2018年度武汉市武昌区人民政府粮道街办事处部门决算
2019年10月30日
目 录
第一部分 武汉市武昌区人民政府粮道街办事处概况
一、部门主要职能
二、部门决算单位构成
三、部门人员构成
第二部分 武汉市武昌区人民政府粮道街办事处2018年度部门决算表
一、收入支出决算总表(表1)
二、收入决算表(表2)
三、支出决算表(表3)
四、财政拨款收入支出决算总表(表4)
五、一般公共预算财政拨款支出决算表(表5)
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表(表6)
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(表7)
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(表8)
第三部分 武汉市武昌区人民政府粮道街办事处2018年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
九、关于2018年度预算绩效情况说明
十、其他重要事项的情况说明
第四部分 2018年重点工作完成情况
第五部分 名词解释
第一部分 武汉市武昌区人民政府粮道街办事处概况
一、部门主要职能
贯彻执行国家和本市有关基层社会治理工作的法律、法规、规章和方针、政策,结合本地区实际,研究提出发展规划,制订年度计划,并组织实施。
加强党的建设。落实基层党建工作责任制,统筹推进街道和社区区域化党建,加强非公有制企业和社会组织党建工作,实现党的组织和工作全覆盖。做好党的统战、人民武装等工作;领导工会、共青团、妇联、科协等群团组织;支持人大代表、政协委员依法行使权利。
统筹区域发展。统筹落实关于辖区发展的重大决策,参与辖区建设规划和公共服务设施布局,推动辖区健康、有序、可持续发展。负责采集企业信息、服务辖区企业、开展协税护税、促进项目发展、推动创新创业、优化投资环境等经济发展服务工作。
组织公共服务。组织实施与居民生活密切相关的各项公共服务,贯彻落实人社、民政、教育、文化、体育、卫生健康、医疗保障、退役军人服务等领域相关政策法规。
实施综合管理。对区辖内城市管理、人口管理、住宅小区管理、文明创建等地区性、综合性社会管理工作,承担组织领导和综合协调职能。
监督专业管理。对辖区内各类执法等专业管理工作进行统筹协调,并组织开展群众监督和社会监督。
动员社会参与。动员辖区内各类单位、社会组织和社区居民等社会力量参与社会治理,事例辖区内各种社会力量为街道发展服务。
指导社区自治。指导社区居委会和业委会建设,健全自治平台,组织社区居民和单位参与社区建设和管理。
维护公共安全。负责辖区社会治安综合治理、安全生产、应急管理等有关工作,开展平安建设,处理群众来信信访,反映社情民意,化解矛盾纠纷等。
按规定承担全面从严治党、国家安全、意识形态、综治维稳、精神文明建设、安全生产、生态环境保护、保密等主体责任。
完成法律、法规和规章规定的其他职责和上级交办的其他工作任务。
二、部门决算单位构成
从决算单位构成来看,武汉市武昌区人民政府粮道街办事处部门决算由纳入独立核算的单位本级决算和 5 个下属单位决算组成。其中:行政单位1个、参照公务员法管理事业单位1个、全额拨款事业单位4个。纳入2018年度部门决算编制范围的二级事业单位分别是:1、武昌区粮道街社区服务中心;2、武昌区粮道街计划生育服务站;3、武昌区粮道街文化体育站;4、武昌区粮道街财政所。
三、部门人员构成
武汉市武昌区人民政府粮道街办事处总编制人数39人,其中:行政编制25人,事业编制14人(其中:参照公务员法管理0人)。在职实有人数46人,其中:行政23人,事业23人(其中:参照公务员法管理10人)。
离退休人员56人,其中:离休1人,退休55人。
第二部分 武汉市武昌区人民政府粮道街办事处2018年度部门决算表








第三部分 武汉市武昌区人民政府粮道街办事处2018年度部门决算情况说明
一、2018年度收入支出决算总体情况说明
2018年度收、支总计4,468.26万元。与2017年相比,收、支总计各减少77.61万元,下降1.74%。主要原因是专项或项目经费减少107万元,分别是2017年年中安排消防专项25万元,2018年本项目没有安排,2017年文明创建经费170万元,2018年本项目安排为100万元。2017年高龄津贴250万元,2018年高齡津贴不再由街道发放。2018年新增党员群众服务中心建设经费238万元。2018年新增红色引擎40万元。
图1:收、支决算总计变动情况

二、2018年度收入决算情况说明
2018年度本年收入合计4,468.26万元。其中:财政拨款收入4,468.26万元,占本年收入 100.00%。
图2:收入决算结构

三、2018年度支出决算情况说明
2018年度本年支出合计4,468.26万元。其中:基本支出3,981.67万元,占本年支出89.10%;项目支出486.57万元,占本年支出10.90%。
图3:支出决算结构

四、2018年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
2018年度财政拨款收、支总计4,468.26万元。与2017年相比,财政拨款收、支总计各减少77.61万元,减少1.74%。主要原因是专项或项目经费减少107万元,分别是2017年年中安排消防专项25万元,2018年本项目没有安排,2017年文明创建经费170万元,2018年本项目安排为100万元。2017年高龄津贴250万元,2018年高齡津贴不再由街道发放。2018年新增党员群众服务中心建设经费238万元。2018年新增红色引擎40万元。
图4:财政拨款收、支决算总计变动情况

五、2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)财政拨款支出决算总体情况。
2018年度财政拨款支出4,468.26万元,占本年支出合计的100.00%。与2017年相比,财政拨款支出减少77.61万元,减少1.74%。主要原因是专项或项目经费减少107万元,分别是2017年年中安排消防专项25万元,2018年本项目没有安排,2017年文明创建经费170万元,2018年本项目安排为100万元。2017年高龄津贴250万元,2018年高齡津贴不再由街道发放。2018年新增党员群众服务中心建设经费238万元。2018年新增红色引擎40万元。
(二)财政拨款支出决算结构情况
2018年度财政拨款支出4,468.26万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出1,631.75万元,占36.50 %;公共安全支出10.68万元,占0.20 %; 科学技术支出10.21万元,占0.20 %;文化体育与传媒支出32.21万元,占0.70%;社会保障和就业支出637.96万元,占14.30%; 医疗卫生与计划生育支出241.38万元,占5.40 %;城乡社区支出1,748.71万元,占39.10 %;住房保障支出155.36万元,占3.50 %;
(三)财政拨款支出决算具体情况。
2018年一般公共预算财政拨款支出年初预算为3,762.63万元,支出决算为4,468.26万元,完成年初预算的118.80%。其中:基本支出3,981.69万元,项目支出486.57 万元。项目支出主要为:
文明创建工作经费100万元,主要用于开展“我家在粮道”文明宣传展演活动、迎军运全民健身、学雷锋志愿者服务、宣传系列活动及开展“最美最佳”等形式多样的先进典型宣传工作。
协税工作经费30 万元,主要用于服务辖区重点企业和“小进限”目标企业及企业税源户登记、房屋出租等零散税管理。
街道地方志编撰经费12万元,主要用于聘请专家编撰街道地方志工作;
社区工作者体检经费8.8万元,用于社区工作者体检;
第七届社区换届工作经费25.77万元,主要用于社区“两委”换届工作;
社区惠民资金175万元,主要用于改善民生的社区惠民项目;
昙华林专项工作经费100万元,主要用于昙华林管委会日常办公及昙华林路段的维护以及围绕昙华林街区的宣传及特色活动;
社区老旧物业管理35万元地,主要用于老旧小区的管网改造物业管理及环境治安脏乱的改善;
按支出功能分类类级科目主要为:
1、一般公共服务支出(类)。年初预算为1,212.86万元,支出决算为1,631.75万元,完成年初预算的134.50%。支出决算数大于年初预算的主要原因是未纳入预算的新增人员经费增加。
2、公共安全支出(类)。年初预算为0.00万元,支出决算为10.68万元,主要原因是年初财政统一未安排此项目经费,年中视需要追加安排。
3、科学技术支出(类)。年初预算为0.00万元,支出决算为10.21万元,完成年初预算的0%,主要原因是年初财政统一未安排此项目经费,年中视需要追加安排。
4、文化体育与传媒支出(类)。年初预算为32.61万元,支出决算为32.21万元,完成年初预算的98.80%。
5、社会保障和就业支出(类)。年初预算为378.67万元,支出决算为637.96万元,完成年初预算的168.50%,支出决算数大于年初预算数的主要原因是养老金费用的调增。
6、医疗卫生与计划生育支出(类)。年初预算为131.52万元,支出决算为241.38万元,完成年初预算的183.50%。支出决算数在于年初预算数的原因是计生工作经费未纳入年初预算及医疗补助的调增。
7、城乡社区支出(类)。年初预算为1,428.56万元,支出决算为1,748.71万元,完成年初预算的122.40%。支出决算数大于年初预算数的主要原因是城管执法人员经费调增。
8、住房保障支出(类)。年初预算为143.02万元,支出决算为155.36万元,完成年初预算的108.60%。支出决算数大于年初预算数的主要原因是公积金及提租补贴的调增。
9.其他支出(类)。年初预算为435.40万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%。主要原因年中根据街道实际调整科目用于其他专项经费的不足。
六、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2018度一般公共预算财政拨款基本支出3,981.68万元,其中,人员经费1,411.57万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出;公用经费2,570.11万元,主要包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出等。
七、2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)“三公”经费的单位范围。
武汉市武昌区人民政府粮道街办事处有一般公共预算财政拨款预算安排“三公”经费的单位包括武汉市武昌区人民政府粮道街办事处本级及下属1个行政单位、1个参公事业单位、4 个全额拨款事业单位。
(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况。
2018年度“三公”经费财政拨款年初预算数为17万元,支出决算为4.31万元,完成年初预算的25.35%。其中:
1.因公出国(境)费支出决算为0万元,完成年初预算的0%,比年初预算增加0万元,主要原因是2018年度没有安排因公出国(境)的事项。
2.公务用车购置及运行费支出决算为4.31万元,完成年初预算的43.1%,其中:
(1)公务用车购置费为0.00万元,完成年初预算的0%,比年初预算增加0.00万元。本年度购置(更新)公务用车0辆,年末公务用车保有量1辆。
(2)公务用车运行费4.31万元,完成年初预算的43.1%,比年初预算减少5.69万元。主要用于:燃料费1.55万元、维修费1.53万元、过桥过路费0.15万元、保险费1.15万元、安全奖励费用0万元、其他项目0万元。
3.公务接待费支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%,比年初预算减少7万元,
2018年武汉市武昌区人民政府粮道街办事处执行公务和开展业务活动开支公务接待费0万元。2018年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2017年减少5.26万元。其中:因公出国(境)减少0.00万元、公务用车购置及运行费支出决算减少5.26万元,、公务接待支出减少0.00万元,公务用车购置及运行费支出决算减少的原因一是城管执法车的运行费用2017年列入公务车运行费用。二是加强了公务车管理和使用。
八、2018年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况
2018年政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00万元,本年收入0.00万元,本年支出0.00万元,年末结转和结余0.00万元。
九、关于2018年度预算绩效情况说明
(一)预算绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求,我部门(单位)组织对2018年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,共涉及项目2个,资金200万元。
(二)绩效自评结果
粮道街办事处今年在市级部门决算中反映所有项目绩效自评结果分别是文明创建工作经费和昙华林专项经费。
文明创建工作项目绩效自评综述:项目全年预算数为100万元,执行数为100万元,完成预算的100%。主要产出和效果:本项目主要评价文明创建宣传完成率、街道活动完成率、城市文明程度测评指数、志愿者注册比例、志愿者参与度、完成及时率、资金使用率。项目实施能够按照计划完成文明创建工作宣传,能够完成月度道德讲堂周周讲活动,计划开展党员教育活动12次,实际开展12次。区级对街道进行了12次测评,资金完成及时率100%,志愿者注册比例为18%,参与度20%。主要效果:一是文明创建宣传形式多样,新媒体、主流报纸、社区宣传栏、展板以及各种志愿者服务、文艺演出等不断深入,群众知晓率参与率得到提升。二是创建组织及创建氛围的打造确保了项目的跟踪管理,资金使用效果明显。
发现的问题及原因:一是志愿者注册比例不足实际参加志愿者人数的20%;二是文明创建工作有其特殊性,以提高市民素质和城市文明程度为最终目标,在产出数量、质量、效益的评估上存在困难,绩效目标量化不够细,不够具体。下一步改进措施:一是加强宣传发动,调动志愿服务者积极性,精心组织好每次志愿服务活动,通过微信公众号、微博等新媒体形式招募,把有意愿、能胜任的居民吸纳到志愿者队伍中,及时更新完成志愿者队伍的注册;二是部门辖区单位联动,将文明创建活动与志愿服务活动相结合,将文明创建与街道其他工作相结合,创品牌,显实效。
城市综合管理工作(昙华林专项)项目绩效自评综述:本项目全年预算为100万元,执行数为100万元,完成预算的100%。本项目用于昙华林管委会日常办公及街区的文化活动以及基础设施的建设与维修。主要产出:一是辖区环境美化、垃圾清运,二是破损道路门面的维修,三是专项整治如违建占道方面的力度,三是街区文化活动宣传,四是完成及时率,五是资金使用率。主要效果:一是进一步提升了老旧小区绿化程度,扩大了垃圾分类区域,环境改善度85%;二是综合执法力度及水平有提高,违建占道明显减少,特色街巷管理效果明显;三是街区文化活动可持续影响力增强;四是服务对象满意度较85%;五是资金使用率100%,项目完成率100%。
发现的问题及原因:1、绩效指标细化和可衡量程度不够。2、夜间及周末占道经营情况存在。主要原因是昙华林专项虽然年初纳入绩效目标项目,但由于昙华林管委会人员不够,无法订立较细的考量指标,另外昙华林瑞典教区的拆迁工作难度较大,增加了特殊时段的执法难度。下一步将增加昙华林管委会工作人员协调处理街区日常事务及突发事件的应对,二是加快瑞典教区的拆迁工作进度。
十、2018年度其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费支出情况。
2018年度武汉市武昌区人民政府粮道街办事处(含参照公务员法管理的事业单位)机关运行经费支出2,570.11万元,比2017年增加287.82万元,增长12.61%。主要是新增人员的经费。
(二)政府采购支出情况。
2018年度武汉市武昌区人民政府粮道街办事处政府采购支出总额335万元,其中:政府采购货物支出282万元、政府采购工程支出53万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额274万元,占政府采购支出总额的82%,其中:授予小微企业合同金额274万元,占政府采购支出总额的82%。
(三)国有资产占用情况。
截至2018年12月31日,武汉市武昌区人民政府粮道街办事处共有车辆2辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆,主要领导干部用车0辆,机要通信用车0辆,应急保障用车1辆、执法执勤用车1辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆,其他用车主要是……;单位价值50万元(含)以上通用设备0台(套),单价100万元(含)以上专用设备0台(套)。
第四部分 2018年重点工作完成情况
一、重点工作事项标题
(一)筑基石、转作风,全面从严治党全面推进
一是常态化推进全面从严治党,建立领导干部“三个一”包保机制,以“5+N”模式在各基层党组织全面开展“支部主题党日”活动,组织学习培训20余次和发展7名新党员工作;二是稳步推动红色引擎工程,建立区域化组织体系和治理模式,全面形成五级组织架构网络体系,与56家共建单位签订166项共建项目,组建网格管理服务团队;三是牢牢把握意识形态主动权,领导班子成员带头讲党课、专题研学19次,周周讲专场 子讲堂举办活动39场 。利用“融合粮道”微信平台讲好粮道故事;四是扎实推动文明城市建设,下点干部深入辖区社区,指导社区开展创建活动,深入开展助老助困助学等志愿服务220余场。聚焦军运,广泛开展“迎军运讲文明树新风”主题活动。全程监察文明城市建设工作并督办问责。五是积极推进群团组织建设。新建非公联合团支部2家,新社会组织团支部1家,妇女微家3个,妇委会3个,妇女联合会1个,救助困难儿童4名。
(二)稳增长、促发展,区域实力不断提升
一是重要经济指标完成良好,固定资产投资累计完成3.1875亿元,为年目标的88.05%,社零额累计完成5.11636亿元,为年目标的100.12%,招商引资累计上报13.25亿,完成必达目标(5亿)265%,拼搏目标(8亿)165.63%,新增商贸业“小进限”3家,新增服务业“小进规”1家,服务企业满意度没测评率达100%;二是特色创意园区建设初见成效,继续推进戈甲营社区文化创意产业园建设,建成4个微创园区,正在建设2个微创园区,已有多个大学生创业团队和艺术工作室入驻;三是营商环境更加优质,为企业提供个性化、精细化的贴心服务,帮助湖北长江牛至新媒体股份有限公司及武汉人瑞人力资源服务有限公司申请租金补助。
(三)兜底线、谋福祉,民生保障成效明显
一是深化社会治理创新,构建党组织与物业“双联结”体系,搭建街道-社区-片区三级服务框架。制定车辆“微循环”方案,创建花园山社区和东龙社区2个幸福驿站。拓面提质16个老旧片区物业服务和3个小区业委会换届,新䢖2个老年宜居社区和3家老年人服务食堂,月均服务近8000人次。
二是优化便民惠民服务。全年办结“两非”案件1起,对4名特困失独家族发放慰问金4000元,资助3名计生家族女孩学费1.15万元。走访入户慰问计生失独伤残家族、低收入困难家庭等,精准扶贫脱贫消户135户。处理市长热线投诉432件,满意度95%以上。
三是活化就业创业保障。开展新增岗位地毯式入户调查,定期对辖区在建工地冢民工工资支付情况进行排查,开展辖区用工单位劳动保障监察年检,处理辖区维权投诉案件12起,完成新增就业人数3388人,扶持创业人数合计364人,创业带动就业合计1648人,扶持创业高校毕业
生108人,失业人员再就业376人,帮扶困难群体再就业312人,完成创担保贷款220万。
(四)细管理、提品质,街道面貌持续改观
一是城市管理水平不断提升。强化综合管理,双创绩效目标排名全市一类街道和武昌区前列。加大执法力度,开展联合执法,全年累计拆除违法建筑9116平方米,完成计划目标值182%。受理各类投诉1490余件,回告率达100%。
二是辖区环境不断优化。积极做好迎军运环境保障工作,按照要求完成清单所列违法建筑、违规招牌拆除工作以及楼顶垃圾的拆除与清理工作。开展辖区共享单车、市场周边环境、食品三小行业专项整治行动。以环境整治为抓手,以周末义务劳动为补充,严格落实“门前三包”相关规定切实改善辖区市容市貌。
(五)保安全、强稳定,切实维护平安稳定
一是加强综合治理。开展安全宣传教育及培训,发动群众参与救助、转化稳定对象。
二是落实安全责任。积极开展隐患排查,检查各类企业 、场所869家,查出一般事故隐患510起,下达整改书406起,临时关停1家,行政处罚277有对问题突出的困难人群家庭老旧电线进行全面整治。开展地下空间综合整治专项行动、消防演练及街头安全生产宣传咨询活动。
三是有效化解积案。及时化解群体性矛盾纠纷3起,化解积案3起,进京劝返19人次,火车站劝返13人次,及办结群众投诉,阳光信访办理上级转办件,办结率100%。落实包保稳控,尽量让非正常上访减少到可控地步。
(六)强监督、严制度,政治生态风清气正
一是执纪监督不断强化。严格落实纪委监督责任,大力推进党风廉政建设,利用第19个党风廉政建设宣传教育月开展系列活动。组织街党工委班子专题研讨6次,观看警示教育片2次,党章党规学习12次,举办廉政文化活动24余场。加强对干部职工警示教育和治庸问责力度,完成32个党员违纪问题线索排查,办理治庸问责案件5件,住信访案件3件,开展党工委书记、班子成员同学员干部提醒谈话35次。
二是依法行政有效落实。全面推进街道法治建设,聘请街道法律顾问,有效推动各项工和依法依规开展。专题研究法治建设2次,普法宣传发放资料法律知识手册3000余份。开展社区律师服务工作常态化,全年开展法律知识讲座28场。
三是管理制度更加严格。积极推进绩效考核,对政府采购进行整体控制,完善内部控制制度。严格档案保密管理,完善全街83个网格的网格员队伍建设,梳理规整了9大类54项社区网格事件目录清单,全年受理各类案件1153件,结案1153件。
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序号 |
重要事项 |
工作内容及目标 |
完成情况 |
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1 |
两委换届 |
8个社区换届 |
全面完成 |
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2 |
重要经济指标 |
固定资产投资:目标值3.62亿元 |
完成3.1875亿元,完成率88.05% |
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重要经济指标 |
社零额:目标值5110亿元 |
完成5.11636亿元,完成率100.12% |
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…… |
重要经济指标 |
招商引资:目标值5亿元 |
完成13.25亿元,完成率265% |
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3 |
民生工程 |
老年人服务食堂建设 |
新建3家食堂服务8000人次 |
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4 |
城市管理 |
拆除违法建筑 |
拆除9116平方米,完成182% |
第五部分 名词解释
(一)财政拨款收入:指单位从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
(二)上级补助收入:指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
(三)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
(四)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
(五)其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
(六)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
(七)年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
(八)本部门使用的支出功能分类科目(到项级)
1.一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)
2.…
(参考《2018年政府收支分类科目》说明逐项解释。)
(九)结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余中提取的职工福利基金、事业基金等。
(十)年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
(十一)基本支出:指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
(十二)项目支出:指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出之外发生的各项支出。
(十三)经营支出:指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
(十四)“三公”经费:指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。
(十五)机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
(十六)各单位其他专用名词解释。
咨询电话:88917320