 |
项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
一、一般公共预算拨款 | 2,334.12 | 1、一般公共服务支出 | 2,231.67 | 支出类别分类 | |
二、政府性基金预算拨款 | | 2、国防支出 | | 一、基本支出 | 434.12 |
三、事业收入 | | 3、公共安全支出 | | 工资福利支出 | 352.22 |
四、事业单位经营收入 | | 4、教育支出 | | 对个人和家庭的补助 | |
五、其他收入 | | 5、科学技术支出 | | 商品和服务支出 | 81.90 |
六、上级补助收入 | | 6、文化旅游体育与传媒支出 | | | |
七、附属单位上缴收入 | | 7、社会保障和就业支出 | 20.06 | 二、项目支出 | 1,900.00 |
八、纳入财政专户管理的非税收入 | | 8、卫生健康支出 | 31.78 | 三、上缴上级支出 | |
九、往来资金 | | 9、节能环保支出 | | 四、对附属单位补助支出 | |
| | 10、城乡社区支出 | | 五、事业单位经营支出 | |
| | 11、农林水支出 | | | |
| | 12、交通运输支出 | | | |
| | 13、资源勘探工业信息等支出 | | 支出经济分类 | |
| | 14、商业服务业等支出 | | 301工资福利支出 | 352.22 |
| | 15、金融支出 | | 302商品和服务支出 | 1,981.90 |
| | 16、援助其他地区支出 | | 303对个人和家庭的补助 | |
| | 17、自然资源海洋气象等支出 | | 307债务利息及费用支出 | |
| | 18、住房保障支出 | 50.61 | 309资本性支出(基本建设) | |
| | 19、粮油物资储备支出 | | 310资本性支出 | |
|
| 20、灾害防治及应急管理支出 | | 311对企业补助(基本建设) | |
| | 21、预备费 | | 312对企业补助 | |
| | 22、其他支出 | | 313对社会保障基金补助 | |
| | 23、债务付息支出 | | 399其他支出 | |
| | 24、债务发行费用支出 | | | |
本年收入合计 | 2,334.12 | 本年支出合计 | 2,334.12 | 本年支出合计 | 2,334.12 |
用事业基金弥补收支差额 | | 结转下年 | | 结转下年 | |
上年结转 | | | | | |
| | | | | |
收入总计 | 2,334.12 | 支出总计 | 2,334.12 | 支出总计 | 2,334.12 |
二、2022年部门收入总表
单位收入总表 |
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单位名称:武昌区大数据中心 |
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| 单位:万元 |
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 一般公共预算财政拨款收入 | 政府性基金预算财政拨款收入 | 事业收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 事业单位经营收入 | 其他收入 | 用事业基金弥补收支差额 | 纳入专户管理的非税收入 | 上年结转 | 往来资金 |
财政拨款 | 其他 |
* | * | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 合计 | 2,334.12 | 2,334.12 | | | | | | | | | | | |
201 | 一般公共服务 | 2,231.67 | 2,231.67 | | | | | | | | | | | |
20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 2,231.67 | 2,231.67 | | | | | | | | | | | |
2010350 | 事业运行(政府办公厅) | 331.67 | 331.67 | | | | | | | | | | | |
2010399 | 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 | 1,900.00 | 1,900.00 | | | | | | | | | | | |
208 | 社会保障和就业支出 | 20.06 | 20.06 | | | | | | | | | | | |
20805 | 行政事业单位养老支出 | 20.06 | 20.06 | | | | | | | | | | | |
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 20.06 | 20.06 | | | | | | | | | | | |
210 | 卫生健康支出 | 31.78 | 31.78 | | | | | | | | | | | |
21011 | 行政事业单位医疗 | 31.78 | 31.78 | | | | | | | | | | | |
2101102 | 事业单位医疗 | 10.03 | 10.03 | | | | | | | | | | | |
2101103 | 公务员医疗补助 | 21.75 | 21.75 | | | | | | | | | | | |
221 | 住房保障支出 | 50.61 | 50.61 | | | | | | | | | | | |
22102 | 住房改革支出 | 50.61 | 50.61 | | | | | | | | | | | |
2210201 | 住房公积金 | 32.63 | 32.62 | | | | | | | | | | | |
2210202 | 提租补贴 | 6.80 | 6.80 | | | | | | | | | | | |
2210203 | 购房补贴 | 11.19 | 11.19 | | | | | | | | | | | |
三、2022年部门支出总表
单位支出总表 |
单位名称:武昌区大数据中心 |
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| 单位:万元 |
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 事业单位经营支出 | 对附属单位补助支出 |
** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 | 2,334.12 | 434.12 | 1,900.00 | | | |
201 | 一般公共服务 | 2,231.67 | 331.67 | 1,900.00 | | | |
20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 2,231.67 | 331.67 | 1,900.00 | | | |
2010350 | 事业运行(政府办公厅) | 331.67 | 331.67 | | | | |
2010399 | 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 | 1,900.00 | | 1,900.00 | | | |
208 | 社会保障和就业支出 | 20.06 | 20.06 | | | | |
20805 | 行政事业单位养老支出 | 20.06 | 20.06 | | | | |
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 20.06 | 20.06 | | | | |
210 | 卫生健康支出 | 31.78 | 31.78 | | | | |
21011 | 行政事业单位医疗 | 31.78 | 31.78 | | | | |
2101102 | 事业单位医疗 | 10.03 | 10.03 | | | | |
2101103 | 公务员医疗补助 | 21.75 | 21.75 | | | | |
221 | 住房保障支出 | 50.61 | 50.61 | | | | |
22102 | 住房改革支出 | 50.61 | 50.61 | | | | |
2210201 | 住房公积金 | 32.62 | 32.62 | | | | |
2210202 | 提租补贴 | 6.80 | 6.80 | | | | |
2210203 | 购房补贴 | 11.19 | 11.19 | | | | |
四、2022年财政拨款收支总表
财政拨款收支总表 |
单位名称:武昌区大数据中心 |
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| 单位:万元 |
收入 | 支出 |
项目 | 预算数 | 项目 | 合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 项目 | 合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 |
一、一般公共预算拨款 | 2,334.12 | 1、一般公共服务支出 | 2,231.67 | 2,231.67 | | 支出类别分类 | | | |
二、政府性基金预算拨款 | | 2、国防支出 | | | | 一、基本支出 | 434.12 | 434.12 | |
| | 3、公共安全支出 | | | | 工资福利支出 | 352.22 | 352.22 | |
| | 4、教育支出 | | | | 对个人和家庭的补助 | | | |
| | 5、科学技术支出 | | | | 商品和服务支出 | 81.90 | 81.90 | |
| | 6、文化旅游体育与传媒支出 | | | | | | | |
| | 7、社会保障和就业支出 | 20.06 | 20.06 | | 二、项目支出 | 1,900.00 | 1,900.00 | |
| | 8、卫生健康支出 | 31.78 | 31.78 | | 三、上缴上级支出 | | | |
| | 9、节能环保支出 | | | | 四、对附属单位补助支出 | | | |
| | 10、城乡社区支出 | | | | 五、事业单位经营支出 | | | |
| | 11、农林水支出 | | | | | | | |
| | 12、交通运输支出 | | | | | | | |
| | 13、资源勘探工业信息等支出 | | | | 支出经济分类 | | | |
| | 14、商业服务业等支出 | | | | 301工资福利支出 | 352.22 | 352.22 | |
| | 15、金融支出 | | | | 302商品和服务支出 | 1,981.90 | 1,981.90 | |
| | 16、援助其他地区支出 | | | | 303对个人和家庭的补助 | | | |
| | 17、自然资源海洋气象等支出 | | | | 307债务利息及费用支出 | | | |
| | 18、住房保障支出 | 50.61 | 50.61 | | 309资本性支出(基本建设) | | | |
| | 19、粮油物资储备支出 | | | | 310资本性支出 | | | |
|
| 20、灾害防治及应急管理支出 | | | | 311对企业补助(基本建设) | | | |
| | 21、预备费 | | | | 312对企业补助 | | | |
| | 22、其他支出 | | | | 313对社会保障基金补助 | | | |
| | 23、债务付息支出 | | | | 399其他支出 | | | |
| | 24、债务发行费用支出 | | | | | | | |
本年收入合计 | 2,334.12 | 本年支出合计 | 2,334.12 | 2,334.12 | | 本年支出合计 | 2,334.12 | 2,334.12 | |
上年结转 | | 结转下年 | | | | 结转下年 | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
收入总计 | 2,334.12 | 支出总计 | 2,334.12 | 2,334.12 | | 支出总计 | 2,334.12 | 2,334.12 | |
五、2022年一般公共预算支出表
科目编码 | 科目名称 | 2022年预算数 |
小计 | 基本支出 | 项目支出 |
** | ** | 1 | 2 | 3 |
| 合计 | 2,334.12 | 434.12 | 1,900.00 |
201 | 一般公共服务 | 2,231.67 | 331.67 | 1,900.00 |
20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 2,231.67 | 331.67 | 1,900.00 |
2010350 | 事业运行(政府办公厅) | 331.67 | 331.67 |
|
2010399 | 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 | 1,900.00 |
| 1,900.00 |
208 | 社会保障和就业支出 | 20.06 | 20.06 |
|
20805 | 行政事业单位养老支出 | 20.06 | 20.06 |
|
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 20.06 | 20.06 |
|
210 | 卫生健康支出 | 31.78 | 31.78 |
|
21011 | 行政事业单位医疗 | 31.78 | 31.78 |
|
2101102 | 事业单位医疗 | 10.03 | 10.03 |
|
2101103 | 公务员医疗补助 | 21.75 | 21.75 |
|
221 | 住房保障支出 | 50.61 | 50.61 |
|
22102 | 住房改革支出 | 50.61 | 50.61 |
|
2210201 | 住房公积金 | 32.63 | 32.63 |
|
2210202 | 提租补贴 | 6.80 | 6.80 |
|
2210203 | 购房补贴 | 11.19 | 11.19 |
|
六、2022年一般公共预算基本支出表
一般公共预算基本支出表 |
单位名称:武昌区大数据中心 |
|
| 单位:万元 |
经济分类科目 | 2022年基本支出 |
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
** | ** | 1 | 2 | 3 |
| 合计 | 434.12 | 352.22 | 81.90 |
301 | 工资福利支出 | 352.22 | 352.22 | |
30101 | 基本工资 | 56.36 | 56.36 | |
30102 | 津贴补贴 | 26.72 | 26.72 | |
30103 | 奖金 | 135.78 | 135.78 | |
30107 | 绩效工资 | 48.02 | 48.02 | |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 20.06 | 20.06 | |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 10.03 | 10.03 | |
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 21.75 | 21.75 | |
30112 | 其他社会保障缴费 | 0.88 | 0.88 | |
30113 | 住房公积金 | 32.63 | 32.63 | |
302 | 商品和服务支出 | 81.90 | | 81.90 |
30201 | 办公费 | 77.92 | | 77.92 |
30216 | 培训费 | 0.85 | | 0.85 |
30217 | 公务接待费 | 0.60 | | 0.60 |
30228 | 工会经费 | 1.13 | | 1.13 |
30229 | 福利费 | 1.41 | | 1.41 |
七、2022年一般公共预算“三公”经费支出表
功能科目编码 | 功能科目名称 | 预算数 |
合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 |
公务用车购置费 | 公务用车运行费 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 合计 | 0.60 |
|
|
| 0.60 |
201 | 一般公共服务 | 0.60 |
|
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| 0.60 |
20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 0.60 |
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2010350 | 事业运行(政府办公厅) | 0.60 |
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| 0.60 |
八、2022年政府性基金预算支出表
科目编码 | 科目名称 | 本年政府性基金预算支出 |
合计 | 基本支出 | 项目支出 |
** | ** | 1 | 2 | 3 |
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说明:武昌区大数据中心2022年没有使用政府性基金拨款安排的支出 |
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九、部门整体支出绩效目标表
九、部门整体支出绩效目标表
部门名称 | 武汉市武昌区大数据中心 |
填报人 | 黄晓玲 | 联系电话 | 88937811 |
部门总体资金情况(万元) | 总体资金情况 | 当年预算收支 | 占比 | 近两年收支情况 |
_2020 年 | __2021__年 |
收入构成 | 财政拨款 | 2334.12 | 100% | 2353.16 | 1968.18 |
其他资金 |
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合计 | 2334.12 | 100% | 2353.16 | 1968.18 |
支出构成 | 基本支出 | 434.12 | 18% | 353.16 | 362.02 |
项目支出 | 1900.00 | 85% | 2000 | 1606.16 |
合计 | 2334.12 | 100% | 2353.16 | 1968.18 |
部门职能概述 | 1.贯彻执行国家、省、市电子政务和有关信息化工作的法律、法规和方针、政策,参与研究全区电子政务、智慧武昌、数字政府发展战略,参与编制发展规划、专项规划和年度计划并指导实施。 2.建立电子政务统筹协调机制,承担区级电子政务项目的技术方案备案评审和验收评估工作,指导项目实施。 3.承担区级电子信息系统的维护和技术保障工作,指导、协调各街道、各部门的政务信息系统建设;承担区政府门户网站的建设和维护等技术支撑工作。 4.统筹推进政务信息系统整合共享,组织推进资源归集、治理、共享、开放、利用,建设管理政务数据资源共享交换平台,对接市级共享交换平台。 5.执行国家网络和信息安全管理规定和技术标准,完善全区网络安全保障体系,承担全区政务网络以及网站等区级政务信息系统的安全保障工作。 6.承担区级政务网络的日常维护工作,并为全区重大会议、活动的开展和应急事务的处理等提供网络保障。 7.建立电子政务专家委员会制度,承担技术培训和指导工作,推进具有自主知识产权的新一代信息技术在电子政务中的应用,承担电子政务和信息化工作的对外交流与合作工作。 8.承办上级交办的其他事项。 |
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年度工作任务 | 1.优化项目统筹管理机制,形成评审、建设、验收、评估全过程监管。 2.做强全区统一“数据资源湖”,助力优化营商环境,做好全市“一网通办”数据共享考核工作。 3.推动智慧应用场景建设,为“一网统管”提供平台支撑。 4.深化政务应用一体化集成建设,提高智能化决策水平。 5.强化基础设施运维,实现新旧机房设备及计算、存储资源的统一管理和分配。 6.加强安全防护体系,全年重大安全事故为0。 |
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整体绩效目标 | 长期目标 | 年度目标 |
目标1:统筹推进“智慧武昌”“数字政府”建设 | 目标1:提升政务网主动防御能力,进一步强化政务网络安全,全年重大网络安全事故为0 目标2:通过数据推进”高效办成一件事“应用场景建设 |
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年度目标1: | 提升政务网主动防御能力,进一步强化政务网络安全,全年重大网络安全事故为0 |
年度绩效目标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标名称 | 指标值 |
| 绩效标准 |
近两年指标值 | 预期当年实现值 |
_2020_年 | _2021_年 |
产出指标 | 质量指标 | 保障电子政务网络安全稳定运行 | 一致 | 一致 | 重大安全责任事故为0 | 绩效目标 |
年度目标2: | 通过数据推进”高效办成一件事“应用场景建设 |
年度绩效目标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标名称 | 指标值 |
| 绩效标准 |
近两年指标值 | 预期当年实现值 |
_2020_年 | _2021_年 |
效益指标 | 社会指标 | 推进数据治理和智慧场景建设 | 无参考 | 无参考 | 一是“高效办成一件事”智慧场景建设,继续在政务服务、社会治理、行政效能等领域,打造利企惠民的智慧场景及专题库;二是按照武汉市城市大脑建设要求,对现有数据共享交换体系升级改造,包括市区两级数据平台对接融合、市级基础数据回流至区级开展应用、数据安全体系升级改造等;三是利用视频共享平台现有视频资源,提供视频数据分析能力,深化视频智能化应用建设。 | 绩效目标 |
备注:1.“整体绩效目标”:请结合部门职能、工作规划、项目支出投向等编报。 |
2.“二级指标”中“产出指标”请选择填报数量、质量、时效、成本等指标;“效益指标”请选择填 |
报社会效益、经济效益、生态效益、可持续发展影响、服务对象满意度等指标。 |
3.“绩效标准”:设定绩效指标值时的依据或参考标准。 |
十、项目支出绩效目标表
1.网络建设运转维护项目申报表
项目名称 | 网络建设运转维护 | 项目代码 | GZXX/005006035/001 |
项目名称 | 武昌区大数据中心 | 项目执行单位 | 武昌区大数据中心 |
项目负责人 | 张吉军 | 联系电话 | 88930057 |
项目申请理由 | 工作职责 |
项目主要内容 | “智慧武昌”“数字政府”建设 |
项目总预算 | 19000000 | 项目当年预算 | 19000000 |
项目前两年预算及当年预算变动情况 | 2020年预算暂无变动。 |
项目资金来源 | 资金来源项目 | 金额 |
合计 | 19000000 |
1.财政拨款收入 | 19000000 |
其中:申请当年预算拨款 | 19000000 |
2.纳入财政专户管理的非税收入安排的资金 | 0 |
3.上级补助收入 | 0 |
4.事业收入 | 0 |
5.事业单位经营收入 | 0 |
6.附属单位上缴收入 | 0 |
7.其他收入 | 0 |
8.上年结转、结余 | 0 |
其中:使用上年度财政拨款结余结转 | 0 |
9.往来资金 | 0 |
依据项目支出预算及测算 | 项目支出明细测算 | 项目支出明细 | 金额 |
合计 | 18550000 |
1网站系统运维 | 900000 |
2区级协同办公系统运维 | 1000000 |
3全区政务网络线路租用 | 6900000 |
4全区政务网安全整体运维 | 6750000 |
5数据治理和应用场景建设 | 3000000 |
测算依据及说明 | 会议纪要、历年合同 |
项目绩效总目标 | 完成工作目标 |
项目年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 | 指标值 |
产出指标 | 质量指标 | 保障电子政务网络安全稳定运行 安全稳定运行情况 | 重大安全责任事故为0 |
效益指标 | 社会效益指标 | 推进数据治理和智慧场景建设 | 一是“高效办成一件事”智慧场景建设,继续在政务服务、社会治理、行政效能等领域,打造利企惠民的智慧场景及专题库;二是按照武汉市城市大脑建设要求,对现有数据共享交换体系升级改造,包括市区两级数据平台对接融合、市级基础数据回流至区级开展应用、数据安全体系升级改造等;三是利用视频共享平台现有视频资源,提供视频数据分析能力,深化视频智能化应用建设。 |
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