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武昌区机构编制委员会办公室2018年部门预算

  • 2018-01-30 16:02
  • 来源: 区编办

  

     

第一部分      武昌区机构编制委员会办公室2018年部门预算公开说明

一、部门基本情况

(一)部门主要职能

(二)部门预算单位构成

(三)部门人员构成

二、年度工作目标及主要任务

三、部门收支预算总体安排情况

(一)2018年部门预算总收入

(二)2018年部门预算总支出

四、一般公共预算财政拨款支出预算情况

(一)基本支出

(二)项目支出

五、一般公共预算“三公”经费支出预算情况

六、政府性基金预算财政拨款支出预算情况

七、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费情况

(二)政府采购预算情况

(三)国有资产占有使用情况

(四)绩效目标设置情况

八、名词解释

第二部分 武昌区机构编制委员会办公室2018年部门预算表

一、2018年部门收支总表

二、2018年部门收入总表

三、2018年部门支出总表

四、2018年财政拨款收支总表

五、2018年一般公共预算支出表

六、2018年一般公共预算基本支出表

七、2018年一般公共预算“三公”经费支出表

八、2018年政府性基金预算支出表

第一部分

  武昌区机构编制委员会办公室2018年部门预算公开说明

    一、部门基本情况

  (一)部门主要职能

  1.贯彻执行党和国家、省委、省政府,市委、市政府,区委、区政府关于行政管理体制和机构改革以及机构编制管理的政策和法规;研究拟定全区机构编制管理办法,并组织实施;统一管理全区党政机关,人大、政协、法院、检察院机关,各民主党派、人民团体机关的机构编制工作。

  2.研究拟定全区行政管理体制和机构改革的总体方案;审核区级党政机关,人大、政协、法院、检察院机关,各民主党派、人民团体机关的机构改革方案;指导、协调全区行政管理体制、机构改革和机构编制管理工作。

  3.研究提出区级党政机关,人大、政协、法院、检察院机关,各民主党派、人民团体机关的职能配置和调整意见;研究提出并协调区级机关之间、区级机关各部门之间、区级机关及其各部门与街道机关之间的职权划分;负责组织实施区直单位审批制度改革。

  4.审核区级党政机关各部门,人大、政协、法院、检察院机关,各民主党派、人民团体机关的内设机构、人员编制、领导职数,拟定和下达区直单位处及以下(含处级)非领导职数控制总量计划,并负责监督管理。

  5.拟定区级机关各部门和各街道机关的行政编制总额分配方案。

  6.负责全区事业单位机构编制管理工作;拟定全区事业单位管理体制和机构改革方案,并组织实施;研究制定事业单位机构编制标准、事业单位机构编制管理办法及事业单位发展规划;审核区属事业单位的机构设置和人员编制、领导职数、经费管理形式等事项;负责全区事业单位法人登记和管理工作。

  7.调查研究并监督检查全区行政管理体制和机构改革及机构编制管理的执行情况,报告区编委并上报区委、区政府。

  8.负责全区行政管理体制、机构改革、机构编制管理的调查研究、信息传递工作;负责全区机构编制工作人员的培训工作。

  9.承办上级交办的其他事项。

  (二)部门预算单位构成

  武昌区机构编制委员会办公室由机关及下属0个二级单位组成,其中:行政单位1个、参照公务员法管理事业单位0个、全额拨款事业单位0个、差额拨款事业单位0个、自收自支事业单位0个。

  (三)部门人员构成

  武昌区机构编制委员会办公室总编制人数6人,其中:行政编制6人,事业编制0人(其中:参照公务员法管理0人)。在职实有人数5人,其中:行政编制5人,事业编制0人(其中:参照公务员法管理0人)。

  离退休人员4人,其中:离休0人,退休4人。

  二、年度工作目标及主要任务

  深化政府职能转变,推动行政审批制度改革;对全区党政群(街道)机关、事业单位机构编制日常管理、监督检查;对全区机关事业单位中文域名管理、注册。

  三、部门收支预算总体安排情况

  (一)2018年部门预算总收入192.54万元。其中:一般公共预算财政拨款收入192.54万元,其他收入0万元,上年结转0万元。比2017年预算增加5.31万元,增长2.84%,主要原因是改革性补贴、工资增加,机构改革办公费增加

  (二)2018年部门预算总支出192.54万元。其中:基本支出158.54万元,项目支出34万元。比2017年预算增加5.31万元,增长2.84%,主要原因是改革性补贴、工资增加,机构改革办公费增加

  按照支出功能分类科目,主要用于:

  一般公共服务支出150.31万元;社会保障和就业支出7.86万元;医疗卫生与计划生育支出15.80万元;住房保障支出18.57万元;其他支出0万元。

  按照支出经济分类科目,主要用于:

  工资福利支出129.03万元;商品和服务支出49.44万元;对个人和家庭的补助14.07万元。

  四、一般公共预算财政拨款支出预算情况

  2018年一般公共预算财政拨款支出预算192.54万元,其中:当年预算192.54万元,比2017年预算增加5.31万元,增长2.84%增长原因:改革性补贴、工资增加,机构改革办公费增加;上年结转0万元。主要安排情况如下:

  (一)基本支出158.54万元,比2017年预算增加5.31万元,增长3.47%,主要原因:改革性补贴、工资增加,机构改革办公费增加。其中:

  1.人员经费143.10万元,包括:

  (1)工资福利支出129.03万元,主要用于在职职工的基本工资、津贴补贴、奖金以及基本养老保险和基本医疗保险等支出

  (2)对个人和家庭的补助14.07万元,主要用于退休费、医疗费补助等支出

  2. 商品和服务支出15.44万元,包括日常公用支出9.60万元;“三公经费”支出1万元;公务交通费支出4.84万元;专项业务费支出0万元。

  (二)项目支出34万元,同2017年预算相比无变化。其中:

  1. 编办工作经费项目34万元。主要用于深化政府职能转变,行政体制改革;全区党政群(街道)机关、事业单位机构编制日常管理、监督检查;行政审批制度改革;全区机关事业单位中文域名管理、注册费。

  五、一般公共预算“三公”经费支出预算情况

  (一)“三公”经费的单位范围

  武昌区机构编制委员会办公室由机关及下属0个二级单位组成,其中:行政单位1个、参照公务员法管理事业单位0个、全额拨款事业单位0个、差额拨款事业单位0个、自收自支事业单位0个。

  (二)“三公”经费财政拨款预算情况

  2018年一般公共预算财政拨款资金安排“三公”经费预算1万元,比2017年预算增加0万元,增长0%。其中:

  1.因公出国(境)经费预算0万元,比2017年预算增加0万元,主要原因:我区因公出国(境)经费年初不编入部门预算,年中如有发生,根据区因公出国计划审批后调配使用。

  2.公务用车购置及运行维护费0万元,比2017年预算增加0万元,主要原因:我区公务用车购置经费年初不编入部门预算,年中如有发生,根据区公务用车购置计划审批后调配使用。

  3.公务接待费预算1万元,比2017年预算增加0万元,主要原因:响应中央八项规定,厉行节约.

  六、政府性基金预算财政拨款支出预算情况

  武昌区编制委员会办公室2018年没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出。

  七、其他重要事项的情况说明

  (一)机关运行经费情况

  2018年部门机关及下属0家参照公务员法管理事业单位的机关运行经费15.44万元。主要包括:办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。

  (二)政府采购预算情况

  按照现行政府采购管理规定,2018年部门预算中纳入政府采购预算支出合计0万元。

  (三)国有资产占有使用情况

  截至2017年12月31日,部门共有车辆0辆。

  (四)绩效目标设置情况

  2018年部门项目均实行绩效目标管理,涉及一般公共预算当年财政拨款34万元。

  八、名词解释

  (一)财政拨款收入:指本级财政当年拨付的资金。

  (二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

  (三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

  (四)其他收入:指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

  (五)机关(事业)运行经费:行政单位和参照公务员法管理的事业单位为保障单位运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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