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2020年度武汉市武昌区人民政府首义路街道办事处部门决算

  • 2021-11-05 15:26
  • 来源: 首义路街

目录

第一部分武汉市武昌区人民政府首义路街道办事处概况

一、部门主要职能

二、部门决算单位构成

三、部门人员构成

第二部分武汉市武昌区人民政府首义路街道办事处2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表(表1)

二、收入决算表(表2)

三、支出决算表(表3)

四、财政拨款收入支出决算总表(表4)

五、一般公共预算财政拨款支出决算表(表5)

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表(表6)

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(表7)

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(表8)

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表(表9)

第三部分武汉市武昌区人民政府首义路街道办事处2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况

十一、政府采购支出情况

十二、国有资产占用情况

十三、预算绩效情况说明

第四部分2020年重点工作完成情况

第五部分名词解释

第一部分武汉市武昌区人民政府首义路街道办事处概况

一、部门主要职能

(一)加强基层党建。落实基层党建工作责任制,统筹推进街道、社区区域化党建,加强非公有制经济组织和社会组织党建工作,实现党的组织和工作全覆盖。

(二)统筹区域发展。统筹落实辖区发展的决策部署,参与辖区建设规划和公共服务设施布局,推动辖区健康、有序、可持续发展。负责采集企业信息、服务驻区企业、优化投资环境、促进项目发展等经济发展服务工作。

(三)组织公共服务。贯彻落实人社、民政、教育、文化、体育、卫生健康等领域相关政策法规,组织实施与居民生活密切相关的各项公共服务。

(四)实施综合管理。对辖区内城市管理、人口管理、文明创建、住宅小区综合管理等地区性、综合性社会管理工作,承担组织领导和综合协调职能。

(五)强化行政执法。在法定授权范围内相对集中行使辖区内城市管理等领域有关行政处罚权以及与之相关的行政强制权和行政检查权。对辖区内各类执法等专业管理工作进行统筹协调,并组织开展群众监督和社会监督。

(六)动员社会参与。动员辖区内各类单位、社会组织和居民等参与社会治理,整合辖区内各种社会力量为街道发展服务。

(七)维护公共安全。负责辖区平安建设、应急管理等有关工作,处理群众来信来访,反映社情民意,化解矛盾undefined等。

(八)指导基层自治。指导社区居委会和业主委员会建设,健全自治平台,组织居民和单位参与社区建设和管理。

(九)按规定承担全面从严治党、国家安全、意识形态、综治维稳、精神文明建设、安全生产、生态环境保护、保密等主体责任。

(十)完成法律、法规和规章规定的其他职责和上级交办的其他工作任务。

(十一)职能转变。把街道的工作重心转移到基层党组织建设上来,转移到公共管理、公共服务、公共安全上来,转移到为经济社会发展提供良好环境上来。

公开咨询电话:027-88053177

二、部门决算单位构成

从单位构成看,武汉市武昌区人民政府首义路街道办事处部门决算由纳入独立核算的单位本级决算和3个下属单位决算组成。

纳入武汉市武昌区人民政府首义路街道办事处2020年度部门决算编制范围的二级预算单位包括:

1.武汉市武昌区人民政府首义路街道办事处(本级)

2.武汉市武昌区首义路街道党员群众服务中心

3.武汉市武昌区首义路街道社区网格管理综合服务中心

4.武汉市武昌区首义路街道综合执法中心

三、部门人员构成

武汉市武昌区人民政府首义路街道办事处在职实有人数52人,其中:行政24人,事业28.00人(其中:参照公务员法管理11人)。

离退休人员62人,其中:离休0人,退休62人。

第二部分武汉市武昌区人民政府首义路街道办事处2020年度部门决算表


一、收入支出决算总表(表1)

二、收入决算表(表2)

三、支出决算表(表3)

三、财政拨款收入支出决算总表(表4)

五、一般公共预算财政拨款支出决算表(表5)

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表(表6)

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(表7)

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(表8)

备注:本单位2020年度没有使用政府性基金拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表(表9)

备注:本单位2020年度没有国有资本经营预算财政拨款支出。


第三部分武汉市武昌区人民政府首义路街道办事处2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计7,469.35万元。与2019年度相比,收、支总计各增加3,213.37万元,增长75.50%,主要原因是防疫工作经费的增加。

图1:收、支决算总计变动情况

二、收入决算情况说明

2020年度收入合计7,469.35万元。其中:财政拨款收入7,469.35万元,占本年收入100.00%;上级补助收入0.00万元,占本年收入0.00%;事业收入0.00万元,占本年收入0.00%;经营收入0.00万元,占本年收入0.00%;附属单位上缴收入0.00万元,占本年收入0.00%;其他收入0.00万元,占本年收入0.00%。

图2:收入决算结构

三、支出决算情况说明

2020年度支出合计7,469.35万元。其中:基本支出1,727.34万元,占本年支出23.13%;项目支出5,742.01万元,占本年支出76.87%;上缴上级支出0.00万元,占本年支出0.00%;经营支出0.00万元,占本年支出0.00%;对附属单位补助支出0.00万元,占本年支出0.00%。

图3:支出决算结构

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计7,469.35万元。与2019年度相比,财政拨款收、支总计各增加3,213.37万元,增长75.50%。主要原因是防疫工作经费的增加。

图4:财政拨款收、支决算总计变动情况

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况。

2020年度财政拨款支出7,469.35万元,占本年支出合计的100.00%。与2019年度相比,财政拨款支出增加3,213.37万元,增长75.50%。主要原因是防疫工作经费的增加。

(二)财政拨款支出决算结构情况。

2020年度财政拨款支出7,469.35万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出1,475.79万元,占19.76%;文化旅游体育与传媒(类)支出5.00万元,占0.07%;社会保障和就业(类)支出1,795.46万元,占24.04%;卫生健康(类)支出2,679.90万元,占35.88%;城乡社区(类)支出1,320.78万元,占17.68%;住房保障(类)支出192.43万元,占2.58%。

(三)财政拨款支出决算具体情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为4,376.35万元,支出决算为7,469.35万元,完成年初预算的170.68%。其中:基本支出1,727.34万元,项目支出5,742.01万元。项目支出主要用于(1)红色引擎工程经费40万元、文明创建工作经费80万元,主要成效为主题教育、周周讲等党建活动的开展,文明创建宣传及模范表彰等;(2)街道经济工作经费32万元,主要成效为协税护税、优化营商环境等工作的开展;(3)城市综合管理工作经费90万元、城管协管员生活补助234万元,主要成效为辖区环境整治、爱国卫生运动的开展等;(4)街道垃圾处理费217.14万元、环卫工作补助经费440万元、生活垃圾处置费92.89万元,主要成效为辖区内的垃圾处理、环境卫生管理、垃圾分类等工作的开展;(5)综合治理及维稳工作经费70万元,主要成效为维稳、平安建设等工作的开展;(6)街道综合专项工作经费350万元,主要成效为街道各项日常性、综合性、重要性工作的开展;(7)社区工作经费71.47万元,主要成效为下辖8个社区日常办公经费的开支;(8)社区惠民资金96万元,主要成效为各类惠民活动和惠民服务的开展;(9)滞汉外地人员救助预算经费339.06万元,主要成效为疫情期间滞汉人员救助金的发放;(10)疫情防控工作经费2467.22万元,主要成效为防疫物资的购买、防疫人员补助的发放、隔离点餐宿及消杀、小区封控及消杀等工作的开展。

1.一般公共服务支出(类)。年初预算为1,221.75万元,支出决算为1,475.79万元,完成年初预算的120.79%,支出决算数大于年初预算数的主要原因是调整了年初预留经费250万元至本科目。

2.文化旅游体育与传媒支出(类)。年初预算为0.00万元,支出决算为5.00万元,完成年初预算的0%,支出决算数大于年初预算数主要原因是基层公共文化服务体系建设经费的追加。

3.社会保障和就业支出(类)。年初预算为1,093.22万元,支出决算为1,795.46万元,完成年初预算的164.24%,支出决算数大于年初预算数的主要原因一是增加了社区(村)疫情防控市级补助资金80万元;二是增加了

滞汉外地人员救助预算经费339.06万元;二是增加了2020年社区工作人员经费88.27万元。

4.卫生健康支出(类)。年初预算为115.96万元,支出决算为2,679.90万元,完成年初预算的2,311.00%,支出决算数大于年初预算数的主要原因是增加了疫情防控工作经费2467.22万元。

5.城乡社区支出(类)。年初预算为1,420.81万元,支出决算为1,320.78万元,完成年初预算的92.96%,支出决算数小于年初预算数的主要原因城市综合管理工作经费的压减。

6.住房保障支出(类)。年初预算为174.61万元,支出决算为192.43万元,完成年初预算的110.20%,支出决算数大的主要原因是房管专岗工作经费的增加。

7.其他支出(类)。年初预算为350.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%。支出决算数小于年初预算数主要原因为调整350万元用于弥补专项经费不足,其中:街道综合专项经费70万元,街道综合工作经费180万元,综合治理及维稳工作经费30万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出1,727.34万元,其中,人员经费1,599.73万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助;公用经费127.61万元,主要包括:办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、其他交通工具购置、其他资本性支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费的单位范围。

武汉市武昌区人民政府首义路街道办事处有一般公共预算财政拨款预算安排“三公”经费的单位包括武汉市武昌区人民政府首义路街道办事处本级及下属3个全额拨款事业单位。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况。

2020年度“三公”经费财政拨款年初预算数为8.52万元,支出决算为1.30万元,完成年初预算的15.26%,其中:

1.因公出国(境)费支出决算为0.00万元,完成年初预算的0%,比年初预算增加(减少)0.00万元。

2020年度武汉市武昌区人民政府首义路街道办事处因公出国(境)团组0个,0人次,实际发生支出0.00万元。

2.公务用车购置及运行费支出决算为1.30万元,完成年初预算的0%;其中:

(1)公务用车购置费0.00万元,完成年初预算的0%,比年初预算增加(减少)0.00万元。本年度购置(更新)公务用车0辆。

(2)公务用车运行费1.30万元,完成年初预算的43.33%,比年初预算减少1.70万元,主要原因是疫情导致公车出行减少,燃料费和维修费减少。主要用于加油及维修,其中:燃料费0.50万元;维修费0.52万元;保险费0.28万元。年末公务用车保有量1辆,截至2020年12月31日,开支财政拨款的公务用车保有量1辆。

3.公务接待费支出决算为0.00万元,完成年初预算的0%,比年初预算减少5.52万元,主要原因是本年度未开展公务接待活动。

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2019年度减少1.41万元,下降52.03%,其中:因公出国(境)支出决算增加(减少)0.00万元,增长(下降)0%;公务用车购置及运行费支出决算减少1.41万元,下降52.03%,公务接待支出决算增加(减少)0.00万元,增长(下降)0%。因公出国(境)费支出未发生变化;公务用车购置及运行费支出决算减少的主要原因是疫情导致公车出行减少,燃料费和维修费减少;公务接待费支出未发生变化。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

2020年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00万元,本年收入0.00万元,本年支出0.00万元,年末结转和结余0.00万元。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

2020年度国有资本经营预算财政拨款本年支出0.00万元。

十、机关运行经费支出情况

2020年度武汉市武昌区人民政府首义路街道办事处机关运行经费支出127.61万元,比2019年度减少38.90万元,下降23.36%。主要原因是厉行节约,牢固树立“过紧日子”思想,压减一般性支出。

十一、政府采购支出情况

2020年度武汉市武昌区人民政府首义路街道办事处政府采购支出总额452.46万元,其中:政府采购货物支出88.03万元、政府采购工程支出312.04万元、政府采购服务支出52.40万元。授予中小企业合同金额452.46万元,占政府采购支出总额的100.00%,其中:授予小微企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0.00%。

十二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日,武汉市武昌区人民政府首义路街道办事处共有车辆1辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆,主要领导干部用车0辆,机要通信用车0辆,应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆;单价50 万元(含)以上通用设备0台(套),单价100万元(含)以上专用设备0台(套)。

十三、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求,我部门(单位)组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,共涉及项目2个,资金224万元。

(二)部门(单位)整体支出自评结果。

我部门(单位)组织对1个部门(单位)开展整体支出绩效自评,资金7469.35万元。

(三)项目支出自评结果。

我部门(单位)在2020年度部门决算中反映所有项目绩效自评结果(不包括涉密项目),共涉及2个一级项目。

1.社区惠民资金项目绩效自评综述:项目全年预算数为96万元,执行数为96万元,完成预算的100%。主要产出和效果:2020年惠民项目已完成计划,资金使用率为100.00%。惠民资金服务覆盖了8个社区,覆盖率达到100.00%;2019年设立了262项惠民项目,总投入220万元整,2020年按照上级要求精简合并惠民服务总数为115项,惠民服务涉及社区服务、社区活动、社区环境、社区管理等四类,惠民服务种类丰富。存在的问题:惠民项目资金政策宣传不到位,部分居民群众对惠民政策的理解还有待进一步深化,对惠民资金来源、涉及的类型和范围还缺乏整体性认识。导致社区运用惠民资金改善的环境或解决问题,部分居民并不知晓。下一步改进措施:一是强化组织领导,社区惠民项目的申报、实施过程中,各级党组织要主动作为,充分发挥领导核心作用;二是严格申报审批,社区惠民项目必须运用“四民工作法”确定,任何部门不能违背群众意愿,强行利用惠民项目安排工作任务;三是推动项目落实,根据自查情况,进一步完善工作制度,重点在工作效率和工作执行上狠下工作,建立“一月一督,一季一通报”工作机制,全程跟踪推进落实,公布项目运行进展情况;加强项目实施单位有机构设置及人力资源支持项目后续运行。四是加大宣传力度,组织社区“两委”成员、社区专干、志愿者等,深入小区、楼栋、家庭、开展惠民政策宣讲活动,跟踪调查已实施的惠民服务的完成情况及居民后续使用情况,深入居民了解他们对于服务项目的实际需求,根据他们的反馈意见对惠民服务项目作出调整,提高居民对惠民项目的知晓度、认可度和参与度,满足居民的惠民服务需求。

2.城市综合管理工作经费项目绩效自评综述:项目全年预算数为128万元,执行数为128万元,完成预算的100%。主要产出和效果:加大辖区环境卫生排查整治力度,广泛动员下沉单位、党员和广大人民群众深入持久参与爱国卫生运动,发放预防新冠肺炎宣传折页8000余张、

宣传海报1200余张。累计开展爱国卫生运动活动35场,清理卫生死角、乱堆乱放1097处,清理垃圾993吨,对辖区内的2415个垃圾容器、环卫停车场和无物业楼道全方位消杀,累计消杀1743万平方米;积极协调相关部门,改造武南一村空地,规划停车位400余个。垃圾分类试点覆盖小区59个,覆盖率达95%,超额完成任务指标,综合管理进入全区前三。街道房屋征收共7家公建单位或住户,已完成5户,完成率71.43%;为持续巩固现有防违控违工作成果,街道全面加大区域巡查力度,着力提升区域整体改造,及时组织拆除违法建设,做到早发现、早制止。组织开展集中清拆行动,拆除一些群众关注、影响较大的违法建筑,形成上下联动的高压态势;累计拆除千家街二职中门面、武南二村客运段等违法建设共计4128.32平米,完成进度103.2%。下一步改进措施:1、强化队伍管理,健全协管员管理制度,强化纪律建设、廉政建设、能力建设,提高执法专业素养。2、深化综合执法机制,总结既有经验,深化综合执法机制,集中力量解决插花地带管理、三合一场所、夜市占道经营等一批老大难问题。3、提高位次排名,用好、用活“武汉市城管监督服务平台”,强化案件办理,提高案件处理能力。积极开展巡查、自查工作,推行“预发现,预处理”工作机制,努力实现大城管考核排名取得突破。4、垃圾分类,深入开展系列活动,强化引导,加大宣传,多措并举。

(四)绩效自评结果应用情况。

加强项目规划、绩效目标管理,完善项目分配和管理办法、加强项目管理、结果与预算安排相结合。

第四部分2020年重点工作完成情况

2020年是全面建成小康社会和“十三五”规划收官之年,是决战决胜脱贫攻坚的关键之年。首义路街坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,深入贯彻十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会精神,围绕疫情防控常态化和经济社会统筹发展,坚决落实区“红色引擎+五线推进”升级版安排部署,认真谋划,主动作为,紧扣“六稳”“六保”工作任务,积极推进“红色引擎+五个首义”建设,较好的完成了疫情防控阻击战及各项绩效目标工作任务。

序号

重要事项

工作内容及目标

完成情况

1

众志成城,筑牢疫情生命防线

定期督导社区常态化防控工作

切实发挥社区疫情防控一线的战斗堡垒作用

进一步抓紧抓实抓细常态化疫情防控工作。

街道先后建立隔离点7个,累计转运病人2600人次,隔离1600余人次,投入资金480余万元,收治滞留人员701人,累计核酸筛查4.6万余人。设置防控卡点32个。用心用情做好善后工作,常态坚持疫情防控,组织机关、社区及下沉干部开展疫情防控培训9次,应急演练1次,储备了不少于30天个人防护物资等;联合千家康养颐养中心,配制预防性中药7万余袋。街道3名个人、3个集体分别受到市区表彰。

2

逆势奋进,营商环境更加优化

科学应对,经济复苏提速

关注难点,强化服务意识

注重效能,开展“清源行动”

加速推进安腾国际、政通壹公馆的包装策划,引导同行业企业入驻,激发行业集群效应。推动企业复工复产,指导93家中小微企业、166家个体工商户,申报纾困专项资金贷款达2.42亿元;为15家企业申报电费补贴34万元。预计完成固定资产投资2.66亿元、全口径税收3.57亿元、社零额0.82亿元,招商引资13.7亿元。坚持落实“楼长制”工作机制,完善服务措施,强化楼宇经济建设。完成楼宇信息平台数据库建立,组织楼宇企业进行操作培训,定期进行数据录入、更新。开展集中“清源行动”9次,累计出动人员73人次;核查企业总数668家,未出现新发涉案金额在亿元以上或投资人员在千人以上的重大非法集资案。

3

精准施策,全面保障民生幸福

严格落实各项惠民政策

全面畅通为民解难渠道

持续深化基层社会治理

落实发放奖励扶助政策到位率100%;发放低保金及各类补助3405人次,288.7万元;高龄津贴252.9万元;残疾人各项补贴3754人次,52.3万元;各类临时救助109人次,10.8余万元。疫情期间,为保障企业退休参战人员生活,为辖区内85名老兵,发放物资300余件;发放各类双拥优抚补贴及慰问金194人次,10.6万元。采集退役军人信息3431人,登记重点优抚对象207人。2020年设立了115项惠民项目,正在逐步推进。三个老旧社区改造项目顺利启动,惠及居民5577户,三批二次供水改造年底完工;长湖社区“互联网+居家养老”嵌入式服务网点已建成投入使用。

4

凝聚合力,打造优良环境秩序

深入开展爱国卫生运动

全力推进打造精致城管

严管严控拆除违法建设

发放预防新冠肺炎宣传折页8000余张、宣传海报1200余张;累计开展爱国卫生运动活动35场,清理卫生死角、乱堆乱放1097处,清理垃圾993吨,对辖区内的2415个垃圾容器、环卫停车场和无物业楼道全方位消杀,累计消杀1743万平方米;改造武南一村undefined空地,规划停车位400余个。垃圾分类试点覆盖小区59个,覆盖率达95%,超额完成任务指标,综合管理进入全区前三;街道房屋征收共7家公建单位或住户,已完成5户,完成率71.43%;累计拆除千家街二职中门面、武南二村客运段等违法建设共计4128.32平米,完成进度103.2%。

5

持续发力,全力维护安全稳定

全力以赴防汛

夯实安全基础

牢守稳定底线

街党政一把手亲自带头,班子成员担任哨长,党员干部130余人,8个大工委成员单位、2个下沉单位50余名队员率先成立防汛突击队,组建了首义路街江堤防汛临时党支部,充分发挥党支部战斗堡垒和党员先锋模范作用。较好地完成了区委交办的防汛防洪工作任务。街道累计开展执法监督检查713人次,日常检查特种设备200余部;排查企业1405家,清除隐患728处;消除铁路安全隐患2处。老旧居民区增补灭火器412个,到期换粉灭火器3782个。加大各类消防安全隐患排查整治工作,积极广泛宣传消防安全知识。办理阳光件72件,受理群众来信来访案件112件,化解矛盾34件,解难帮困187人。

第五部分名词解释

(一)一般公共预算财政拨款收入:指市级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二)政府性基金预算财政拨款收入:指市级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

(三)国有资本经营预算财政拨款收入:指市级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

(四)上级补助收入:指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(五)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

(六)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(七)其他收入:指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。

(八)使用非财政拨款结余:指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

(九)年初结转和结余:指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。

(十)本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

1.一般公共服务(类)人大事务(款)代表工作(项)

2.一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)

3.一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项)

4.一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)其他政府政府办公厅(室)及相关机构事务(项)

5.一般公共服务(类)统计信息事务(款)一般行政管理事务(项)

6.一般公共服务(类)统计信息事务(款)专项普查活动(项)

7.一般公共服务(类)统计信息事务(款)其他统计信息事务支出(项)

8.一般公共服务(类)民族事务(款)其他民族事务支出(项)

9.一般公共服务(类)群众团体事务(款)一般行政管理事务(项)

10.一般公共服务(类)统战事务(款)一般行政管理事务(项)

11.一般公共服务(类)其他共产党事务支出(款)其他共产党事务支出(项)

12.文化体育与传媒(类)文化和旅游(款)文化活动(项)

13.社会保障和就业(类)民政管理事务(款)基层政权建设和社区治理(项)

14.社会保障和就业(类)行政事业单位养老(款)行政单位离退休(项)

15.社会保障和就业(类)行政事业单位养老(款)事业单位离退休(项)

16.社会保障和就业(类)行政事业单位养老(款)机关事业单位基本养老保险缴费(项)

17.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费(项)

18.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费(项)

18.社会保障和就业(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)

19.社会保障和就业(类)社会福利(款)其他社会福利支出(项)

20.社会保障和就业(类)临时救助(款)临时救助支出(项)

21.卫生健康支出(类)卫生健康管理事务(款)一般行政管理事务(项)

22.卫生健康支出(类)公共卫生(款)突发公共卫生事件应急处理(项)

23.卫生健康支出(类)计划生育事务(款)计划生育事务(项)

24.

19.社会保障和就业(类)其他生活救助(款)其他城市生活救助:反映除最低生活保障、临时救助、特困人员供养外,用于城市生活困难居民生活救助的其他支出。

20.医疗卫生与计划生育(类)医疗卫生与计划生育管理事务(款)一般行政管理事务(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

21.医疗卫生与计划生育(类)计划生育事务(款)其他计划生育事务(项):反映其他用于计划生育管理事务方面的支出。

22.医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按照国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

23.医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按照国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

24.医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

25.城乡社区(类)城乡社区管理事务(款)一般行政管理事务(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

26.城乡社区(类)城乡社区管理事务(款)城管执法(项):反映城市管理综合行政执法、加强城市市容和环境卫生管理等方面的支出。

27.城乡社区(类)城乡社区环境卫生(款)城乡社区环境卫生(项):反映城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。

28.城乡社区(类)其他城乡社区支出(款)其他城乡社区支出(项):反映其他用于城乡社区方面的支出。

29.住房保障(类)保障性安居工程支出(款)其他保障性安居工程支出(项):反映其他用于保障性住房方面的支出。

30.住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

31.住房保障(类)住房改革支出(款)提租补贴(项):反映按房改政策规定的标准,行政事业单位向职工(含离退休人员)发放的租金补贴。

(十一)结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

(十二)年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。

(十三)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十四)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

(十五)经营支出:指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十六)“三公”经费:纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费,是指市直部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(十七)机关运行经费:指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十八)其他专用名词。

(根据本部门使用的其他专用名词补充解释)

2020年度武汉市武昌区人民政府首义路街办事处 部门整体绩效自评表.docx

首义路街道社区惠民资金使用绩效评价报告.docx

首义路街道城市综合管理绩效评价报告.docx

武汉市武昌区人民政府首义路街道办事处文字报告.pdf


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