2018年度中国共产党武汉市武昌区委员会宣传部部门决算
2019年10月28日
目 录
第一部分 中国共产党武汉市武昌区委员会宣传部概况
一、部门主要职能
二、部门决算单位构成
三、部门人员构成
第二部分 中国共产党武汉市武昌区委员会宣传部2018年度部门决算表
一、收入支出决算总表(表1)
二、收入决算表(表2)
三、支出决算表(表3)
四、财政拨款收入支出决算总表(表4)
五、一般公共预算财政拨款支出决算表(表5)
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表(表6)
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(表7)
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(表8)
第三部分 中国共产党武汉市武昌区委员会宣传部2018年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
九、关于2018年度预算绩效情况说明
十、其他重要事项的情况说明
第四部分 2018年重点工作完成情况
第五部分 名词解释
第一部分 中国共产党武汉市武昌区委员会宣传部概况
一、部门主要职能
区委宣传部是区委主管意识形态方面工作的综合职能部门,主要职责有:
1.负责组织指导全区理论学习和理论教育工作,抓好理论研究和理论宣传,制定理论教育计划,组织编写有关理论学习辅导材料;负责全区理论教育的组织和管理。
2.负责引导全区社会舆论和新闻宣传工作;配合有关部门做好对外宣传工作。
3.贯彻执行宣传思想文化事业发展的指导方针,对区文体旅广局的工作实施政治方向、方针、政策的指导和协调;指导全区群众文化活动和文化市场管理工作。
4.负责研究制定全区精神文明建设规划、措施、对策;指导和组织全区群众性的精神文明创建活动,总结推广全区精神文明建设的先进经验和先进典型;管理区精神文明建设指导委员会办公室。
5.负责规划和部署全区思想政治工作;做好党的中心任务和方针、政策以及政治、经济、文化活动的社会宣传工作;配合有关部门做好党员教育工作。
6.负责研究制定全区文化产业发展政策;组织制定并实施全区文化产业发展中长期规划及阶段性工作计划,对全区文化产业发展进行协调和指导,负责协调落实相关文化经济政策,负责申报中央、省、市文化产业发展专项资金,做好全区文化和科技融合日常工作,做好与省、市相关机构的协调对接。
7.负责全区宣传思想工作队伍的建设,抓好理论骨干、思想政治工作骨干、通讯员骨干队伍的培训。
8.配合区委组织部做好宣传战线的领导班子建设,规划并组织实施宣传文化系统干部培训。
9.参与规划、组织、协调全区国防教育工作。
10.承办上级交办的其他事项。
二、部门决算单位构成
从决算单位构成来看,武昌区委宣传部由1个机关及下属0个二级单位组成,其中:行政单位1个、参照公务员法管理事业单位0个、全额拨款事业单位 0个、差额拨款事业单位 0个、自收自支事业单位0个。
三、部门人员构成
中国共产党武汉市武昌区委员会宣传部总编制人数14人,其中:行政编制14人,事业编制0人(其中:参照公务员法管理0人)。在职实有人数12人,其中:行政12人,事业0人(其中:参照公务员法管理0人)。
离退休人员0人,其中:离休0人,退休0人。
第二部分 中国共产党武汉市武昌区委员会宣传部2018年度部门决算表
|
2018年度收入支出决算总表(表1) |
|
部门:中国共产党武汉市武昌区委员会宣传部 |
|
金额单位:万元 |
|
收入 |
支出 |
|
项目 |
行次 |
决算数 |
项目 |
行次 |
决算数 |
|
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
|
一、财政拨款收入 |
1 |
3,057.83 |
一、一般公共服务支出 |
28 |
2,523.07 |
|
二、上级补助收入 |
2 |
|
二、外交支出 |
29 |
|
|
三、事业收入 |
3 |
|
三、国防支出 |
30 |
|
|
四、经营收入 |
4 |
|
四、公共安全支出 |
31 |
|
|
五、附属单位上缴收入 |
5 |
|
五、教育支出 |
32 |
|
|
六、其他收入 |
6 |
|
六、科学技术支出 |
33 |
|
|
|
7 |
|
七、文化体育与传媒支出 |
34 |
423.88 |
|
|
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
35 |
39.26 |
|
|
9 |
|
九、医疗卫生与计划生育支出 |
36 |
27.80 |
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
37 |
|
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
38 |
|
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
39 |
|
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
40 |
|
|
|
14 |
|
十四、资源勘探信息等支出 |
41 |
|
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
42 |
|
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
43 |
|
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
44 |
|
|
|
18 |
|
十八、国土海洋气象等支出 |
45 |
|
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
46 |
43.82 |
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
47 |
|
|
|
21 |
|
二十一、其他支出 |
48 |
|
|
|
22 |
|
二十二、债务还本支出 |
49 |
|
|
|
23 |
|
二十三、债务付息支出 |
50 |
|
|
本年收入合计 |
24 |
3,057.83 |
本年支出合计 |
51 |
3,057.83 |
|
用事业基金弥补收支差额 |
25 |
|
结余分配 |
52 |
|
|
年初结转和结余 |
26 |
|
年末结转和结余 |
53 |
|
|
总计 |
27 |
3,057.83 |
总计 |
54 |
3,057.83 |
|
注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 |
|
24行=(1+2+3+4+5+6)行;27行=(24+25+26)行; |
|
51行=(28+29+…+50)行; 54行=(51+52+53)行。 |
|
|
|
|
|
|
|
2018年度收入决算表(表2) |
|
|
部门:中国共产党武汉市武昌区委员会宣传部 |
|
金额单位:万元 |
|
|
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
|
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
|
|
|
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
|
合计 |
3,057.80 |
3,057.80 |
|
|
|
|
|
|
|
201 |
一般公共服务支出 |
2,523.06 |
2,523.06 |
|
|
|
|
|
|
|
20133 |
宣传事务 |
2,523.06 |
2,523.06 |
|
|
|
|
|
|
|
2013301 |
行政运行 |
287.69 |
287.69 |
|
|
|
|
|
|
|
2013302 |
一般行政管理事务 |
2,235.37 |
2,235.37 |
|
|
|
|
|
|
|
207 |
文化体育与传媒支出 |
423.88 |
423.88 |
|
|
|
|
|
|
|
20799 |
其他文化体育与传媒支出 |
423.88 |
423.88 |
|
|
|
|
|
|
|
2079903 |
文化产业发展专项支出 |
423.88 |
423.88 |
|
|
|
|
|
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
39.25 |
39.25 |
|
|
|
|
|
|
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
39.25 |
39.25 |
|
|
|
|
|
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
33.69 |
33.69 |
|
|
|
|
|
|
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
5.56 |
5.56 |
|
|
|
|
|
|
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
27.80 |
27.80 |
|
|
|
|
|
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
27.80 |
27.80 |
|
|
|
|
|
|
|
2101101 |
行政单位医疗 |
7.74 |
7.74 |
|
|
|
|
|
|
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
20.06 |
20.06 |
|
|
|
|
|
|
|
221 |
住房保障支出 |
43.81 |
43.81 |
|
|
|
|
|
|
|
22102 |
住房改革支出 |
43.81 |
43.81 |
|
|
|
|
|
|
|
2210201 |
住房公积金 |
30.70 |
30.70 |
|
|
|
|
|
|
|
2210202 |
提租补贴 |
6.38 |
6.38 |
|
|
|
|
|
|
|
2210203 |
购房补贴 |
6.73 |
6.73 |
|
|
|
|
|
|
|
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 |
|
|
1栏各行=(2+3+4+5+6+7)栏各行。 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2018年度支出决算表(表3) |
|
|
部门:中国共产党武汉市武昌区委员会宣传部 |
金额单位:万元 |
|
|
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
|
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
|
|
|
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
|
合计 |
3,057.80 |
398.55 |
2,659.25 |
|
|
|
|
|
201 |
一般公共服务支出 |
2,523.06 |
287.69 |
2,235.37 |
|
|
|
|
|
20133 |
宣传事务 |
2,523.06 |
287.69 |
2,235.37 |
|
|
|
|
|
2013301 |
行政运行 |
287.69 |
287.69 |
|
|
|
|
|
|
2013302 |
一般行政管理事务 |
2,235.37 |
|
2,235.37 |
|
|
|
|
|
207 |
文化体育与传媒支出 |
423.88 |
|
423.88 |
|
|
|
|
|
20799 |
其他文化体育与传媒支出 |
423.88 |
|
423.88 |
|
|
|
|
|
2079903 |
文化产业发展专项支出 |
423.88 |
|
423.88 |
|
|
|
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
39.25 |
39.25 |
|
|
|
|
|
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
39.25 |
39.25 |
|
|
|
|
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
33.69 |
33.69 |
|
|
|
|
|
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
5.56 |
5.56 |
|
|
|
|
|
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
27.80 |
27.80 |
|
|
|
|
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
27.80 |
27.80 |
|
|
|
|
|
|
2101101 |
行政单位医疗 |
7.74 |
7.74 |
|
|
|
|
|
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
20.06 |
20.06 |
|
|
|
|
|
|
221 |
住房保障支出 |
43.81 |
43.81 |
|
|
|
|
|
|
22102 |
住房改革支出 |
43.81 |
43.81 |
|
|
|
|
|
|
2210201 |
住房公积金 |
30.70 |
30.70 |
|
|
|
|
|
|
2210202 |
提租补贴 |
6.38 |
6.38 |
|
|
|
|
|
|
2210203 |
购房补贴 |
6.73 |
6.73 |
|
|
|
|
|
|
注:本表反映部门本年度各项支出情况。 |
|
|
1栏各行=(2+3+4+5+6)栏各行。 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2018年度财政拨款收入支出决算总表(表4) |
|
|
部门:中国共产党武汉市武昌区委员会宣传部 |
|
金额单位:万元 |
|
|
收 入 |
支 出 |
|
|
项目 |
行次 |
决算数 |
项目 |
行次 |
决算数 |
|
|
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
|
|
|
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
3 |
4 |
|
|
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
3,057.83 |
一、一般公共服务支出 |
30 |
2,523.07 |
2,523.07 |
|
|
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
|
二、外交支出 |
31 |
|
|
|
|
|
|
3 |
|
三、国防支出 |
32 |
|
|
|
|
|
|
4 |
|
四、公共安全支出 |
33 |
|
|
|
|
|
|
5 |
|
五、教育支出 |
34 |
|
|
|
|
|
|
6 |
|
六、科学技术支出 |
35 |
|
|
|
|
|
|
7 |
|
七、文化体育与传媒支出 |
36 |
423.88 |
423.88 |
|
|
|
|
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
37 |
39.26 |
39.26 |
|
|
|
|
9 |
|
九、医疗卫生与计划生育支出 |
38 |
27.80 |
27.80 |
|
|
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
39 |
|
|
|
|
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
40 |
|
|
|
|
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
41 |
|
|
|
|
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
42 |
|
|
|
|
|
|
14 |
|
十四、资源勘探信息等支出 |
43 |
|
|
|
|
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
44 |
|
|
|
|
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
45 |
|
|
|
|
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
46 |
|
|
|
|
|
|
18 |
|
十八、国土海洋气象等支出 |
47 |
|
|
|
|
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
48 |
43.82 |
43.82 |
|
|
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
49 |
|
|
|
|
|
|
21 |
|
二十一、其他支出 |
50 |
|
|
|
|
|
|
22 |
|
二十二、债务还本支出 |
51 |
|
|
|
|
|
|
23 |
|
二十三、债务付息支出 |
52 |
|
|
|
|
|
本年收入合计 |
24 |
3,057.83 |
本年支出合计 |
53 |
3,057.83 |
3,057.83 |
|
|
|
年初财政拨款结转和结余 |
25 |
|
年末财政拨款结转和结余 |
54 |
|
|
|
|
|
一般公共预算财政拨款 |
26 |
|
|
55 |
|
|
|
|
|
政府性基金预算财政拨款 |
27 |
|
|
56 |
|
|
|
|
|
|
28 |
|
|
57 |
|
|
|
|
|
总计 |
29 |
3,057.83 |
总计 |
58 |
3,057.83 |
3,057.83 |
|
|
|
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 |
|
|
24行=(1+2)行;25行=(26+27)行;29行=(24+25)行; |
|
|
53行=(30+31+…+52)行;58行=(53+54)行。 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2018年度一般公共预算财政拨款支出决算表(表5) |
|
|
部门:中国共产党武汉市武昌区委员会宣传部 |
|
金额单位:万元 |
|
|
项目 |
本年支出 |
|
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
|
|
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|
|
合计 |
3,057.80 |
398.55 |
2,659.25 |
|
|
201 |
一般公共服务支出 |
2,523.06 |
287.69 |
2,235.37 |
|
|
20133 |
宣传事务 |
2,523.06 |
287.69 |
2,235.37 |
|
|
2013301 |
行政运行 |
287.69 |
287.69 |
|
|
|
2013302 |
一般行政管理事务 |
2,235.37 |
|
2,235.37 |
|
|
207 |
文化体育与传媒支出 |
423.88 |
|
423.88 |
|
|
20799 |
其他文化体育与传媒支出 |
423.88 |
|
423.88 |
|
|
2079903 |
文化产业发展专项支出 |
423.88 |
|
423.88 |
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
39.25 |
39.25 |
|
|
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
39.25 |
39.25 |
|
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
33.69 |
33.69 |
|
|
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
5.56 |
5.56 |
|
|
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
27.80 |
27.80 |
|
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
27.80 |
27.80 |
|
|
|
2101101 |
行政单位医疗 |
7.74 |
7.74 |
|
|
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
20.06 |
20.06 |
|
|
|
221 |
住房保障支出 |
43.81 |
43.81 |
|
|
|
22102 |
住房改革支出 |
43.81 |
43.81 |
|
|
|
2210201 |
住房公积金 |
30.70 |
30.70 |
|
|
|
2210202 |
提租补贴 |
6.38 |
6.38 |
|
|
|
2210203 |
购房补贴 |
6.73 |
6.73 |
|
|
|
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 |
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1栏各行=(2+3)栏各行。 |
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2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表(表6) |
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部门:中国共产党武汉市武昌区委员会宣传部 |
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金额单位:万元 |
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人员经费 |
公用经费 |
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科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
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301 |
工资福利支出 |
362.13 |
302 |
商品和服务支出 |
36.44 |
310 |
资本性支出 |
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30101 |
基本工资 |
55.55 |
30201 |
办公费 |
20 |
31002 |
办公设备购置 |
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30102 |
津贴补贴 |
69.12 |
30202 |
印刷费 |
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31003 |
专用设备购置 |
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30103 |
奖金 |
139.71 |
30203 |
咨询费 |
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31007 |
信息网络及软件购置更新 |
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30106 |
伙食补助费 |
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30204 |
手续费 |
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31013 |
公务用车购置 |
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30107 |
绩效工资 |
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30205 |
水费 |
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31019 |
其他交通工具购置 |
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30108 |
机关事业单位 基本养老保险缴费 |
33.69 |
30206 |
电费 |
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31021 |
文物和陈列品购置 |
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30109 |
职业年金缴费 |
5.56 |
30207 |
邮电费 |
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31022 |
无形资产购置 |
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30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
7.74 |
30208 |
取暖费 |
|
31099 |
其他资本性支出 |
|
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30111 |
公务员医疗补助缴费 |
20.06 |
30209 |
物业管理费 |
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312 |
对企业补助 |
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30112 |
其他社会保障缴费 |
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30211 |
差旅费 |
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31204 |
费用补贴 |
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30113 |
住房公积金 |
30.7 |
30212 |
因公出国(境)费用 |
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31299 |
其他对企业补助 |
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30114 |
医疗费 |
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30213 |
维修(护)费 |
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399 |
其他支出 |
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30199 |
其他工资福利支出 |
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30214 |
租赁费 |
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39908 |
对民间非营利组织 和群众性自治组织补贴 |
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303 |
对个人和家庭的补助 |
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30215 |
会议费 |
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30301 |
离休费 |
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30216 |
培训费 |
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30302 |
退休费 |
|
30217 |
公务招待费 |
0.2 |
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30303 |
退职(役)费 |
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30218 |
专用材料费 |
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30304 |
抚恤金 |
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30224 |
被装购置费 |
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30305 |
生活补助 |
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30225 |
专用燃料费 |
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30306 |
救济费 |
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30226 |
劳务费 |
0.58 |
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30307 |
医疗费补助 |
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30227 |
委托业务费 |
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30308 |
助学金 |
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30228 |
工会经费 |
3.29 |
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30309 |
奖励金 |
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30229 |
福利费 |
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30399 |
其他对个人和 家庭的补助支出 |
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30231 |
公务用车运行维护费 |
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30239 |
其他交通费用 |
12.37 |
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30240 |
税金及附加费用 |
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30299 |
其他商品和服务支出 |
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人员经费合计 |
362.13 |
公用经费合计 |
36.44 |
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注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 |
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2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(表7) |
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部门:中国共产党武汉市武昌区委员会宣传部 |
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金额单位:万元 |
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预算数 |
决算数 |
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合计 |
因公出国(境)费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
合计 |
因公出国(境)费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
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小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 |
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
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2.40 |
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2.40 |
0.20 |
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0.20 |
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注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中,预算数为“三公”经费年初预算数,决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 |
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1栏=(2+3+6)栏;3栏=(4+5)栏;7栏=(8+9+12)栏;9栏=(10+11)栏。 |
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2018年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(表8) |
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部门:中国共产党武汉市武昌区委员会宣传部 |
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金额单位:万元 |
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项目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
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功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
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类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
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合计 |
|
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注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 |
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6栏各行=(1+2-3)栏各行;3栏各行=(4+5)栏各行。 |
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中共武汉市武昌区委员会宣传部无政府性基金预算财政拨款收入,也没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出。
第三部分 中国共产党武汉市武昌区委员会宣传部2018年度
部门决算情况说明
一、2018年度收入支出决算总体情况说明
2018年度收、支总计3,057.83万元。与2017年相比,收、支总计各增加1,432.83万元,增长88%,主要原因是2018年度收、支总计3057.83万元。与2017年相比,收、支总计各增加1433.83万元,增长88%,主要原因是围绕全市长江文明之心、长江主轴以及历史之城建设思路,大力推进城市形象宣传和文化创新发展工作;2018年11月,市委宣传部、市财政局下拨文化产业发展专项扶持资金。扶持我区相关文化企业423.88万元,已经拨付到位。
图1:收、支决算总计变动情况

二、2018年度收入决算情况说明
2018年度本年收入合计3,057.83万元。其中:财政拨款收入3,057.83万元,占本年收入 100.00%;上级补助收入0.00万元,占本年收入0.00%;事业收入0.00万元,占本年收入0.00%;经营收入0.00万元,占本年收入0.00%;附属单位上缴收入0.00万元,占本年收入0.00%;其他收入0.00万元,占本年收入0.00%。
图2:收入决算结构

三、2018年度支出决算情况说明
2018年度本年支出合计3,057.80万元。其中:基本支出398.55万元,占本年支出13.00%;项目支出2,659.25万元,占本年支出87.8%;上缴上级支出0.00万元,占本年支出0.00%;经营支出 0.00万元,占本年支出0.00%;对附属单位补助支出0.00万元,占本年支出0.00%。
图3:支出决算结构

四、2018年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
2018年度财政拨款收、支总计3,057.83万元。与2017年相比,财政拨款收、支总计各增加1,432.83万元,增长88%。主要原因是围绕全市长江文明之心、长江主轴以及历史之城建设思路,大力推进城市形象宣传和文化创新发展工作;2018年11月,市委宣传部、市财政局下拨文化产业发展专项扶持资金,扶持我区相关文化企业。
图4:财政拨款收、支决算总计变动情况

五、2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)财政拨款支出决算总体情况。
2018年度财政拨款支出3,057.83万元,占本年支出合计的100.00 %。与2017年相比,财政拨款支出增加1,433.83万元,增长88%。主要原因是围绕全市长江文明之心、长江主轴以及历史之城建设思路,大力推进城市形象宣传和文化创新发展工作;2018年11月,市委宣传部、市财政局下拨文化产业发展专项扶持资金,扶持我区相关文化企业。
(二)财政拨款支出决算结构情况。
2018年度财政拨款支出3,057.83万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出2,523.07万元,占82.50 %; 国防支出0.00万元,占0.00 %; 公共安全支出0.00万元,占0.00 %; 教育支出0.00万元,占0.00 %; 科学技术支出0.00万元,占0.00 %; 文化体育与传媒支出423.88万元,占13.90 %; 社会保障和就业支出39.26万元,占1.30 %; 医疗卫生与计划生育支出27.80万元,占0.90 %; 节能环保支出0.00万元,占0.00 %; 城乡社区支出0.00万元,占0.00 %; 农林水支出0.00万元,占0.00 %; 交通运输支出0.00万元,占0.00 %; 资源勘探信息等支出0.00万元,占0.00 %; 商业服务业等支出0.00万元,占0.00 %; 金融支出0.00万元,占0.00 %; 援助其他地区支出0.00万元,占0.00 %; 国土海洋气象等支出0.00万元,占0.00 %; 住房保障支出43.82万元,占1.40 %; 粮油物资储备支出0.00万元,占0.00 %; 其他支出0.00万元,占0.00 %。
(三)财政拨款支出决算具体情况。
2018年一般公共预算财政拨款支出年初预算为2,640.74万元,支出决算为3,057.83万元,完成年初预算的115.80%。其中:基本支出398.55万元,项目支出2,659.25万元。项目支出主要用于“对外宣传及舆论引导工作经费”项目。主要成效有:与专业团队合作,打造系列“印象武昌”文艺精品。围绕庆祝改革开放40周年策划推出“百名市民同游武昌城”系列活动,围绕迎接第七届世界军人运动会,策划开展系列线上线下活动,制作《蝶变武昌》图册,拍摄《世界军运 武昌力量》宣传片,承办武汉国际旅游节暨中秋诗词歌会——“黄鹤在此咏经典”活动。在中央、省、市媒体刊发正面报道1428篇(其中在中央媒体发稿352余篇),《楚天都市报武昌读本》出刊50期,《长江日报城区读本》出刊10期,“大成武昌”微信公众号发布文章708篇,武昌政务微博共发布2663条。制定《长江日报》专版宣传奖励政策,推出10期专题报道。
“理论教育和社会宣传工作经费”项目。主要成效有:1.理论教育工作。组织区委理论学习中心组集中学习24场次。指导全区处级理论学习中心组专题研学1377次,覆盖副处级以上领导干部4.6万人次。创新开展 习近平新时代中国特色社会主义思想武昌周周讲主题学习活动,全年区级主讲堂开讲32场,街道社区子讲堂开讲486场,现场参与人数达4.2万人次,线上线下吸引关注人群超70万人次。《人民日报》3次推介武昌经验,中宣部理论局、省委办公厅《每日要情》给予肯定,荣获“全省2017-2018年度基层理论宣讲先进集体”荣誉称号。2.社会宣传工作。选树宣传了先进典型,崇德向善蔚然成风,营造敬好人学好人的社会氛围;唱响主题旋律,社会主义核心价值观深入人心;树立了“红色巴士一日游”“红歌赛”等特色品牌,打造改革开放武昌新形象;开展军营读书节、社区亲子读书节等全民阅读活动,好读书、读好书、读书好的全民阅读氛围进一步浓厚。
“文化产业工作经费”项目。主要成效有:改组武昌文旅公司,组建文创板块工作团队。制定文化产业创新政策,重点文化产业培育成效显著,签定亿元以上投资协议6个,新增“四上”入库企业19家。规上企业营业收入排名中心城区第一。
“文化产业发展专项扶持资金”。主要成效有:协调落实相关文化经济政策,负责申报中央、省、市文化产业发展专项资金,做好全区文化和科技融合日常工作,做好与省、市相关机构的协调对接。
(一般公共预算财政拨款支出决算具体情况,按支出功能分类类级科目逐类分析)
1.一般公共服务支出(类)。年初预算为2,556.12万元,支出决算为2,523.07万元,完成年初预算的98.70%。
2.国防支出(类)。年初预算为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0%。
3.公共安全支出(类)。年初预算为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0%。
4.教育支出(类)。年初预算为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0%。
5.科学技术支出(类)。年初预算为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0%。
6.文化体育与传媒支出(类)。年初预算为0.00万元,支出决算为423.88万元,完成年初预算的0%,2018年11月,市委宣传部、市财政局下拨文化产业发展专项扶持资金,扶持我区相关文化企业。
7.社会保障和就业支出(类)。年初预算为16.50万元,支出决算为39.26万元,完成年初预算的237.90%,主要原因一是2017年底人员调整,该项人员经费未纳入2018年部门预算;二是2017年底开展机关事业单位养老保险参保工作,该项经费未纳入2018年部门预算。
8.医疗卫生与计划生育支出(类)。年初预算为27.01万元,支出决算为27.80万元,完成年初预算的102.90%,主要原因是人员调整。
9.节能环保支出(类)。年初预算为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0%。
10.城乡社区支出(类)。年初预算为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0%。
11.农林水支出(类)。年初预算为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0%。
12.交通运输支出(类)。年初预算为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0%。
13.资源勘探信息等支出(类)。年初预算为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0%。
14.商业服务业等支出(类)。年初预算为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0%。
15.金融支出(类)。年初预算为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0%。
16.援助其他地区支出(类)。年初预算为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0%。
17.国土海洋气象等支出(类)。年初预算为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0%。
18.住房保障支出(类)。年初预算为41.11万元,支出决算为43.82万元,完成年初预算的106.60%,主要原因是人员调整和工资标准调整。
19.粮油物资储备支出(类)。年初预算为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0%。
20.其他支出(类)。年初预算为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0%。
六、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2018度一般公共预算财政拨款基本支出398.55万元,其中,人员经费362.13万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出;公用经费36.44万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、 无形资产购置、其他资本性支出、费用补贴、其他对企业补助、对民间非营利组织和群众性自治组织补贴。
七、2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)“三公”经费的单位范围。
中国共产党武汉市武昌区委员会宣传部有一般公共预算财政拨款预算安排“三公”经费的单位包括中国共产党武汉市武昌区委员会宣传部本级及下属 1 个行政单位、0 个参公事业单位、0 个全额拨款事业单位。
(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况。
2018年度“三公”经费财政拨款年初预算数为2.40万元,支出决算为0.20万元,完成年初预算的8.30%,其中:
1.因公出国(境)费支出决算为0.00万元,完成年初预算的0%,比年初预算增加(减少)0.00万元。
2018年中国共产党武汉市武昌区委员会宣传部因公出国(境)团组 0.00 个, 0.00 人次,实际发生支出 0.00 万元。其中:住宿费 0.00 万元、旅费 0.00 万元、伙食补助费 0.00 万元、培训费 0.00 万元、杂费 0.00 万元。
2.公务用车购置及运行费支出决算为0.00万元,完成年初预算的0%;主要原因是公车改革后无保留用车,不产生相关费用。
3.公务接待费支出决算为0.20万元,完成年初预算的8.30%,比年初预算减少 2.20万元,公务接待减少,经费控制有力。
2018年 中国共产党武汉市武昌区委员会宣传部 执行公务和开展业务活动开支公务接待费 0.20 万元。其中:外省市交流接待 0.11万元,主要用于 “东方明珠房地产有限公司” 的商务接待工作 1 批次 5 人次(其中:陪同 1 人次);及公务接待活动 0.09 万元,主要用于桐庐县委宣传部来我区学习文化和创意工作先进经验的接待工作 1 批次9 人次(其中:陪同 1 人次)。
2018年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2017年增加0.03万元,增长19%,其中:公务接待支出决算增加0.03万元,增长19%。公务接待费支出决算增加的主要原因是物价上涨。
八、2018年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况
2018年政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00万元,本年收入0.00万元,本年支出0.00万元,年末结转和结余0.00万元。具体支出情况为:
(政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况,按支出功能分类类级科目逐类分析)
(一)文化体育与传媒支出(类)。支出决算为0.00万元。
(二)社会保障和就业支出(类)。支出决算为0.00万元。
(三)城乡社区支出(类)。支出决算为0.00万元。
(四)农林水支出(类)。支出决算为0.00万元。
(五)交通运输支出(类)。支出决算为0.00万元。
(六)商业服务业等支出(类)。支出决算为0.00万元,。
(七)其他支出(类)。支出决算为0.00万元。
九、关于2018年度预算绩效情况说明
(一)预算绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求,我部门(单位)组织对2018年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,共涉及项目3 个,资金2320 万元。组织对 1个科室开展整体支出绩效自评,资金1800 万元。从绩效评价情况来看,资金使用情况良好。
(二)绩效自评结果。
我部今年在市级部门决算中反映所有项目绩效自评结果(不包括涉密项目)。
“对外宣传及舆论引导经费”项目绩效自评综述:项目全年预算数为1800万元,执行数为1715.37万元,完成预算的 95 %。主要产出和效果:一是正面主题宣传由量级向质级转变,武昌“好声音”持续传播。外宣量级提升。先后组织媒体集中采访报道累计70余场次,不断放大“武昌好声音”。外宣品质提高。2月21日,中央电视台新闻频道专题报道《大城小事 武昌有条解放路》,介绍武昌区以民为本,解决市民出行难题的主要做法。11月29日,人民日报以《群众愿意听 干部知道干》为题点赞武昌周周讲主题学习活动。据不完全统计,全年中央、省、市媒体涉及武昌的正面报道1428篇/条,其中,中央媒体(含新媒体)共计352篇/条,中央电视台上稿7篇,人民日报上稿6篇,省市重要版面165篇/条,武汉电视台《武汉新闻》发稿80篇;二是两个《读本》由外扬向内沉转变,主阵地作用不断强化。《楚天都市报武昌读本》常规宣传平台作用充分发挥,全年共推出50期,共200个版面。《长江日报城区读本》重点宣传平台地位不断突出,推出专题报道10期,共计46个版面;三是宣传方式由单一向多维转变,宣传形式不断创新。
一是打造多级媒体矩阵,初步构建涵盖中央、省、市的三级媒体矩阵。二是构建网络舆论力场,全力构建武昌区的网络舆论力场,维护武昌良好城市形象。三是创作高质优良产品。6月1日,武昌区英文专版随武汉—伦敦直飞航线开通契机登上《Changjiang Weekly》;继续与凤凰网开展合作,持续打造“武昌访谈”品牌,《江流贤聚谈武昌 礼赞改革开放40周年》系列宣传视频已于12月29日全部线上推出完毕。
发现的问题及原因:
1、目标细化程度不够、量化和可衡量性有待改善。对外宣传与舆论引导工作经费绩效目标较为笼统,无法具体量化;
2、业务管理制度及专项资金管理制度不健全。仅有内部控制制度,针对常年性项目,未制定对应的业务管理制度,以及专项资金管理制度。
下一步改进措施:
1、进一步完善“对外宣传与舆论引导工作经费”项目绩效评价指标体系,结合宣传工作特点,设置适当的宣传效益效果量化指标;
2、针对常年性项目,应建立健全业务管理制度及专项资金管理制度,并严格按照制度执行,仅依靠内部控制制度无法准确的对专项资金项目进行管理。
附件:“对外宣传与舆论引导工作经费”项目支出绩效自评报告
“对外宣传与舆论引导工作经费”项目绩效自评综述:武昌区委宣传部2018年“对外宣传与舆论引导工作经费”项目绩效评价,是落实财政部、省财政厅关于绩效评价管理工作规章、制度的体现,推动武昌区委宣传部工作绩效和实施新《预算法》的需要,是武昌区委宣传部绩效管理工作的重要环节,是政府和财政部门“用钱必问效、无效必问责”的预算观及“目标-结果-导向”理论的具体实践。本次评价主要有三个目的:
一是通过观察、检查、分析、计算项目投入、项目过程、项目产出和项目效果所涉及的各项具体指标,客观公正地反映了2018年“对外宣传与舆论引导工作经费”项目实际使用和产生的绩效状况,为今后该项目实施方向及管理方式的改进提供指引,逐步树立“跟踪问效,追踪问责”的预算责任机制、“结果导向,讲求绩效”的理财观念;
二是通过绩效评价、总结项目实施的做法和经验、教训,提出改进措施和建设性意见,为进一步加强外宣传与舆论引导工作经费项目支出绩效管理提供决策参考及政策制定依据;
三是培养武昌区委宣传部复合型的绩效评价队伍,构建财政预算支出绩效管理的长效机制,打造财政资金绩效监管格局。
十、2018年度其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费支出情况。
2018年度中国共产党武汉市武昌区委员会宣传部(含参照公务员法管理的事业单位)机关运行经费支出36.43万元,比2017年增加11.43万元,增长46%。主要原因是运行成本上涨。
(二)政府采购支出情况。
2018年度中国共产党武汉市武昌区委员会宣传部政府采购支出总额1,226.64万元,其中:政府采购货物支出21.56万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出1,205.08万元。授予中小企业合同金额 368.20万元,占政府采购支出总额的 30% %,其中:授予小微企业合同金额44.85万元,占政府采购支出总额的 0.03 %。
(三)国有资产占用情况。
截至2018年12月31日,中国共产党武汉市武昌区委员会宣传部共有车辆0辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆,主要领导干部用车0辆,机要通信用车0辆,应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆;单位价值50万元(含)以上通用设备0台(套),单价100万元(含)以上专用设备0台(套)。
第四部分 2018年重点工作完成情况
一、强化理论武装
组织区委理论学习中心组集中学习24场次。指导全区处级理论学习中心组专题研学1377次,覆盖副处级以上领导干部4.6万人次。围绕重大主题,组织开展66场专题宣讲报告会,举办习近平新时代中国特色社会主义思想百姓宣讲400余场。创新开展 习近平新时代中国特色社会主义思想武昌周周讲主题学习活动,全年区级主讲堂开讲32场,街道社区子讲堂开讲486场,现场参与人数达4.2万人次,线上线下吸引关注人群超70万人次。《人民日报》3次推介武昌经验,中宣部理论局、省委办公厅《每日要情》给予肯定,荣获“全省2017-2018年度基层理论宣讲先进集体”荣誉称号。
二、严格落实意识形态工作责任制
扎实推进省委巡视反馈问题整改,出台39项长效机制,反馈的15个问题,已整改完成14个。召开意识形态工作联席会4次,及时分析研判意识形态领域的有关问题。编撰互联网舆情周报52期、月报12期、季报4期、急报12期、专报30期,区领导作出批示39次。妥善处置有较大影响的网络舆情事件24起。优选100名纳入市级管理的核心网评员。完善常态化培训和动态考核排名机制,实施季度动态考评机制。联合区纪委监委,采取“纪检+”模式,制定督导清单,不定期派出督导组进行常态化督导。我区网评员跟评总量、“落实意识形态工作责任制”考评指标位列全市前列。
三、实施“星火相传”工程
围绕区委“红色引擎+五线推进”总体思路,实施“星火相传”工程。深入打造辛亥首义文化节、首义之春等品牌活动,推出一批新时代优秀文化作品,获评省、市奖项8个。创新打造“武昌红色文化旅游”智慧地图,完成“武昌全域旅游”微信公众号项目开发。高质量打造“印象武昌”系列文艺精品,围绕庆祝改革开放40周年策划推出系列线下活动。成立武昌地区高校宣传部长联盟,举办武昌区第三届“我爱红歌赛”、首届新时代校园原创歌曲大赛,开通“红色巴士”旅游观光专线车,全面升级“红色巴士一日游”3.0版本。
四、深入培育社会主义核心价值观
推出黄旭华、黄群、耿喜玲等一批全国、省、市先进典型,组织典型事迹报告会、新年慰问演出10余场次,推出先进楷模人物系列专题报道20余篇,设立实体榜50余处。持续举办辛亥首义文化节、烈士纪念日、爱国主义教育宣传教育月集中展示、全民阅读月等主题教育活动1000余场。围绕庆祝改革开放40周年策划推出“百千市民同游武昌城”系列线下活动。围绕迎接第七届世界军人运动会,策划开展 “‘兵兵’和我看武昌”线上线下活动,制作《蝶变武昌》图册,拍摄《世界军运 武昌力量》宣传片,为全区各项中心工作的推进营造良好的社会氛围。
五、不断提升城市影响力
在中央、省、市媒体刊发正面报道1428篇(其中在中央媒体发稿352篇),《楚天都市报武昌读本》出刊50期,《长江日报城区读本》出刊10期,“大成武昌”微信公众号发布文章708篇,武昌政务微博共发布2663条。制定《长江日报》专版宣传政策,推出10期专题报道。在英文周刊《Changjiang Weekly》、香港《文汇报》上刊发武昌专版宣传。与人民网、凤凰网等新媒体联合制作专题网页,与武汉电视台推出城市形象宣传短片。在“今日头条”开展重要信息定点、定向推送,开屏推广。承办2018年武汉国际旅游节暨中秋诗词歌会——“黄鹤在此咏经典”活动,吸引16家中央、省市级媒体集中报道,在斗鱼等6家网络直播平台播出,点击量高达504.6万人次。
六、统筹推进文化事业和文化产业
持续打造“首义品牌”群众系列文化活动,为社区送演出134场、展览11场,放电影280场。广泛开展全民阅读活动,为基层送图书32640册,举办读书分享活动80场。丰富全民健身活动,开展各类全民健身活动100场(次)。加强文物保护,启动中央军事政治学校旧址、中共中央军委办事处旧址修缮工作。推进非遗项目传承,古琴艺术国家级传承人丁承运荣获文化部颁发的“中国非遗年度人物奖”。依托武昌·区域创新发展委员会,吸收40余家企业组建文创界别委员会。改组武昌文旅公司,组建文创板块工作团队。制定文化产业创新政策,重点文化产业培育成效显著,签定亿元以上投资协议6个,新增“四上”入库企业19家。规上企业营业收入排名中心城区第一。
七、加强干部队伍建设
以增强“四力”为抓手,组织宣传思想战线异地高校培训班,分街道、战线举办新闻报道实务及舆情综合处置培训班,努力打造政治过硬、本领高强、求实创新、能打胜仗的宣传干部队伍。加强机关干部队伍建设,优化干部队伍结构,注重培养优秀年轻干部,激励干部开拓进取,形成担当作为、干事创业的良好氛围。
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序 号 |
重要事项 |
工作内容及目标 |
完成情况 |
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1 |
强化理论武装 |
加强理论学习中心组 |
完成 |
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2 |
严格落实意识形态工作中责任制 |
及时分析研判意识形态领域的有关问题。 |
完成 |
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3 |
深化红色引擎工程 |
实施“星火相传”工程 |
完成 |
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4 |
培育践行核心价值观 |
推选道德模范等先进人物典型,组织爱国主义教育宣传,策划全民阅读月活动 |
完成 |
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5 |
提升城市影响力 |
强化正面主题宣传,中央省市主要媒体刊发我区正面报道200篇 |
完成 |
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6 |
推进文化产业发展 |
新增市场主体,“四上”企业入库净增15户 |
完成 |
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7 |
加强干部队伍建设
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举办宣传干部培训班 |
完成 |
第五部分 名词解释
(一)财政拨款收入:指单位从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
(二)上级补助收入:指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
(三)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
(四)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
(五)其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
(六)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
(七)年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
(八)本部门使用的支出功能分类科目(到项级)
1.一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)
2.…
(参考《2018年政府收支分类科目》说明逐项解释。)
(九)结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余中提取的职工福利基金、事业基金等。
(十)年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
(十一)基本支出:指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
(十二)项目支出:指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出之外发生的各项支出。
(十三)经营支出:指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
(十四)“三公”经费:指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。
(十五)机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
(十六)各单位其他专用名词解释。
附件:项目支出绩效自评报告
2018年对外宣传及舆论引导项目经费绩效自评.doc