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2018年度武汉市武昌区人民政府南湖街办事处部门决算

  • 2019-12-16 11:13
  • 来源: 南湖街

  2018年度武汉市武昌区人民政府南湖街办事处部门决算

  2019年10月15日

目    录

  第一部分  武汉市武昌区人民政府南湖街办事处概况

  一、部门主要职能

  二、部门决算单位构成

  三、部门人员构成

  第二部分  武汉市武昌区人民政府南湖街办事处2018年度部门决算表

  一、收入支出决算总表(表1)

  二、收入决算表(表2)

  三、支出决算表(表3)

  四、财政拨款收入支出决算总表(表4)

  五、一般公共预算财政拨款支出决算表(表5)

  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表(表6)

  七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(表7)

  八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(表8)

  第三部分  武汉市武昌区人民政府南湖街办事处2018年度部门决算情况说明

  一、收入支出决算总体情况说明

  二、收入决算情况说明

  三、支出决算情况说明

  四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

  五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

  七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

  八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

  九、关于2018年度预算绩效情况说明

  十、其他重要事项的情况说明

  第四部分  2018年重点工作完成情况

  第五部分  名词解释

第一部分  武汉市武昌区人民政府南湖街办事处概况

  一、部门主要职能

  1、宣传和执行党的路线、方针、政策和国家的法律、法规,对居民群众进行思想政治教育和法制教育。

  2、指导、支持社区居民委员会工作,加强社区的组织建设、制度建设。发挥社区居民委员会自我教育、自我管理、自我服务的自治能力。

  3、加强社区服务建设,组织开展便民利民的社区服务,兴办社会福利事业,做好有关社会保障工作。

  4、开展社会治安综合治理,做好法制宣传教育、人民调解、治安防范工作,保护残疾人、老年人、妇女、青少年儿童的合法权益,维护辖区社会。

  5、协调、指导抓好街道经济工作,促进街道经济发展。

  6、抓好辖区内爱国卫生、环境卫生管理工作,美化、绿化、净化城市环境。

  7、依法做好计划生育工作。

  8、参与检查、督促新建、改建住宅的公共配套设施的落实,指导、监督住宅小区物业管理工作,配合做好暂住人口管理、防火救灾、安全生产等工作。

  9、向区人民政府和有关部门反映居民的意见和要求,处理群众来访事项。

  10、办理区人民政府交办的其他事项。

  二、部门决算单位构成

  

  

  从决算单位构成来看,武汉市武昌区人民政府南湖街办事处部门决算由纳入独立核算的单位本级决算和4个下属单位决算组成。其中:行政单位1个、全额拨款事业单位4个。另外城管局下派城管驻街中队参照公务员法管理事业单位1个。

  纳入武汉市武昌区人民政府南湖街办事处2018年度部门决算编制范围的二级预算单位包括:

  1、武昌区南湖街社区服务中心

  2、武昌区南湖街计划生育服务站

  3、武昌区南湖街文化体育站

  4、武昌区南湖街财政所

  三、部门人员构成

  武汉市武昌区人民政府南湖街办事处总编制人数27人,其中:行政编制19人,事业编制8人(其中:参照公务员法管理0人)。在职实有人数36人,其中:行政22人,事业14人(其中:参照公务员法管理9人)。

  离退休人员7人,其中:离休0人,退休7人。

第二部分  武汉市武昌区人民政府南湖街办事处2018年度部门决算表

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  第三部分  武汉市武昌区人民政府南湖街办事处2018年度部门决算情况说明

  一、2018年度收入支出决算总体情况说明

  2018年度收、支总计2,862.20万元。与2017年相比,收、支总计各减少1,017.80万元,下降26.23%,主要原因是本年减少一次性项目支出1074万元(上年一次性项目购置社区党员群众服务中心的建设经费801万元、双创空间建设项目经费193万元、消防专项经费80万元),文明创建工作经费减少70万元,高龄老人津贴56万不纳入本年预算。

  图1:收、支决算总计变动情况

  

  

  二、2018年度收入决算情况说明

  2018年度本年收入合计2,862.20万元。其中:财政拨款收入2,862.20万元,占本年收入 100.00%;上级补助收入0.00万元,占本年收入0.00%;事业收入0.00万元,占本年收入0.00%;经营收入0.00万元,占本年收入0.00%;附属单位上缴收入0.00万元,占本年收入0.00%;其他收入0.00万元,占本年收入0.00%。

  图2:收入决算结构

  

  

  三、2018年度支出决算情况说明

  2018年度本年支出合计2,862.19万元。其中:基本支出2,532.00万元,占本年支出88.50%;项目支出330.19万元,占本年支出11.50%;上缴上级支出0.00万元,占本年支出0.00%;经营支出 0.00万元,占本年支出0.00%;对附属单位补助支出0.00万元,占本年支出0.00%。

  图3:支出决算结构

  

  

  四、2018年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

  2018年度财政拨款收、支总计2,862.20万元。与2017年相比,财政拨款收、支总计各减少1,017.80万元,下降26.23%,主要原因是本年减少一次性项目支出1074万元(上年一次性项目购置社区党员群众服务中心的建设经费801万元、双创空间建设项目经费193万元、消防专项经费80万元),文明创建工作经费减少70万元,高龄老人津贴不纳入本年预算。

  图4:财政拨款收、支决算总计变动情况

  

  

  五、2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

  (一)财政拨款支出决算总体情况。

  2018年度财政拨款支出2,862.20万元,占本年支出合计的100.00 %。与2017年相比,财政拨款支出减少1,017.80万元,下降 26.23%。主要原因是本年减少一次性项目支出1074万元(上年一次性项目购置社区党员群众服务中心的建设经费801万元、双创空间建设项目经费193万元、消防专项经费80万元),文明创建工作经费减少70万元,高龄老人津贴不纳入本年预算。

  (二)财政拨款支出决算结构情况。

  2018年度财政拨款支出2,862.20万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出1,077.43万元,占37.60 %; 国防支出0.00万元,占0.00 %; 公共安全支出0.00万元,占0.00 %; 教育支出0.00万元,占0.00 %; 科学技术支出4.00万元,占0.10 %; 文化体育与传媒支出31.77万元,占1.10 %; 社会保障和就业支出372.54万元,占13.00 %; 医疗卫生与计划生育支出152.58万元,占5.30 %; 节能环保支出0.00万元,占0.00 %; 城乡社区支出1,106.15万元,占38.60 %; 农林水支出0.00万元,占0.00 %; 交通运输支出0.00万元,占0.00 %; 资源勘探信息等支出0.00万元,占0.00 %; 商业服务业等支出0.00万元,占0.00 %; 金融支出0.00万元,占0.00 %; 援助其他地区支出0.00万元,占0.00 %; 国土海洋气象等支出0.00万元,占0.00 %; 住房保障支出117.73万元,占4.10 %; 粮油物资储备支出0.00万元,占0.00 %; 其他支出0.00万元,占0.00 %。

  (三)财政拨款支出决算具体情况。

  2018年一般公共预算财政拨款支出年初预算为2,763.52万元,支出决算为2,862.20万元,完成年初预算的103.60%。其中:基本支出2,532.00万元,项目支出330.19 万元。项目支出主要用于:协税工作经费30万元,主要用于服务辖区重点企业,“小进限”目标企业,做好企业税源平台登记,房屋出租税费收取等工作;第七届社区换届工作经费25.23万元,主要用于做好社区“两委”集中换届工作;文明创建工作经费100万元,主要用于开展文明创建活动,多次开展“了不起的居民”志愿服务众筹大赛,促进志愿服务项目化运作,开展道德模范、身边好人等先进典型的事迹宣讲活动;社区工作者体检费8.56万元,用于社区工作者体检;社区惠民资金160万元,主要用于推进幸福社区建设,启动69个社区惠民项目;社区老旧物业5万元,主要用于社区老旧物业支出,改善老旧小区的环境卫生和治安问题。

  1.一般公共服务支出(类)。年初预算为871.17万元,支出决算为1,077.43万元,完成年初预算的123.70%,支出决算数大于年初预算数的主要原因人员经费增加。。

  2.国防支出(类)。年初预算为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0%。

  3.公共安全支出(类)。年初预算为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0%。

  4.教育支出(类)。年初预算为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0%。

  5.科学技术支出(类)。年初预算为0.00万元,支出决算为4.00万元,完成年初预算的0%。

  6.文化体育与传媒支出(类)。年初预算为34.20万元,支出决算为31.77万元,完成年初预算的92.90%,支出决算数小于年初预算数的主要原因是文化事业人员在职转退休1人,人员经费支出减少。

  7.社会保障和就业支出(类)。年初预算为342.55万元,支出决算为372.54万元,完成年初预算的108.80%,支出决算数大于年初预算数的主要原因是养老金调整增加。

  8.医疗卫生与计划生育支出(类)。年初预算为75.74万元,支出决算为152.58万元,完成年初预算的201.40%,支出决算数大于年初预算数的主要原因:一是计生工作经费未纳入年初预算,二是改革性补贴的医疗补助调整增加。

  9.节能环保支出(类)。年初预算为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0%。

  10.城乡社区支出(类)。年初预算为1,096.94万元,支出决算为1,106.15万元,完成年初预算的100.80%,支出决算数大于年初预算数的主要原因城管执法中队人员经费调整增加。

  11.农林水支出(类)。年初预算为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0%。

  12.交通运输支出(类)。年初预算为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0%。

  13.资源勘探信息等支出(类)。年初预算为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0%。

  14.商业服务业等支出(类)。年初预算为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0%。

  15.金融支出(类)。年初预算为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0%。

  16.援助其他地区支出(类)。年初预算为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0%。

  17.国土海洋气象等支出(类)。年初预算为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0%。

  18.住房保障支出(类)。年初预算为100.52万元,支出决算为117.73万元,完成年初预算的117.10%,支出决算数大于年初预算数的主要原因是改革性补贴公积金及提租补贴的调整增加。

  19.粮油物资储备支出(类)。年初预算为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0%。

  20.其他支出(类)。年初预算为242.40万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%,支出决算数小于年初预算数的主要原因是本项目经费用于调剂各专项工作经费的不足。

  六、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

  2018度一般公共预算财政拨款基本支出2,532.00万元,其中,人员经费894.73万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出;公用经费1,637.27万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、 无形资产购置、其他资本性支出、费用补贴、其他对企业补助、对民间非营利组织和群众性自治组织补贴。(只说明本部门主要使用科目)

  七、2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

  (一)“三公”经费的单位范围。

  武汉市武昌区人民政府南湖街办事处有一般公共预算财政拨款预算安排“三公”经费的单位包括武汉市武昌区人民政府南湖街办事处本级及下属 1 个行政单位、1个参公事业单位、4 个全额拨款事业单位。

  (二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况。

  2018年度“三公”经费财政拨款年初预算数为14.68万元,支出决算为8.72万元,完成年初预算的59.40%,其中:

  1.因公出国(境)费支出决算为0.00万元,完成年初预算的0%。

  2.公务用车购置及运行费支出决算为8.72万元,完成年初预算的87.20%;其中:

  (1)公务用车购置费0.00万元,完成年初预算的0%。本年度购置(更新)公务用车0辆,年末公务用车保有量3辆。

  (2)公务用车运行费8.72万元,完成年初预算的87.20%,比年初预算减少 1.28万元,主要原因是为节省开支环保低碳,减少公务用车,其中:燃料费3.45万元;维修费4.15万元;过桥过路费0.07万元;保险费1.05万元。

  3.公务接待费支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%,比年初预算减少4.68万元,主要原因是为响应厉行勤俭节约、反对铺张浪费的精神号召,减少公务接待支出。

  2018年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2017年减少1.28万元,下降12.80%,其中:因公出国(境)支出决算增加0.00万元,增长0 %;公务用车购置及运行费支出决算减少1.28万元,下降12.80%,公务接待支出决算增加0.00万元,增长0%。公务用车购置及运行费支出决算减少的主要原因是为节省开支环保低碳,减少公务用车,公务接待费支出决算减少的主要原因是主要原因是为响应厉行勤俭节约、发对铺张浪费的精神号召,减少公务接待支出。

  八、2018年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

  2018年政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00万元,本年收入0.00万元,本年支出0.00万元,年末结转和结余0.00万元。

  九、关于2018年度预算绩效情况说明

  (一)预算绩效管理工作开展情况。

  根据预算绩效管理要求,我部门(单位)组织对2018年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,共涉及项目2       个,资金260万元。组织对2个部门开展整体支出绩效自评,资金260万元。从绩效评价情况来看,两个项目资金使用基本达到预期效果,但是也存在一些问题需要重视并进行整改。

  (二)绩效自评结果。

  武汉市武昌区人民政府南湖街办事处今年在部门决算中反映所有项目绩效自评结果(不包括涉密项目)。

  1. 文明创建工作经费项目绩效自评综述:项目年度预算数为100万元,决算执行数为100万元,完成预算的100%。

  主要产出和效果:一是加强精神文明建设。开展第二届“了不起的居民”志愿服务众筹大赛,深化“社工+志愿者”模式,促进志愿服务项目化运作、常态化开展、制度化建设。经过初审、优化和决赛路演,最终20个项目胜出并落地南湖,中央、省、市媒体进行报道,活动获得全市“十佳志愿服务项目”。组织开展“我们的节日”主题活动、志愿服务活动、“迎军运 讲文明 树新风”系列活动等共70场,参与6500余人次。二是典型人物引领培育发扬核心价值观。通过寻找“社区能人”活动表彰仪式,开展“奋斗的青春最美丽”主题演讲比赛、寻找“最美家庭”活动选树典型,并进行原创文艺作品专场演出,在辖区开展道德模范、身边好人等先进典型的事迹宣讲活动40余场,向区文明办累计选送14位“身边好人”和5名“新时代好少年”,借由典型事迹培育社会主义核心价值观;吴超瑜等3人获得武昌好人荣誉称号,罗腊香等10人获得武昌区文明市民荣誉称号,老年大学志愿者协会和华锦社区分别被评为武汉市最美志愿服务组织和社区。三是做好宣传和意识形态工作。办好“习近平新时代中国特色社会主义思想”武昌周周讲主题学习活动南湖街子讲堂,共开展活动31次,线下参加人数2200余人次,网上围观热度累计达到38.7万人次。做好扫黑除恶专项斗争宣传工作,共制作横幅及公益广告170余个、发放宣传资料及小礼品近万份。加强阵地建设,街道落实意识形态阵地管理制度,加大“了不起的居民”系列活动和社会治理创新工作宣传力度,中央省市媒体报道共78篇。

  存在的问题:一是众筹大赛项目后续开展情况宣传报道不足,活动影响力需要进一步扩大;二是迎军运宣传发动不够广泛,仍然存在一些居民群众不知晓不了解的情况。

  下一步改进措施:一是深入推进“媒体合伙人”计划,加强与媒体的进一步合作;二是结合文明创建常态化工作开展“迎军运 讲文明 树新风”系列活动,制作一批军运会宣传小礼品进行发放。三是持续开展扫黑除恶专项斗争宣传发动工作,通过原创文艺作品展演等群众喜闻乐见的形式深入发动群众。

  1. 社区惠民资金项目绩效自评综述:项目全年预算数为160万元,执行数为160万元,完成预算的100%。

  主要产出和效果:2018年少量项目未及时完成计划,社区服务完成率为93%,社区活动完成率为83 %,社区环境改造完成率为100.00 %,社区管理完成率为100.00%;已完成的社区建设项目均已进行竣工结算工作;资金使用率为100.00%。惠民资金服务覆盖了6个社区,覆盖率达到100.00%;2018年完成的惠民服务总数为62项,2017年完成61.4项,惠民服务增长率为0.6%,惠民服务数量有一定增长;惠民服务涉及到社区服务、社区活动、社区环境、社区管理等四类,惠民服务种类丰富;项目实施单位有机构设置及人力资源支持项目后续运行。

  存在的问题:惠民项目资金政策宣传不到位,部分居民群众对惠民政策的理解还有待进一步深化,对惠民资金从何而来、涉及的类型和范围还缺乏整体性认识。导致社区运用惠民资金改善的环境或解决问题,部分居民并不知晓。

  下一步改进措施:一是强化组织领导,社区惠民项目的申报、实施过程中,各级党组织要主动作为,充分发挥领导核心作用;二是严格申报审批,社区惠民项目必须运用“四民工作法”确定,任何部门不能违背群众意愿,强行利用惠民项目安排工作任务;三是推动项目落实,根据自查情况,进一步完善工作制度,重点在工作效率和工作执行上狠下工作,建立“一月一督,一季一通报”工作机制,全程跟踪推进落实,按月、按季公布项目运行进展情况;四是加大宣传力度,组织社区“两委”成员、社区专干、“两长四员”以及志愿者等,深入小区、楼栋、家庭、开展惠民政策宣讲活动,提高居民对惠民项目的知晓度、认可度和参与度。

  十、2018年度其他重要事项的情况说明

  (一)机关运行经费支出情况。

  2018年度武汉市武昌区人民政府南湖街办事处(含参照公务员法管理的事业单位)机关运行经费支出1,637.28万元,比2017年减少287.72万元,下降15 %。

  (二)政府采购支出情况。

  2018年度武汉市武昌区人民政府南湖街办事处政府采购支出总额616.35万元,其中:政府采购货物支出149.09万元、政府采购工程支出23.47万元、政府采购服务支出443.79万元。授予中小企业合同金额616.35万元,占政府采购支出总额的100%,其中:授予小微企业合同金616.35 万元,占政府采购支出总额的100%。

  (三)国有资产占用情况。

  截至2018年12月31日,武汉市武昌区人民政府南湖街办事处共有车辆8辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆,主要领导干部用车0辆,机要通信用车0辆,应急保障用车0辆、执法执勤用车2辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车6辆,其他用车主要是环卫清洁车4辆、商务用车1辆、电动巡逻车1辆。

第四部分  2018年重点工作完成情况

  • 区域经济平稳发展。

  全年完成固定资产投资6032万元,社会消费品零售总额1776万元,全口径税收19500万元,招商引资完成10.08亿元,房屋出租税收71.35万元,个体零散税收8.4万元。完成税源信息平台上新增注册资金100万以上的单位税收落户工作,其中1000万元以上45家,税源落户率100%。新增“小进限”企业2家,完成目标的200%。全街规上企业共有13家,法人公司户 家,其中在地经营户约10%左右,个体工商户1393家,其中达到起征点的30家。

  • 全力抓实安全生产。

  “两化”企业开展隐患排查5421次,排查安全隐患6181条,整改安全隐患6179条。企业“3个15天”运行率正常,全街“两化”绩效成绩位列全区前列。辖区内“两化”工作维护率达到100%,督促企业自行“两化”系统维护。开展安全生产大检查工作累计出动检查人员714人次,检查企业340家,发现安全隐患64处,整改隐患64处。

  • 公共管理成效明显。

  办理转办违建投诉件(查违网)106件;巡查发现制止34起新增违建,快查快拆6处。拆除21处违建,共计3535平方米,圆满完成全年拆除3000平方米存量违建的目标任务。全力抓好夜市整治,共出动执法人员295人次、车辆37台次,开展综合整治行动3次,取缔露天占道烧烤点位4处,暂扣棚子10个,餐车12台,桌子20张,炉子2个,煤气坛7个,椅子若干。共督促123家餐饮经营户安装油烟净化设施,协调环境检测机构检测油烟噪声值35家,办理投诉案件579起,责令整改312起。对有争议的门店,落实油烟噪声的第三方专业机构检测,共35次。加强煤气安全管理,根据上级要求,将燃气安全管理工作纳入中队考核,落实燃气安全日常检查、控管。加强校园周边环境整治,开展散煤整治。抓好爱国卫生工作,加强门前“三包”管理,全力清理共享单车,落实创卫各项工作,力保环卫作业精细化,办争征收工作全面化,力促垃圾分类规范化,着力提高环卫质量。成立南湖街红色物业促进中心,力促辖区提档升级,完成对南湖街27个小区全面、客观、专业、独立的第三方物业服务品质检查工作。

  • 公共服务全面推进。

  打造南湖街“互联网+养老服务”综合体,推进老年宜居社区创建,推进精准扶贫各项工作。启动69个社区惠民项目,推进幸福社区建设,宁静苑小区已完成道路刷黑和停车位改造,篮球场改造和道路绿化将陆续完工。都市桃源小区绿化提升项目,目前正在进行招投标程序,宝安花园和松涛苑小区项目已纳入2018年幸福社区建设计划。推进“助老上楼”既有住宅电梯加装工作。落实幸福驿站创建、精准扶贫、“互联网+社会扶贫”工作。认真做好就业、低保、救助、医保、优抚、人口计生工作。截止到目前,新增就业人数1590人,占目标的189%,失业人员再就业291人,占目标的146%,就业困难人员再就业215人,占目标的536%,新增创业111人,占目标的111%,创业带动就业878人,占目标的251%,新增大学生创业40人,占目标的133%,小额担保贷款完成180万,占目标的180%。城镇登记失业率0.08%,达到可控目标。开展邻里文化活动,以“美丽南湖共同缔造”为主题,开展各类群众文体活动110场,20000余人次参与,文体团队获得得各类奖项14项,街文体站获省级“最美文体站”称号。扎实做好优抚、老龄、社会组织、残疾人等相关民政工作。行政服务中心保质保量完成事务受理工作。坚持依法行政,注重人文关怀,有序推进人口与计生工作。

  五、辖区大局和谐稳定。深入推进“平安南湖”建设,组织开展讲座、培训演练等宣传活动,营造创建氛围。充分发挥人防、物防、技防作用,提高治安防范效能。全力维护全街社会和谐稳定。人民调解、行政调解、司法调解联动联作,认真开展矛盾纠纷排查调处和不安定因素排查化解工作,定期分析和及时解决本地区不稳定的突出问题。街、社区受理、调解各类民间纠纷459件,切实把问题解决在基层、解决在萌芽状态,辖区未发生在全区、全市、全省、全国有影响的重大群体性事(案)件。不断推进综治基层基础建设,开展消防安全检查,加强特殊人群服务管理,积极推进律师进社区工作。全面开展“扫黑除恶”专项斗争,广泛宣传,细致排查,完善机制,受理7起涉黑恶性质线索刑事案件,刑事拘留29人。做好处非工作,对区处非办交办的16家涉嫌集资企业多次上门摸排,固定信息,排除隐患,加强防范和打击非法集资宣传,组织工商所、派出所及社区、小区物业对辖区内被举报的疑似传销点实施突击检查,及时发现隐患。稳步推进智慧平安社区建设,以华锦花园小区二期门禁、所有进出口大门及小区路干道为试点,初步完成 “用黑科技武装头脑、用一张图展现全貌、用一个平台实现多种功能”的建设工作。

  六、党建基础不断加强。推进“两学一做”学习教育常态化制度化,实施支部主题党日活动“5+N”模式,开展主题党日活动10场次,开展“不忘初心,牢记使命”主题教育、“我是党员”、“五老三新”活动。夯实城市基层党建工作基础,做好留存补交党费和发展党员工作,做好党员管理信息系统建设工作和“双提升”行动,深入推进“两新”组织党建,提升“两个覆盖”质量。完成“华锦巧姐姐睦邻服务中心党支部”和“新合作供销一家(武汉)商业管理有限公司党支部”组建工作。加强精神文明建设,开展第二届“了不起的居民”志愿服务众筹大赛,深化“社工+志愿者”模式,促进志愿服务项目化运作、常态化开展、制度化建设,中新网、《长江日报》、《楚天都市报》、荆楚网等中央省市媒体报道众筹大赛。通过寻找“社区能人”活动表彰仪式,开展“奋斗的青春最美丽”主题演讲比赛、寻找“最美家庭”活动,开展道德模范、身边好人等先进典型的事迹宣讲活动40余场。做好宣传和意识形态工作,办好“习近平新时代中国特色社会主义思想”武昌周周讲主题学习活动南湖街子讲堂,将主题学习活动与新媒体传播形式相结合,利用斗鱼平台直播周周讲南湖街子讲堂活动。加大“了不起的居民”系列活动和社会治理创新工作宣传力度,中央省市媒体报道共78篇。认真贯彻落实党风廉政建设责任制各项要求,落实中央、省、市区关于改进工作作风、密切联系群众和加强勤政廉政各项规定,大力开展廉政宣传教育活动,加强干部作风建设,在全街形成风清气正的干事氛围。

  七、做好社区“两委”集中换届准备工作。严格按照“先考察后换届、先审计后换届、先整顿后换届、先研判后换届”要求,稳步有序的推进“两委”换届工作。完成换届工作“大摸排”,按照“一定双评”要求,对社区50名现任“两委”成员开展任期目标考核测评,形成考核评定意见和提拔、留任及调整建议。对“两委”班子任期内财务制度落实情况进行审计并公示。完成宁松社区软弱涣散党组织整顿工作。开展社区人才“大储备”,分类建立主职副职后备、拟任党组织书记、“两委”班子成员的基本信息“数据库”,进一步选优配强社区“两委”班子。开展换届选情“大研判”,建立选情档案,确定换届重难点社区(水域天际社区),召开工委会对“两委”现任成员、主职副职后备、缺额人员情况进行了研判,全街党员和群众共推荐“两委”候选人初步人选59人,对社区党组织班子候选人初步人选36人,居委会候选人初步人选23人,全部进行了任职资格初审。

  八、做好“微邻里”推广工作。组织街机关全体干部、社区全体网格员集中开展“武昌微邻里”技术操作专题培训,赴水果湖街东亭社区学习取经;通过“敲门行动”、军运会宣传、支部主题党日、武昌周周讲等活动,融入“武昌微邻里”主题拉近邻里距离,充分发挥社区骨干、党员志愿者带头作用,扩大“微邻里”影响力,花费近十万元设计订制近2万个环保袋强化“微邻里”宣传推广。开通“微邻里”报事以来,网格员对居民诉求快速响应,充分发挥了平台作用,取得了较好的效果。目前,南湖街“微邻里”推广覆盖率达113%。用信息化手段提升社区治理和服务精准化、精细化程度,全面对接群众需求,精准设计工作载体,精细开展治理服务。

  九、夯实网格化管理与服务工作。加强网格员业务技能培训,严格落实“八步流程”“六项注意”和“六个要素”办件要求,依法依规解决群众反映的有关问题,最大限度满足群众诉求意愿。截止目前,办理群众投诉992件(市长专线及市民热线788件,武汉城市留言板164件,监察督办40件),退回559件,合计受理1551件,办结率100%,无超期办理情况。全街网格员手持终端上线率平均值99.94%;事件上报9569件;社管网(2至9月)人口核心数据完整率平均值99.96%;人口重点数据完整率平均值99.07%;房屋核心数据完整率平均值98.72%;网格员信息完备率平均值99.93%;矛盾办结率平均值99%;PC登录次数24521次;手机签到次数19693次。

  

序号

重要事项

工作内容及目标

完成情况

1

全面建成小康社会

固定资产投资:目标11800万元

完成6032万元,完成进度51.12%

招商引资实际到位资金:预期目标2亿/拼搏目标3亿

完成10.08亿元,超额完成目标

社会消费品零售总额:目标1690万元

完成1776万元,完成进度105%

推进养老事业产业发展

中心辐射型“互联网+居家养老”中心建成并投入使用,面积1050平方米

城镇新增就业人数:区级目标840人

完成1333人,完成率158.69%

互联网+社会扶贫:“中国社会扶贫网”目标注册数8600个

完成注册8113个。

2

全面深化改革

探索区域协调发展新机制、深化创新体制机制改革、深化“三办”改革、以“红色物业”为突破深化社会治理创新

完成

3

全面依法治国

创建法治示范社区,规范社区制度法治化,依法管理依法办事

完成

4

全面从严治党

严明政治纪律和政治规矩、彰显巡察利剑作用、巩固拓展作风建设成果、严明纪律要求、巩固发展反腐败斗争压倒性态势、坚决整治群众身边的不正之风和腐败问题

完成

  

第五部分  名词解释

  (一)财政拨款收入:指单位从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

  (二)上级补助收入:指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

  (三)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

  (四)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

  (五)其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

  (六)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

  (七)年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

  (八)本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

  1.一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)

  2.…

  (参考《2018年政府收支分类科目》说明逐项解释。)

  (九)结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

  (十)年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

  (十一)基本支出:指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

  (十二)项目支出:指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出之外发生的各项支出。

  (十三)经营支出:指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

  (十四)“三公”经费:指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

  (十五)机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

  (十六)各单位其他专用名词解释。

人大