武汉市武昌区商务局2021年部门预算

  • 2021-02-01 17:05
  • 来源: 区商务局

武汉市武昌区商务局2021年部门预算


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第一部分 武汉市武昌区商务局2021年部门预算公开说明

一、部门基本情况

()部门主要职能

()部门预算单位构成

()部门人员构成

二、年度工作目标及主要任务

三、部门收支预算总体安排情况

()2021年部门预算总收入

()2021部门预算总支出

四、一般公共预算财政拨款预算情况

()基本支出

()项目支出

五、一般公共预算“三公”经费支出预算情况

六、政府性基金预算财政拨款支出预算情况

七、其他重要事项的情况说明

()机关运行经费情况

()政府采购预算情况

()政府购买服务预算安排情况

()国有资产占有使用情况

()绩效目标设置情况

八、名词解释


第二部分 (部门名称)2021年部门预算表

一、2021年部门收支总表

二、2021年部门收入总表

三、2021年部门支出总表

四、2021年财政拨款收支总表

五、2021年一般公共预算支出表

六、2021年一般公共预算基本支出表

七、2021年一般公共预算“三公”经费支出表

八、2021年政府性基金预算支出表

九、部门整体支出绩效目标表

十、项目支出绩效目标表

第一部分

武汉市武昌区商务局2021年部门预算公开说明


、部门基本情况

()部门主要职能

1、贯彻执行国家、省、市对外开放、国内外贸易、国际国内经济合作发展战略、法律法规和方针政策,拟订全区商务发展中长期规划及具体政策并组织实施。

2、负责全区商品流通行业管理工作。贯彻落实国家和省市流通行业的发展政策,指导全区流通体制改革。推进连锁经营、特许经营、物流配送和电子商务等现代流通方式发展,促进流通产业结构调整。按有关规定对拍卖、汽车流通、旧货流通、再生资源回收、成品油等特殊流通行业进行管理。负责全区药品流通行业、生活服务行业管理工作。

3、按规定做好全区整顿和规范市场经济秩序工作,提出规范市场运行和流通秩序的政策建议。负责执行上级关于商品市场建设管理的政策,协调指导商品市场发展。负责关于市场运行监测工作。负责重要消费品市场调控、重要生产资料流通管理和政府储备的组织实施,制定市场应急预案。

4、统筹管理全区对外贸易工作。指导协调全区对外贸易促进体系建设,指导和推广国际贸易新方式。负责全区服务贸易工作。组织参与在境内外举办的对内对外贸易促销活动。

5、统筹管理全区招商引资工作。拟定并组织实施全区招商引资政策措施、发展规划、年度计划。负责全区招商引资的组织、协调、督查和考核。组织指导以我区名义在境内外举办和参加的各种招商引资活动。统筹协调重大招商项目推进落实。指导和参与重点产业招商工作。负责全区招商绩效目标管理及统计分析。协助处理客商投诉。指导协调相关单位的招商引资工作。

6、负责全区商务系统业务指导。负责全区商务统计工作。负责商务行业服务质量和信用建设。

7、组织全区楼宇经济发展工作,研究制定并组织实施楼宇经济发展政策及措施,指导全区楼宇经济数据釆集、分析、研究,做好特色楼宇打造工作。

8、按规定承担全面从严治党、国家安全、意识形态、综治维稳、精神文明建设、安全生产、生态环境保护、保密等主体责任。

9、完成上级交办的其他工作任务

10、与区市场监督管理局的有关职责分工。区商务局负拟订药品流通发展规划,区市场监督管理局在药品监督管理工作中配合执行药品流通发展规划 。

()部门预算单位构成

纳入武汉市武昌区商务局2021年部门预算编制范围的预算单位包括本级机关及下属2个二级单位。二级预算单位包括:

1、武汉市武昌区投资促进中心

2、武汉市武昌区现代商贸服务中心

()部门人员构成

武昌区商务局总编制人数28人,其中:行政编制13人,行政工勤1人,事业编制14人。(其中:参照公务员法管理0)。在职实有人数18人,其中:行政实有12人,行政工勤1人,事业实有5(其中:参照公务员法管理0)

离退休人员7人,其中:离休0人,退休7人。

二、年度工作目标及主要任务

完成市区下达的招商引资实际到位资金实际利用外资社会消费品零售总额外贸出口等各项绩效目标。坚持疫情防控和经济发展“两手抓,两手硬”,狠抓疫情常态化防控不松劲,深耕“1+8”现代产业体系构建,以重塑大招商格局为重点,推进“一号工程”,以壮大外向型经济为抓手,夯实外经外贸底盘,以建设新商贸之城为目标,激发消费潜能释放,以深化改革创新为引领,加快楼宇经济高质量发展,着力提升招商引资质效,不断提高楼宇经济水平,持续优化商贸产业结构。工商贸亡人事故、火灾亡人事故、生产经营性道路交通亡人事故控制在市政府下达目标值以内。

三、部门收支预算总体安排情况

()2021年部门预算总收入1070.45万元。其中:一般公共预算财政拨款收入1070.45万元,其他收入0万元,上年结转0万元。比2020年预算减少80.63万元,减少7.00%,主要原因是财政预算口径及年度工作目标及主要任务调整

()2021部门预算总支出1070.45万元。其中:基本支出657.25万元,项目支出413.2万元。比2020年预算减少80.63万元,减少7.00%,主要原因是财政预算口径及年度工作目标及主要任务调整

按照支出功能分类科目,主要用于:

一般公共服务支出867.4万元;社会保障和就业支出56.85万元;卫生健康支出59.67万元;住房保障支出86.53万元;其他支出0万元。

按照支出经济分类科目,主要用于:工资福利支出567.53万元;商品和服务支出57.05万元;对个人和家庭的补助32.67万元;资本性支出0万元;其他支出0万元。

四、一般公共预算财政拨款预算情况

2021年一般公共预算财政拨款支出预算1070.45万元,其中:当年预算1070.45万元,比2020年预算减少80.63万元,减少7.00%,主要原因是财政预算口径及年度工作目标及主要任务调整上年结转0万元。主要安排情况如下:

()基本支出657.25万元,比2020年预算增加6.17    万元,增长0.94%,主要原因:一是因机构调整增加在职人员工资津贴、奖金等人员支出;其中:

1.人员经费600.20万元,包括:

(1)工资福利支出567.53万元,主要用于在职职工的基本工资、津贴补贴、年终一次性奖金、基本医疗保险及生育保险、在职人员住房公积金、养老保险、住房补贴、医疗补贴、其他工资福利支出等支出

(2)对个人和家庭的补助32.67万元,主要用于主要用于离退休人员的离退休费、奖金、退休人员医疗费等支出

2.商品和服务支出57.05万元,包括日常公用支出43.82万元;“三公经费”支出0.68万元;公务交通费12.55万元;业务补助经费0万元。

()项目支出413.2万元,2020年预算减少86.8万元,下降17.36%,主要原因:主要原因是财政预算口径和年度工作目标及主要任务调整。其中:

1.商务工作经费200万元。主要用于聘请招商专员、地区商业网点安全生产监督管理、全区再生资源回收行业的安全生产监督管理、辖区内大型商超企业文明创建测评检查及督导等费用支出。

2.招商引资专项经费200万元。主要用于开展各类招商引资推介活动、招商宣传平台建设、借助高端活动平台赴经济发达地区开展招商项目对接等费用支出。

3.办公设备专用购置经费13.2万元。主要用于更换办公设备。

五、一般公共预算“三公”经费支出预算情况

()三公”经费的单位范围

武汉市武昌区商务局安排“三公”经费的单位由机关及下属2个二级单位组成。二级单位包括:

1、武汉市武昌区投资促进中心

2、武汉市武昌区现代商贸服务中心

()三公”经费财政拨款预算情况

2021年一般公共预算财政拨款资金安排“三公”经费预算0.68万元,比2020年预算减少3.13万元,下降82.15%。其中:

1.因公出国()经费预算0万元,比2020年预算增加0万元,主要原因:我区因公出国(境)经费年初不编入部门预算,年中如有发生,根据区因公出国计划审批后调配使用

2、公务用车购置及运行维护费0万元,比2020年预算增加0万元。其中:

(1)公务用车购置费0万元,比2020年预算增加0万元,主要原因:2016年下半年,我局根据全区公车改革精神,对2台公务用车进行了处置,不再保留公务用车

(2)公务用车运行维护费0万元,比2020年预算增加0万元,主要原因:2016年下半年,我局根据全区公车改革精神,对2台公务用车进行了处置,不再保留公务用车

3、公务接待费预算0.68万元,比2020年预算减少3.13  万元,主要原因:预算定额的调减

六、政府性基金预算财政拨款支出预算情况

武汉市武昌区商务局2021年没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出。

七、其他重要事项的情况说明

()机关运行经费情况

2021年部门机关及下属0参照公务员法管理事业单位的机关运行经费57.05万元。主要包括:办公费、印刷费、水电费、邮电费差旅费、会议费、福利费、维修费、公务用车运行维护费及其他费用等。

()政府采购预算情况

按照现行政府采购管理规定,2021年部门预算中纳入政府采购预算支出合计342万元。包括:货物类249万元,工程类0万元,服务类93万元。

()政府购买服务预算安排情况

2021年部门政府购买服务预算支出合计93万元。其中:基本公共服务0万元,社会管理性服务0万元,行业管理与协调性服务0万元,技术性服务0万元,政府履职所需辅助性服务0万元,其他93万元。

()国有资产占有使用情况

截至20201231日,部门共有车辆0辆。其中:机要通信用车0辆,应急用车0辆,一般执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,业务用车0辆。

()绩效目标设置情况

2021年部门项目均实行绩效目标管理,涉及一般公共预算当年财政拨款400万元。

九、名词解释

()财政拨款收入:指本级财政当年拨付的资金。

()事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

()经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

()其他收入:指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

()机关(事业)运行经费:行政单位和参照公务员法管理的事业单位为保障单位运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出,包括办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、维修费、公务用车运行维护费及其他费用等。


第二部分

(部门名称)2021年部门预算表

一、2021年部门收支总表






部门公开表1













部门收支总表






单位名称:武昌区商务局





单位:万元

收入


支出




项目

预算数

项目

预算数

项目

预算数

一、一般公共预算拨款

1,070.45

1、一般公共服务支出

867.40

支出类别分类


二、政府性基金预算拨款


2、国防支出


一、基本支出

657.25

三、事业收入


3、公共安全支出


   工资福利支出

567.54

四、事业单位经营收入


4、教育支出


   对个人和家庭的补助

32.67

五、其他收入


5、科学技术支出


   商品和服务支出

57.05

六、上级补助收入


6、文化旅游体育与传媒支出




七、附属单位上缴收入


7、社会保障和就业支出

56.85

二、项目支出

413.20

八、纳入财政专户管理的非税收入


8、卫生健康支出

59.67

三、上缴上级支出




9、节能环保支出


四、对附属单位补助支出




10、城乡社区支出


五、事业单位经营支出




11、农林水支出






12、交通运输支出






13、资源勘探工业信息等支出


支出经济分类




14、商业服务业等支出


301工资福利支出

567.54



15、金融支出


302商品和服务支出

457.05



16、援助其他地区支出


303对个人和家庭的补助

32.67



17、自然资源海洋气象等支出


307债务利息及费用支出




18、住房保障支出

86.53

309资本性支出(基本建设)




19、粮油物资储备支出


310资本性支出

13.20



20、灾害防治及应急管理支出


311对企业补助(基本建设)




21、预备费


312对企业补助




22、其他支出


313对社会保障基金补助




23、债务付息支出


399其他支出




24、债务发行费用支出




本年收入合计

1,070.45

本年支出合计

1,070.45

本年支出合计

1,070.45

用事业基金弥补收支差额


结转下年


结转下年


上年结转












收入总计

1,070.45

支出总计

1,070.45

支出总计

1,070.45


二、2021年部门收入总表














部门公开表2

部门收入总表














单位名称:武昌区商务局













单位:万元

科目编码

科目名称

合计

一般公共预算财政拨款收入

政府性基金预算财政拨款收入

事业收入

上级补助收入

附属单位上缴收入

事业单位经营收入

其他收入

用事业基金弥补收支差额

纳入专户管理的非税收入

上年结转


财政拨款

其他

*

*

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12


合计

1,070.45

1,070.45











201

一般公共服务

867.40

867.40











  20113

  商贸事务

867.40

867.40











   2011301

   行政运行(商贸)

320.29

320.29











   2011302

   一般行政管理事务(商贸)

213.20

213.20











   2011308

   招商引资

200.00

200.00











   2011350

   事业运行(商贸)

133.91

133.91











208

社会保障和就业支出

56.85

56.85











  20805

行政事业单位养老支出

56.85

56.85











   2080501

   行政单位离退休

19.77

19.77











   2080502

   事业单位离退休

5.65

5.65











   2080505

   机关事业单位基本养老保险缴费支出

30.49

30.49











   2080506

   机关事业单位职业年金缴费支出

0.94

0.94











210

卫生健康支出

59.67

59.67











  21011

行政事业单位医疗

59.67

59.67











   2101101

   行政单位医疗

10.70

10.70











   2101102

   事业单位医疗

4.54

4.54











   2101103

   公务员医疗补助

44.42

44.42











221

住房保障支出

86.53

86.53











  22102

住房改革支出

86.53

86.53











   2210201

   住房公积金

55.77

55.77











   2210202

   提租补贴

11.62

11.62











   2210203

   购房补贴

19.15

19.15


























三、2021年部门支出总表








部门公开表3

部门支出总表








单位名称:武昌区商务局







单位:万元

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

事业单位经营支出

对附属单位补助支出

**

**

1

2

3

4

5

6


合计

1,070.45

657.25

413.20




201

一般公共服务

867.40

454.20

413.20




  20113

  商贸事务

867.40

454.20

413.20




   2011301

   行政运行(商贸)

320.29

320.29





   2011302

   一般行政管理事务(商贸)

213.20


213.20




   2011308

   招商引资

200.00


200.00




   2011350

   事业运行(商贸)

133.91

133.91





208

社会保障和就业支出

56.85

56.85





  20805

行政事业单位养老支出

56.85

56.85





   2080501

   行政单位离退休

19.77

19.77





   2080502

   事业单位离退休

5.65

5.65





   2080505

   机关事业单位基本养老保险缴费支出

30.49

30.49





   2080506

   机关事业单位职业年金缴费支出

0.94

0.94





210

卫生健康支出

59.67

59.67





  21011

行政事业单位医疗

59.67

59.67





   2101101

   行政单位医疗

10.70

10.70





   2101102

   事业单位医疗

4.54

4.54





   2101103

   公务员医疗补助

44.42

44.42





221

住房保障支出

86.53

86.53





  22102

住房改革支出

86.53

86.53





   2210201

   住房公积金

55.77

55.77





   2210202

   提租补贴

11.62

11.62





   2210203

   购房补贴

19.15

19.15














四、2021年财政拨款收支总表










部门公开表4

































财政拨款收支总表














单位名称:武昌区商务局









单位:万元





收入


支出












项目

预算数

项目

合计

一般公共预算

政府性基金预算

项目

合计

一般公共预算

政府性基金预算





一、一般公共预算拨款

1,070.45

1、一般公共服务支出

867.40

867.40


支出类别分类








二、政府性基金预算拨款


2、国防支出




一、基本支出

657.25

657.25








3、公共安全支出




   工资福利支出

567.54

567.54








4、教育支出




   对个人和家庭的补助

32.67

32.67








5、科学技术支出




   商品和服务支出

57.05

57.05








6、文化旅游体育与传媒支出














7、社会保障和就业支出

56.85

56.85


二、项目支出

413.20

413.20








8、卫生健康支出

59.67

59.67


三、上缴上级支出










9、节能环保支出




四、对附属单位补助支出










10、城乡社区支出




五、事业单位经营支出










11、农林水支出














12、交通运输支出














13、资源勘探工业信息等支出




支出经济分类










14、商业服务业等支出




301工资福利支出

567.54

567.54








15、金融支出




302商品和服务支出

457.05

457.05








16、援助其他地区支出




303对个人和家庭的补助

32.67

32.67








17、自然资源海洋气象等支出




307债务利息及费用支出










18、住房保障支出

86.53

86.53


309资本性支出(基本建设)










19、粮油物资储备支出




310资本性支出

13.20

13.20








20、灾害防治及应急管理支出




311对企业补助(基本建设)










21、预备费




312对企业补助










22、其他支出




313对社会保障基金补助










23、债务付息支出




399其他支出










24、债务发行费用支出












本年收入合计

1,070.45

本年支出合计

1,070.45

1,070.45


本年支出合计

1,070.45

1,070.45






上年结转


结转下年




结转下年




































收入总计

1,070.45

支出总计

1,070.45

1,070.45


支出总计

1,070.45

1,070.45

















































五、2021年一般公共预算支出表





部门公开表5

一般公共预算支出表





单位名称:武昌区商务局




单位:万元

科目编码

科目名称

2021年预算数



小计

基本支出

项目支出

**

**

1

2

3


合计

1,070.45

657.25

413.20

201

一般公共服务

867.40

454.20

413.20

  20113

  商贸事务

867.40

454.20

413.20

   2011301

   行政运行(商贸)

320.29

320.29


   2011302

   一般行政管理事务(商贸)

213.20


213.20

   2011308

   招商引资

200.00


200.00

   2011350

   事业运行(商贸)

133.91

133.91


208

社会保障和就业支出

56.85

56.85


  20805

行政事业单位养老支出

56.85

56.85


   2080501

   行政单位离退休

19.77

19.77


   2080502

   事业单位离退休

5.65

5.65


   2080505

   机关事业单位基本养老保险缴费支出

30.49

30.49


   2080506

   机关事业单位职业年金缴费支出

0.94

0.94


210

卫生健康支出

59.67

59.67


  21011

行政事业单位医疗

59.67

59.67


   2101101

   行政单位医疗

10.70

10.70


   2101102

   事业单位医疗

4.54

4.54


   2101103

   公务员医疗补助

44.42

44.42


221

住房保障支出

86.53

86.53


  22102

住房改革支出

86.53

86.53


   2210201

   住房公积金

55.77

55.77


   2210202

   提租补贴

11.62

11.62


   2210203

   购房补贴

19.15

19.15



六、2021年一般公共预算基本支出表





部门公开表6

一般公共预算基本支出表





单位名称:武昌区商务局




单位:万元

经济分类科目


2021年基本支出



科目编码

科目名称

合计

人员经费

公用经费

**

**

1

2

3


合计

657.25

600.20

57.05

301

工资福利支出

567.53

567.53


  30101

  基本工资

83.75

83.75


  30102

  津贴补贴

92.73

92.73


  30103

  奖金

230.07

230.07


  30107

  绩效工资

20.96

20.96


  30108

机关事业单位基本养老保险缴费

30.49

30.49


  30110

职工基本医疗保险缴费

15.25

15.25


  30111

公务员医疗补助缴费

37.18

37.18


  30112

其他社会保障缴费

1.33

1.33


  30113

  住房公积金

55.77

55.77


302

商品和服务支出

57.05


57.05

  30201

  办公费

38.79


38.79

  30216

  培训费

1.26


1.26

  30217

  公务接待费

0.68


0.68

  30228

  工会经费

1.68


1.68

  30229

  福利费

2.09


2.09

  30239

其他交通费用

12.55


12.55

303

对个人和家庭的补助

32.67

32.67


  30302

  退休费

25.42

25.42


  30307

  医疗费补助

7.25

7.25



七、2021年一般公共预算“三公”经费支出表







部门公开表7

一般公共预算“三公”经费支出表







单位名称:武昌区商务局






单位:万元

功能科目编码

功能科目名称

预算数





合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费


公务接待费

公务用车购置费

公务用车运行费

1

2

3

4

5

6

7


合计

0.68




0.68

201

一般公共服务

0.68




0.68

  20113

  商贸事务

0.68




0.68

   2011301

   行政运行(商贸)

0.63




0.63

   2011350

   事业运行(商贸)

0.05




0.05


八、2021年政府性基金预算支出表





部门预算表8

政府性基金预算支出表





单位名称:武昌区商务局




单位:万元

科目编码

科目名称

本年政府性基金预算支出

合计

基本支出

项目支出

**

**

1

2

3






说明:武昌区商务局2021年没有使用政府性基金拨款安排的支出






九、部门整体支出绩效目标表

武昌区商务局2021年部门整体支出绩效目标表

部门名称


填报人


联系电话


部门总体资金情况(万元)

总体资金情况

当年预算收支


占比

近两年收支情况

2019

2020

收入构成

财政拨款

1070.45



1156.96

1151.08

其他资金






合计






支出构成

基本支出

657.25



596.96

651.08

项目支出

413.2



560.00

500.00

合计






部门职能概述

1、贯彻执行国家、省、市对外开放、国内外贸易、国际国内经济合作发展战略、法律法规和方针政策,拟订全区商务发展中长期规划及具体政策并组织实施。

  2、负责全区商品流通行业管理工作。贯彻落实国家和省市流通行业的发展政策,指导全区流通体制改革。推进连锁经营、特许经营、物流配送和电子商务等现代流通方式发展,促进流通产业结构调整。按有关规定对拍卖、汽车流通、旧货流通、再生资源回收、成品油等特殊流通行业进行管理。负责全区药品流通行业、生活服务行业管理工作。

  3、按规定做好全区整顿和规范市场经济秩序工作,提出规范市场运行和流通秩序的政策建议。负责执行上级关于商品市场建设管理的政策,协调指导商品市场发展。负责关于市场运行监测工作。负责重要消费品市场调控、重要生产资料流通管理和政府储备的组织实施,制定市场应急预案。

  4、统筹管理全区对外贸易工作。指导协调全区对外贸易促进体系建设,指导和推广国际贸易新方式。负责全区服务贸易工作。组织参与在境内外举办的对内对外贸易促销活动。

  5、统筹管理全区招商引资工作。拟定并组织实施全区招商引资政策措施、发展规划、年度计划。负责全区招商引资的组织、协调、督查和考核。组织指导以我区名义在境内外举办和参加的各种招商引资活动。统筹协调重大招商项目推进落实。指导和参与重点产业招商工作。负责全区招商绩效目标管理及统计分析。协助处理客商投诉。指导协调相关单位的招商引资工作。

  6、负责全区商务系统业务指导。负责全区商务统计工作。负责商务行业服务质量和信用建设。

  7、组织全区楼宇经济发展工作,研究制定并组织实施楼宇经济发展政策及措施,指导全区楼宇经济数据釆集、分析、研究,做好特色楼宇打造工作。

  8、按规定承担全面从严治党、国家安全、意识形态、综治维稳、精神文明建设、安全生产、生态环境保护、保密等主体责任。

  9、完成上级交办的其他工作任务

  10、与区市场监督管理局的有关职责分工。区商务局负拟订药品流通发展规划,区市场监督管理局在药品监督管理工作中配合执行药品流通发展规划 。

年度工作任务

全年实现招商引资实际到位资金700亿元;实际利用外资6.09亿美元;社会消费品零售总额835.25亿元;外贸出口31.82亿元。新引进30亿元以上现代服务业项目1个、世界500强投资项目1个。加快“楼宇生态圈”建设,打造总部企业集聚区。建设完善推动楼宇经济高质量发展的体制机制。持续推进“智慧武昌”建设。工商贸亡人事故、火灾亡人事故、生产经营性道路交通亡人事故控制在市政府下达目标值以内。

整体绩效目标

长期目标

年度目标

目标1:招商引资                      目标2:商务工作经费                     

目标1:招商引资                                              目标2:商务工作经费                                             

长期目标1

招商引资

长期绩效目标

一级指标

二级指标

指标名称

指标值

绩效标准

产出指标

__数量___指标

组织大型招商推介会

2

经验标准

_质量____指标

项目引进成功率

90%

经验标准

_时效____指标

费用支付及时

不超过规定期限

历史标准

效益指标

___经济效益__指标

引进总投资30亿元以上现代服务业项目

1

经验标准

___可持续影响__指标

可持续影响

良好

历史标准

___服务对象满意__指标

公众对招商引资工作的满意度

85%

历史标准

长期目标2

商务工作经费

长期绩效目标

一级指标

二级指标

指标名称

指标值

绩效标准

产出指标

__数量___指标

组织大型商超应急演练次数

2

历史标准

_质量____指标

低值物回收示范点创建完成率

100%

历史标准

_时效____指标

工作完成及时率

100%

历史标准

效益指标

___可持续影响__指标

可持续影响

良好

历史标准

___服务对象满意__指标

公众对商务行政工作的满意度

85%

历史标准

年度目标1

招商引资

年度绩效目标

一级指标

二级指标

指标名称

指标值


绩效标准

近两年指标值

预期当年实现值

____

____

产出指标

__数量___指标

组织大型招商推介会



2

经验标准

_质量____指标

项目引进成功率



90%

经验标准

_时效____指标

费用支付及时



不超过规定期限

历史标准

效益指标

___经济效益__指标

引进总投资30亿元以上现代服务业项目



1

经验标准

___可持续影响__指标

可持续影响



良好

历史标准

___服务对象满意__指标

公众对招商引资工作的满意度



85%

历史标准

年度目标2

商务工作经费

年度绩效目标

一级指标

二级指标

指标名称

指标值


绩效标准

近两年指标值

预期当年实现值

____

____

产出指标

__数量___指标

组织大型商超应急演练次数



2

历史标准

_质量____指标

低值物回收示范点创建完成率



100%

历史标准

_时效____指标

工作完成及时率



100%

历史标准

效益指标

___可持续影响__指标

可持续影响



良好

历史标准

___服务对象满意__指标

公众对商务行政工作的满意度



85%

历史标准

备注:1.“整体绩效目标”:请结合部门职能、工作规划、项目支出投向等编报。

     2.“二级指标”中“产出指标”请选择填报数量、质量、时效、成本等指标;“效益指标”请选择填                                                                        

       报社会效益、经济效益、生态效益、可持续发展影响、服务对象满意度等指标。

     3.“绩效标准”:设定绩效指标值时的依据或参考标准。

















十、项目支出绩效目标表

2021年武昌区部门预算项目申报表(含绩效目标)

资金单位:元



项目名称

商务工作经费

项目代码

GZXX/005038001/001

项目主管部门

商务局

项目执行单位

区商务局机关

项目负责人

黄秋莉、刘谦

联系电话

8893625688936258

项目申请理由

项目实施社会经济发展状况,所属领域(行业)情况及需要解决的主要问题,相关利益群体及状况等

项目主要内容

与项目相关的国家政策、法规、规定,地区配套文件、措施、条例、项目实施的完成情况等

项目总预算

5880000.00

项目当年预算

2000000.00

项目前两年预算及当年预算变动情况

2019年预算240万,2020年预算200万,2021年预算200

项目资金来源

资金来源项目

金额



合计

 2000000.00



1.财政拨款收入

 2000000.00



其中:申请当年预算拨款

2000000.00 



2.纳入财政专户管理的非税收入安排的资金

0 



3.上级补助收入

 0



4.事业收入

0 



5.事业单位经营收入

 0



6.附属单位上缴收入

0 



7.其他收入

0 



8.上年结转、结余

0 



其中:使用上年度财政拨款结余结转

 0



9.往来资金

0 




依据项目支出预算及测算

项目支出明细测算



项目支出明细

金额



合计

2000000.00 



1商务工作经费

2000000.00 



2




3




4




5




6




7





测算依据及说明

项目实施社会经济发展状况,所属领域(行业)情况及需要解决的主要问题,相关利益群体及状况等










项目绩效总目标

项目实施社会经济发展状况,所属领域(行业)情况及需要解决的主要问题,相关利益群体及状况等



项目年度

绩效指标

一级指标

二级指标

指标内容

指标内容

指标值

备注

产出指标

数量指标





组织大型商超应急演练次数 


2




 






 















质量指标



低值物回收示范点创建完成率


100%


 




 





时效指标



工作完成及时率 


100%


 




 





成本指标



预算金额支出进度 


45%


 




 






效益指标

社会效益指标





 






 






 







可持续影响指标



可持续影响 


良好


 




 





社会公众或服务对象满意度指标



公众对商务行政工作的满意度


85%


 




 




 









说明 :项目支出明细栏目不应按经济分类填写,按照开展的具体子项目或单独工作任务分类填写。



2021年武昌区部门预算项目申报表(含绩效目标)

资金单位:元

项目名称

招商引资专项经费

项目代码

GZXX/005038001/002

项目主管部门

商务局

项目执行单位

区商务局机关

项目负责人

邹宇、康征、杜凯

联系电话

88936344

项目申请理由

项目实施社会经济发展状况,所属领域(行业)情况及需要解决的主要问题,相关利益群体及状况等

项目主要内容

项目实施社会经济发展状况,所属领域(行业)情况及需要解决的主要问题,相关利益群体及状况等

项目总预算

4000000.00

项目当年预算

2000000.00

项目前两年预算及当年预算变动情况

2019年预算320万,2020年预算300,2021年预算200

项目资金来源

资金来源项目

金额



合计

 2000000.00



1.财政拨款收入

 2000000.00



其中:申请当年预算拨款

2000000.00 



2.纳入财政专户管理的非税收入安排的资金

0 



3.上级补助收入

 0



4.事业收入

0 



5.事业单位经营收入

 0



6.附属单位上缴收入

0 



7.其他收入

0 



8.上年结转、结余

0 



其中:使用上年度财政拨款结余结转

 0



9.往来资金

0 




依据项目支出预算及测算

项目支出明细测算



项目支出明细

金额



合计




1招商引资专项经费

2000000




2




3




4




5




6




7





测算依据及说明

与项目相关的国家政策、法规、规定,地区配套文件、措施、条例,项目实施的完成情况等










项目绩效总目标

与项目相关的国家政策、法规、规定,地区配套文件、措施、条例,项目实施的完成情况等



项目年度

绩效指标

一级指标

二级指标

指标内容

指标内容

指标值

备注

产出指标

数量指标





组织大型招商推介会


2




 






 















质量指标



项目引进成功率 


≧90%


 




 





时效指标



费用支付及时 


不超过规定期限


 




 





成本指标



预算支出进度 


40%


 




 






效益指标

社会效益指标





 






 






 







可持续影响指标



 可持续影响


良好


 




 





社会公众或服务对象满意度指标



公众对招商引资工作的满意度


85%


 




 




 









说明 :项目支出明细栏目不应按经济分类填写,按照开展的具体子项目或单独工作任务分类填写。




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人大