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2019年度中国共产党武汉市武昌区委员会宣传部部门决算

  • 2020-10-28 09:14
  • 来源: 武昌宣传部


   

第一部分  中国共产党武汉市武昌区委员会宣传部概况

一、部门主要职能

二、部门决算单位构成

三、部门人员构成

第二部分  中国共产党武汉市武昌区委员会宣传部2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表(表1)

二、收入决算表(表2)

三、支出决算表(表3)

四、财政拨款收入支出决算总表(表4)

五、一般公共预算财政拨款支出决算表(表5)

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表(表6)

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(表7)

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(表8)

第三部分  中国共产党武汉市武昌区委员会宣传部2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、预算绩效情况说明

十、其他重要事项情况说明

第四部分  2019年重点工作完成情况

第五部分  名词解释

 

 

第一部分  中国共产党武汉市武昌区委员会宣传部概况

一、部门主要职能

区委宣传部是区委主管意识形态方面工作的综合职能部门

1.贯彻落实党中央和省委、市委关于宣传思想文化工

作的方针政策,拟定全区宣传思想文化工作规划和措施,统筹协调推进全区宣传思想文化领域法治建设。按照区委统一部署,协调宣传思想文化系统各部门之间的工作。

2.贯彻落实党中央和省委、市委关于意识形态工作的

决策部署,统筹协调全区党的意识形态工作,组织协调全区意识形态工作责任制落实和日常监督检查,结合巡视巡查工作开展专项检查。

3.负责组织、指导全区理论学习、理论宣传和理论研

究工作,组织推动理论武装工作,组织实施马克思主义理论研究和建设工程。组织和管理区委讲师团。

4.负责规划组织全区思想整治工作,配合区委组织部

做好党员教育工作,指导协调编写党员教育教材,会同有关部门研究和改进群众思想教育工作。组织协调全区国防教育工作。

5.统筹分析研判和引导全区社会舆论,组织全区突发

公共事件应急新闻工作。

6.拟定全区新闻出版业的管理政策措施并督促落实,管理新闻出版相关行政事务,统筹规划和指导协调新闻出版业发展,监督管理出版物内容和质量。

7.监督管理全区印刷业,协调管理著作权和出版物进

出口等。组织指导协调全区“扫黄打非”工作。负责全区全民阅读活动的组织、指导协调工作。

8.统筹指导协调全区互联网宣传和信息内容管理工

作,统筹协调全区数字新媒体的建设和管理。

9.统筹指导协调推动全区精神文化产品的创作和生

产,协调组织中华优秀传统文化传承发展有关工作,指导协调推动群众文化建设。

10.负责管理全区电影行政事务,指导监管电影制片、

发行、放映工作,指导协调全区重大电影活动。

11.对新闻出版、广播影视、文化艺术业改革发展研究

提出政策性建议。统筹指导协调全区文化事业、文化产业及旅游业发展。统筹协调全区宣传文化发展专项资金和文化产业专项资金。

12.统筹指导全区舆情信息工作,组织协调开展全区舆

论信息收集分析研判工作,跟踪了解、研究掌握宣传舆情动态。

13.贯彻落实党中央和省委、市委对外宣传工作战略、

方针政策和对外宣传事业发展总体规划,统筹协调全区对外宣传工作,拟定全区重大问题对外宣传口径。指导全区对外文化交流工作,协调推动落实中华文化走出去工作。

14.统筹协调全区新闻发布工作,承担区委新闻发布有

关组织协调工作,负责区政府新闻发布的组织实施工作,指导协调全区各部门、各街道新闻发布工作,推动新闻发言人制动建设。

15.负责组织、协调全区精神文明建设工作,承担区精

神文明建设指导委员会日常工作。

16.负责有关重要宣传舆论阵地和重要岗位领导干部管

理。组织开展宣传思想文化系统干部教育培训和人才工作。

17.对区互联网信息办公室互联网宣传和信息内容管理

方面的工作实施政策指导。归口领导区文化和旅游局、区融媒体中心。

18.按规定承担全面从严治党、国家安全、意识形态、

综治维稳、安全生产、生态环境保护、保密等主体责任。

19.完成上级交办的其他任务。

二、部门决算单位构成

从决算单位构成来看,中国共产党武汉市武昌区委员会宣传部部门决算由纳入独立核算的单位本级决算和0个下属单位决算组成。

三、部门人员构成

中国共产党武汉市武昌区委员会宣传部在职实有人数18人,其中:行政18人,事业0.00人(其中:参照公务员法管理0.00人)。

离退休人员2.00人,其中:离休0人,退休2.00人。

 

 

 

 

第二部分  中国共产党武汉市武昌区委员会宣传部2019年度部门决算表


说明:本单位2019年度政府性基金预算财政拨款收入、支出决算表数据为零”。




第三部分  中国共产党武汉市武昌区委员会宣传部2019年度
部门决算情况说明

 

一、2019年度收入支出决算总体情况说明

2019年度收、支总计3,627.77万元。与2018年相比,收、支总计各增加 569.94万元,增长18.64%,主要原因是根据区委、区政府“三定”方案,原区文明创建指导委员会并入,2019年度部门收入支出合并增加。

 

二、2019年度收入决算情况说明

2019年度本年收入合计3,627.76万元。其中:财政拨款收入3,627.76万元,占本年收入100.00%;上级补助收入0.00万元,占本年收入0.00%;事业收入0.00万元,占本年收入0.00%;经营收入0.00万元,占本年收入0.00%;附属单位上缴收入0.00万元,占本年收入0.00%;其他收入0.00万元,占本年收入0.00%。

 

三、2019年度支出决算情况说明

2019年度本年支出合计3,627.77万元。其中:基本支出538.63万元,占本年支出14.85%;项目支出3,089.14万元,占本年支出85.15%;上缴上级支出0.00万元,占本年支出0.00%;经营支出0.00万元,占本年支出0.00%;对附属单位补助支出0.00万元,占本年支出0.00%。

 

四、2019年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收、支总计3,627.77万元。与2018年相比,财政拨款收、支总计各增加 569.94万元,增长 18.64%。主要原因是根据区委、区政府“三定”方案,原区文明创建指导委员会并入,2019年度部门收入支出合并增加。

 

五、2019年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况。

2019年度财政拨款支出3,627.77万元,占本年支出合计的100.00%。与2018年相比,财政拨款支出增加569.93万元,增长18.64%。主要原因是根据区委、区政府“三定”方案,原区文明创建指导委员会并入,2019年度部门收入支出合并增加。

(二)财政拨款支出决算结构情况。

2019年度财政拨款支出3,627.77万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出3,143.00万元,占86.64%;国防(类)支出0.00万元,占0.00%;公共安全(类)支出0.00万元,占0.00%;教育(类)支出0.00万元,占0.00%;科学技术(类)支出0.00万元,占0.00%;文化旅游体育与传媒(类)支出335.71万元,占9.25%;社会保障和就业(类)支出34.43万元,占0.95%;卫生健康()支出43.23万元,占1.19%;节能环保()支出0.00万元,占0.00%;城乡社区()支出0.00万元,占0.00%;农林水()支出0.00万元,占0.00%;交通运输()支出0.00万元,占0.00%;资源勘探信息等()支出0.00万元,占0.00%;商业服务业等()支出0.00万元,占0.00%;金融()支出0.00万元,占0.00%;援助其他地区()支出0.00万元,占0.00%;自然资源海洋气象等()支出0.00万元,占0.00%;住房保障()支出71.41万元,占1.97%;粮油物资储备()支出0.00万元,占0.00%;灾害防治及应急管理()支出0.00万元,占0.00%;其他()支出0.00万元,占0.00%

(三)财政拨款支出决算具体情况。

2019年一般公共预算财政拨款支出年初预算为3,420.47万元,支出决算为3,627.77万元,完成年初预算的106.06%。其中:基本支出538.64万元,项目支出3,089.13万元。

项目支出主要用于:

“文明创建”经费500万元,主要成效:一是深入推进文明城市创建,对标创建常态长效。二是高标准完成迎接全国文明城市年度测评工作任务。三是迎军运“四个百万”活动有声有色。四是推进志愿服务制度化建设。五是积极推进“五大创建”。六是扎实推进未成年人思想道德建设工作。

对外宣传及舆论引导经费(含扫黑除恶工作经费)项目1,780.08万元,主要成效:通过与中央、省、市传统媒体、新媒体等开展城市形象对外宣传项目合作,搭建对外宣传窗口和平台,建立城市形象传播渠道,充分利用各级各类媒体资源,大力宣传推广武昌区的城市形象、各项政策及工作举措,讲述武昌故事、传递武昌声音,提升武昌区的吸引力和影响力。通过媒体协作,强化互信互利互助关系,提高涉及武昌不良舆论的引导能力,维护好武昌的对外形象。

理论教育和社会宣传经费320万元,主要成效:一是通过打造彰显武昌特色的高水平高质量理论宣讲学习品牌,持久深入开展武昌周周讲主题学习活动,基本实现用党的创新理论武装头脑、指导实践、推动工作;通过持久深入推广使用“学习强国”学习平台,加强全区广大党员干部的常态化理论学习,宣传了武昌好形象、讲好武昌新故事;通过购置理论学习书籍资料,进一步提升了领导干部和党员干部的理论素养和学习能力;通过组建区委理论宣讲团和开展全区两级中心组集中学习报告会,就重大主题进行专项宣讲和专题学习,提升宣讲了精准性、实效性;二是选树宣传了20余名先进典型,崇德向善蔚然成风,营造敬好人学好人的社会氛围;广泛开展百姓宣讲活动,强化中小学生爱国主义教育,举办“9.30”烈士纪念、“向国旗敬礼”、第十八届中国(武昌)辛亥首义文化节暨武昌区庆祝中华人民共和国成立70周年文艺晚会等大型主题教育活动,主旋律进一步高昂;开展系列“红色”主题教育活动,开辟高校大学生思想政治教育第二课堂,引导大学生走出校园接受红色文化教育,激发爱国热情。持续开展社区亲子读书节、军营读书节、高校读书节等系列读书品牌活动200余场,全民阅读氛围更加浓厚。围绕“我和我的祖国”“我和我的武昌城”,广泛征集短视频、征文、摄影作品500余个,传承红色革命精神、感受武昌发展速度。

文化产业工作经费140.45万元,主要成效:举办2019中国(武汉)文化娱乐产业发展高峰论谈,搭建文化娱乐产业发展平台,吸引国内外一流游戏企业来访。举办“新时代、新青年、新业态”成果展暨数字创意发展论坛,集中展示了武昌区大力培育和壮大战略性新兴产业、数字创意产业等发展情况。开展“2019新青年戏剧节”,举办戏剧对谈及艺术教育活动,打造本土青年的戏剧饕餮盛宴。2019年82家规上企业营业收入达254.75亿元;

“我爱武昌”大学生社会创新设计挑战赛经费35.00万元,主要成效“我爱武昌杯”户部巷体验设计大学生挑战赛由区委区政府主办,区委宣传部、团区委、SAP大学联盟共同承办,执行单位为同济人力资源有限公司武昌分公司。该比赛提升了游客在户部巷的游览体验,通过面向全市在校大学生招募创新设计方案,以智力众筹的方式促进城市创新发展,解决城市治理中的痛点和难点,拓展了宣传武昌新思路。


(一般公共预算财政拨款支出决算具体情况,按支出功能逐类分析)

1.一般公共服务支出(类)。年初预算为3,266.49万元,支出决算为3,143.00万元,完成年初预算的96.22%。

2.国防支出(类)。年初预算为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0%。

3. 公共安全支出(类)。年初预算为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0%。

4.教育支出(类)。年初预算为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0%。

5.科学技术支出(类)。年初预算为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0%。

6.文化旅游体育与传媒支出(类)。年初预算为0.00万元,支出决算为335.71万元,完成年初预算的0%,主要原因是2019年市委宣传部、市财政局下拨文化产业发展专项扶持资金,扶持我区相关文化企业。

7.社会保障和就业支出(类)。年初预算为33.67万元,支出决算为34.43万元,完成年初预算的102.26%,超出预算的主要原因是2019年人员调入增加,养老保险缴费、职业年金缴费支出增加。

8.卫生健康支出(类)。年初预算为45.02万元,支出决算为43.23万元,完成年初预算的96.00%。

9.节能环保支出(类)。年初预算为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0%。

10.城乡社区支出(类)。年初预算为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0%。

11.农林水支出(类)。年初预算为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0%。

12.交通运输支出(类)。年初预算为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0%。

13.资源勘探信息等支出(类)。年初预算为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0%。

14.商业服务业等支出(类)。年初预算为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0%。

15.金融支出(类)。年初预算为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0%。

16.援助其他地区支出(类)。年初预算为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0%。

17.自然资源海洋气象等支出(类)。年初预算为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0%。

18.住房保障支出(类)。年初预算为75.29万元,支出决算为71.40万元,完成年初预算的94.84%,支出决算数小于年初预算数的主要原因是年初按月计算购房补贴出现错误,实际支出时及时纠正造成

19.粮油物资储备支出(类)。年初预算为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0%。

20.灾害防治及应急管理支出(类)。年初预算为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0%。

21.其他支出(类)。年初预算为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0%。

六、2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019度一般公共预算财政拨款基本支出538.63万元,其中,人员经费488.47万元主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、;公用经费50.16万元,主要包括:办公费、差旅费、维修(护)费、租赁费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用。


七、2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)三公经费的单位范围。

中国共产党武汉市武昌区委员会宣传部有一般公共预算财政拨款预算安排“三公”经费的单位包括中国共产党武汉市武昌区委员会宣传部本级及下属1个行政单位、0个参公事业单位、0个全额拨款事业单位。

(二)一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况。

2019年度“三公”经费财政拨款年初预算数为3.60万元,支出决算为0.06万元,完成年初预算的1.67%,其中:

1.因公出国(境)费支出决算为0.00万元,完成年初预算的0%,与年初预算持平。

2019年中国共产党武汉市武昌区委员会宣传部因公出国(境)团组0个,0人次,实际发生支出0.00万元。其中:住宿费0.00万元、旅费0.00万元、伙食补助费0.00万元、培训费0.00万元、杂费0.00万元。

2.公务用车购置及运行费支出决算为0.00万元,完成年初预算的0%。主要原因是公车改革后无保留用车,不产生相关费用。

3.公务接待费支出决算为0.06万元,完成年初预算的1.67%,比年初预算减少 3.54万元,主要原因是严格执行中央“八项规定”,经费控制有力。

2019年中国共产党武汉市武昌区委员会宣传部执行公务和开展业务活动开支公务接待费0.06万元。其中:国际访问0.00万元;外省市交流接待0.06万元,主要用于文明创建学习考察的接待工作1批次7人次(其中:陪同1人次)。

2019年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2018年减少0.14万元,下降69.37%,其中:因公出国(境)支出决算0.00万元,与上年持平;公务用车购置及运行费支出决算0.00万元与上年持平;公务接待支出决算减少1,958.94万元,下降69.37%。公务接待费支出决算减少的主要原因是严格执行中央“八项规定”,经费控制有力。

八、2019年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

2019年政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00万元,本年收入0.00万元,本年支出0.00万元,年末结转和结余0.00万元。具体支出情况为:

(政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况,按支出功能分类类级科目逐类分析)

(一)文化体育与传媒支出(类)。支出决算为0.00万元。

(二) 社会保障和就业支出(类)。支出决算为0.00万元。

(三) 城乡社区支出(类)。支出决算为0.00万元。

(四)农林水支出(类)。支出决算为0.00万元。

  (五)交通运输支出(类)。支出决算为0.00万元。

九、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求,我部门(单位)组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,共涉及项目1个,资金1,780.08万元。组织对1个部门开展整体支出绩效自评,资金1,780.08万元。从绩效评价情况来看,资金使用情况良好。

    (二)绩效自评结果

    我部门今年在市级部门决算中反映所有项目绩效自评结果(不包括涉密项目)。

评价准则

准则分值

评价得分

评价等级

项目投入

15分

11分

项目过程

25分

22分

项目产出

35分

35分

项目效果

25分

25分

综合绩效

100分

93分

发现的问题及原因:

目标细化程度不够、量化和可衡量性有待改善。对外宣传与舆论引导工作经费绩效目标较为笼统,具体量化不够。

下一步改进措施:

进一步完善“对外宣传与舆论引导工作经费”项目绩效评价指标体系,结合宣传工作特点,设置适当的宣传效益效果量化指标。

“对外宣传与舆论引导工作经费”项目绩效自评综述:武昌区委宣传部2019年“对外宣传与舆论引导工作经费”项目绩效评价,是落实财政部、省财政厅关于绩效评价管理工作规章、制度的体现,推动武昌区委宣传部工作绩效和实施新《预算法》的需要,是武昌区委宣传部绩效管理工作的重要环节,是政府和财政部门“用钱必问效、无效必问责”的预算观及“目标-结果-导向”理论的具体实践。本次评价主要有三个目的:

一是通过观察、检查、分析、计算项目投入、项目过程、项目产出和项目效果所涉及的各项具体指标,客观公正地反映了2019年“对外宣传与舆论引导工作经费”项目实际使用和产生的绩效状况,为今后该项目实施方向及管理方式的改进提供指引,逐步树立“跟踪问效,追踪问责”的预算责任机制、“结果导向,讲求绩效”的理财观念;

二是通过绩效评价、总结项目实施的做法和经验、教训,提出改进措施和建设性意见,为进一步加强外宣传与舆论引导工作经费项目支出绩效管理提供决策参考及政策制定依据;

三是培养武昌区委宣传部复合型的绩效评价队伍,构建财政预算支出绩效管理的长效机制,打造财政资金绩效监管格局。

十、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费支出情况。

2019年度中国共产党武汉市武昌区委员会宣传部机关运行经费支出50.16万元,比2018年增加13.73万元,增长36.89%。主要原因是根据区委、区政府“三定”方案,原区文明创建指导委员会并入,2019年度机关运行经费支出合并增加。

(二)政府采购支出情况。

2019年度中国共产党武汉市武昌区委员会宣传部政府采购支出总额1,377.06万元,其中:政府采购货物支出581.70万元、政府采购工程支出2.32万元、政府采购服务支出793.04万元。授予中小企业合同金额1,377.06万元,占政府采购支出总额的100.00%,其中:授予小微企业合同金额247.87万元,占政府采购支出总额的18.00%。

(三)国有资产占用情况。

截至2019年12月31日,中国共产党武汉市武昌区委员会宣传部共有车辆0辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆,主要领导干部用车0辆,机要通信用车0辆,应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆。

 

第四部分  2019年重点工作完成情况

 

一、持续推进习近平新时代中国特色社会主义思想深入人心

1.不断强化理论武装。

2.持续深化“武昌周周讲”品牌。

3.用好用活“学习强国”平台。

二、牢牢掌握意识形态领导权

4.做好风险排查和整改。

5.提高管网用网水平。

6.严格落实意识形态工作责任制。

三、全面提升武昌城市形象传播力

7.做好庆祝新中国成立70周年宣传工作。

8.做好军运会主题宣传。

9.提升对外宣传质效。

四、深入培育践行社会主义核心价值观

10.深化新时代中国特色社会主义和中国梦宣传教育。

11.推动群众性精神文明创建活动纵深发展。

五、推动文化事业、文化产业繁荣发展

12.提升文化事业的普惠面。

13.高质量发展文化产业。

序号

重要事项

工作内容及目标

完成情况

1

持续推进习近平新时代中国特色社会主义思想深入人心 

1. 不断强化理论武装

2. 持续深化“武昌周周讲”品牌

3.用好用活“学习强国”平台

员干部“四个意识”,坚定“四个自信”,做到“两个维护”方面得到增强

2

牢牢掌握意识形态领导权

 

4.做好风险排查和整改

5.提高管网用网水平

6.严格落实意识形态工作责任制 

推动落实党委(党组)意识形态工作责任制落地生根

3

全面提升武昌城市形象传播力

 

7.做好庆祝新中国成立70周年宣传工作

8.做好军运会主题宣传

9.提升对外宣传质效

武昌城区知名度、美誉度显著提升

4

深入培育践行社会主义核心价值观

 

10.深化新时代中国特色社会主义和中国梦宣传教育。

11.推动群众性精神文明创建活动纵深发展 

社会主义核心价值观深入人心

5

推动文化事业、文化产业繁荣发展

12.提升文化事业的普惠面

13.高质量发展文化产业

文化名片效应初步彰显。

 

 

第五部分  名词解释

(一)一般公共预算财政拨款收入:指市级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二)政府性基金预算财政拨款收入:指市级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

(三)上级补助收入:指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(四)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

(五)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(六)其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

(七)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的一般公共预算财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(八)年初结转和结余:指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

(九)本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

1.一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)

2.文化旅游体育与传媒支出(类)其他文化体育与传媒支出(款)文化产业发展专项支出(项)

3.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项) 机关事业单位职业年金缴费支出(项)

4.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款) 行政单位医疗(项)公务员医疗补助(项)

5.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)提租补贴(项)购房补贴(项)

(十)结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

(十一)年末结转和结余:指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行,结转到以后年度继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。

(十二)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十三)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

(十四)上缴上级支出:指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。 

(十五)经营支出:指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十六)“三公”经费:纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费,是指市直部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(十七)机关运行经费:指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十八)各单位其他专用名词解释。

 


 

 


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