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2018年度武汉市武昌区妇女联合会部门决算

  • 2019-10-29 16:20
  • 来源: 区妇联

  2018年度武汉市武昌区妇女联合会部门决算

  2019年10月29日

目    录

  第一部分  武汉市武昌区妇女联合会概况

  一、部门主要职能

  二、部门决算单位构成

  三、部门人员构成

  第二部分  武汉市武昌区妇女联合会2018年度部门决算表

  一、收入支出决算总表(表1)

  二、收入决算表(表2)

  三、支出决算表(表3)

  四、财政拨款收入支出决算总表(表4)

  五、一般公共预算财政拨款支出决算表(表5)

  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表(表6)

  七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(表7)

  八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(表8)

  第三部分  武汉市武昌区妇女联合会2018年度部门决算情况说明

  一、收入支出决算总体情况说明

  二、收入决算情况说明

  三、支出决算情况说明

  四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

  五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

  七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

  八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

  九、关于2018年度预算绩效情况说明

  十、其他重要事项的情况说明

  第四部分  2018年重点工作完成情况

  第五部分  名词解释

第一部分  武汉市武昌区妇女联合会概况

  一、部门主要职能

  1.团结、动员妇女投身改革开放和社会主义现代化建设,促进武昌经济发展和社会全面进步;

  2.教育、引导广大妇女发扬自尊、自信、自立、自强的精神,提高综合素质,促进全面发展;

  3.代表妇女参与政府和社会事务的民主决策、民主管理、民主监督,调查研究全区妇女、儿童工作的新情况、新问题,及时向区委、区政府提出对策建议,推动妇女、儿童发展规划的实施,维护妇女儿童合法权益;

  4.协调和推动社会各界支持妇女儿童事业,关心和援助妇女儿童弱势群体,为妇女儿童办实事;

  5.加强与社会各界妇女的联系,开展妇女统战工作;

  6.夯实妇联自身建设,巩固、发展、壮大妇联基层组织,建设高素质的妇联干部队伍。

    公开咨询电话:88936087

  二、部门决算单位构成

  从决算单位构成来看,武汉市武昌区妇女联合会部门决算由纳入独立核算的单位本级决算和 0 个下属单位决算组成。其中:行政单位 1个、参照公务员法管理事业单位0个、全额拨款事业单位0 个、差额拨款事业单位 0个、自收自支事业单位0 个。

  三、部门人员构成

  武汉市武昌区妇女联合会总编制人数7人,其中:行政编制7人,事业编制0人(其中:参照公务员法管理0人)。在职实有人数7人,其中:行政7人,事业0人(其中:参照公务员法管理0人)。

  离退休人员11人,其中:离休0人,退休11人。

第二部分  武汉市武昌区妇女联合会2018年度部门决算表

2018年度收入支出决算总表(表1)
部门:武汉市武昌区妇女联合会         金额单位:万元
收入 支出
项目 行次 决算数 项目 行次 决算数
栏次   1 栏次   2
一、财政拨款收入 1 532.05 一、一般公共服务支出 28 457.94
二、上级补助收入 2   二、外交支出 29  
三、事业收入 3   三、国防支出 30  
四、经营收入 4   四、公共安全支出 31  
五、附属单位上缴收入 5   五、教育支出 32  
六、其他收入 6   六、科学技术支出 33  
  7   七、文化体育与传媒支出 34  
  8   八、社会保障和就业支出 35 22.77
  9   九、医疗卫生与计划生育支出 36 28.25
  10   十、节能环保支出 37  
  11   十一、城乡社区支出 38  
  12   十二、农林水支出 39  
  13   十三、交通运输支出 40  
  14   十四、资源勘探信息等支出 41  
  15   十五、商业服务业等支出 42  
  16   十六、金融支出 43  
  17   十七、援助其他地区支出 44  
  18   十八、国土海洋气象等支出 45  
  19   十九、住房保障支出 46 23.09
  20   二十、粮油物资储备支出 47  
  21   二十一、其他支出 48  
  22   二十二、债务还本支出 49  
  23   二十三、债务付息支出 50  
本年收入合计 24 532.05 本年支出合计 51 532.05
用事业基金弥补收支差额 25   结余分配 52  
年初结转和结余 26   年末结转和结余 53  
总计 27 532.05 总计 54 532.05
注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
24行=(1+2+3+4+5+6)行;27行=(24+25+26)行;
51行=(28+29+…+50)行;  54行=(51+52+53)行。

  

2018年度收入决算表(表2)
部门:武汉市武昌区妇女联合会             金额单位:万元
项目 本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴收入 其他收入
功能分类科目编码 科目名称
栏次 1 2 3 4 5 6 7
合计 532.05 532.05          
201 一般公共服务支出 457.94 457.94          
20129 群众团体事务 457.94 457.94          
2012901   行政运行 199.74 199.74          
2012902   一般行政管理事务 258.20 258.20          
208 社会保障和就业支出 22.77 22.77          
20805 行政事业单位离退休 22.77 22.77          
2080505   机关事业单位基本养老保险缴费支出 22.77 22.77          
210 医疗卫生与计划生育支出 28.25 28.25          
21011 行政事业单位医疗 28.25 28.25          
2101101   行政单位医疗 5.44 5.44          
2101103   公务员医疗补助 22.81 22.81          
221 住房保障支出 23.09 23.09          
22102 住房改革支出 23.09 23.09          
2210201   住房公积金 17.76 17.76          
2210202   提租补贴 3.69 3.69          
2210203   购房补贴 1.64 1.64          
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
1栏各行=(2+3+4+5+6+7)栏各行。
2018年度支出决算表(表3)
部门:武汉市武昌区妇女联合会           金额单位:万元
项目 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助支出
功能分类科目编码 科目名称
栏次 1 2 3 4 5 6
合计 532.05 273.85 258.20      
201 一般公共服务支出 457.94 199.74 258.20      
20129 群众团体事务 457.94 199.74 258.20      
2012901   行政运行 199.74 199.74        
2012902   一般行政管理事务 258.20   258.20      
208 社会保障和就业支出 22.77 22.77        
20805 行政事业单位离退休 22.77 22.77        
2080505   机关事业单位基本养老保险缴费支出 22.77 22.77        
210 医疗卫生与计划生育支出 28.25 28.25        
21011 行政事业单位医疗 28.25 28.25        
2101101   行政单位医疗 5.44 5.44        
2101103   公务员医疗补助 22.81 22.81        
221 住房保障支出 23.09 23.09        
22102 住房改革支出 23.09 23.09        
2210201   住房公积金 17.76 17.76        
2210202   提租补贴 3.69 3.69        
2210203   购房补贴 1.64 1.64        
注:本表反映部门本年度各项支出情况。
1栏各行=(2+3+4+5+6)栏各行。
2018年度财政拨款收入支出决算总表(表4)
部门:武汉市武昌区妇女联合会             金额单位:万元
收     入 支     出
项目 行次 决算数 项目 行次 决算数
合计 一般公共预算财政拨款 政府性基金预算财政拨款
栏次   1 栏次   2 3 4
一、一般公共预算财政拨款 1 532.05 一、一般公共服务支出 30 457.94 457.94  
二、政府性基金预算财政拨款 2   二、外交支出 31      
  3   三、国防支出 32      
  4   四、公共安全支出 33      
  5   五、教育支出 34      
  6   六、科学技术支出 35      
  7   七、文化体育与传媒支出 36      
  8   八、社会保障和就业支出 37 22.77 22.77  
  9   九、医疗卫生与计划生育支出 38 28.25 28.25  
  10   十、节能环保支出 39      
  11   十一、城乡社区支出 40      
  12   十二、农林水支出 41      
  13   十三、交通运输支出 42      
  14   十四、资源勘探信息等支出 43      
  15   十五、商业服务业等支出 44      
  16   十六、金融支出 45      
  17   十七、援助其他地区支出 46      
  18   十八、国土海洋气象等支出 47      
  19   十九、住房保障支出 48 23.09 23.09  
  20   二十、粮油物资储备支出 49      
  21   二十一、其他支出 50      
  22   二十二、债务还本支出 51      
  23   二十三、债务付息支出 52      
本年收入合计 24 532.05 本年支出合计 53 532.05 532.05  
年初财政拨款结转和结余 25   年末财政拨款结转和结余 54      
  一般公共预算财政拨款 26     55      
  政府性基金预算财政拨款 27     56      
  28     57      
总计 29 532.05 总计 58 532.05 532.05  
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
24行=(1+2)行;25行=(26+27)行;29行=(24+25)行;
53行=(30+31+…+52)行;58行=(53+54)行。
2018年度一般公共预算财政拨款支出决算表(表5)
部门:武汉市武昌区妇女联合会     金额单位:万元
项目 本年支出
功能分类科目编码 科目名称 小计 基本支出 项目支出
栏次 1 2 3
合计 532.05 273.85 258.20
201 一般公共服务支出 457.94 199.74 258.20
20129 群众团体事务 457.94 199.74 258.20
2012901   行政运行 199.74 199.74  
2012902   一般行政管理事务 258.20   258.20
208 社会保障和就业支出 22.77 22.77  
20805 行政事业单位离退休 22.77 22.77  
2080505   机关事业单位基本养老保险缴费支出 22.77 22.77  
210 医疗卫生与计划生育支出 28.25 28.25  
21011 行政事业单位医疗 28.25 28.25  
2101101   行政单位医疗 5.44 5.44  
2101103   公务员医疗补助 22.81 22.81  
221 住房保障支出 23.09 23.09  
22102 住房改革支出 23.09 23.09  
2210201   住房公积金 17.76 17.76  
2210202   提租补贴 3.69 3.69  
2210203   购房补贴 1.64 1.64  
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。
1栏各行=(2+3)栏各行。
                                        2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表(表6)
部门:武汉市武昌区妇女联合会             金额单位:万元
人员经费 公用经费
科目编码 科目名称 决算数 科目编码 科目名称 决算数 科目编码 科目名称 决算数
301 工资福利支出 212.69 302 商品和服务支出 21.22 310 资本性支出 0.97
30101   基本工资 32.39 30201   办公费 9.41 31002   办公设备购置 0.97
30102   津贴补贴 36.96 30202   印刷费   31003   专用设备购置  
30103   奖金 84.64 30203   咨询费   31007   信息网络及软件购置更新  
30106   伙食补助费   30204   手续费   31013   公务用车购置  
30107   绩效工资   30205   水费   31019   其他交通工具购置  
30108   机关事业单位基本养老保险缴费 22.77 30206   电费   31021   文物和陈列品购置  
30109   职业年金缴费   30207   邮电费   31022   无形资产购置  
30110   职工基本医疗保险缴费 5.44 30208   取暖费   31099   其他资本性支出  
30111   公务员医疗补助缴费 12.73 30209   物业管理费   312 对企业补助  
30112   其他社会保障缴费   30211   差旅费   31204   费用补贴  
30113   住房公积金 17.76 30212   因公出国(境)费用 1.60 31299   其他对企业补助  
30114   医疗费   30213   维修(护)费   399 其他支出  
30199   其他工资福利支出   30214   租赁费   39908   对民间非营利组织和群众性自治组织补贴  
303 对个人和家庭的补助 38.98 30215   会议费        
30301   离休费   30216   培训费        
30302   退休费 28.25 30217   公务招待费        
30303   退职(役)费   30218   专用材料费        
30304   抚恤金   30224   被装购置费        
30305   生活补助   30225   专用燃料费        
30306   救济费   30226   劳务费 0.90      
30307   医疗费补助 10.07 30227   委托业务费        
30308   助学金   30228   工会经费 2.36      
30309   奖励金 0.65 30229   福利费        
30399   其他对个人和家庭的补助支出   30231   公务用车运行维护费        
      30239   其他交通费用 6.95      
      30240   税金及附加费用        
      30299   其他商品和服务支出        
人员经费合计 251.66 公用经费合计 22.19
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(表7)
部门:武汉市武昌区妇女联合会                 金额单位:万元
预算数 决算数
合计 因公出国(境)费 公务用车购置及运行费 公务接待费 合计 因公出国(境)费 公务用车购置及运行费 公务接待费
小计 公务用车购置费 公务用车运行费 小计 公务用车购置费 公务用车运行费
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1.80         1.80 1.60 1.60        
注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中,预算数为“三公”经费年初预算数,决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
1栏=(2+3+6)栏;3栏=(4+5)栏;7栏=(8+9+12)栏;9栏=(10+11)栏。
2018年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(表8)
部门:武汉市武昌区妇女联合会           金额单位:万元
项目 年初结转和结余 本年收入 本年支出 年末结转和结余
功能分类科目编码 科目名称 小计 基本支出 项目支出
栏次 1 2 3 4 5 6
合计            
               
注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。
6栏各行=(1+2-3)栏各行;3栏各行=(4+5)栏各行。

  武昌区妇联2018年全年无政府性基金预算财政拨款收入,未使用政府性基金预算财政拨款支出。

  第三部分  武汉市武昌区妇女联合会2018年度
部门决算情况说明

  一、2018年度收入支出决算总体情况说明

  2018年度收、支总计532.05万元。与2017年相比,收、支总计各增加132.05万元,增长33.01%,主要原因是新增两个较大项目,项目支出大幅增加。

  图1:收、支决算总计变动情况

  二、2018年度收入决算情况说明

  2018年度本年收入合计532.05万元。其中:财政拨款收入532.05万元,占本年收入 100.00%;上级补助收入0.00万元,占本年收入0.00%;事业收入0.00万元,占本年收入0.00%;经营收入0.00万元,占本年收入0.00%;附属单位上缴收入0.00万元,占本年收入0.00%;其他收入0.00万元,占本年收入0.00%。

  图2:收入决算结构

  

  三、2018年度支出决算情况说明

  2018年度本年支出合计532.05万元。其中:基本支出273.85万元,占本年支出51.50%;项目支出258.20万元,占本年支出48.50%;上缴上级支出0.00万元,占本年支出0.00%;经营支出 0.00万元,占本年支出0.00%;对附属单位补助支出0.00万元,占本年支出0.00%。

  图3:支出决算结构

  

  四、2018年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

  2018年度财政拨款收、支总计532.05万元。与2017年相比,财政拨款收、支总计各增加132.05万元,增长33.01%。主要原因是新增两个较大项目,项目支出大幅增加。

  图4:财政拨款收、支决算总计变动情况

  

  五、2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

  (一)财政拨款支出决算总体情况。

  2018年度财政拨款支出532.05万元,占本年支出合计的100.00 %。与2017年相比,财政拨款支出增加132.05万元,增长0.30%。主要原因是新增两个较大项目,项目支出大幅增加。

  (二)财政拨款支出决算结构情况。

  2018年度财政拨款支出532.05万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出457.94万元,占86.10 %; 国防支出0.00万元,占0.00 %; 公共安全支出0.00万元,占0.00 %; 教育支出0.00万元,占0.00 %; 科学技术支出0.00万元,占0.00 %; 文化体育与传媒支出0.00万元,占0.00 %; 社会保障和就业支出22.77万元,占4.30 %; 医疗卫生与计划生育支出28.25万元,占5.30 %; 节能环保支出0.00万元,占0.00 %; 城乡社区支出0.00万元,占0.00 %; 农林水支出0.00万元,占0.00 %; 交通运输支出0.00万元,占0.00 %; 资源勘探信息等支出0.00万元,占0.00 %; 商业服务业等支出0.00万元,占0.00 %; 金融支出0.00万元,占0.00 %; 援助其他地区支出0.00万元,占0.00 %;国土海洋气象等支出0.00万元,占0.00 %; 住房保障支出23.09万元,占4.30 %; 粮油物资储备支出0.00万元,占0.00 %; 其他支出0.00万元,占0.00 %。

  (三)财政拨款支出决算具体情况。

  2018年一般公共预算财政拨款支出年初预算为500.26万元,支出决算为532.05万元,完成年初预算的106.40%。其中:基本支出273.85万元,项目支出258.20  万元。项目支出主要用于家事调解专项工作经费108.00万元,主要成效在全区建家事调解站50个。建立完善了家事调解联系会议制度,调解工作制度。组建由心理咨询师和律师专业人员、妇联干部、巾帼志愿者共同组成的家事调解队伍。开展区、街、社区不同层级家事调解工作培训66场,开设网上心理咨询预约系统。开设线上微课堂,建立微信群50个,线上周周开讲,线下专题沙龙、讲座月月开课。全年区、街、社区共接待调处婚姻家庭纠纷938起,举办线上微课堂380余场,惠及居民群众6000余人,开展心理专题讲座活动300余场,参与群众8400余人。工作经费144.1 万元,主要成效2018年在“两新组织”新建妇联组织40个,新增联系女性组织100个,创建示范“妇女之家”20个,挂牌成立50个“妇女微家”;为14个街道共配备了14名妇联工作专职社工;建立武昌区女性人才库,全年共向市妇联推荐了17名妇女典型,共培育了5名省、市级三八红旗手及三八红旗手标兵;举办烘焙、育婴、烹饪、手工等方面创业就业培训5期(17场),培训人数160人。创建武汉市2个首批“巾帼创业创新示范基地”。 2018年先后有 25个家庭荣获全国、省、市各类家庭荣誉称号。发掘区级“最美家庭”444户。开展“家书抵万金”活动,汇编成《领导干部廉政家书》。开办 “志渔家长学校”,全年,举办“家庭教育公益大讲堂”288场,960名家长参加学习。建立巾帼志愿服务队145支,注册人数2183人, 10支优秀队伍被评为市级巾帼志愿服务队。全年围绕文明创建、军运同行、扫黑除恶、扶贫帮困积极发挥作用,各级巾帼志愿服务队共开展各类志愿服务活动395场次。完成武昌区妇女儿童发展“十三五”规划中期评估。关心关爱困难妇女儿童,实施“春蕾计划”帮扶春蕾女童20名,单亲家庭20个;换届经费6.10万元,主要成效召开了武昌区第十一次妇女代表大会,圆满完成了武昌区妇联换届工作。

  (一般公共预算财政拨款支出决算具体情况,按支出功能分类类级科目逐类分析)

  1.一般公共服务支出(类)。年初预算为427.32万元,支出决算为457.94万元,完成年初预算的107.20%,支出决算数大于年初预算数的主要原因:一是根据全国、省、市工作要求年中追加项目预算“家事调解站专项工作经费155万元”,此项目为跨年项目,2018年支出108万元;二是2018年换届工作经费20万元,因换届时间为12月29日,大部分换届工作经费当年内未支出;三是2018年妇联工作经费预算202万元,因进一步加强了工作经费使用审批,当年工作经费支出决算为144万元。

  2.国防支出(类)。年初预算为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0%,支出决算数等于年初预算数。

  3.公共安全支出(类)。年初预算为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0%,支出决算数等于年初预算数。

  4.教育支出(类)。年初预算为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0%,支出决算数等于年初预算数。

  5.科学技术支出(类)。年初预算为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0%,支出决算数等于年初预算数。

  6.文化体育与传媒支出(类)。年初预算为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0%,支出决算数等于年初预算数。

  7.社会保障和就业支出(类)。年初预算为13.86万元,支出决算为22.77万元,完成年初预算的164.30%,支出决算数大于年初预算数的主要原因是发生人员异动,1人退休,养老金虚账做实。

  8.医疗卫生与计划生育支出(类)。年初预算为29.44万元,支出决算为28.25万元,完成年初预算的96.00%。

  9.节能环保支出(类)。年初预算为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0%,支出决算数等于年初预算数。

  10.城乡社区支出(类)。年初预算为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0%,支出决算数等于年初预算数。

  11.农林水支出(类)。年初预算为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0%,支出决算数等于年初预算数。

  12.交通运输支出(类)。年初预算为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0%,支出决算数等于年初预算数。

  13.资源勘探信息等支出(类)。年初预算为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0%,支出决算数等于年初预算数。

  14.商业服务业等支出(类)。年初预算为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0%,支出决算数等于年初预算数。

  15.金融支出(类)。年初预算为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0%,支出决算数等于年初预算数。

  16.援助其他地区支出(类)。年初预算为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0%,支出决算数等于年初预算数。

  17.国土海洋气象等支出(类)。年初预算为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0%,支出决算数等于年初预算数。

  18.住房保障支出(类)。年初预算为29.64万元,支出决算为23.09万元,完成年初预算的77.90%,支出决算数小于年初预算数的主要原因是发生人员异动,1人退休,享受住房补贴1人次调出。

  19.粮油物资储备支出(类)。年初预算为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0%,支出决算数等于年初预算数。

  20.其他支出(类)。年初预算为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0%,支出决算数等于年初预算数。

  六、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

  2018度一般公共预算财政拨款基本支出273.85万元,其中,人员经费251.66万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出;公用经费22.19万元,主要包括:办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、伙食补助费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出、费用补贴等。

  七、2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

  (一)“三公”经费的单位范围。

  武汉市武昌区妇女联合会有一般公共预算财政拨款预算安排“三公”经费的单位包括武汉市武昌区妇女联合会本级及下属  0 个行政单位、 0 个参公事业单位、0 个全额拨款事业单位。

  (二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况。

  2018年度“三公”经费财政拨款年初预算数为1.80万元,支出决算为1.60万元,完成年初预算的88.90%,其中:

  1.因公出国(境)费支出决算为1.60万元,完成年初预算的0%,比年初预算增加1.60万元,主要原因是因公出国(境)费用年初各单位不做预算,年中如需使用,根据情况申请追加。

  2018年武汉市武昌区妇女联合会因公出国(境)团组0个, 1人次,实际发生支出1.6 万元。其中:住宿费0.29万元、旅费 0.61万元、伙食补助费0.13 万元、杂费0.57 万元。主要用于武昌区海峡两岸基层交流1人次。通过交流考察,进一步了解了台湾妇女儿童工作情况,增进了两岸的感情。

  2.公务用车购置及运行费支出决算为0.00万元,完成年初预算的0%;其中:

  (1)公务用车购置费0.00万元,完成年初预算的0%,比年初预算增加(减少) 0.00万元,。本年度购置(更新)公务用车0辆,年末公务用车保有量0辆。

  (2)公务用车运行费0.00万元,完成年初预算的0%,比年初预算增加(减少) 0.00万元。

  3.公务接待费支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%,比年初预算减少1.80万元,主要原因是未发生公务接待事项。

  2018年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2017年增加1.60万元,其中:因公出国(境)支出决算增加1.60万元;公务用车购置及运行费支出决算增加(减少)0.00万元,增长(下降)0%,公务接待支出决算增加(减少)0.00万元,增长(下降)0%。因公出国(境)费支出增加的主要原因是武昌区妇联1人作为武昌区基层交流考察团成员赴台考察。

  八、2018年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

  武昌区妇联2018年全年无政府性基金预算财政拨款收入,未使用政府性基金预算财政拨款支出。

  九、关于2018年度预算绩效情况说明

  (一)预算绩效管理工作开展情况。

  根据预算绩效管理要求,我单位组织对2018年度一般公共预算项目支出开展了绩效自评,共涉及项目2个,资金252.10万元。从绩效评价情况来看,项目整体绩效管理执行情况较好,项目设立依据充分,资金到位及时,保证了项目顺利开展,组织机构健全,过程管理较好,任务分工明确,管理制度比较健全,执行情况较好,项目评估结果为优,通过项目实施为妇女儿童带来了实惠,推动了妇女儿童事业发展。

  (二)绩效自评结果。

  武汉市武昌区妇女联合会今年在部门决算中项目绩效自评结果(不包括涉密项目)。

  家事调解站建设项目绩效自评综述:项目全年预算数为155万元,执行数为108万元,完成预算的69.68%(跨年项目)。主要产出和效果:一是在全区所有街道综治中心、市级社区示范“妇女之家”、部分红色物业、楼宇等50个点位建立家事调解站。二是建立完善家事调解联系会议制度,调解工作制度,统一工作流程,规范化开展调解工作。三是组建由心理咨询师和律师专业人员、妇联干部、巾帼志愿者共同组成的家事调解队伍。开展区、街、社区不同层级家事调解工作培训66场。四是开设网上心理咨询预约系统,实施周四值班制,预约到站点开展面对面咨询。同时开设线上微课堂,建立微信群50个,线上周周开讲,线下专题沙龙、讲座月月开课。全年区、街、社区共接待调处婚姻家庭纠纷938起,举办线上微课堂380余场,惠及居民群众6000余人,开展心理专题讲座活动300余场,参与群众8400余人。发现的问题及原因:一是项目规范性还需进一步提升;二是项目传播机制还有待改进,目前影响和受益面不够广泛。下一步改进措施:一是形成工作体系,制定工作手册,规范工作开展,开展业务培训;二是多种渠道广泛宣传家事调解站项目,扩大影响力,形成工作品牌。

  工作经费项目绩效自评综述:项目全年预算数为202万元,执行数为144.10万元,完成预算的71.34%(其中的社工服务项目为跨年项目)。主要产出和效果:2018年在“两新组织”新建妇联组织40个,新增联系女性组织100个,创建示范“妇女之家”20个,挂牌成立50个“妇女微家”;为14个街道共配备了14名妇联工作专职社工;建立武昌区女性人才库,全年共向市妇联推荐了17名妇女典型,共培育了5名省、市级三八红旗手及三八红旗手标兵;举办烘焙、育婴、烹饪、手工等方面创业就业培训5期(17场),培训人数160人。创建武汉市2个首批“巾帼创业创新示范基地”。2018年先后有 25个家庭荣获全国、省、市各类家庭荣誉称号。发掘区级“最美家庭”444户。开展“家书抵万金”活动,汇编成《领导干部廉政家书》。开办 “志渔家长学校”,全年,举办“家庭教育公益大讲堂”288场,960名家长参加学习。建立巾帼志愿服务队145支,注册人数2183人, 10支优秀队伍被评为市级巾帼志愿服务队。全年围绕文明创建、军运同行、扫黑除恶、扶贫帮困积极发挥作用,各级巾帼志愿服务队共开展各类志愿服务活动395场次。完成武昌区妇女儿童发展“十三五”规划中期评估。关心关爱困难妇女儿童,实施“春蕾计划”帮扶春蕾女童20名,单亲家庭20个;发现的问题及原因:一是还需进一步加强项目经费使用的管理;二是还需建立健全绩效评价工作机制,对绩效评价实施精细化管理,制定更加明确合理的绩效指标。下一步改进措施:一是进一步完善财务支出管理、政府采购等内部管理制度,进一步提高项目经费使用的效率;二是加强项目执行过程中的绩效监控。

  (项目支出绩效自评报告见附件)

  十、2018年度其他重要事项的情况说明

  (一)机关运行经费支出情况。

  2018年度武汉市武昌区妇女联合会(含参照公务员法管理的事业单位)机关运行经费支出22.19万元,比2017年增加4.19万元,增长23.28 %。主要原因是2018年落实群团改革要求,区妇联增加了两名工作人员,1名挂职副主席,1名专职社工。

  (二)政府采购支出情况。

  2018年度武汉市武昌区妇女联合会政府采购支出总额56.44万元,其中:政府采购货物支出4.89万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出51.55万元。授予中小企业合同金额56.44万元,占政府采购支出总额的 100 %,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的 0 %。

  (三)国有资产占用情况。

  截至2018年12月31日,武汉市武昌区妇女联合会共有车辆0辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆,主要领导干部用车0辆,机要通信用车0辆,应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆;单位价值50万元(含)以上通用设备0台(套),单价100万元(含)以上专用设备0台(套)。

第四部分  2018年重点工作完成情况

  一、重点工作事项标题

  基层妇联组织、阵地建设

  2018年在“两新组织”新建妇联组织40个,新增联系女性组织100个,创建示范“妇女之家”20个,挂牌成立50个“妇女微家”。

  家事调解站建设

  在全区所有街道综治中心、市级社区示范“妇女之家”、部分红色物业、楼宇等50个点位建立家事调解站。建立完善了家事调解联系会议制度,调解工作制度。组建由心理咨询师和律师专业人员、妇联干部、巾帼志愿者共同组成的家事调解队伍。开展区、街、社区不同层级家事调解工作培训66场,开设网上心理咨询预约系统。开设线上微课堂,建立微信群50个,线上周周开讲,线下专题沙龙、讲座月月开课。全年区、街、社区共接待调处婚姻家庭纠纷938起,举办线上微课堂380余场,惠及居民群众6000余人,开展心理专题讲座活动300余场,参与群众8400余人。

  “志渔家长学校”

  开办 “志渔家长学校”。全年,举办“家庭教育公益大讲堂”288场,960名家长参加学习。

  家庭文明建设

  2018年先后有 25个家庭荣获全国、省、市各类家庭荣誉称号。发掘区级“最美家庭”444户。开展“家书抵万金”活动,汇编成《领导干部廉政家书》。

  优秀女性选育

  建立武昌区女性人才库,全年共向市妇联推荐了17名妇女典型,共培育了5名省、市级三八红旗手及三八红旗手标兵。

  “创业创新巾帼行动”

  举办烘焙、育婴、烹饪、手工等方面创业就业培训5期(17场),培训人数160人。创建武汉市2个首批“巾帼创业创新示范基地”。依托“巾帼创业创新基地”开展创新创业活动20场次。

  巾帼志愿服务行动

  建立巾帼志愿服务队145支,注册人数2183人, 10支优秀队伍被评为市级巾帼志愿服务队。全年围绕文明创建、军运同行、扫黑除恶、扶贫帮困积极发挥作用,各级巾帼志愿服务队共开展各类志愿服务活动395场次。

  • 重点工作事项标题

  

序号

重要事项

工作内容及目标

完成情况

1

妇联组织、阵地建设

广泛联系和发展女性组织100个,建“妇联组织”10个

完成

2

家事调解站建设

在街道综治中心建立家事调解室;在市级社区(村)示范“妇女之家”建立家事调解站。引进心理、法律专业团队,实现线上线下、全天候接访咨询服务。

完成

3

“志渔家长学校”

举办“家庭教育公益大讲堂”

完成

4

家庭文明建设

开展 “寻找最美家庭活动”

完成

5

优秀女性选育

全年培育1名以上代表性强、事迹突出、影响面广的妇女典型

完成

6

“创业创新巾帼行动

创建“巾帼创业创新示范基地”1个,举办创新创业活动5场次

完成

7

巾帼志愿服务行动

开展各类巾帼志愿服务活动5次,建立巾帼志愿服务队100支

完成

第五部分  名词解释

  (一)财政拨款收入:指单位从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

  (二)上级补助收入:指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

  (三)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

  (四)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

  (五)其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

  (六)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

  (七)年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

  (八)本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

  1.一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)

  2.…

  (参考《2018年政府收支分类科目》说明逐项解释。)

  (九)结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

  (十)年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

  (十一)基本支出:指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

  (十二)项目支出:指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出之外发生的各项支出。

  (十三)经营支出:指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

  (十四)“三公”经费:指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

  (十五)机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

  (十六)各单位其他专用名词解释。

  附件:项目支出绩效自评报告

2018年区妇联绩效评价表.xlsx

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