目录
第一部分 武汉市武昌区人民代表大会常务委员会概况
一、主要职能
二、部门决算单位构成
三、部门人员构成
第二部分 武汉市武昌区人民代表大会常务委员会2016年度部门决算表
一、收入支出决算总表(表1)
二、收入决算表(表2)
三、支出决算表(表3)
四、财政拨款收入支出决算总表(表4)
五、一般公共预算财政拨款支出决算表(表5)
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表(表6)
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(表7)
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(表8)
第三部分 武汉市武昌区人民代表大会常务委员会2016年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况
二、收入决算情况
三、支出决算情况
四、财政拨款收入支出决算总体情况
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况
九、关于2016年度预算绩效情况的说明
十、其他重要事项的情况
第四部分 名词解释
第一部分 武汉市武昌区人民代表大会常务委员会基本情况
一、部门主要职能
1、在本行政区域内,保证宪法、法律、行政法规和上级人民代表大会及其常务委员会决议的遵守和执行;
2、领导或者主持本级人民代表大会代表的选举;
3、召集本级人民代表大会会议;
4、讨论、决定本行政区域内的政治、经济、教育、科学.文化、卫生、环境和资源保护、民政、民族等工作的重大事项;
5、根据本级人民政府的建议,决定对本行政区域内的国民经济和社会发展计划、预算的部分变更;
6、监督本级人民政府、人民法院和人民检察院的工作,联系本级人民代表大会代表,受理人民群众对上述机关和国家工作人员的申诉和意见;
7、撤销本级人民政府的不适当的决定和命令;
8、在本级人民代表大会闭会期间,决定副区长的个别任免;区长和人民法院院长、人民检察院检察长因故不能担任职务的时候,从本级人民政府、人民法院、人民检察院副职领导人员中决定代理的人选;决定代理检察长, 须报上一级人民检察院和人民代表大会常务委员会备案;
9、根据区长的提名,决定本级人民政府办公室主任、局长、委员会主任、科长的任免,报上一级人民政府备案;
10、按照人民法院组织法和人民检察院组织法的规定,任免人民法院副院长、庭长、副庭长、审判委员会委员、审判员,任免人民检察院副检察长、检察委员会委员、检察员;
11、在本级人民代表大会闭会期间,决定撤销个别副区长的职务;决定撤销由它任命的本级人民政府他组织人员和人民法院副院长、庭长、副庭长、审判委员会委员、审判员,人民检察院副检察长、检察委员会委员、检察员;
12、在本级人民代表大会闭会期间,补选上一级人民代表大会出缺的代表和罢免个别代表;
13、决定授予地方的荣誉称号。
二、部门单位构成
从决算单位构成来看,武汉市武昌区人民代表大会常务委员会部门决算由纳入独立核算的单位本级决算和0个下属单位决算组成。其中:行政单位1个、参照公务员法管理事业单位0个、全额拨款事业单位0个、差额拨款事业单位0个、自收自支事业单位0个。
三、部门人员构成
武汉市武昌区人民代表大会常务委员会总编制人数29人,其中:行政编制29人,事业编制0人(其中:参照公务员法管理 0人)。在职实有人数28人,其中:行政28人,事业0人(其中:参照公务员法管理0人)。
离退休人员43人,其中:离休1人,退休42人。
第二部分 武汉市武昌区人民代表大会常务委员会2016年度部门决算表
2016年度收入支出决算总表(表1) |
部门:武汉市武昌区人民代表大会常务委员会 |
|
|
|
|
单位:万元 |
收入 |
支出 |
项目 |
行次 |
决算数 |
项目 |
行次 |
决算数 |
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
一、财政拨款收入 |
1 |
1,456 |
一、一般公共服务支出 |
28 |
1,348 |
其中:政府性基金预算财政拨款 |
2 |
|
二、外交支出 |
29 |
|
二、上级补助收入 |
3 |
|
三、国防支出 |
30 |
|
三、事业收入 |
4 |
|
四、公共安全支出 |
31 |
|
四、经营收入 |
5 |
|
五、教育支出 |
32 |
|
五、附属单位上缴收入 |
6 |
|
六、科学技术支出 |
33 |
|
六、其他收入 |
7 |
|
七、文化体育与传媒支出 |
34 |
|
|
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
35 |
|
|
9 |
|
九、医疗卫生与计划生育支出 |
36 |
43 |
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
37 |
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
38 |
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
39 |
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
40 |
|
|
14 |
|
十四、资源勘探信息等支出 |
41 |
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
42 |
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
43 |
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
44 |
|
|
18 |
|
十八、国土海洋气象等支出 |
45 |
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
46 |
65 |
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
47 |
|
|
21 |
|
二十一、其他支出 |
48 |
|
|
22 |
|
二十二、债务还本支出 |
49 |
|
|
23 |
|
二十三、债务付息支出 |
50 |
|
本年收入合计 |
24 |
1,456 |
本年支出合计 |
51 |
1,456 |
用事业基金弥补收支差额 |
25 |
|
结余分配 |
52 |
|
年初结转和结余 |
26 |
|
年末结转和结余 |
53 |
|
总计 |
27 |
1,456 |
总计 |
54 |
1,456 |
注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 |
24行=(1+2+3+4+5+6)行;27行=(24+25+26)行; |
51行=(28+29+…+50)行; 54行=(51+52+53)行。 |
2016年度收入决算表(表2) |
部门:武汉市武昌区人民代表大会常务委员会 |
|
|
|
|
|
|
单位:万元 |
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
合计 |
1,456 |
1,456 |
|
|
|
|
|
201 |
一般公共服务支出 |
1,349 |
1,349 |
|
|
|
|
|
20101 |
人大事务 |
1,349 |
1,349 |
|
|
|
|
|
2010101 |
行政运行 |
1,084 |
1,084 |
|
|
|
|
|
2010102 |
一般行政管理事务 |
265 |
265 |
|
|
|
|
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
43 |
43 |
|
|
|
|
|
21005 |
医疗保障 |
43 |
43 |
|
|
|
|
|
2100501 |
行政单位医疗 |
17 |
17 |
|
|
|
|
|
2100503 |
公务员医疗补助 |
26 |
26 |
|
|
|
|
|
221 |
住房保障支出 |
65 |
65 |
|
|
|
|
|
22102 |
住房改革支出 |
65 |
65 |
|
|
|
|
|
2210201 |
住房公积金 |
49 |
49 |
|
|
|
|
|
2210202 |
提租补贴 |
16 |
16 |
|
|
|
|
|
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 |
1栏各行=(2+3+4+5+6+7)栏各行。 |
2016年度支出决算表(表3) |
部门:武汉市武昌区人民代表大会常务委员会 |
|
|
|
|
|
单位:万元 |
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
合计 |
1,456 |
1,192 |
265 |
|
|
|
201 |
一般公共服务支出 |
1,349 |
1,084 |
265 |
|
|
|
20101 |
人大事务 |
1,349 |
1,084 |
265 |
|
|
|
2010101 |
行政运行 |
1,084 |
1,084 |
|
|
|
|
2010102 |
一般行政管理事务 |
265 |
|
265 |
|
|
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
43 |
43 |
|
|
|
|
21005 |
医疗保障 |
43 |
43 |
|
|
|
|
2100501 |
行政单位医疗 |
17 |
17 |
|
|
|
|
2100503 |
公务员医疗补助 |
26 |
26 |
|
|
|
|
221 |
住房保障支出 |
65 |
65 |
|
|
|
|
22102 |
住房改革支出 |
65 |
65 |
|
|
|
|
2210201 |
住房公积金 |
49 |
49 |
|
|
|
|
2210202 |
提租补贴 |
16 |
16 |
|
|
|
|
注:本表反映部门本年度各项支出情况。 |
1栏各行=(2+3+4+5+6)栏各行。 |
2016年度财政拨款收入支出决算总表(表4) |
部门:武汉市武昌区人民代表大会常务委员会 |
|
|
|
|
|
单位:万元 |
收 入 |
支 出 |
项 目 |
行次 |
决算数 |
项目(按功能分类) |
行次 |
小计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
栏 次 |
|
1 |
栏 次 |
|
2 |
3 |
4 |
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
1,456 |
一、一般公共服务支出 |
30 |
1,348 |
1,348 |
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
|
二、外交支出 |
31 |
|
|
|
|
3 |
|
三、国防支出 |
32 |
|
|
|
|
4 |
|
四、公共安全支出 |
33 |
|
|
|
|
5 |
|
五、教育支出 |
34 |
|
|
|
|
6 |
|
六、科学技术支出 |
35 |
|
|
|
|
7 |
|
七、文化体育与传媒支出 |
36 |
|
|
|
|
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
37 |
|
|
|
|
9 |
|
九、医疗卫生与计划生育支出 |
38 |
43 |
43 |
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
39 |
|
|
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
40 |
|
|
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
41 |
|
|
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
42 |
|
|
|
|
14 |
|
十四、资源勘探信息等支出 |
43 |
|
|
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
44 |
|
|
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
45 |
|
|
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
46 |
|
|
|
|
18 |
|
十八、国土海洋气象等支出 |
47 |
|
|
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
48 |
65 |
65 |
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
49 |
|
|
|
|
21 |
|
二十一、其他支出 |
50 |
|
|
|
|
22 |
|
二十二、债务还本支出 |
51 |
|
|
|
|
23 |
|
二十三、债务付息支出 |
52 |
|
|
|
本年收入合计 |
24 |
1,456 |
本年支出合计 |
53 |
1,456 |
1,456 |
|
年初财政拨款结转和结余 |
25 |
|
年末财政拨款结转和结余 |
54 |
|
|
|
一、一般公共预算财政拨款 |
26 |
|
|
55 |
|
|
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
27 |
|
|
56 |
|
|
|
|
28 |
|
|
57 |
|
|
|
总计 |
29 |
1,456 |
总计 |
58 |
1,456 |
1,456 |
|
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 |
24行=(1+2)行;25行=(26+27)行;29行=(24+25)行; |
53行=(30+31+…+52)行;58行=(53+54)行。 |
2016年度一般公共预算财政拨款支出决算表(表5) |
部门:武汉市武昌区人民代表大会常务委员会 |
|
|
单位:万元 |
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
合计 |
1,456 |
1,192 |
265 |
201 |
一般公共服务支出 |
1,349 |
1,084 |
265 |
20101 |
人大事务 |
1,349 |
1,084 |
265 |
2010101 |
行政运行 |
1,084 |
1,084 |
|
2010102 |
一般行政管理事务 |
265 |
|
265 |
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
43 |
43 |
|
21005 |
医疗保障 |
43 |
43 |
|
2100501 |
行政单位医疗 |
17 |
17 |
|
2100503 |
公务员医疗补助 |
26 |
26 |
|
221 |
住房保障支出 |
65 |
65 |
|
22102 |
住房改革支出 |
65 |
65 |
|
2210201 |
住房公积金 |
49 |
49 |
|
2210202 |
提租补贴 |
16 |
16 |
|
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。 |
1栏各行=(2+3)栏各行。 |
2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表(表6) |
部门:武汉市武昌区人民代表大会常务委员会 |
|
|
|
|
|
|
单位:万元 |
人员经费 |
公用经费 |
科目编码 |
科目名称 |
金额 |
科目编码 |
科目名称 |
金额 |
科目编码 |
科目名称 |
金额 |
301 |
工资福利支出 |
475 |
302 |
商品和服务支出 |
62 |
310 |
其他资本性支出 |
|
30101 |
基本工资 |
73 |
30201 |
办公费 |
17 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
|
30102 |
津贴补贴 |
156 |
30202 |
印刷费 |
|
31002 |
办公设备购置 |
|
30103 |
奖金 |
229 |
30203 |
咨询费 |
|
31003 |
专用设备购置 |
|
30104 |
其他社会保障缴费 |
17 |
30204 |
手续费 |
|
31005 |
基础设施建设 |
|
30106 |
伙食补助费 |
|
30205 |
水费 |
|
31006 |
大型修缮 |
|
30107 |
绩效工资 |
|
30206 |
电费 |
|
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
|
30207 |
邮电费 |
|
31008 |
物资储备 |
|
30109 |
职业年金缴费 |
|
30208 |
取暖费 |
|
31009 |
土地补偿 |
|
30199 |
其他工资福利支出 |
|
30209 |
物业管理费 |
|
31010 |
安置补助 |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
655 |
30211 |
差旅费 |
|
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
|
30301 |
离休费 |
15 |
30212 |
因公出国(境)费用 |
4 |
31012 |
拆迁补偿 |
|
30302 |
退休费 |
512 |
30213 |
维修(护)费 |
|
31013 |
公务用车购置 |
|
30303 |
退职(役)费 |
|
30214 |
租赁费 |
|
31019 |
其他交通工具购置 |
|
30304 |
抚恤金 |
36 |
30215 |
会议费 |
|
31020 |
产权参股 |
|
30305 |
生活补助 |
|
30216 |
培训费 |
|
31099 |
其他资本性支出 |
|
30306 |
救济费 |
|
30217 |
公务接待费 |
1 |
304 |
对企事业单位的补贴 |
|
30307 |
医疗费 |
26 |
30218 |
专用材料费 |
|
30401 |
企业政策性补贴 |
|
30308 |
助学金 |
|
30224 |
被装购置费 |
|
30402 |
事业单位补贴 |
|
30309 |
奖励金 |
|
30225 |
专用燃料费 |
|
30403 |
财政贴息 |
|
30310 |
生产补贴 |
|
30226 |
劳务费 |
|
30499 |
其他对企事业单位的补贴 |
|
30311 |
住房公积金 |
49 |
30227 |
委托业务费 |
|
307 |
债务利息支出 |
|
30312 |
提租补贴 |
16 |
30228 |
工会经费 |
7 |
30701 |
国内债务付息 |
|
30313 |
购房补贴 |
|
30229 |
福利费 |
|
30707 |
国外债务付息 |
|
30314 |
采暖补贴 |
|
30231 |
公务用车运行维护费 |
14 |
399 |
其他支出 |
|
30315 |
物业服务补贴 |
|
30239 |
其他交通费用 |
20 |
39906 |
赠与 |
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助支出 |
|
30240 |
税金及附加费用 |
|
|
|
|
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
|
|
|
|
人员经费合计 |
1,130 |
公用经费合计 |
62 |
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 |
2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(表7) |
部门:武汉市武昌区人民代表大会常务委员会 |
|
|
|
|
|
|
|
|
单位:万元 |
2016年度预算数 |
2016年度决算数 |
合计 |
因公出国
(境)费用 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
合计 |
因公出国
(境)费用 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
小计 |
公务用车
购置费 |
公务用车
运行维护费 |
小计 |
公务用车
购置费 |
公务用车
运行维护费 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
62 |
|
46 |
|
46 |
16 |
19 |
4 |
14 |
|
14 |
1 |
注:本表反映部门本年度“三公”经费预决算情况。其中,2016年度预算数为“三公”经费调整预算数,决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 |
1栏各行=(2+3+6)栏各行;3栏各行=(4+5)栏各行;7栏各行=(8+9+12)栏各行;9栏各行=(10+11)栏各行。 |
2016年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(表8) |
|
部门:武汉市武昌区人民代表大会常务委员会 |
|
|
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单位:万元 |
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支出功能分类科目编码 |
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小计 |
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注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。 |
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6栏各行=(1+2-3)栏各行;3栏各行=(4+5)栏各行。 |
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武汉市武昌区人民代表大会常务委员会2016年度无政府性基金预算财政拨款收入和支出。 |
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第三部分 武汉市武昌区人民代表大会常务 委员会2016年度部门决算情况说明
一、2016年度收入支出决算总体情况
2016年度收入总计1456万元,支出总计1456万元。与2015年相比,收入增加158万元,增长12.17 %,支出增加158万元,增长12.17%,主要原因是开展了五年一次的区人大代表换届选举工作。
二、2016年度收入决算情况
2016年度本年收入合计1456万元。其中:财政拨款收入1456万元,占本年收入100%,上级补助收入0万元,占本年收入0%,事业收入0万元,占本年收入0%,经营收入 0万元,占本年收入0%,附属单位上缴收入0万元,占本年收入0%,其他收入0万元,占本年收入0%。
三、2016年度支出决算情况
2016年度本年支出合计1456万元。其中:基本支出1192万元,占本年支出81.87%,项目支出265万元,占本年支出18.13%,上缴上级支出0万元,占本年支出0%,经营支出 万元,占本年支出0%,对附属单位补助支出0万元,占本年支出0%。
四、2016年度财政拨款收入支出决算总体情况
2016年度财政拨款收支总计1456万元。与2015年相比,财政拨款收、支总计各增加158万元,增长12.17%。主要原因是开展了五年一次的区人大代表换届选举工作。
五、2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况
2016年一般公共预算财政拨款支出年度预算为1456万元(包括年初部门预算、基本建设等专项资金、上级下达的专项转移支付资金及年初结转和结余资金等),支出决算为 1456万元,完成年度预算的100%。其中:基本支出1192万元,项目支出265万元。项目支出主要用于人大代表经费101.28万元,主要用于开展区人大代表各项调研活动及培训;大会经费26.72万,主要用于召开武昌区第十五届人民代表大会第一次会议;人大工作经费79.94万,主要用于保障区人大机关日常办公;“三万”活动经费1万,主要用于结对村帮扶; 选举经费50.63万元,主要用于代表选举;换届经费5.03万元,主要用于代表换届工作。
(一)一般公共服务支出(类)。年度预算为1349万元,支出决算为1349万元,完成年度预算的100%。
六、2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况
2016年度一般公共预算财政拨款基本支出1192万元,其中,人员经费1130万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出;公用经费 62万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他交通工具购置、其他资本性支出、事业单位补贴。
七、2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况
(一)“三公”经费的单位范围
武汉市武昌区人民代表大会常务委员会有一般公共预算财政拨款预算安排“三公”经费的单位包括武汉市武昌区人民代表大会常务委员会本级及下属0个行政单位、0个参公事业单位、0个全额拨款事业单位。
(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况
2016年度“三公”经费财政拨款年度预算为61.8万元,支出决算为19万元,完成预算的30.74%。其中:
1.因公出国(境)费用支出决算为3.5万元,为预算的100%。
2016年武汉市武昌区人民代表大会常务委员会因公出国(境)团组1次,1人次,实际发生支出3.5万元。其中:住宿费0.5万元、旅费1.1万元、伙食补助费0.4万元、培训费0万元、杂费0.25万元。主要用于交流闻一多研究成果,拜访华人华侨社团,商讨举办闻一多生平事迹展,和日韩当地的华人华侨探讨设立闻一多基金会驻日韩办事处等事宜。通过出访,基本达到了预期目的。
2.公务用车购置及运行维护费支出决算为13.93万元,完成预算的30.28%。其中:
(1)公务用车购置费0万元,为预算的0%。
(2)公务用车运行维护费13.93万元,为预算的30.28%,比预算减少32.07万元,主要原因是公务车改革。其中:租车费0万元;燃料费4.35万元;维修费3.95万元;过桥过路费0.36万元;保险费3.57万元;安全奖励费用0.36万元;其他与车辆相关内容,如停车费、过路费等1.35万元。
3.公务接待费支出决算为0.68万元,为预算的4.3%,比预算减少15.12万元,主要原因是减少接待次数。主要用于接待外地人大来访交流。
2016年武汉市武昌区人民代表大会常务委员会执行公务和开展业务活动开支公务接待费0.68万元。其中:国际访问0万元;大型活动0万元;外省市交流接待0.68万元,主要用于外地人大来访工作交流的接待工作5批次85人次(其中:陪同13人次)。
2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年减少23.26万元,降低55.04%,其中:因公出国(境)支出决算减少5.28万元,降低60.14%;公务用车购置及运行费支出决算减少19.11万元,降低57.84%;公务接待支出决算增加0.24万元,增长54.55%。因公出国(境)费用支出减少的主要原国是费用的降低,公务用车购置及运行费支出决算减少的主要原因是公车改革,公务接待支出决算增加的主要原因是来访人数增加。
八、2016年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况
2016年政府性基金预算财政拨款上年结转和结余 万元,本年收入0万元,本年支出0万元,年末结转和结余0万元。具体支出情况为:
(政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况,按支出功能分类类级科目逐类分析)
(一)教育支出(类)。支出决算为0万元。
(如果本部门没有政府性基金预算财政拨款收入,也没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出,则需要在公开空白的“2016年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(表8)”下作说明)
九、关于2016年度预算绩效情况的说明
(一)绩效评价工作开展情况
根据财政预算管理要求,我部门(单位)组织对2016年度预算支出开展绩效评价,其中:项目支出1个,涉及资金55.66万元。
从绩效评价情况来看,资金使用符合规定,项目目标完全实现。
十、2016年度其他重要事项的情况
(一)机关运行经费支出情况。2016年度武汉市武昌区人民代表大会常务委员会机关运行经费支出344.17万元,较2015年减少589.83万元,降低63.15%。主要原因是预算口径和资金渠道发生变化。
(二)政府采购支出情况。2016年度武汉市武昌区人民代表大会常务委员会政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0 %。
(三)国有资产占用情况。截至2016年12月31日,武汉市武昌区人民代表大会常务委员会共有车辆4辆,其中,副部(省)级以上领导用车0辆,一般公务用车4辆,一般执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,其他用车0辆。单位价值50万元(含)以上通用设备0台(套),单位价值100万元(含)以上专用设备0台(套)。
第四部分 名词解释
财政拨款收入:指本级财政当年拨付的资金。
(二)上级补助收入:指从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
(三)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
(四)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
(五)其他收入:指除“财政拨款收入”、“上级补助收入”“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。
(六)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
(七)年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
(八)各支出功能分类科目(到项级)
1.一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)
2. …
(九)结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
(十)年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
(十一)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
(十二)项目支出:指在基本支出之外为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
(十三)经营支出:指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
(十四)“三公”经费:指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国(境)费用反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。
(十五)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
(十六)各单位其他专用名词解释。