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武昌区文化馆2021年单位预算

  • 2021-02-01 09:00
  • 来源: 区文化和旅游局

第一部分 武昌区文化馆2021年单位预算公开说明

一、单位基本情况

()单位主要职能

()单位预算单位构成

()单位人员构成

二、年度工作目标及主要任务

三、单位收支预算总体安排情况

()2021年单位预算总收入

()2021年单位预算总支出

四、一般公共预算财政拨款预算情况

()基本支出

()项目支出

五、一般公共预算“三公”经费支出预算情况

六、政府性基金预算财政拨款支出预算情况

七、其他重要事项的情况说明

()机关运行经费情况

()政府采购预算情况

()政府购买服务预算安排情况

()国有资产占有使用情况

()绩效目标设置情况

八、名词解释

第二部分 武昌区文化馆2021年单位预算表

一、2021年单位收支总表

二、2021年单位收入总表

三、2021年单位支出总表

四、2021年财政拨款收支总表

五、2021年一般公共预算支出表

六、2021年一般公共预算基本支出表

七、2021年一般公共预算“三公”经费支出表

八、2021年政府性基金预算支出表

九、项目支出绩效目标表


第一部分

武昌区文化馆2021年单位预算公开说明

一、单位基本情况

()单位主要职能

1、组织群众文化活动、繁荣群众文化事业。

2、开展文化宣传,科技知识,文艺创作培训,业余创作团体管理。

3、组织业余文艺创作,指导社区文化室业务。

()单位预算单位构成

纳入武昌区文化馆2021年部门预算编制范围的预算单位包括武昌区文化馆1个单位。

()单位人员构成

武昌区文化馆总编制人数17人,其中:事业编制17人,在职实有人数 12.

离退休人员9人,其中:离休 0人,退休9人。

二、年度工作目标及主要任务

1、开展群众性文化活动,丰富文化生活

2组织业余文艺创作,指导社区文化室工作

三、单位收支预算总体安排情况

()2021年单位预算总收入310.62万元。其中:一般公共预算财政拨款收入310.62万元,其他收入0 万元,上年结转0万元。比2020年预算减少60.19万元,减少16.23%,主要原因是人员经费减少。

()2021年单位预算总支出310.62万元。其中:基本支出310.62万元,项目支出0万元。比2020年预算减少60.19万元,减少16.23%,主要原因是人员经费减少。

按照支出功能分类科目,主要用于:

一般公共服务支出0万元;文化旅游体育与传媒支出214.22万元;社会保障和就业支出36.68万元;卫生健康支出29.64万元;住房保障支出30.08万元;其他支出0万元。

按照支出经济分类科目,主要用于:

工资福利支出252.71万元;商品和服务支出24.22 万元;对个人和家庭的补助33.69万元;资本性支出0万元;其他支出 0万元。

四、一般公共预算财政拨款预算情况

2021年一般公共预算财政拨款支出预算310.62万元,其中:当年预算310.62 万元,2020年预算减少60.19万元,减少16.23%,主要原因是人员经费减少。

主要安排情况如下:

()基本支出310.62万元,2020年预算减少60.19万元,减少16.23%,主要原因是人员经费减少。

其中:

1.人员经费310.62万元,包括:

(1)工资福利支出 252.71万元,主要用于在职职工的基本工资、津贴补贴、年终一次性奖金、基本医疗保险及生育保险在职人员住房公积金、养老保险、住房补贴、其他工资福利支出等支出

(2)对个人和家庭的补助33.69万元,主要用于离退休人员的离退休费、退休人员医疗费支出

2.商品和服务支出24.22万元,包括日常公用支出24.14万元;“三公”经费支出0.08万元;公务交通费0万元;业务补助经费0万元。

二、本单位无项目经费。

五、一般公共预算“三公”经费支出预算情况

()“三公”经费的单位范围

纳入武昌区文化馆2021年部门预算编制范围的预算单位包括武昌区文化馆1个单位。

()“三公”经费财政拨款预算情况

2021年一般公共预算财政拨款资金安排“三公”经费预算0.08万元,比2020年预算减少0.3万元,下降78.94 %。其中:

1.因公出国()经费预算0万元,比2020年预算增加0万元,主要原因:我区因公出国(境)经费年初不编入部门预算,年中如有发生,根据区因公出国计划审批后调配使用。

2.公务用车购置及运行维护费0万元,比2020年预算增加(减少) 0 万元。其中:

(1)公务用车购置费0万元,比2020年预算增加(减少) 0 万元,主要原因单位没有公务车辆。

(2)公务用车运行维护费0万元,比2020年预算增加(减少) 0 万元,主要原因单位没有公务车辆。

3.公务接待费预算0.08万元,比2020年预算减少0.3万元,主要原因:公务接待费标准调整。

六、政府性基金预算财政拨款支出预算情况

武昌区文化馆2021年没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出。

七、其他重要事项的情况说明

()机关运行经费情况

2021年单位机关运行经费0万元。主要包括:办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、维修费、公务用车运行维护费及其他费用等。

()政府采购预算情况

按照现行政府采购管理规定,2021年单位预算中纳入政府采购预算支出合计10.75万元。货物类10.75万元,工程类0万元,服务类0万元。

()政府购买服务预算安排情况

2021年部门政府购买服务预算支出合计0万元。其中:基本公共服务0万元,政府履职所需辅助性服务0万元。

()国有资产占有使用情况

截至20201231日,部门共有车辆0 辆。其中:机要通信用车0辆,应急用车0辆,一般执法执勤用车0 辆,特种专业技术用车0辆,业务用车0辆。

()绩效目标设置情况

2021年本单位无项目经费,无项目绩效目标表。

九、名词解释

()财政拨款收入:指本级财政当年拨付的资金。

()事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

()经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

()其他收入:指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

()机关(事业)运行经费:行政单位和参照公务员法管理的事业单位为保障单位运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出,包括办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、维修费、公务用车运行维护费及其他费用等。


第二部分

武昌区文化馆2021年单位预算表


一、单位收支总表

单位收支总表
单位名称:文化馆



单位:万元
收入 支出
项目 预算数 项目 预算数 项目 预算数
一、一般公共预算拨款 310.62 1、一般公共服务支出 0.00 支出类别分类
二、政府性基金预算拨款 0.00 2、国防支出 0.00 一、基本支出 310.62
三、事业收入 0.00 3、公共安全支出 0.00 工资福利支出 252.71
四、事业单位经营收入 0.00 4、教育支出 0.00 对个人和家庭的补助 33.69
五、其他收入 0.00 5、科学技术支出 0.00 商品和服务支出 24.22
六、上级补助收入 0.00 6、文化旅游体育与传媒支出 214.22

七、附属单位上缴收入 0.00 7、社会保障和就业支出 36.68 二、项目支出 0.00
八、纳入财政专户管理的非税收入 0.00 8、卫生健康支出 29.64 三、上缴上级支出 0.00


9、节能环保支出 0.00 四、对附属单位补助支出 0.00


10、城乡社区支出 0.00 五、事业单位经营支出 0.00


11、农林水支出 0.00



12、交通运输支出 0.00



13、资源勘探工业信息等支出 0.00 支出经济分类


14、商业服务业等支出 0.00 301工资福利支出 252.71


15、金融支出 0.00 302商品和服务支出 24.22


16、援助其他地区支出 0.00 303对个人和家庭的补助 33.69


17、自然资源海洋气象等支出 0.00 307债务利息及费用支出 0.00


18、住房保障支出 30.08 309资本性支出(基本建设) 0.00


19、粮油物资储备支出 0.00 310资本性支出 0.00


20、灾害防治及应急管理支出 0.00 311对企业补助(基本建设) 0.00


21、预备费 0.00 312对企业补助 0.00


22、其他支出 0.00 313对社会保障基金补助 0.00


23、债务付息支出 0.00 399其他支出 0.00


24、债务发行费用支出 0.00

本年收入合计 310.62 本年支出合计 310.62 本年支出合计 310.62
用事业基金弥补收支差额 0.00 结转下年
结转下年 0.00
上年结转 0.00









收入总计 310.62 支出总计 310.62 支出总计 310.62



二、单位收入总表

单位收入总表
单位名称:文化馆











单位:万元
科目编码 科目名称 合计 一般公共预算财政拨款收入 政府性基金预算财政拨款收入 事业收入 上级补助收入 附属单位上缴收入 事业单位经营收入 其他收入 用事业基金弥补收支差额 纳入专户管理的非税收入 上年结转
财政拨款 其他
* * 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

合计 310.62 310.62 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
207 文化旅游体育与传媒支出 214.22 214.22 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20701   文化和旅游 214.22 214.22 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
    2070109     群众文化 214.22 214.22 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
208 社会保障和就业支出 36.68 36.68 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20805   行政事业单位养老支出 36.68 36.68 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
    2080502     事业单位离退休 25.98 25.98 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
    2080505     机关事业单位基本养老保险缴费支出 10.70 10.70 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
210 卫生健康支出 29.64 29.64 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
21011   行政事业单位医疗 29.64 29.64 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
    2101102     事业单位医疗 5.35 5.35 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
    2101103     公务员医疗补助 24.29 24.29 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
221 住房保障支出 30.08 30.08 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
22102   住房改革支出 30.08 30.08 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
    2210201     住房公积金 24.89 24.89 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
    2210202     提租补贴 5.19 5.19 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00


三、单位支出总表

单位支出总表
单位名称:文化馆





单位:万元
科目编码 科目名称 合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 事业单位经营支出 对附属单位补助支出
** ** 1 2 3 4 5 6

合计 310.62 310.62 0.00 0.00 0.00 0.00
207 文化旅游体育与传媒支出 214.22 214.22 0.00 0.00 0.00 0.00
20701 文化和旅游 214.22 214.22 0.00 0.00 0.00 0.00
2070109  群众文化 214.22 214.22 0.00 0.00 0.00 0.00
208 社会保障和就业支出 36.68 36.68 0.00 0.00 0.00 0.00
20805 行政事业单位养老支出 36.68 36.68 0.00 0.00 0.00 0.00
2080502 事业单位离退休 25.98 25.98 0.00 0.00 0.00 0.00
2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 10.70 10.70 0.00 0.00 0.00 0.00
210 卫生健康支出 29.64 29.64 0.00 0.00 0.00 0.00
21011 行政事业单位医疗 29.64 29.64 0.00 0.00 0.00 0.00
2101102 事业单位医疗 5.35 5.35 0.00 0.00 0.00 0.00
2101103 公务员医疗补助 24.29 24.29 0.00 0.00 0.00 0.00
221 住房保障支出 30.08 30.08 0.00 0.00 0.00 0.00
22102 住房改革支出 30.08 30.08 0.00 0.00 0.00 0.00
2210201 住房公积金 24.89 24.89 0.00 0.00 0.00 0.00
2210202 提租补贴 5.19 5.19 0.00 0.00 0.00 0.00


四、财政拨款收支总表

财政拨款收支总表
单位名称:文化馆







单位:万元
收入 支出
项目 预算数 项目 合计 一般公共预算 政府性基金预算 项目 合计 一般公共预算 政府性基金预算
一、一般公共预算拨款 310.62 1、一般公共服务支出 0.00 0.00
支出类别分类


二、政府性基金预算拨款 0.00 2、国防支出 0.00 0.00
一、基本支出 310.62 310.62


3、公共安全支出 0.00 0.00
工资福利支出 252.71 252.71


4、教育支出 0.00 0.00
    对个人和家庭的补助 33.69 33.69


5、科学技术支出 0.00 0.00
    商品和服务支出 24.22 24.22


6、文化旅游体育与传媒支出 214.22 214.22






7、社会保障和就业支出 36.68 36.68
二、项目支出 0.00 0.00


8、卫生健康支出 29.64 29.64
三、上缴上级支出 0.00 0.00


9、节能环保支出 0.00 0.00
四、对附属单位补助支出 0.00 0.00


10、城乡社区支出 0.00 0.00
五、事业单位经营支出 0.00 0.00


11、农林水支出 0.00 0.00

0.00



12、交通运输支出 0.00 0.00

0.00



13、资源勘探工业信息等支出 0.00 0.00
支出经济分类 0.00



14、商业服务业等支出 0.00 0.00
301工资福利支出 252.71 252.71


15、金融支出 0.00 0.00
302商品和服务支出 24.22 24.22


16、援助其他地区支出 0.00 0.00
303对个人和家庭的补助 33.69 33.69


17、自然资源海洋气象等支出 0.00 0.00
307债务利息及费用支出 0.00 0.00


18、住房保障支出 30.08 30.08
309资本性支出(基本建设) 0.00 0.00


19、粮油物资储备支出 0.00 0.00
310资本性支出 0.00 0.00


20、灾害防治及应急管理支出 0.00 0.00
311对企业补助(基本建设) 0.00 0.00


21、预备费 0.00 0.00
312对企业补助 0.00 0.00


22、其他支出 0.00 0.00
313对社会保障基金补助 0.00 0.00


23、债务付息支出 0.00 0.00
399其他支出 0.00 0.00


24、债务发行费用支出 0.00 0.00




本年收入合计 310.62 本年支出合计 310.62 310.62
本年支出合计 310.62 310.62
上年结转 0.00 结转下年


结转下年 0.00 0.00




















收入总计 310.62 支出总计 310.62 310.62 0.00 支出总计 310.62 310.62 0.00


五、一般公共预算支出表

一般公共预算支出表
单位名称:文化馆


单位:万元
科目编码 科目名称 2021年预算数
小计 基本支出 项目支出
** ** 1 2 3

合计 310.62 310.62 0.00
207 文化旅游体育与传媒支出 214.22 214.22 0.00
  20701   文化和旅游 214.22 214.22 0.00
    2070109     群众文化 214.22 214.22 0.00
208 社会保障和就业支出 36.68 36.68 0.00
  20805   行政事业单位养老支出 36.68 36.68 0.00
    2080502     事业单位离退休 25.98 25.98 0.00
    2080505     机关事业单位基本养老保险缴费支出 10.70 10.70 0.00
210 卫生健康支出 29.64 29.64 0.00
  21011   行政事业单位医疗 29.64 29.64 0.00
    2101102     事业单位医疗 5.35 5.35 0.00
    2101103     公务员医疗补助 24.29 24.29 0.00
221 住房保障支出 30.08 30.08 0.00
  22102   住房改革支出 30.08 30.08 0.00
    2210201     住房公积金 24.89 24.89 0.00
    2210202     提租补贴 5.19 5.19 0.00


六、一般公共预算基本支出表

一般公共预算基本支出表
单位名称:文化馆


单位:万元
经济分类科目 2021年基本支出
科目编码 科目名称 合计 人员经费 公用经费
** ** 1 2 3

合计 310.62 286.40 24.22
301 工资福利支出 252.71 252.71 0.00
  30101   基本工资 44.85 44.85 0.00
  30102   津贴补贴 12.08 12.08 0.00
  30103   奖金 100.82 100.82 0.00
  30107   绩效工资 36.89 36.89 0.00
  30108   机关事业单位基本养老保险缴费 10.70 10.70 0.00
  30110   职工基本医疗保险缴费 5.35 5.35 0.00
  30111   公务员医疗补助缴费 16.59 16.59 0.00
  30112   其他社会保障缴费 0.53 0.53 0.00
  30113   住房公积金 24.89 24.89 0.00
302 商品和服务支出 24.22 0.00 24.22
  30201   办公费 9.40 0.00 9.40
  30202   印刷费 1.50 0.00 1.50
  30205   水费 0.45 0.00 0.45
  30206   电费 1.60 0.00 1.60
  30207   邮电费 0.25 0.00 0.25
  30213   维修(护)费 1.20 0.00 1.20
  30215   会议费 0.15 0.00 0.15
  30216   培训费 0.67 0.00 0.67
  30217   公务接待费 0.08 0.00 0.08
  30226   劳务费 2.50 0.00 2.50
  30227   委托业务费 2.50 0.00 2.50
  30228   工会经费 0.90 0.00 0.90
  30229   福利费 1.12 0.00 1.12
  30299   其他商品和服务支出 1.90 0.00 1.90
303 对个人和家庭的补助 33.69 33.69 0.00
  30302   退休费 25.98 25.98 0.00
  30307   医疗费补助 7.70 7.70 0.00


七、一般公共预算“三公”经费支出表

一般公共预算“三公”经费支出表
单位名称:文化馆




单位:万元
功能科目编码 功能科目名称 预算数
合计 因公出国(境)费 公务用车购置及运行费 公务接待费
公务用车购置费 公务用车运行费
1 2 3 4 5 6 7

合计 0.08 0.00 0.00 0.00 0.08
207 文化旅游体育与传媒支出 0.08 0.00 0.00 0.00 0.08
20701   文化和旅游 0.08 0.00 0.00 0.00 0.08
2070109     群众文化 0.08 0.00 0.00 0.00 0.08


八、政府性基金预算支出表

政府性基金预算支出表
单位名称:文化馆


单位:万元
科目编码 科目名称 本年政府性基金预算支出
合计 基本支出 项目支出
** ** 1 2 3





说明:文化馆2021年没有使用政府性基金拨款安排的支出





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