
武汉市武昌区人民政府紫阳街办事处2018年部门决算
- 2019-10-30 15:07
- 来源: 紫阳街
附件1
2018年度武汉市武昌区人民政府紫阳街办事处部门决算
2019年10月28日
目 录
第一部分 武汉市武昌区人民政府紫阳街办事处概况
一、部门主要职能
二、部门决算单位构成
三、部门人员构成
第二部分 武汉市武昌区人民政府紫阳街办事处2018年度部门决算表
一、收入支出决算总表(表1)
二、收入决算表(表2)
三、支出决算表(表3)
四、财政拨款收入支出决算总表(表4)
五、一般公共预算财政拨款支出决算表(表5)
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表(表6)
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(表7)
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(表8)
第三部分 武汉市武昌区人民政府紫阳街办事处2018年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
九、关于2018年度预算绩效情况说明
十、其他重要事项的情况说明
第四部分 2018年重点工作完成情况
第五部分 名词解释
部门决算公开咨询电话:86752395
第一部分 武汉市武昌区人民政府紫阳街办事处概况
一、部门主要职能
紫阳街办事处是武昌区人民政府的派出机构,是代表区政府对街道辖区行使管理职权的基层行政组织,行使区政府赋予的职权,在街党工委直接领导下开展工作。
二、部门决算单位构成
从决算单位构成来看,武汉市武昌区人民政府紫阳街办事处部门决算由纳入独立核算的单位本级决算和 4 个下属单位决算组成。其中:行政单位 1 个、参照公务员法管理事业单位 0 个、全额拨款事业单位 4 个、差额拨款事业单位 0 个、自收自支事业单位 0 个。
无纳入武汉市武昌区人民政府紫阳街办事处2018年度部门决算编制范围的二级预算单位。
三、部门人员构成
武汉市武昌区人民政府紫阳街办事处总编制人数39人,其中:行政编制26人,事业编制13人(其中:参照公务员法管理0人)。在职实有人数43人,其中:行政26人,事业17人(其中:参照公务员法管理7人,为区城管局驻街中队工作人员)。
离退休人员44人,其中:离休0人,退休44人。
第二部分 武汉市武昌区人民政府紫阳街办事处2018年度部门决算表
2018年度收入支出决算总表(表1)
| |||||
部门:武汉市武昌区人民政府紫阳街办事处 |
|
金额单位:万元 | |||
收入 |
支出 | ||||
项目 |
行次 |
决算数 |
项目 |
行次 |
决算数 |
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
一、财政拨款收入 |
1 |
3,969.26 |
一、一般公共服务支出 |
28 |
1,487.43 |
二、上级补助收入 |
2 |
|
二、外交支出 |
29 |
|
三、事业收入 |
3 |
|
三、国防支出 |
30 |
|
四、经营收入 |
4 |
|
四、公共安全支出 |
31 |
23.14 |
五、附属单位上缴收入 |
5 |
|
五、教育支出 |
32 |
|
六、其他收入 |
6 |
|
六、科学技术支出 |
33 |
3.11 |
|
7 |
|
七、文化体育与传媒支出 |
34 |
34.39 |
|
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
35 |
779.50 |
|
9 |
|
九、医疗卫生与计划生育支出 |
36 |
247.87 |
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
37 |
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
38 |
1,246.86 |
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
39 |
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
40 |
|
|
14 |
|
十四、资源勘探信息等支出 |
41 |
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
42 |
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
43 |
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
44 |
|
|
18 |
|
十八、国土海洋气象等支出 |
45 |
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
46 |
146.96 |
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
47 |
|
|
21 |
|
二十一、其他支出 |
48 |
|
|
22 |
|
二十二、债务还本支出 |
49 |
|
|
23 |
|
二十三、债务付息支出 |
50 |
|
本年收入合计 |
24 |
3,969.26 |
本年支出合计 |
51 |
3,969.26 |
用事业基金弥补收支差额 |
25 |
|
结余分配 |
52 |
|
年初结转和结余 |
26 |
|
年末结转和结余 |
53 |
|
总计 |
27 |
3,969.26 |
总计 |
54 |
3,969.26 |
注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 | |||||
24行=(1+2+3+4+5+6)行;27行=(24+25+26)行; | |||||
51行=(28+29+…+50)行; 54行=(51+52+53)行。 |
2018年度收入决算表(表2)
| ||||||||||
部门:武汉市武昌区人民政府紫阳街办事处 |
|
|
|
|
|
金额单位:万元 | ||||
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 | |||
功能分类科目编码 |
科目名称 |
|
|
|
|
|
|
| ||
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
|
|
合计 |
3,969.26 |
3,969.26 |
|
|
|
|
|
201 |
一般公共服务支出 |
1,487.43 |
1,487.43 |
|
|
|
|
| ||
20101 |
人大事务 |
6.99 |
6.99 |
|
|
|
|
| ||
2010102 |
一般行政管理事务 |
6.99 |
6.99 |
|
|
|
|
| ||
20102 |
政协事务 |
1.74 |
1.74 |
|
|
|
|
| ||
2010202 |
一般行政管理事务 |
1.74 |
1.74 |
|
|
|
|
| ||
20103 |
政府办公厅(室)及相关机构事务 |
1,443.40 |
1,443.40 |
|
|
|
|
| ||
2010301 |
行政运行 |
690.51 |
690.51 |
|
|
|
|
| ||
2010302 |
一般行政管理事务 |
582.87 |
582.87 |
|
|
|
|
| ||
2010399 |
其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 |
170.02 |
170.02 |
|
|
|
|
| ||
20105 |
统计信息事务 |
14.45 |
14.45 |
|
|
|
|
| ||
2010502 |
一般行政管理事务 |
14.45 |
14.45 |
|
|
|
|
| ||
20123 |
民族事务 |
17.29 |
17.29 |
|
|
|
|
| ||
2012399 |
其他民族事务支出 |
17.29 |
17.29 |
|
|
|
|
| ||
20129 |
群众团体事务 |
0.90 |
0.90 |
|
|
|
|
| ||
2012902 |
一般行政管理事务 |
0.90 |
0.90 |
|
|
|
|
| ||
20132 |
组织事务 |
2.50 |
2.50 |
|
|
|
|
| ||
2013202 |
一般行政管理事务 |
2.50 |
2.50 |
|
|
|
|
| ||
20134 |
统战事务 |
0.16 |
0.16 |
|
|
|
|
| ||
2013402 |
一般行政管理事务 |
0.16 |
0.16 |
|
|
|
|
| ||
204 |
公共安全支出 |
23.14 |
23.14 |
|
|
|
|
| ||
20401 |
武装警察 |
23.14 |
23.14 |
|
|
|
|
| ||
2040103 |
消防 |
23.14 |
23.14 |
|
|
|
|
| ||
206 |
科学技术支出 |
3.11 |
3.11 |
|
|
|
|
| ||
20607 |
科学技术普及 |
3.11 |
3.11 |
|
|
|
|
| ||
2060702 |
科普活动 |
3.11 |
3.11 |
|
|
|
|
| ||
207 |
文化体育与传媒支出 |
34.39 |
34.39 |
|
|
|
|
| ||
20701 |
文化 |
34.39 |
34.39 |
|
|
|
|
| ||
2070109 |
群众文化 |
34.39 |
34.39 |
|
|
|
|
| ||
208 |
社会保障和就业支出 |
779.50 |
779.50 |
|
|
|
|
| ||
20801 |
人力资源和社会保障管理事务 |
12.50 |
12.50 |
|
|
|
|
| ||
2080199 |
其他人力资源和社会保障管理事务支出 |
12.50 |
12.50 |
|
|
|
|
| ||
20802 |
民政管理事务 |
530.02 |
530.02 |
|
|
|
|
| ||
2080205 |
老龄事务 |
0.40 |
0.40 |
|
|
|
|
| ||
2080208 |
基层政权和社区建设 |
529.62 |
529.62 |
|
|
|
|
| ||
20805 |
行政事业单位离退休 |
79.50 |
79.50 |
|
|
|
|
| ||
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
79.50 |
79.50 |
|
|
|
|
| ||
20806 |
企业改革补助 |
148.48 |
148.48 |
|
|
|
|
| ||
2080699 |
其他企业改革发展补助 |
148.48 |
148.48 |
|
|
|
|
| ||
20825 |
其他生活救助 |
9.00 |
9.00 |
|
|
|
|
| ||
2082501 |
其他城市生活救助 |
9.00 |
9.00 |
|
|
|
|
| ||
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
247.87 |
247.87 |
|
|
|
|
| ||
21001 |
医疗卫生与计划生育管理事务 |
0.63 |
0.63 |
|
|
|
|
| ||
2100102 |
一般行政管理事务 |
0.63 |
0.63 |
|
|
|
|
| ||
21004 |
公共卫生 |
2.00 |
2.00 |
|
|
|
|
| ||
2100409 |
重大公共卫生专项 |
1.00 |
1.00 |
|
|
|
|
| ||
2100499 |
其他公共卫生支出 |
1.00 |
1.00 |
|
|
|
|
| ||
21007 |
计划生育事务 |
103.64 |
103.64 |
|
|
|
|
| ||
2100717 |
计划生育服务 |
85.94 |
85.94 |
|
|
|
|
| ||
2100799 |
其他计划生育事务支出 |
17.70 |
17.70 |
|
|
|
|
| ||
21011 |
行政事业单位医疗 |
141.60 |
141.60 |
|
|
|
|
| ||
2101101 |
行政单位医疗 |
25.74 |
25.74 |
|
|
|
|
| ||
2101102 |
事业单位医疗 |
4.61 |
4.61 |
|
|
|
|
| ||
2101103 |
公务员医疗补助 |
111.25 |
111.25 |
|
|
|
|
| ||
212 |
城乡社区支出 |
1,246.86 |
1,246.86 |
|
|
|
|
| ||
21201 |
城乡社区管理事务 |
495.97 |
495.97 |
|
|
|
|
| ||
2120104 |
城管执法 |
495.97 |
495.97 |
|
|
|
|
| ||
21205 |
城乡社区环境卫生 |
715.89 |
715.89 |
|
|
|
|
| ||
2120501 |
城乡社区环境卫生 |
715.89 |
715.89 |
|
|
|
|
| ||
21299 |
其他城乡社区支出 |
35.00 |
35.00 |
|
|
|
|
| ||
2129999 |
其他城乡社区支出 |
35.00 |
35.00 |
|
|
|
|
| ||
221 |
住房保障支出 |
146.96 |
146.96 |
|
|
|
|
| ||
22101 |
保障性安居工程支出 |
27.00 |
27.00 |
|
|
|
|
| ||
2210199 |
其他保障性安居工程支出 |
27.00 |
27.00 |
|
|
|
|
| ||
22102 |
住房改革支出 |
119.96 |
119.96 |
|
|
|
|
| ||
2210201 |
住房公积金 |
85.17 |
85.17 |
|
|
|
|
| ||
2210202 |
提租补贴 |
23.14 |
23.14 |
|
|
|
|
| ||
2210203 |
购房补贴 |
11.65 |
11.65 |
|
|
|
|
| ||
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 | ||||||||||
1栏各行=(2+3+4+5+6+7)栏各行。 |
2018年度支出决算表(表3)
| |||||||||
部门:武汉市武昌区人民政府紫阳街办事处 |
|
|
|
|
|
金额单位:万元 | |||
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 | |||
功能分类科目编码 |
科目名称 |
|
|
|
|
|
| ||
|
|
|
|
|
|
|
| ||
|
|
|
|
|
|
|
| ||
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
|
|
合计 |
3,969.26 |
3,049.58 |
919.68 |
|
|
|
201 |
一般公共服务支出 |
1,487.43 |
1,332.63 |
154.80 |
|
|
| ||
20101 |
人大事务 |
6.99 |
|
6.99 |
|
|
| ||
2010102 |
一般行政管理事务 |
6.99 |
|
6.99 |
|
|
| ||
20102 |
政协事务 |
1.74 |
|
1.74 |
|
|
| ||
2010202 |
一般行政管理事务 |
1.74 |
|
1.74 |
|
|
| ||
20103 |
政府办公厅(室)及相关机构事务 |
1,443.40 |
1,317.12 |
126.28 |
|
|
| ||
2010301 |
行政运行 |
690.51 |
690.51 |
|
|
|
| ||
2010302 |
一般行政管理事务 |
582.87 |
456.59 |
126.28 |
|
|
| ||
2010399 |
其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 |
170.02 |
170.02 |
|
|
|
| ||
20105 |
统计信息事务 |
14.45 |
14.45 |
|
|
|
| ||
2010502 |
一般行政管理事务 |
14.45 |
14.45 |
|
|
|
| ||
20123 |
民族事务 |
17.29 |
|
17.29 |
|
|
| ||
2012399 |
其他民族事务支出 |
17.29 |
|
17.29 |
|
|
| ||
20129 |
群众团体事务 |
0.90 |
0.90 |
|
|
|
| ||
2012902 |
一般行政管理事务 |
0.90 |
0.90 |
|
|
|
| ||
20132 |
组织事务 |
2.50 |
|
2.50 |
|
|
| ||
2013202 |
一般行政管理事务 |
2.50 |
|
2.50 |
|
|
| ||
20134 |
统战事务 |
0.16 |
0.16 |
|
|
|
| ||
2013402 |
一般行政管理事务 |
0.16 |
0.16 |
|
|
|
| ||
204 |
公共安全支出 |
23.14 |
|
23.14 |
|
|
| ||
20401 |
武装警察 |
23.14 |
|
23.14 |
|
|
| ||
2040103 |
消防 |
23.14 |
|
23.14 |
|
|
| ||
206 |
科学技术支出 |
3.11 |
|
3.11 |
|
|
| ||
20607 |
科学技术普及 |
3.11 |
|
3.11 |
|
|
| ||
2060702 |
科普活动 |
3.11 |
|
3.11 |
|
|
| ||
207 |
文化体育与传媒支出 |
34.39 |
34.39 |
|
|
|
| ||
20701 |
文化 |
34.39 |
34.39 |
|
|
|
| ||
2070109 |
群众文化 |
34.39 |
34.39 |
|
|
|
| ||
208 |
社会保障和就业支出 |
779.50 |
209.14 |
570.36 |
|
|
| ||
20801 |
人力资源和社会保障管理事务 |
12.50 |
12.50 |
|
|
|
| ||
2080199 |
其他人力资源和社会保障管理事务支出 |
12.50 |
12.50 |
|
|
|
| ||
20802 |
民政管理事务 |
530.02 |
108.14 |
421.88 |
|
|
| ||
2080205 |
老龄事务 |
0.40 |
0.40 |
|
|
|
| ||
2080208 |
基层政权和社区建设 |
529.62 |
107.74 |
421.88 |
|
|
| ||
20805 |
行政事业单位离退休 |
79.50 |
79.50 |
|
|
|
| ||
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
79.50 |
79.50 |
|
|
|
| ||
20806 |
企业改革补助 |
148.48 |
|
148.48 |
|
|
| ||
2080699 |
其他企业改革发展补助 |
148.48 |
|
148.48 |
|
|
| ||
20825 |
其他生活救助 |
9.00 |
9.00 |
|
|
|
| ||
2082501 |
其他城市生活救助 |
9.00 |
9.00 |
|
|
|
| ||
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
247.87 |
141.60 |
106.27 |
|
|
| ||
21001 |
医疗卫生与计划生育管理事务 |
0.63 |
|
0.63 |
|
|
| ||
2100102 |
一般行政管理事务 |
0.63 |
|
0.63 |
|
|
| ||
21004 |
公共卫生 |
2.00 |
|
2.00 |
|
|
| ||
2100409 |
重大公共卫生专项 |
1.00 |
|
1.00 |
|
|
| ||
2100499 |
其他公共卫生支出 |
1.00 |
|
1.00 |
|
|
| ||
21007 |
计划生育事务 |
103.64 |
|
103.64 |
|
|
| ||
2100717 |
计划生育服务 |
85.94 |
|
85.94 |
|
|
| ||
2100799 |
其他计划生育事务支出 |
17.70 |
|
17.70 |
|
|
| ||
21011 |
行政事业单位医疗 |
141.60 |
141.60 |
|
|
|
| ||
2101101 |
行政单位医疗 |
25.74 |
25.74 |
|
|
|
| ||
2101102 |
事业单位医疗 |
4.61 |
4.61 |
|
|
|
| ||
2101103 |
公务员医疗补助 |
111.25 |
111.25 |
|
|
|
| ||
212 |
城乡社区支出 |
1,246.86 |
1,211.86 |
35.00 |
|
|
| ||
21201 |
城乡社区管理事务 |
495.97 |
495.97 |
|
|
|
| ||
2120104 |
城管执法 |
495.97 |
495.97 |
|
|
|
| ||
21205 |
城乡社区环境卫生 |
715.89 |
715.89 |
|
|
|
| ||
2120501 |
城乡社区环境卫生 |
715.89 |
715.89 |
|
|
|
| ||
21299 |
其他城乡社区支出 |
35.00 |
|
35.00 |
|
|
| ||
2129999 |
其他城乡社区支出 |
35.00 |
|
35.00 |
|
|
| ||
221 |
住房保障支出 |
146.96 |
119.96 |
27.00 |
|
|
| ||
22101 |
保障性安居工程支出 |
27.00 |
|
27.00 |
|
|
| ||
2210199 |
其他保障性安居工程支出 |
27.00 |
|
27.00 |
|
|
| ||
22102 |
住房改革支出 |
119.96 |
119.96 |
|
|
|
| ||
2210201 |
住房公积金 |
85.17 |
85.17 |
|
|
|
| ||
2210202 |
提租补贴 |
23.14 |
23.14 |
|
|
|
| ||
2210203 |
购房补贴 |
11.65 |
11.65 |
|
|
|
| ||
注:本表反映部门本年度各项支出情况。 | |||||||||
1栏各行=(2+3+4+5+6)栏各行。 |
2018年度财政拨款收入支出决算总表(表4) | |||||||
部门:武汉市武昌区人民政府紫阳街办事处 |
|
金额单位:万元 | |||||
收 入 |
支 出 | ||||||
项目 |
行次 |
决算数 |
项目 |
行次 |
决算数 | ||
|
|
|
|
|
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
|
|
|
|
|
|
|
|
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
3 |
4 |
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
3,969.26 |
一、一般公共服务支出 |
30 |
1,487.43 |
1,487.43 |
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
|
二、外交支出 |
31 |
|
|
|
|
3 |
|
三、国防支出 |
32 |
|
|
|
|
4 |
|
四、公共安全支出 |
33 |
23.14 |
23.14 |
|
|
5 |
|
五、教育支出 |
34 |
|
|
|
|
6 |
|
六、科学技术支出 |
35 |
3.11 |
3.11 |
|
|
7 |
|
七、文化体育与传媒支出 |
36 |
34.39 |
34.39 |
|
|
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
37 |
779.50 |
779.50 |
|
|
9 |
|
九、医疗卫生与计划生育支出 |
38 |
247.87 |
247.87 |
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
39 |
|
|
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
40 |
1,246.86 |
1,246.86 |
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
41 |
|
|
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
42 |
|
|
|
|
14 |
|
十四、资源勘探信息等支出 |
43 |
|
|
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
44 |
|
|
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
45 |
|
|
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
46 |
|
|
|
|
18 |
|
十八、国土海洋气象等支出 |
47 |
|
|
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
48 |
146.96 |
146.96 |
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
49 |
|
|
|
|
21 |
|
二十一、其他支出 |
50 |
|
|
|
|
22 |
|
二十二、债务还本支出 |
51 |
|
|
|
|
23 |
|
二十三、债务付息支出 |
52 |
|
|
|
本年收入合计 |
24 |
3,969.26 |
本年支出合计 |
53 |
3,969.26 |
3,969.26 |
|
年初财政拨款结转和结余 |
25 |
|
年末财政拨款结转和结余 |
54 |
|
|
|
一般公共预算财政拨款 |
26 |
|
|
55 |
|
|
|
政府性基金预算财政拨款 |
27 |
|
|
56 |
|
|
|
|
28 |
|
|
57 |
|
|
|
总计 |
29 |
3,969.26 |
总计 |
58 |
3,969.26 |
3,969.26 |
|
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 | |||||||
24行=(1+2)行;25行=(26+27)行;29行=(24+25)行; | |||||||
53行=(30+31+…+52)行;58行=(53+54)行。 |
2018年度一般公共预算财政拨款支出决算表(表5) | ||||||
部门:武汉市武昌区人民政府紫阳街办事处 |
|
|
金额单位:万元 | |||
项目 |
本年支出 | |||||
功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 | ||
|
|
|
|
| ||
|
|
|
|
| ||
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|
|
|
合计 |
3,969.26 |
3,049.58 |
919.68 |
201 |
一般公共服务支出 |
1,487.43 |
1,332.63 |
154.80 | ||
20101 |
人大事务 |
6.99 |
|
6.99 | ||
2010102 |
一般行政管理事务 |
6.99 |
|
6.99 | ||
20102 |
政协事务 |
1.74 |
|
1.74 | ||
2010202 |
一般行政管理事务 |
1.74 |
|
1.74 | ||
20103 |
政府办公厅(室)及相关机构事务 |
1,443.40 |
1,317.12 |
126.28 | ||
2010301 |
行政运行 |
690.51 |
690.51 |
| ||
2010302 |
一般行政管理事务 |
582.87 |
456.59 |
126.28 | ||
2010399 |
其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 |
170.02 |
170.02 |
| ||
20105 |
统计信息事务 |
14.45 |
14.45 |
| ||
2010502 |
一般行政管理事务 |
14.45 |
14.45 |
| ||
20123 |
民族事务 |
17.29 |
|
17.29 | ||
2012399 |
其他民族事务支出 |
17.29 |
|
17.29 | ||
20129 |
群众团体事务 |
0.90 |
0.90 |
| ||
2012902 |
一般行政管理事务 |
0.90 |
0.90 |
| ||
20132 |
组织事务 |
2.50 |
|
2.50 | ||
2013202 |
一般行政管理事务 |
2.50 |
|
2.50 | ||
20134 |
统战事务 |
0.16 |
0.16 |
| ||
2013402 |
一般行政管理事务 |
0.16 |
0.16 |
| ||
204 |
公共安全支出 |
23.14 |
|
23.14 | ||
20401 |
武装警察 |
23.14 |
|
23.14 | ||
2040103 |
消防 |
23.14 |
|
23.14 | ||
206 |
科学技术支出 |
3.11 |
|
3.11 | ||
20607 |
科学技术普及 |
3.11 |
|
3.11 | ||
2060702 |
科普活动 |
3.11 |
|
3.11 | ||
207 |
文化体育与传媒支出 |
34.39 |
34.39 |
| ||
20701 |
文化 |
34.39 |
34.39 |
| ||
2070109 |
群众文化 |
34.39 |
34.39 |
| ||
208 |
社会保障和就业支出 |
779.50 |
209.14 |
570.36 | ||
20801 |
人力资源和社会保障管理事务 |
12.50 |
12.50 |
| ||
2080199 |
其他人力资源和社会保障管理事务支出 |
12.50 |
12.50 |
| ||
20802 |
民政管理事务 |
530.02 |
108.14 |
421.88 | ||
2080205 |
老龄事务 |
0.40 |
0.40 |
| ||
2080208 |
基层政权和社区建设 |
529.62 |
107.74 |
421.88 | ||
20805 |
行政事业单位离退休 |
79.50 |
79.50 |
| ||
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
79.50 |
79.50 |
| ||
20806 |
企业改革补助 |
148.48 |
|
148.48 | ||
2080699 |
其他企业改革发展补助 |
148.48 |
|
148.48 | ||
20825 |
其他生活救助 |
9.00 |
9.00 |
| ||
2082501 |
其他城市生活救助 |
9.00 |
9.00 |
| ||
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
247.87 |
141.60 |
106.27 | ||
21001 |
医疗卫生与计划生育管理事务 |
0.63 |
|
0.63 | ||
2100102 |
一般行政管理事务 |
0.63 |
|
0.63 | ||
21004 |
公共卫生 |
2.00 |
|
2.00 | ||
2100409 |
重大公共卫生专项 |
1.00 |
|
1.00 | ||
2100499 |
其他公共卫生支出 |
1.00 |
|
1.00 | ||
21007 |
计划生育事务 |
103.64 |
|
103.64 | ||
2100717 |
计划生育服务 |
85.94 |
|
85.94 | ||
2100799 |
其他计划生育事务支出 |
17.70 |
|
17.70 | ||
21011 |
行政事业单位医疗 |
141.60 |
141.60 |
| ||
2101101 |
行政单位医疗 |
25.74 |
25.74 |
| ||
2101102 |
事业单位医疗 |
4.61 |
4.61 |
| ||
2101103 |
公务员医疗补助 |
111.25 |
111.25 |
| ||
212 |
城乡社区支出 |
1,246.86 |
1,211.86 |
35.00 | ||
21201 |
城乡社区管理事务 |
495.97 |
495.97 |
| ||
2120104 |
城管执法 |
495.97 |
495.97 |
| ||
21205 |
城乡社区环境卫生 |
715.89 |
715.89 |
| ||
2120501 |
城乡社区环境卫生 |
715.89 |
715.89 |
| ||
21299 |
其他城乡社区支出 |
35.00 |
|
35.00 | ||
2129999 |
其他城乡社区支出 |
35.00 |
|
35.00 | ||
221 |
住房保障支出 |
146.96 |
119.96 |
27.00 | ||
22101 |
保障性安居工程支出 |
27.00 |
|
27.00 | ||
2210199 |
其他保障性安居工程支出 |
27.00 |
|
27.00 | ||
22102 |
住房改革支出 |
119.96 |
119.96 |
| ||
2210201 |
住房公积金 |
85.17 |
85.17 |
| ||
2210202 |
提租补贴 |
23.14 |
23.14 |
| ||
2210203 |
购房补贴 |
11.65 |
11.65 |
| ||
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 | ||||||
1栏各行=(2+3)栏各行。 |
2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(表7) | |||||||||||
部门:武汉市武昌区人民政府紫阳街办事处 |
|
|
|
|
金额单位:万元 | ||||||
预算数 |
决算数 | ||||||||||
合计 |
因公出国(境)费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
合计 |
因公出国(境)费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 | ||||
|
|
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 |
|
|
|
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
16.68 |
|
10.00 |
|
10.00 |
6.68 |
5.41 |
|
5.41 |
|
5.41 |
|
注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中,预算数为“三公”经费年初预算数,决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 | |||||||||||
1栏=(2+3+6)栏;3栏=(4+5)栏;7栏=(8+9+12)栏;9栏=(10+11)栏。 |
2018年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(表8) | |||||||||
部门:武汉市武昌区人民政府紫阳街办事处 |
|
|
|
金额单位:万元 | |||||
项目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 | |||||
功能分类科目编码 |
科目名称 |
|
|
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
| ||
|
|
|
|
|
|
|
| ||
|
|
|
|
|
|
|
| ||
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
|
|
合计 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||
注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 | |||||||||
6栏各行=(1+2-3)栏各行;3栏各行=(4+5)栏各行。 |
本部门没有政府性基金预算财政拨款收入,也没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出。
第三部分 武汉市武昌区人民政府紫阳街办事处 2018年度部门决算情况说明
一、2018年度收入支出决算总体情况说明
2018年度收、支总计3,969.26万元。与2017年相比,收、支总计各增加69.26万元,增长1.78%,主要原因是城乡社区支出增加57.81万元,公共安全支出增加11.29万元。
图1:收、支决算总计变动情况
二、2018年度收入决算情况说明
2018年度本年收入合计3,969.26万元。其中:财政拨款收入3,969.26万元,占本年收入 100.00%;上级补助收入0.00万元,占本年收入0.00%;事业收入0.00万元,占本年收入0.00%;经营收入0.00万元,占本年收入0.00%;附属单位上缴收入0.00万元,占本年收入0.00%;其他收入0.00万元,占本年收入0.00%。
图2:收入决算结构(略)
三、2018年度支出决算情况说明
2018年度本年支出合计3,969.26万元。其中:基本支出3,049.58万元,占本年支出76.80%;项目支出919.68万元,占本年支出23.20%;上缴上级支出0.00万元,占本年支出0.00%;经营支出 0.00万元,占本年支出0.00%;对附属单位补助支出0.00万元,占本年支出0.00%。
图3:支出决算结构(略)
四、2018年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
2018年度财政拨款收、支总计3,969.26万元。与2017年相比,财政拨款收、支总计各增加69.26万元,增长1.80%。主要原因是城乡社区支出增加57.81万元,公共安全支出增加11.29万元。
图4:财政拨款收、支决算总计变动情况(略)
五、2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)财政拨款支出决算总体情况。
2018年度财政拨款支出3,969.26万元,占本年支出合计的100.00 %。与2017年相比,财政拨款支出增加68.26万元,增长 1.78%。主要原因是城乡社区支出增加57.81万元,公共安全支出增加11.29万元。。
(二)财政拨款支出决算结构情况。
2018年度财政拨款支出3,969.26万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出1,487.43万元,占37.50 %; 国防支出0.00万元,占0.00 %; 公共安全支出23.14万元,占0.60 %; 教育支出0.00万元,占0.00 %; 科学技术支出3.11万元,占0.10 %; 文化体育与传媒支出34.39万元,占0.90 %; 社会保障和就业支出779.50万元,占19.60 %; 医疗卫生与计划生育支出247.87万元,占6.20 %; 节能环保支出0.00万元,占0.00 %; 城乡社区支出1,246.86万元,占31.40 %; 农林水支出0.00万元,占0.00 %; 交通运输支出0.00万元,占0.00 %; 资源勘探信息等支出0.00万元,占0.00 %; 商业服务业等支出0.00万元,占0.00 %; 金融支出0.00万元,占0.00 %; 援助其他地区支出0.00万元,占0.00 %; 国土海洋气象等支出0.00万元,占0.00 %; 住房保障支出146.96万元,占3.70 %; 粮油物资储备支出0.00万元,占0.00 %; 其他支出0.00万元,占0.00 %。
(三)财政拨款支出决算具体情况。
2018年一般公共预算财政拨款支出年初预算为3,272.47万元,支出决算为3,969.26万元,完成年初预算的121.30%。其中:基本支出3,049.58万元,项目支出919.68 万元。项目支出主要用于服务企业工作经费19.9万元,主要成效精准服务企业,突出发展,全力推进经济快速增长;惠民资金215万元,主要成效我街幸福驿站创建工作获得区委区政府认可,全区“幸福驿站创建工作推进交流现会”在我街起义门社区召开。
(一般公共预算财政拨款支出决算具体情况,按支出功能分类类级科目逐类分析)
1.一般公共服务支出(类)。年初预算为1,113.10万元,支出决算为1,487.43万元,完成年初预算的133.60%,支出决算数大于年初预算数的主要原因一是2018年预算调整增加人大、政协工作经费7.65万 元;二是街道专项工作经费预算增加157.61万元,用于开展新洲扶贫、“智慧紫阳”公众号等工作;三是综治维稳工作经费预算增加54.73万元用于消防安全及信访维稳工作;四是新增回民清真肉食补贴17.29万元。
2.国防支出(类)。年初预算为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0%。
3.公共安全支出(类)。年初预算为0.00万元,支出决算为23.14万元,完成年初预算的0%,支出决算数大于年初预算数的主要原因是用于消防安全电气线路专项整治工作。
4.教育支出(类)。年初预算为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0%。
5.科学技术支出(类)。年初预算为0.00万元,支出决算为3.11万元,完成年初预算的0%,支出决算数大于年初预算数的主要原因是用于科普工作。
6.文化体育与传媒支出(类)。年初预算为34.79万元,支出决算为34.39万元,完成年初预算的98.80%。
7.社会保障和就业支出(类)。年初预算为446.53万元,支出决算为779.50万元,完成年初预算的174.60%,支出决算数大于年初预算数的主要原因一是用于党群服务中心建设经费163.35万元;二是行政事业机关养老及年金缴纳21.14万元;三是武汉电器厂改制经费148.48万 元。
8.医疗卫生与计划生育支出(类)。年初预算为116.74万元,支出决算为247.87万元,完成年初预算的212.30%,支出决算数大于年初预算数的主要原因是新增用于开展计划生育工作的经费。
9.节能环保支出(类)。年初预算为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0%。
10.城乡社区支出(类)。年初预算为1,155.94万元,支出决算为1,246.86万元,完成年初预算的107.90%,支出决算数大于年初预算数的主要原因一是用于协管员生活补贴63.88万元;二是城管迎军运工作32.46万元。
11.农林水支出(类)。年初预算为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0%。
12.交通运输支出(类)。年初预算为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0%。
13.资源勘探信息等支出(类)。年初预算为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0%。
14.商业服务业等支出(类)。年初预算为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0%。
15.金融支出(类)。年初预算为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0%。
16.援助其他地区支出(类)。年初预算为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0%。
17.国土海洋气象等支出(类)。年初预算为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0%。
18.住房保障支出(类)。年初预算为119.18万元,支出决算为146.96万元,完成年初预算的123.30%,支出决算数大于年初预算数的主要原因是用于新增房管专岗经费27万元。
19.粮油物资储备支出(类)。年初预算为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0%。
20.其他支出(类)。年初预算为286.20万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%,支出决算数小于年初预算数的主要原因是该项经费为预留经费,根据每年实际工作开展情况进行调剂使用。
六、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2018度一般公共预算财政拨款基本支出3,049.58万元,其中,人员经费1,288.64万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出;公用经费1,760.92万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、 无形资产购置、其他资本性支出、费用补贴、其他对企业补助、对民间非营利组织和群众性自治组织补贴。
七、2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)“三公”经费的单位范围。
武汉市武昌区人民政府紫阳街办事处有一般公共预算财政拨款预算安排“三公”经费的单位包括武汉市武昌区人民政府紫阳街办事处本级及下属 0 个行政单位、 1 个参公事业单位、 4 个全额拨款事业单位。
(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况。
2018年度“三公”经费财政拨款年初预算数为16.68万元,支出决算为5.41万元,完成年初预算的32.40%,其中:
1.因公出国(境)费支出决算为0.00万元,完成年初预算的0%,比年初预算增加0.00万元。
2018年武汉市武昌区人民政府紫阳街办事处因公出国(境)团组 0 个, 0 人次,实际发生支出 0 万元。其中:住宿费 0 万元、旅费 0 万元、伙食补助费 0 万元、培训费 0 万元、杂费 0 万元。主要用于国际交流与合作团组 0 个、 0 人次;招商引资与会展团组 0 个、 0 人次;国际组织会议团组 0 个、 0 人次;境外培训团组 0 个、 0 人次;
2.公务用车购置及运行费支出决算为5.41万元,完成年初预算的54.10%;其中:
(1)公务用车购置费0.00万元,完成年初预算的0%,比年初预算增加0.00万元。本年度购置(更新)公务用车0辆,年末公务用车保有量1辆。
(2)公务用车运行费5.41万元,完成年初预算的54.10%,比年初预算减少 4.59万元,主要原因是我街严格公车管理制度,单位外出公务倡导绿色出行,节约使用公车成本。主要用于公车运行维护,其中:燃料费 2.68 万元;维修费 1.60 万元;过桥过路费 0.17 万元;保险费 0.95 万元;安全奖励费用 0 万元。
3.公务接待费支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%,比年初预算减少6.68万元,主要原因是我单位未进行公务接待。
2018年 武汉市武昌区人民政府紫阳街办事处 执行公务和开展业务活动开支公务接待费 0 万元。0
2018年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2017年减少3.59万元,下降39.90%,其中:因公出国(境)支出决算增加0.00万元,增长0 %;公务用车购置及运行费支出决算减少3.59万元,下降39.90%,公务接待支出决算增加0.00万元,增长0%。公务用车购置及运行费支出决算减少的主要原因是我街严格公车管理制度,单位外出公务倡导绿色出行,节约使用公车成本。
八、2018年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况
2018年政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00万元,本年收入0.00万元,本年支出0.00万元,年末结转和结余0.00万元。
九、关于2018年度预算绩效情况说明
(一)预算绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求,我部门(单位)组织对2018年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,共涉及项目 2 个,资金 316.5 万元。组织对 3 个部门(单位)开展整体支出绩效自评,资金 715.89 万元。从绩效评价情况来看,采用比较法、公众评判法、统计计算法、实地考察等方法进行评价分析,与此同时,我们收集了大量项目实施单位的各种统计资料进行分析研究。。
(二)绩效自评结果。
我部门(单位)今年在市级部门决算中反映所有项目绩效自评结果(不包括涉密项目)。
社区惠民资金 项目绩效自评综述:项目全年预算数为 215 万元,执行数为 212.47 万元,完成预算的 98.82 %。主要产出和效果:
1、社区服务完成率,指项目实施后,社区服务是否按照预定计划完成,用以反映和考核项目数量目标的实现程度。评价小组通过查阅《2018年度紫阳街社区惠民资金实施情况》了解到,社区服务计划项目数39个,实际完成项目数36个,完成率92.31%。
2、社区活动完成率,指项目实施后,项目实施后,社区活动是否按照预定计划完成,用以反映和考核项目数量目标的实现程度。评价小组通过查阅《紫阳街2018年社区惠民项目资金完成情况统计表》了解到,项目绩效目标为社区活动计划项目数125次,实际完成项目数114次,完成率为91.2%。
3、社区环境改造完成率,指项目实施后,社区环境的改善是否按照预定计划完成,用以反映和考核项目数量目标的实现程度。评价小组通过查阅《紫阳街2018年社区惠民项目资金完成情况统计表》了解到,项目绩效目标为社区环境改造计划项目数34处,实际完成项目数31处,完成率为91.18%。
4、社区管理完成率,指项目实施后,社区管理是否按照预定计划完成,用以反映和考核项目数量目标的实现程度。评价小组通过查阅《紫阳街2018年社区惠民项目资金完成情况统计表》了解到,项目绩效目标为社区环境改造计划项目数19处,实际完成项目数18处,完成率为94.74%。
发现的问题及原因:1、项目完成情况一般。2018年计划惠民项目数为217个,而实际完成了199个,年度完成率为91.71%,项目未全部完成,个别项目由于经费不足或条件不成熟等原因暂未实施。
2、项目验收检查工作尚未落实,项目验收程序有待规范。对于社区服务类项目,项目实施单位对项目实施情况的验收检查尚未落实;对于社区环境改造类项目,未有第三方验收机构的参与,部分工程类验收工作缺少专业人士的指导;对于社区活动项目和社区安全管理,项目实施单位尚未采取相关验收检查措施。
下一步改进措施: 1、制定明确的项目计划和具体资金分配方案,合理安排项目资金。项目实施单位应督促各社区根据社区条件和资金状况适当申报惠民活动项目,同时合理安排项目资金,确保每个项目能按计划有序开展,保障社区居民的利益。
2、全面落实验收检查工作,规范项目验收流程。项目实施单位应建立社区项目验收制度,对社区服务、社区活动、社区安全管理和社区环境改造项目的验收标准、验收内容、验收流程进行明确规定,并严格执行验收制度,对社区项目进行全面验收。同时,对于专业性较强的项目,委托第三方机构进行统一验收,逐步规范项目验收程序,保障项目质量。
十、2018年度其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费支出情况。
2018年度武汉市武昌区人民政府紫阳街办事处(含参照公务员法管理的事业单位)机关运行经费支出1,760.93万元,比2017年减少 98.63万元,下降 5.3 %。主要原因是项目经费和基本支出经费归属调整,2017年度其他民族事务支出(清真肉食补贴)17.9万元,公共安全支出(消防老旧电线整改)11.85万元,其他保障性安居工程支出(房管专岗工作补贴)27万元在2018年度作为项目支出核算;另2018年度城乡社区环境卫生减少支出39.90万元。
(二)政府采购支出情况。
2018年度武汉市武昌区人民政府紫阳街办事处政府采购支出总额20.67万元,其中:政府采购货物支出20.67万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额 20.67万元,占政府采购支出总额的 100 %,其中:授予小微企业合同金额 0 万元,占政府采购支出总额的 0 %。
(三)国有资产占用情况。
截至2018年12月31日,武汉市武昌区人民政府紫阳街办事处共有车辆10辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆,主要领导干部用车0辆,机要通信用车0辆,应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车9辆,其他用车主要是电动车;单位价值50万元(含)以上通用设备0台(套),单价100万元(含)以上专用设备0台(套)。
第四部分 2018年重点工作完成情况
一、重点工作事项标题
(1)突出发展,全力推进经济快速增长
1.经济绩效目标争一流。
2.精准服务企业。
3.推动重大项目建设。
(2)突出民生,全力推进社会治理
1.严格落实“双评议”服务规范。
2.积极推动惠民项目建设。
(3)攻坚克难,全力提升城市品质
1.军运会保障线路环境整治工作有序推进。
2.开展“四水共治”工作,落实河湖长责任。
3.严格路段绩效考核,加强城市治理。
(4)善解难题,全力实现平安和谐
二、重点工作事项标题
序号 |
重要事项 |
工作内容及目标 |
完成情况 |
1 |
服务经济 |
协税 |
进度排名全区第1名 |
2 |
服务经济 |
招商引资 |
全区进度排名第2 |
3 |
服务经济 |
社零额 |
全区第二名 |
…… |
第五部分 名词解释
(一)财政拨款收入:指单位从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
(二)上级补助收入:指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
(三)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
(四)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
(五)其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
(六)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
(七)年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
(八)本部门使用的支出功能分类科目(到项级)
1.一般公共服务(类)人大事务(款)一般行政管理事务(项)
2.一般公共服务(类)政协事务(款)一般行政管理事务(项)
3.一般公共服务(类)政府事务(款)行政运行(项)
4.一般公共服务(类)政府事务(款)一般行政管理事务(项)
5.一般公共服务(类)政府事务(款)其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出(项)
6.一般公共服务(类)统计信息事务(款)一般行政管理事务(项)
7.一般公共服务(类)民族事务(款)其他民族事务支出(项)
8.一般公共服务(类)群众团体事务(款)一般行政管理事务(项)
9.一般公共服务(类)组织事务(款)一般行政管理事务(项)
10.一般公共服务(类)统战事务(款)一般行政管理事务(项)
11.公共安全支出(类)武装警察(款)消防(项)
12.科学技术支出(类)科学技术普及(款)科普活动(项)
13.文化体育与传媒支出(类)文化(款)群众文化(项)
14.社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)其他人力资源和社会保障管理事务支出(项)
15.社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)老龄事务(项)
16.社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)基层政权和社区建设(项)
17.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)
18.社会保障和就业支出(类)企业改革补助(款)其他企业改革发展补助(项)
19.社会保障和就业支出(类)其他生活救助(款)其他城市生活救助(项)
20.医疗卫生与计划生育支出(类)医疗卫生与计划生育管理事务(款)一般行政管理事务(项)
21.医疗卫生与计划生育支出(类)公共卫生(款) 重大公共卫生专项(项)
22.医疗卫生与计划生育支出(类)公共卫生(款) 其他公共卫生支出(项)
23.医疗卫生与计划生育支出(类)计划生育事务(款) 计划生育服务(项)
24.医疗卫生与计划生育支出(类)计划生育事务(款) 其他计划生育事务支出(项)
25.医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)
26.医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)
27.医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)
28.城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)城管执法(项)
29.城乡社区支出(类)城乡社区环境卫生(款)城乡社区环境卫生(项)
30.城乡社区支出(类)其他城乡社区支出(款)其他城乡社区支出(项)
31.住房保障支出(类)保障性安居工程支出(款)其他保障性安居工程支出(项)
32.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)
33.住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)
34.住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)
(参考《2018年政府收支分类科目》说明逐项解释。)
(九)结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余中提取的职工福利基金、事业基金等。
(十)年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
(十一)基本支出:指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
(十二)项目支出:指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出之外发生的各项支出。
(十三)经营支出:指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
(十四)“三公”经费:指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。
(十五)机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
(十六)各单位其他专用名词解释。
附件:项目支出绩效自评报告
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