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2018年武昌区武昌火车站地区综合管理办公室决算

  • 2019-10-29 13:45
  • 来源: 区站区办

2018年武昌区武昌火车站地区综合管理办公室决算

  

目    录

  第一部分  武汉市武昌区武昌火车站地区综合管理办公室概况

  一、部门主要职能

  二、部门决算单位构成

  三、部门人员构成


  第二部分  武汉市武昌区武昌火车站地区综合管理办公室2018年度部门决算表

  一、收入支出决算总表(表1)

  二、收入决算表(表2)

  三、支出决算表(表3)

  四、财政拨款收入支出决算总表(表4)

  五、一般公共预算财政拨款支出决算表(表5)

  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表(表6)

  七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(表7)

  八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(表8)

  第三部分  武汉市武昌区武昌火车站地区综合管理办公室2018年度部门决算情况说明

  一、收入支出决算总体情况说明

  二、收入决算情况说明

  三、支出决算情况说明

  四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

  五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

  七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

  八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

  九、关于2018年度预算绩效情况说明

  十、其他重要事项的情况说明

  第四部分  2018年重点工作完成情况

  第五部分  名词解释

  

第一部分  武汉市武昌区武昌火车站地区综合管理办公室概况

  一、部门主要职能

  本部门依据2008年12月31日武汉市人民政府第193号令《武汉市火车站地区综合管理规定》,负责武昌火车站地区的相关管理活动、行政执法的综合协调和区人民政府交办的其他事项,具体承担武昌火车站地区的综合管理工作,对与火车站地区管理相关的城市管理、道路运输、音像制品、出版物、商品与服务价格、烟草专卖、职业中介、食品卫生等行使行政处罚权、对市政配套供水、排水、供电、电梯、消防、照明等六大系统设备设施进行日常管理和维护保养,协调站前派出所、南站警务区等部门依法对武昌火车站地区的社会治安和道路交通等实施管理。

  咨询电话:027-88310369

  二、部门决算单位构成

  从决算单位构成来看,武汉市武昌区武昌火车站地区综合管理办公室部门决算由纳入独立核算的单位本级决算和2个下属单位决算组成。其中:行政单位1个、参照公务员法管理事业单位1个、全额拨款事业单位1个、差额拨款事业单位0个、自收自支事业单位0个。

  纳入武汉市武昌区武昌火车站地区综合管理办公室2018年度部门决算编制范围的二级预算单位包括:

  1. 武汉市武昌区武昌火车站地区广场管理服务中心

  2. 武汉市武昌区城市管理综合执法大队站区中队

  三、部门人员构成

  武汉市武昌区武昌火车站地区综合管理办公室总编制人数51人,其中:行政编制5人,事业编制46人(其中:参照公务员法管理35人)。在职实有人数40人,其中:行政6人,事业34人(其中:参照公务员法管理24人)。

  离退休人员8人,其中:离休0人,退休8人。

第二部分  武汉市武昌区武昌火车站地区综合管理办公室2018年度部门决算表

  2018年度收入支出决算表(表1)

  部门:武汉市武昌区武昌火车站地区综合管理办公室                        金额单位:万元


  

  

2018年度收入决算表(表2)

  部门:武汉市武昌区武昌火车站地区综合管理办公室              金额单位:万元  



 

 2018年度支出决算表(表3)

  部门:武汉市武昌区武昌火车站地区综合管理办公室    金额单位:万元

   

 2018年度财政拨款收入支出决算表(表4)

  部门:武汉市武昌区武昌火车站地区综合管理办公室    金额单位:万元

  

 2018年度一般公共预算财政拨款支出决算表(表5)

  部门:武汉市武昌区武昌火车站地区综合管理办公室    金额单位:万元


   2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表(表6)

  部门:武汉市武昌区武昌火车站地区综合管理办公室    金额单位:万元

  

  

  2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(表7)

  部门:武汉市武昌区武昌火车站地区综合管理办公室      金额单位:万元

  

  

  2018年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(表8)

  部门:武汉市武昌区武昌火车站地区综合管理办公室      金额单位:万元

  

                      备注:我办2018年没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

  

  第三部分  武汉市武昌区武昌火车站地区综合管理办公室2018年度
部门决算情况说明

  

  一、2018年度收入支出决算总体情况说明

  2018年度收、支总计2,841.90万元。与2017年相比,收、支总计各增加682.90万元,增长31.63%,主要原因一是新增自动扶梯大修工程经费;二是新增视频监控系统建设经费。

  图1:收、支决算总计变动情况

  

  二、2018年度收入决算情况说明

  2018年度本年收入合计2,841.90万元。其中:财政拨款收入2,841.90万元,占本年收入 100.00%;上级补助收入0.00万元,占本年收入0.00%;事业收入0.00万元,占本年收入0.00%;经营收入0.00万元,占本年收入0.00%;附属单位上缴收入0.00万元,占本年收入0.00%;其他收入0.00万元,占本年收入0.00%。

  图2:收入决算结构

  

  三、2018年度支出决算情况说明

  2018年度本年支出合计2,841.91万元。其中:基本支出1,161.07万元,占本年支出40.90%;项目支出1,680.84万元,占本年支出59.10%;上缴上级支出0.00万元,占本年支出0.00%;经营支出 0.00万元,占本年支出0.00%;对附属单位补助支出0.00万元,占本年支出0.00%。

  图3:支出决算结构

  

  四、2018年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

  2018年度财政拨款收、支总计2,841.90万元。与2017年相比,财政拨款收、支总计各增加682.90万元,增长31.60%。主要原因一是新增自动扶梯大修工程经费;二是新增视频监控系统建设经费。

  图4:财政拨款收、支决算总计变动情况

  

  五、2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

  (一)财政拨款支出决算总体情况。

  2018年度财政拨款支出2,841.90万元,占本年支出合计的100.00 %。与2017年相比,财政拨款支出增加682.90万元,增长31.60%。主要原因一是新增自动扶梯大修工程经费;二是新增视频监控系统建设经费。

  (二)财政拨款支出决算结构情况。

  2018年度财政拨款支出2,841.90万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出2,543.52万元,占89.50 %; 社会保障和就业支出68.86万元,占2.40 %; 医疗卫生与计划生育支出98.61万元,占3.50 %; 住房保障支出130.91万元,占4.60 %。

  (三)财政拨款支出决算具体情况。

  2018年一般公共预算财政拨款支出年初预算为2,880.76万元,支出决算为2,841.90万元,完成年初预算的98.70%。其中:基本支出1,161.07万元,项目支出1,680.84万元。项目支出主要用于春运经费40万元,主要成效组织职能部门综治保障,2018年春运期间武昌火车站地区发送旅客368.4万人次,确保了站区安全稳定;东西广场维修维护97.88万元,主要成效严格按照规定对供电、供水、通风等六大市政配套设施全时段监控,及时进行检修、维护和保养,设施设备未出现过险情及重大故障,各类市政配套设施始终处于良好运行状态;公共设施水电180万元,主要成效为武昌火车站东西广场架空层水电系统基本运转正常提供了基本保障;物业管理费150万元,主要成效为站区办、武昌公安分局站前派出所、南站警务区联合办公用房的房屋维修(护)、水、电、绿化、保洁、安保等后勤工作提供了有力保障;协管员经费补助796.5万元,主要成效为城管执法队、南站警务区、站前派出所协管员和安保队员提供后勤保障;综合整治经费105.5万元,主要成效推动了站区管理各项工作的落实,确保了站区治安秩序保持良好、交通秩序保持基本顺畅、经营秩序保持规范、营运秩序保持正常。新增一次性项目自动扶梯大修工程经费49.64万元,主要对武昌火车站西广场地下空间项目的8台自动扶梯,1台升降电梯进行大修,消除安全隐患;视频监控系统建设经费261.32万元,主要成效对传统的模拟信号监控系统进行升级改造,可以及时发现和处理安全隐患;记录重要部位现场实时动态,为后期案件侦破提供依据,做事后取证之用;报警系统为乘客提供安全保障,使乘客在遇到困难时得到及时救援。

  1.一般公共服务支出(类)。年初预算为2,597.28万元,支出决算为2,543.52万元,完成年初预算的97.90%。

  2.社会保障和就业支出(类)。年初预算为58.58万元,支出决算为68.86万元,完成年初预算的117.50%,支出决算数大于年初预算数的主要原因是年度养老保险和职工业年金调标,导致缴费增多。

  3.医疗卫生与计划生育支出(类)。年初预算为91.87万元,支出决算为98.61万元,完成年初预算的107.30%,支出决算数大于年初预算数的主要原因是年度医疗保险正常调标,导致缴费增多。

  4.住房保障支出(类)。年初预算为133.02万元,支出决算为130.91万元,完成年初预算的98.40%。

  六、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

  2018度一般公共预算财政拨款基本支出1,161.07万元,其中,人员经费1,041.92万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出;公用经费119.13万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、 无形资产购置、其他资本性支出、费用补贴、其他对企业补助、对民间非营利组织和群众性自治组织补贴。(只说明本部门主要使用科目)

  七、2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

  (一)“三公”经费的单位范围。

  武汉市武昌区武昌火车站地区综合管理办公室有一般公共预算财政拨款预算安排“三公”经费的单位包括武汉市武昌区武昌火车站地区综合管理办公室本级及下属1个行政单位、1个参公事业单位、1个全额拨款事业单位。

  (二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况。

  2018年度“三公”经费财政拨款年初预算数为5.76万元,支出决算为2.29万元,完成年初预算的39.80%,其中:

  1.因公出国(境)费支出决算为0.00万元,完成年初预算的0%,比年初预算增加(减少)0.00万元,主要原因我区因公出国(境)经费年初不编入部门预算,年中如有发生,根据区因公出国计划审批后调配使用。

  2018年武汉市武昌区武昌火车站地区综合管理办公室因公出国(境)团组0个,0人次,实际发生支出0万元。其中:住宿费0万元、旅费0万元、伙食补助费0万元、培训费0万元、杂费0万元。

  2.公务用车购置及运行费支出决算为2.29万元,完成年初预算的65.40%;其中:公务用车购置费0.00万元;公务用车运行费2.29万元。

  (1)公务用车购置费0.00万元,完成年初预算的0%,比年初预算增加(减少) 0.00万元。本年度购置(更新)公务用车0辆,年末公务用车保有量1辆。

  (2)公务用车运行费2.29万元,完成年初预算的65.40%,比年初预算增加(减少) -1.21万元,主要原因是提倡节约,降低行政运行成本。主要用于车辆燃料、维修费及保险费等,其中:燃料费0.36万元;维修费1.61万元;过桥过路费0.00万元;保险费0.32万元;安全奖励费用0.00万元。

  3.公务接待费支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%,比年初预算减少 -2.26万元,主要原因是主要原因是严格执行中央八项规定严格控制公务接待无支出。

  2018年 武汉市武昌区武昌火车站地区综合管理办公室 执行公务和开展业务活动开支公务接待费0.00万元。

  2018年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2017年增加1.29万元,增长129.00%,其中:因公出国(境)支出决算增加(减少)0.00万元,增长(下降)0 %;公务用车购置及运行费支出决算增加1.29万元,增长129.00%,公务接待支出决算增加(减少)0.00万元,增长(下降)0%。因公出国(境)费支出增加(减少)的主要原因是我区因公出国(境)经费年初不编入部门预算,年中如有发生,根据区因公出国计划审批后调配使用;公务用车购置及运行费支出决算增加的主要原因是车辆参与在执法辅助工作,包括清理共享单车、动送警示挡板、清理乞讨人员杂物及无人认领路面垃圾等,由于使用频率增加,燃油费和维修费和保险费都相应产生增幅;公务接待支出决算增加(减少)0.00万元,增长(降低)0%,主要原因是严格执行中央八项规定严格控制公务接待支出。

  八、2018年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

  2018年政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00万元,本年收入0.00万元,本年支出0.00万元,年末结转和结余0.00万元。

  九、关于2018年度预算绩效情况说明

  (一)预算绩效管理工作开展情况。

  根据预算绩效管理要求,我单位组织对2018年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,共涉及项目2个,资金976.5万元。从绩效评价情况来看,我办聘请致同会计师事务所对协管员经费和公用水电项目进行绩效评价,绩效评价结论均为优。

  (二)绩效自评结果。

  武汉市武昌区武昌火车站地区综合管理办公室在区级部门决算中反映所有项目绩效自评结果(不包括涉密项目):

  公用设施水电项目绩效自评综述:项目全年预算数为180万元,执行数为180万元,完成预算的100%。主要产出和效果:项目产出(30分),评价得分为27分,评价等级为优(A)。项目单位根据规定,对武昌火车站站区地下空间商业区、东西广场、地下停车场、的士通道、公用机电设备、公厕、各通风口等7个区域水电的设备进行日常的巡查,但巡查频次未达到每天至少1次的标准,每月月底及时缴纳当月水电费用;2018年全年共计发现253处故障点,均进行了维修和更换;截至2018年12月31日,项目实际支出180.00万元,资金使用率达到100%。项目效果(30分),评价得分为28分,评价等级为优(A)。项目单位水电费缴纳及时,全年未出现因缴费不及时而导致的停水停电事件,配备了6人对辖区内公用设施水电进行巡查和维修,保障了站区内水电设施的安全,全年未发生因漏水、漏电等引发的安全事故,用水用电便捷度和社会公众或服务对象满意度均达到85%以上,项目整体效果较好。

  发现的问题及原因:(1)未设立绩效目标及绩效指标。项目的单位未编制“公用设施水电”项目申报表,也未设定项目长期目标、年度目标和绩效指标,不便于对项目的执行情况进行管理,也不利于对工作完成情况的考核。(2)项目执行力度不够,财务监控不到位。项目单位未根据机电班管理制度的规定,每天至少认真完成1次武昌火车站站内水电设施的安全巡查工作,但未能严格按照制度执行,执行力度有待提高;在财务监控方面,项目单位仅接受了中共武昌区委巡察工作组关于政府采购、财务台账资料以及财务报销手续审核等方面的检查,但项目单位并未针对“公用设施水电”项目进行相应的财务检查。

  下一步改进措施:1、制定合理的绩效目标和绩效指标。项目单位要重视绩效目标和指标的设立工作,健全单位绩效目标与指标体系,根据项目性质及实际情况制定当年绩效目标,并将绩效目标分解为清晰、可衡量的绩效指标;根据资金支出方向,建议在完成情况方面设置指标,例如“水电设施故障维修完成率”,同时在做好预算资金测算的基础上,根据资金量设置合理的指标值,从定性和定量两个方面评价和分析项目实施情况和资金使用效益。2、加强项目监管和资金的监控。项目单位应严格按照项目单位制定的根据机电班管理制度,完成每天的巡查工作,并做好相关记录;定期开展对项目资金的专项检查工作,及时了解项目资金的支出情况。


武昌火车站2018年度公用设施水电项目绩效评价报告.doc

  “协管员工资”项目绩效自评综述:项目全年预算数为796.5万元,执行数为796.5万元,完成预算的100%。主要产出:一是协管员招聘完成率100%;二是上岗增培训落实率100%;三是服装证件发放率100%,四是日常工作基本规范;工资发放及时;绩效考核工资匹配度100%;日常管理覆盖率100%;营运秩序合规。主要效果:武昌火车站地区综合管理办公室专项业务费总体完成情况较好。产出方面,通过现场访谈并查阅协管员培训计划、服装证件领用表、协管员绩效考核工作表、协管员工资明细、考勤表资料,与年初计划进行对比了解到,协管员招聘完成率、协管员上岗培训落实率、协管员服装证件发放率均为100%,均达到计划标准,且站区办在规定时间内完成了协管员工资发放,协管员的日常工作行为基本符合行为规范要求;效益方面,通过实施协管员定人、定岗、定责和包片区的“三定一包”管理办法,日常监管覆盖率达到100%,同时加大设点布控、流动巡查力度,武昌火车站地区的营运秩序合规性有了很大的提升。

  发现的问题及原因:1、项目预算未明确分解。项目资金的预算编制未明确到具体项目,不利于分辨具体项目的具体预算,难以对项目的预算完成情况进行考核。2、协管员日常工作存在不作为的现象。协管员2018年度每月各责任区均存在协管员工作不作为的现象,如对停放在人行道上的车辆,不及时管理到位,乱张贴、乱涂写的小广告不及时清除的情况,并且实施绩效工资并未达到绩效提升的效果,不利于工作的有效进行,难以使日常工作行为规范得到进一步提升。

    下一步改进措施:1、对专项资金应当单独进行预算编制,项目预算按资金拨付要求进行评审,设定项目绩效目标,加强对专项资金使用的事前、事中、事后的监督检查,防止其他活动挤占专项资金,做到科学编制、合理支出。2、在与原有责任片区交流、奖惩及执法队员和责任区捆绑的机制的基础上,加大奖惩力度,增加不定时对全辖区管控或值勤情况的督察频次;加大对协管员能力素质的培养工作,确保协管员日常工作落实到位。    


附件3:湖北省武汉市武昌区专项业务经费支出2018年度绩效自评报告.docx

  十、2018年度其他重要事项的情况说明

  (一)机关运行经费支出情况。

  2018年度武汉市武昌区武昌火车站地区综合管理办公室(含参照公务员法管理的事业单位)机关运行经费支出119.14万元,比2017年减少668.86万元,下降84.88%。主要原因是财政统计口径发生变化。

  (二)政府采购支出情况。

  2018年度武汉市武昌区武昌火车站地区综合管理办公室政府采购支出总额781.66万元,其中:政府采购货物支出568.91万元、政府采购工程支出200.78万元、政府采购服务支出11.97万元。授予中小企业合同金额615.81万元,占政府采购支出总额的78.78%,其中:授予小微企业合同金额528.85万元,占政府采购支出总额的67.65%。

  (三)国有资产占用情况。

  截至2018年12月31日,武汉市武昌区武昌火车站地区综合管理办公室共有车辆1辆;单位价值50万元(含)以上通用设备0台(套),单价100万元(含)以上专用设备0台(套)。

  

第四部分  2018年重点工作完成情况

  

  一、重点工作事项标题

  1、着力维护站区治安秩序

  突出防恐反恐和突发事件应急处置,全年站区未发生恶性案件或重大刑事警情,刑事警情同比下降27%。拉客问题得到有效控管,先后拘留拉客人78人次、法制教育380人次,有效遏制了举牌叫客、扎堆揽客现象,站区治安秩序保持良好。

  2、着力保障站区交通顺畅

  全年共查扣证照不全“三车”250余台次,对车辆违法行为拍摄取证和现场处罚1240余台次。武昌火车站地区无周期性交通拥堵,未发生严重交通拥堵事件及恶性交通事故。

  3、着力规范站区经营秩序

  全年处理站区经营类投诉13起次,同比下降34%,共对8家经营不规范的门店发出整改通知,现场查纠占道经营1500起次,站区经营秩序得到进一步规范。

  4、着力整治违规违法车辆

  常态化加大对“黑车”非法营运和出租车违规营运打击与整治力度,全年共查处非法营运车辆106台次、出租车违规营运426台次、大客车违规站外揽客33台次,站区营运秩序保持正常。

  5、着力提升站区窗口环境

  以迎军运为契机,强力推进站区环境综合整治提升工作,全年共拆除大型广告牌124块、电子屏28块、违章建筑2000多平方米,修复破损路面48处。投入300多万元对市政配套设施视频监控系统进行了升级改造,投入近100万元对9部电梯进行了全面大修,投入80多万元对市政设施设备及时进行了维护维修和保养,站区环境面貌明显改观,媒体负面报道和群众投诉大幅减少。

  6、着力保障站区安全稳定

  始终把站区安全稳定工作放在突出位置,定期召开安全形势分析会,加大安全工作投入,认真落实安全工作“三个必须”要求,坚持每季度组织开展安全工作大检查,全年共查出各类安全隐患58个,均及时得到有效整改。同时,全力做好春运及重大节日大客流保障工作,均未发生任何大小事故,也没出现旅客滞留现象,确保了站区安全稳定。

  7、着力加大精准扶贫力度。

  全年筹措资金16.5万多元支持农村精准扶贫结对——新洲区三店街长塘村的扶贫工作,指派1名班子成员和1名执法队员常年驻村开展精准扶贫,定期组织党员干部入户调查、政策宣传和走访慰问,通过扎实有效工作,年底前该村15户48人均已全部脱贫,保质保量按时完成了区委区政府下达的精准脱贫出列任务。

  二、重点工作事项标题

序号

重要

事项

工作内容及目标

完成情况

1

着力维护站区治安秩序

突出防恐反恐和突发事件应急处置,全年站区未发生恶性案件或重大刑事警情,刑事警情同比下降27%。

拉客问题得到有效控管,先后拘留拉客人78人次、法制教育380人次,有效遏制了举牌叫客、扎堆揽客现象,站区治安秩序保持良好。

2

着力保障站区交通顺畅

武昌火车站地区无周期性交通拥堵,无严重交通拥堵事件及恶性交通事故。

全年共查扣证照不全“三车”250余台次,对车辆违法行为拍摄取证和现场处罚1240余台次。

3

着力规范站区经营秩序

全年站区经营类投诉同比下降,站区经营秩序得到进一步规范。

全年处理站区经营类投诉13起次,同比下降34%。共对8家经营不规范的门店发出整改通知,现场查纠占道经营1500起次。

4

着力整治违规违法车辆

常态化加大对“黑车”非法营运和出租车违规营运打击与整治力度,站区营运秩序保持正常

共查处非法营运车辆106台次、出租车违规营运426台次、大客车违规站外揽客33台次。

5

着力提升站区窗口环境

以迎军运为契机,强力推进站区环境综合整治提升工作,


全年共拆除大型广告牌124块、电子屏28块、违章建筑2000多平方米,修复破损路面48处。投入300多万元对市政配套设施视频监控系统进行了升级改造,投入近100万元对9部电梯进行了全面大修,投入80多万元对市政设施设备及时进行了维护维修和保养,站区环境面貌明显改观,媒体负面报道和群众投诉大幅减少。

6

着力保障站区安全稳定


始终把站区安全稳定工作放在突出位置,定期召开安全形势分析会,加大安全工作投入,认真落实安全工作“三个必须”要求,坚持每季度组织开展安全工作大检查,确保了站区安全稳定。

全年共查出各类安全隐患58个,均及时得到有效整改。同时,全力做好春运及重大节日大客流保障工作,均未发生任何大小事故,无旅客滞留现象。

7

着力加大精准扶贫力度

筹措资金16.5万多元支持农村精准扶贫结对——新洲区三店街长塘村的扶贫工作,指派1名班子成员和1名执法队员常年驻村开展精准扶贫,定期组织党员干部入户调查、政策宣传和走访慰问。

年底前该村15户48人均已全部脱贫,保质保量按时完成了区委区政府下达的精准脱贫出列任务。

第五部分  名词解释

  (一)财政拨款收入:指单位从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

  (二)上级补助收入:指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

  (三)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

  (四)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

  (五)其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

  (六)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

  (七)年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

  (八)本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

  1.一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)

  2.…

  (参考《2018年政府收支分类科目》说明逐项解释。)

  (九)结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

  (十)年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

  (十一)基本支出:指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

  (十二)项目支出:指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出之外发生的各项支出。

  (十三)经营支出:指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

  (十四)“三公”经费:指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

  (十五)机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

  (十六)各单位其他专用名词解释。

  

  

  

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